- •Городской округ город уфа республики башкортостан
- •Паспорт программы
- •Введение
- •1. Социально-экономическое развитие городского округа город уфа республики башкортостан
- •1.1. Общая характеристика города (экономико-географическое положение)
- •1.2. Сравнительный экономический анализ развития г. Уфы с крупными российскими городами
- •1.3. Вклад г. Уфы в экономику Республики Башкортостан
- •2. Swot-анализ социально-экономического положения Городского округа город уфа республики башкортостан
- •2.1. Конкурентные преимущества г. Уфы
- •2.2. Ключевые проблемы социально-экономического развития города
- •2.3. Внутренние и внешние угрозы социально-экономическому развитию города
- •2.4. Основные факторы перспективного развития города
- •3. Концепция социально-экономического развития городского округа город уФа республики башкортостан
- •3.1. Миссия и цель развития города
- •3.2. Стратегические приоритеты и целевые ориентиры социально-экономического развития г. Уфы до 2015 года
- •3.2.1. Городское пространство, комфортное для жизни и хозяйственной деятельности
- •3.2.2. Благоприятная социальная среда
- •3.2.3. Конкурентоспособная экономика
- •3.2.4. Эффективное муниципальное управление
- •5.Организация взаимодействия органов местного самоуправления с населением, бизнесом и научными учреждениями.
- •4.1.2. Жилищное строительство
- •4.1.3. Жилищное хозяйство
- •4.1.4. Инженерное обеспечение и улично-дорожная инфраструктура города
- •4.1.5. Транспортный комплекс
- •4.1.6. Система информатизации и связи
- •4.1.7. Окружающая среда
- •4.1.8. Общественная безопасность
- •4.1.9. Безопасность жизнедеятельности и защита от чрезвычайных ситуаций
- •4.2. Демографическая ситуация
- •4.3. Занятость и трудовые ресурсы
- •4.4. Уровень и качество жизни населения
- •4.5. Социальная сфера
- •4.5.1. Образование
- •4.5.2. Здравоохранение
- •4.5.3. Культура
- •4.5.4. Физическая культура и спорт
- •4.5.5. Молодежная политика
- •4.5.6. Сми и информационная открытость города
- •4.5.7. Социальная защита
- •4.6. Экономика
- •4.6.1. Промышленное производство
- •4.6.2. Строительство
- •4.6.3. Инвестиционная деятельность
- •4.6.4. Наука и инновации
- •4.6.5. Содействие формированию и развитию кластеров
- •4.6.6. Энергоэффективность и энергосбережение
- •4.6.7. Потребительский рынок товаров и услуг
- •4.6.8. Внешнеэкономическая деятельность и межмуниципальные взаимодействия
- •1. Содействие инновационному развитию экономики и социальной сферы.
- •2. Активизация усилий по привлечению инвестиций в экономику и социальную сферу города.
- •3. Содействие технологической модернизации экономики города.
- •4. Продвижение товаров и услуг собственного производства на международном и российском рынке.
- •4.6.9. Малое и среднее предпринимательство
- •4.6.10. Сельское хозяйство
- •4.6.11. Муниципальные финансы
- •4.6.12. Муниципальная собственность
- •4.7. Муниципальное управление
- •4.7.1. Кадровая обеспеченность органов местного самоуправления
- •4.7.2. Организация взаимодействия органов местного самоуправления с населением, бизнесом и научными учреждениями
- •4.7.3. Информатизация деятельности органов местного самоуправления
- •3. Внедрение специализированных информационно-аналитических систем.
- •5. Система программных мероприятий
- •6. Прогноз основных показателей социально-экономического развития городского округа город Уфа республики башкортостан на 2011–2015 годы
- •6.1. Базовая стратегия развития
- •6.2. Социально-ориентированная стратегия
- •6.3. Инновационно-ориентированная стратегия
- •7. Ресурсное обеспечение комплексной программы социально-экономического развития городского округа город уфа республики башкортостан на 2011–2015 годы
- •8. Механизм реализации комплексной программы социально-экономического развития городского округа город уфа республики башкортостан на 2011–2015 годы
- •10. Приложения Приложение 1. Анализ социально-экономического развития г. Уфы
- •Приложение 2. Swot-анализ социально-экономического положения г. Уфы
- •Приложение 3. Система программных мероприятий
- •Приложение 4. Ресурсное обеспечение Комплексной программы социально-экономического развития городского округа город Уфа рб до 2015 года
- •Приложение 5. Инвестиционные проекты хозяйствующих субъектов на территории г. Уфы
- •Приложение 6. Финансирование инвестиционных проектов хозяйствующих субъектов на территории г. Уфы
- •11. Глоссарий
Приложение 4. Ресурсное обеспечение Комплексной программы социально-экономического развития городского округа город Уфа рб до 2015 года
№ |
Мероприятия программы, реализованные за отчетный период |
Объем финансирования программных мероприятий, млн руб. | ||||
Всего |
В том числе: | |||||
Бюджет РФ |
Бюджет РБ |
Местный бюджет |
Собственные средства предприятий / Привлечен. средства |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | ||
4.1. Городское пространство, комфортное для жизни и хозяйственной деятельности | ||||||||
4.1.1. Трансформация городского пространства | ||||||||
1. |
Внесение изменений в Генеральный план г. Уфы |
20,00 |
|
|
20,00 |
| ||
|
2011 |
10,00 |
|
|
10,00 |
| ||
|
2012 |
10,00 |
|
|
10,00 |
| ||
2. |
Муниципальная адресная программа «Развитие застроенных территорий городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2007–2015 годы» |
40700,00 |
8750,00 |
8750,00 |
7300,00 |
15900,00 | ||
|
2011 |
5500,00 |
1250,00 |
1250,00 |
400,00 |
2600,00 | ||
|
2012 |
6250,00 |
1500,00 |
1500,00 |
500,00 |
2750,00 | ||
|
2013 |
7300,00 |
1800,00 |
1800,00 |
550,00 |
3150,00 | ||
|
2014 |
8050,00 |
2000,00 |
2000,00 |
650,00 |
3400,00 | ||
|
2015 |
13600,00 |
2200,00 |
2200,00 |
5200,00 |
4000,00 | ||
3. |
Планировка территории г. Уфы, в том числе |
190,40 |
|
|
190,40 |
| ||
3.1. |
подготовка документации по планировке территории |
128,00 |
|
|
128,00 |
| ||
|
2011 |
28,00 |
|
|
28,00 |
| ||
|
2012 |
13,50 |
|
|
13,50 |
| ||
|
2013 |
26,00 |
|
|
26,00 |
| ||
|
2014 |
29,00 |
|
|
29,00 |
| ||
|
2015 |
31,50 |
|
|
31,50 |
| ||
3.2. |
проведение изыскательских работ |
62,40 |
|
|
62,40 |
| ||
|
2011 |
14,90 |
|
|
14,90 |
| ||
|
2012 |
18,00 |
|
|
18,00 |
| ||
|
2013 |
23,50 |
|
|
23,50 |
| ||
|
2014 |
3,00 |
|
|
3,00 |
| ||
|
2015 |
3,00 |
|
|
3,00 |
| ||
|
Итого |
40910,40 |
8750,00 |
8750,00 |
7510,40 |
15900,00 | ||
4.1.2. Повышение доступности жилья | ||||||||
1. |
Увеличение объемов строительства жилья |
104100,00 |
21861,00 |
9369,00 |
|
41640,00 | ||
|
|
|
|
|
|
31230,00 | ||
|
2011 |
17050,00 |
3580,500 |
1534,50 |
|
6820,00 | ||
|
|
|
|
|
|
5115,00 | ||
|
2012 |
18800,00 |
3948,00 |
1692,00 |
|
7520,00 | ||
|
|
|
|
|
|
5640,00 | ||
|
2013 |
20750,00 |
4357,50 |
1867,50 |
|
8300,00 | ||
|
|
|
|
|
|
6225,00 | ||
|
2014 |
22700,00 |
4767,00 |
2043,00 |
|
9080,00 | ||
|
|
|
|
|
|
6810,00 | ||
|
2015 |
24800,00 |
5208,00 |
2232,00 |
|
9920,00 | ||
|
|
|
|
|
|
7440,00 | ||
2. |
Увеличение количества выдаваемых ипотечных кредитов |
9450,0 |
|
9450,00 |
|
| ||
|
2011 |
2700,0 |
|
2700,0 |
|
| ||
|
2012 |
2700,0 |
|
2700,0 |
|
| ||
|
2013 |
1200,0 |
|
1200,0 |
|
| ||
|
2014 |
1350,0 |
|
1350,0 |
|
| ||
|
2015 |
1500,0 |
|
1500,0 |
|
| ||
|
Итого |
113550,00 |
21861,00 |
18819,00 |
|
41640,00 | ||
|
|
|
|
|
|
31230,00 | ||
4.1.3. Развитие жилищного хозяйства | ||||||||
1. |
Проведение капитального ремонта многоквартирных домов |
70,45 |
|
|
39,30 |
31,15 | ||
|
2011 |
14,09 |
|
|
7,86 |
6,23 | ||
|
2012 |
14,09 |
|
|
7,86 |
6,23 | ||
|
2013 |
14,09 |
|
|
7,86 |
6,23 | ||
|
2014 |
14,09 |
|
|
7,86 |
6,23 | ||
|
2015 |
14,09 |
|
|
7,86 |
6,23 | ||
2. |
Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий |
250,00 |
|
|
250,00 |
| ||
|
2011 |
50,00 |
|
|
50,00 |
| ||
|
2012 |
50,00 |
|
|
50,00 |
| ||
|
2013 |
50,00 |
|
|
50,00 |
| ||
|
2014 |
50,00 |
|
|
50,00 |
| ||
|
2015 |
50,00 |
|
|
50,00 |
| ||
|
Итого |
320,45 |
|
|
289,30 |
31,15 | ||
4.1.4. Развитие инженерного обеспечения и улично-дорожной инфраструктуры | ||||||||
1. |
Реконструкция систем электро- и теплоснабжения со степенью износа свыше 70% |
4377,00 |
|
|
|
4377,00 | ||
|
2011 |
967,00 |
|
|
|
967,00 | ||
|
2012 |
1020,00 |
|
|
|
1020,00 | ||
|
2013 |
750,00 |
|
|
|
750,00 | ||
|
2014 |
820,00 |
|
|
|
820,00 | ||
|
2015 |
820,00 |
|
|
|
820,00 | ||
2. |
Развитие распределительной сети 110 кВ, 10 кВ в местах массовой застройки |
3075,00 |
|
|
|
3075,00 | ||
|
2012 |
1065,00 |
|
|
|
1065,00 | ||
|
2013 |
860,00 |
|
|
|
860,00 | ||
|
2014 |
700,00 |
|
|
|
700,00 | ||
|
2015 |
450,00 |
|
|
|
450,00 | ||
3. |
Комплексное развитие централизованных систем водоснабжения и водоотведения по подключению строящихся (реконструируемых) объектов |
1753,80 |
|
|
137,00 |
130,00/ 1486,80 | ||
|
2011 |
1753,80 |
|
|
137,00 |
130,00/ 1486,80 | ||
|
Итого |
9206,60 |
|
|
137,80 |
7582,00/ 1486,80 | ||
4.1.5. Развитие транспортного комплекса | ||||||||
1. |
Разработка Комплексной маршрутной сети г. Уфы в рамках корректировки Генерального плана |
10,00 |
|
|
10,00 |
| ||
|
2011 |
4,00 |
|
|
4,00 |
| ||
|
2012 |
4,00 |
|
|
4,00 |
| ||
|
2013 |
2,00 |
|
|
2,00 |
| ||
2. |
Приобретение электротранспорта |
1100,00 |
380,00 |
720,00 |
|
| ||
|
2011 |
210,00 |
70,00 |
140,00 |
|
| ||
|
2012 |
215,00 |
75,00 |
140,00 |
|
| ||
|
2013 |
220,00 |
75,00 |
145,00 |
|
| ||
|
2014 |
225,00 |
75,00 |
150,00 |
|
| ||
|
2015 |
230,00 |
85,00 |
145,00 |
|
| ||
3. |
Приобретение спецтехники |
15,00 |
|
|
15,00 |
| ||
|
2011 |
3,00 |
|
|
3,00 |
| ||
|
2012 |
3,00 |
|
|
3,00 |
| ||
|
2013 |
3,00 |
|
|
3,00 |
| ||
|
2014 |
3,00 |
|
|
3,00 |
| ||
|
2015 |
3,00 |
|
|
3,00 |
| ||
4. |
Установка стационарных терминалов «Социальная карта уфимца» для продажи билетов |
63,00 |
|
|
63,00 |
| ||
|
2011 |
40,00 |
|
|
40,00 |
| ||
|
2012 |
23,00 |
|
|
23,00 |
| ||
5. |
Расширение маршрутов городского электротранспорта |
98,00 |
|
87,50 |
9,00 |
1,50 | ||
|
2011 |
54,00 |
|
45,00 |
9,00 |
| ||
|
2012 |
42,00 |
|
40,50 |
|
1,50 | ||
|
2013 |
2,00 |
|
2,00 |
|
| ||
6. |
Переустройство контактной сети и кабельных линий в связи с расширением улиц |
176,00 |
|
|
176,00 |
| ||
|
2011 |
156,00 |
|
|
156,00 |
| ||
|
2012 |
20,00 |
|
|
20,00 |
| ||
7. |
Капитальный ремонт путевого и энергетического хозяйства |
511,2 |
|
|
504,60 |
6,60 | ||
|
2011 |
120,70 |
|
|
119,50 |
1,20 | ||
|
2012 |
117,70 |
|
|
116,70 |
1,00 | ||
|
2013 |
125,80 |
|
|
124,40 |
1,40 | ||
|
2014 |
73,50 |
|
|
72,00 |
1,50 | ||
|
2015 |
73,50 |
|
|
72,00 |
1,50 | ||
8. |
Реконструкция и модернизация тяговых подстанций |
68,10 |
|
|
68,10 |
| ||
|
2011 |
15,10 |
|
|
15,10 |
| ||
|
2012 |
18,80 |
|
|
18,80 |
| ||
|
2013 |
19,00 |
|
|
19,00 |
| ||
|
2014 |
12,60 |
|
|
12,60 |
| ||
|
2015 |
2,60 |
|
|
2,60 |
| ||
9. |
Стимулирование самоорганизации предприятий частной формы собственности и индивидуальных предпринимателей, занимающихся оказанием услуг по пассажирским перевозкам на маршрутах города |
1,35 |
|
|
1,35 |
| ||
|
2011 |
0,20 |
|
|
0,20 |
| ||
|
2012 |
0,30 |
|
|
0,30 |
| ||
|
2013 |
0,30 |
|
|
0,30 |
| ||
|
2014 |
0,30 |
|
|
0,30 |
| ||
|
2015 |
0,25 |
|
|
0,25 |
| ||
10. |
Создание автоматизированной информационной системы по оптимизации управления транспортными потоками в составе общего информационно-телекоммуникационного городского пространства (финансируется в рамках Программы информатизации городского округа г. Уфа Республики Башкортостан до 2015 года, раздел 4.1.6 п.1) |
|
|
|
|
| ||
|
Итого |
2042,65 |
380,00 |
807,50 |
847,05 |
8,10 | ||
4.1.6. Развитие системы информатизации и связи | ||||||||
1. |
Разработка и реализация Программы информатизации городского округа г. Уфа Республики Башкортостан до 2015 года |
450,00 |
|
|
450,00 |
| ||
|
2011 |
70,00 |
|
|
70,00 |
| ||
|
2012 |
80,00 |
|
|
80,00 |
| ||
|
2013 |
90,00 |
|
|
90,00 |
| ||
|
2014 |
100,00 |
|
|
100,00 |
| ||
|
2015 |
110,00 |
|
|
110,00 |
| ||
2. |
Электронная карта уфимца |
2,50 |
|
|
2,50 |
| ||
|
2011 |
1,70 |
|
|
1,70 |
| ||
|
2012 |
0,80 |
|
|
0,80 |
| ||
|
Итого |
452,50 |
|
|
452,50 |
| ||
4.1.7. Повышение качества окружающей среды | ||||||||
Повышение качественных и количественных характеристик водных объектов | ||||||||
1. |
Строительство блока №4 очистных сооружений канализации, строительство канализационных насосных станций |
300,00 |
|
|
|
300,00 | ||
|
2011 |
50,00 |
|
|
|
50,00 | ||
|
2012 |
55,00 |
|
|
|
55,00 | ||
|
2013 |
60,00 |
|
|
|
60,00 | ||
|
2014 |
65,00 |
|
|
|
65,00 | ||
|
2015 |
70,00 |
|
|
|
70,00 | ||
2. |
Разработка и внедрение технологических схем очистки сточных вод на предприятиях города с использованием современных методов доочистки |
17,50 |
|
|
|
17,50 | ||
|
2011 |
2,50 |
|
|
|
2,50 | ||
|
2012 |
3,00 |
|
|
|
3,00 | ||
|
2013 |
3,50 |
|
|
|
3,50 | ||
|
2014 |
4,00 |
|
|
|
4,00 | ||
|
2015 |
4,50 |
|
|
|
4,50 | ||
3. |
Проведение мероприятий по экореабилитации водных объектов |
8,00 |
|
|
3,00 |
5,00 | ||
|
2011 |
1,20 |
|
|
0,40 |
0,80 | ||
|
2012 |
1,40 |
|
|
0,50 |
0,90 | ||
|
2013 |
1,60 |
|
|
0,60 |
1,00 | ||
|
2014 |
1,80 |
|
|
0,70 |
1,10 | ||
|
2015 |
2,00 |
|
|
0,80 |
1,20 | ||
Повышение качества атмосферного воздуха | ||||||||
1. |
Мероприятия по увеличению использования экологически чистых видов топлива |
600,00 |
|
|
|
600,00 | ||
|
2011 |
80,00 |
|
|
|
80,00 | ||
|
2012 |
100,00 |
|
|
|
100,00 | ||
|
2013 |
120,00 |
|
|
|
120,00 | ||
|
2014 |
140,00 |
|
|
|
140,00 | ||
|
2015 |
160,00 |
|
|
|
160,00 | ||
Развитие рекреационных и санитарно-защитных зон | ||||||||
1. |
Разработка проектов объединенных санитарно-защитных зон с последующим их разделением и благоустройством по предприятиям |
19,50 |
|
|
19,50 |
| ||
|
2011 |
7,50 |
|
|
7,50 |
| ||
|
2012 |
4,00 |
|
|
4,00 |
| ||
|
2013 |
3,00 |
|
|
3,00 |
| ||
|
2014 |
5,00 |
|
|
5,00 |
| ||
2. |
Разработка и реализация «Программы по созданию и благоустройству мемориальных зон на территории городского округа г. Уфа Республики Башкортостан на 2011–2015 годы»
|
80,00 |
|
|
80,00 |
| ||
|
2012 |
20,00 |
|
|
20,00 |
| ||
|
2013 |
20,00 |
|
|
20,00 |
| ||
|
2014 |
20,00 |
|
|
20,00 |
| ||
|
2015 |
20,00 |
|
|
20,00 |
| ||
Снижение негативного влияния бытовых и промышленных отходов | ||||||||
1. |
Создание комплексной системы управления в сфере обращения с отходами производства и потребления
|
1100,00 |
|
|
300,00 |
800,00 | ||
|
2011 |
170,00 |
|
|
50,00 |
120,00 | ||
|
2012 |
195,00 |
|
|
55,00 |
140,00 | ||
|
2013 |
220,00 |
|
|
60,00 |
160,00 | ||
|
2014 |
245,00 |
|
|
65,00 |
180,00 | ||
|
2015 |
270,00 |
|
|
70,00 |
200,00 | ||
|
в том числе, разработка проектно-сметной документации на строительство мусороперерабатывающего завода |
20,00 |
|
|
20,00 |
| ||
|
2011 |
5,00 |
|
|
5,00 |
| ||
|
2012 |
15,00 |
|
|
15,00 |
| ||
2. |
Городская целевая программа «Развитие полигона промышленных и твердых бытовых отходов в районе п. Новые Черкассы в Орджоникидзевском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан на период 2010–2015 годов» |
350,00 |
|
|
350,00 |
| ||
|
2011 |
26,40 |
|
|
26,40 |
| ||
|
2012 |
120,75 |
|
|
120,75 |
| ||
|
2013 |
162,85 |
|
|
162,85 |
| ||
|
2014 |
20,00 |
|
|
20,00 |
| ||
|
2015 |
20,00 |
|
|
20,00 |
| ||
Формирование экологического мировоззрения и культуры | ||||||||
1. |
Проведение общественно-информационной кампании по формированию экологического мировоззрения населения города |
20,00 |
|
|
10,00 |
10,00 | ||
|
2011 |
2,80 |
|
|
1,40 |
1,40 | ||
|
2012 |
3,40 |
|
|
1,70 |
1,70 | ||
|
2013 |
4,00 |
|
|
2,00 |
2,00 | ||
|
2014 |
4,60 |
|
|
2,30 |
2,30 | ||
|
2015 |
5,20 |
|
|
2,60 |
2,60 | ||
|
Итого |
2495,00 |
|
|
762,50 |
1732,50 | ||
4.1.8. Обеспечение правопорядка | ||||||||
1. |
Пропаганда правопослушного поведения, в особенности, соблюдения правил дорожного движения |
3,00 |
|
|
3,00 |
| ||
|
2011 |
0,60 |
|
|
0,60 |
| ||
|
2012 |
0,60 |
|
|
0,60 |
| ||
|
2013 |
0,60 |
|
|
0,60 |
| ||
|
2014 |
0,60 |
|
|
0,60 |
| ||
|
2015 |
0,60 |
|
|
0,60 |
| ||
2. |
Организация мониторинга общественного мнения о состоянии общественной безопасности и эффективности работы городских правоохранительных органов |
4,00 |
|
|
4,00 |
| ||
|
2011 |
0,70 |
|
|
0,70 |
| ||
|
2012 |
0,75 |
|
|
0,75 |
| ||
|
2013 |
0,80 |
|
|
0,80 |
| ||
|
2014 |
0,85 |
|
|
0,85 |
| ||
|
2015 |
0,90 |
|
|
0,90 |
| ||
3. |
Проведение комплексных мер по противодействию злоупотребления наркотиков и их незаконному обороту на территории г. Уфы |
3,12 |
|
3,12 |
|
| ||
|
2011 |
3,12 |
|
3,12 |
|
| ||
4. |
Повышение эффективности работы по обеспечению безопасности дорожного движения на территории г. Уфы |
33,52 |
|
|
33,52 |
| ||
|
2011 |
33,52 |
|
|
33,52 |
| ||
|
Итого |
43,64 |
|
3,12 |
40,52 |
| ||
4.1.9. Безопасность жизнедеятельности и защита от чрезвычайных ситуаций | ||||||||
1. |
Создание и поддержание функционирования единой системы экстренного реагирования «Служба 112» |
65,90 |
|
|
65,90 |
| ||
|
2011 |
4,54 |
|
|
4,54 |
| ||
|
2012 |
14,53 |
|
|
14,53 |
| ||
|
2013 |
15,63 |
|
|
15,63 |
| ||
|
2014 |
11,10 |
|
|
11,10 |
| ||
|
2015 |
20,10 |
|
|
20,10 |
| ||
2. |
Комплексное развитие системы безопасности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций в рамках единого информационно-телекоммуникационного пространства |
144,61 |
|
|
144,61 |
| ||
|
2011 |
8,94 |
|
|
8,94 |
| ||
|
2012 |
30,24 |
|
|
30,24 |
| ||
|
2013 |
28,70 |
|
|
28,70 |
| ||
|
2014 |
38,19 |
|
|
38,19 |
| ||
|
2015 |
38,54 |
|
|
38,54 |
| ||
3. |
Реализация городской целевой программы «Пожарная безопасность городского округа город Уфа РБ» |
31,11 |
|
|
27,11 |
4,00 | ||
|
2011 |
15,46 |
|
|
13,46 |
2,00 | ||
|
2012 |
15,65 |
|
|
13,65 |
2,00 | ||
|
Итого |
241,62 |
|
|
237,62 |
4,00 | ||
4.2. УЛУЧШЕНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В ГОРОДЕ | ||||||||
1. |
Реализация мероприятий в рамках городской целевой программы «Здоровое материнство и детство - демографический потенциал города Уфы на 2008–2017 годы» |
22,40 |
|
|
22,40 |
| ||
|
2011 |
4,50 |
|
|
4,50 |
| ||
|
2012 |
4,40 |
|
|
4,40 |
| ||
|
2013 |
4,40 |
|
|
4,40 |
| ||
|
2014 |
4,50 |
|
|
4,50 |
| ||
|
2015 |
4,60 |
|
|
4,60 |
| ||
2. |
Разработка Комплексной Программы демографического развития г. Уфы |
0,40 |
|
|
0,40 |
| ||
|
2011 |
0,40 |
|
|
0,40 |
| ||
3. |
Совершенствование системы планирования семьи, ведения беременности и родовспоможения |
|
|
|
|
| ||
|
Итого |
22,80 |
|
|
22,80 |
| ||
4.3. ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗАНЯТОСТИ И СНИЖЕНИЕ БЕЗРАБОТИЦЫ | ||||||||
1. |
Повышение качества рабочей силы |
105,93 |
105,93 |
|
|
| ||
|
2011 |
23,33 |
23,33 |
|
|
| ||
|
2012 |
22,40 |
22,40 |
|
|
| ||
|
2013 |
21,00 |
21,00 |
|
|
| ||
|
2014 |
20,07 |
20,07 |
|
|
| ||
|
2015 |
19,13 |
19,13 |
|
|
| ||
2. |
Содействие трудоустройству населения и социальная поддержка безработных граждан |
2199,12 |
2164,12 |
|
35,00 |
| ||
|
2011 |
483,68 |
476,68 |
|
7,00 |
| ||
|
2012 |
464,60 |
457,60 |
|
7,00 |
| ||
|
2013 |
436,02 |
429,02 |
|
7,00 |
| ||
|
2014 |
416,94 |
409,94 |
|
7,00 |
| ||
|
2015 |
397,88 |
390,88 |
|
7,00 |
| ||
3. |
Мониторинг миграционных потоков и оценка потребности рынка труда г. Уфы в количестве иностранных мигрантов соответствующей квалификации |
|
|
|
|
| ||
|
Итого |
2305,05 |
2270,05 |
|
35,00 |
| ||
4.4. ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ | ||||||||
4.5. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА | ||||||||
4.5.1. Повышение качества и доступности образовательных услуг | ||||||||
1. |
Расширение сети образовательных учреждений |
1900,00 |
|
1000,00 |
900,00 |
| ||
|
2011 |
380,00 |
|
200,00 |
180,00 |
| ||
|
2012 |
380,00 |
|
200,00 |
180,00 |
| ||
|
2013 |
380,00 |
|
200,00 |
180,00 |
| ||
|
2014 |
380,00 |
|
200,00 |
180,00 |
| ||
|
2015 |
380,00 |
|
200,00 |
180,00 |
| ||
2. |
Развитие системы дошкольного образования г. Уфы |
5610,60 |
|
4800,00 |
810,60 |
| ||
|
2011 |
1660,60 |
|
1600,00 |
60,60 |
| ||
|
2012 |
1700,00 |
|
1600,00 |
100,00 |
| ||
|
2013 |
1750,00 |
|
1600,00 |
150,00 |
| ||
|
2014 |
250,00 |
|
|
250,00 |
| ||
|
2015 |
250,00 |
|
|
250,00 |
| ||
3. |
Поддержка развития национального образования |
2,50 |
|
|
2,50 |
| ||
|
2011 |
0,50 |
|
|
0,50 |
| ||
|
2012 |
0,50 |
|
|
0,50 |
| ||
|
2013 |
0,50 |
|
|
0,50 |
| ||
|
2014 |
0,50 |
|
|
0,50 |
| ||
|
2015 |
0,50 |
|
|
0,50 |
| ||
4. |
Расширение возможностей получения дополнительного образования детей из социально неблагополучных и малоимущих категорий населения |
5,00 |
|
|
5,00 |
| ||
|
2011 |
1,00 |
|
|
1,00 |
| ||
|
2012 |
1,00 |
|
|
1,00 |
| ||
|
2013 |
1,00 |
|
|
1,00 |
| ||
|
2014 |
1,00 |
|
|
1,00 |
| ||
|
2015 |
1,00 |
|
|
1,00 |
| ||
5. |
Сохранение здоровья детей |
200,00 |
|
|
200,00 |
| ||
|
2011 |
40,00 |
|
|
40,00 |
| ||
|
2012 |
40,00 |
|
|
40,00 |
| ||
|
2013 |
40,00 |
|
|
40,00 |
| ||
|
2014 |
40,00 |
|
|
40,00 |
| ||
|
2015 |
40,00 |
|
|
40,00 |
| ||
6. |
Развитие информационно-консультационной базы и информационных образовательных технологий и методов обучения, в том числе дистанционных
|
15,00 |
|
|
15,00 |
| ||
|
2011 |
3,00 |
|
|
3,00 |
| ||
|
2012 |
3,00 |
|
|
3,00 |
| ||
|
2013 |
3,00 |
|
|
3,00 |
| ||
|
2014 |
3,00 |
|
|
3,00 |
| ||
|
2015 |
3,00 |
|
|
3,00 |
| ||
7. |
Повышение квалификации педагогических работников |
2,50 |
|
|
2,50 |
| ||
|
2011 |
0,50 |
|
|
0,50 |
| ||
|
2012 |
0,50 |
|
|
0,50 |
| ||
|
2013 |
0,50 |
|
|
0,50 |
| ||
|
2014 |
0,50 |
|
|
0,50 |
| ||
|
2015 |
0,50 |
|
|
0,50 |
| ||
8. |
Формирование системы поощрений и усиление мер социальной защиты работников ДОУ, УДО, СОШ |
15,00 |
|
|
15,00 |
| ||
|
2011 |
3,00 |
|
|
3,00 |
| ||
|
2012 |
3,00 |
|
|
3,00 |
| ||
|
2013 |
3,00 |
|
|
3,00 |
| ||
|
2014 |
3,00 |
|
|
3,00 |
| ||
|
2015 |
3,00 |
|
|
3,00 |
| ||
9. |
Развитие ресурсной базы |
50,00 |
|
|
50,00 |
| ||
|
2011 |
10,00 |
|
|
10,00 |
| ||
|
2012 |
10,00 |
|
|
10,00 |
| ||
|
2013 |
10,00 |
|
|
10,00 |
| ||
|
2014 |
10,00 |
|
|
10,00 |
| ||
|
2015 |
10,00 |
|
|
10,00 |
| ||
10. |
Обеспечение пожарной безопасности учреждений ДОУ, СОШ, УДО |
100,00 |
|
|
100,00 |
| ||
|
2011 |
20,00 |
|
|
20,00 |
| ||
|
2012 |
20,00 |
|
|
20,00 |
| ||
|
2013 |
20,00 |
|
|
20,00 |
| ||
|
2014 |
20,00 |
|
|
20,00 |
| ||
|
2015 |
20,00 |
|
|
20,00 |
| ||
11. |
Организация содержательного досуга и круглогодичного отдыха детей и подростков |
50,00 |
|
|
50,00 |
| ||
|
2011 |
10,00 |
|
|
10,00 |
| ||
|
2012 |
10,00 |
|
|
10,00 |
| ||
|
2013 |
10,00 |
|
|
10,00 |
| ||
|
2014 |
10,00 |
|
|
10,00 |
| ||
|
2015 |
10,00 |
|
|
10,00 |
| ||
12. |
Развитие системы выявления, обучения, воспитания и поддержки талантливых детей |
1,00 |
|
|
1,00 |
| ||
|
2011 |
0,20 |
|
|
0,20 |
| ||
|
2012 |
0,20 |
|
|
0,20 |
| ||
|
2013 |
0,20 |
|
|
0,20 |
| ||
|
2014 |
0,20 |
|
|
0,20 |
| ||
|
2015 |
0,20 |
|
|
0,20 |
| ||
13. |
Укрепление материально-технической базы муниципальных загородных лагерей |
15,00 |
|
|
15,00 |
| ||
|
2011 |
3,00 |
|
|
3,00 |
| ||
|
2012 |
3,00 |
|
|
3,00 |
| ||
|
2013 |
3,00 |
|
|
3,00 |
| ||
|
2014 |
3,00 |
|
|
3,00 |
| ||
|
2015 |
3,00 |
|
|
3,00 |
| ||
14. |
Проведение мероприятий по оздоровлению детей, подростков и молодежи в летний период |
750,00 |
|
500,00 |
250,00 |
| ||
|
2011 |
150,00 |
|
100,00 |
50,00 |
| ||
|
2012 |
150,00 |
|
100,00 |
50,00 |
| ||
|
2013 |
150,00 |
|
100,00 |
50,00 |
| ||
|
2014 |
150,00 |
|
100,00 |
50,00 |
| ||
|
2015 |
150,00 |
|
100,00 |
50,00 |
| ||
15. |
Программа развития системы образования городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2011–2015гг. «Столичное образование – 2015» |
306,52 |
|
|
306,52 |
| ||
|
2011 |
51,04 |
|
|
51,04 |
| ||
|
2012 |
59,68 |
|
|
59,68 |
| ||
|
2013 |
61,55 |
|
|
61,55 |
| ||
|
2014 |
68,95 |
|
|
68,95 |
| ||
|
2015 |
65,30 |
|
|
65,30 |
| ||
16. |
Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья по программам общего образования с применением дистанционных образовательных технологий |
4,57 |
|
|
4,570 |
| ||
|
2011 |
4,57 |
|
|
4,570 |
| ||
17. |
Реализация мероприятий городской целевой программы «Педагогические кадры столицы Башкортостана» |
191,06 |
|
2,64 |
188,42 |
| ||
|
2011 |
125,77 |
|
1,32 |
124,45 |
| ||
|
2012 |
65,29 |
|
1,32 |
63,97 |
| ||
|
Итого |
9218,75 |
|
6302,64 |
2916,11 |
| ||
4.5.2. Повышение качества и доступности медицинского обслуживания | ||||||||
1. |
Развитие сети Центров здоровья |
67,50 |
|
|
|
67,50 | ||
|
2011 |
13,50 |
|
|
|
13,50 | ||
|
2012 |
13,50 |
|
|
|
13,50 | ||
|
2013 |
13,50 |
|
|
|
13,50 | ||
|
2014 |
13,50 |
|
|
|
13,50 | ||
|
2015 |
13,50 |
|
|
|
13,50 | ||
2. |
Реализация городской целевой программы «Вакцинопрофилактика» |
42,30 |
|
|
42,30 |
| ||
|
2011 |
10,57 |
|
|
10,57 |
| ||
|
2012 |
10,57 |
|
|
10,57 |
| ||
|
2013 |
10,58 |
|
|
10,58 |
| ||
|
2014 |
10,58 |
|
|
10,58 |
| ||
3. |
Проведение онкологического скрининга |
102,00 |
|
|
|
102,00 | ||
|
2011 |
20,4 |
|
|
|
20,4 | ||
|
2012 |
20,4 |
|
|
|
20,4 | ||
|
2013 |
20,4 |
|
|
|
20,4 | ||
|
2014 |
20,4 |
|
|
|
20,4 | ||
|
2015 |
20,4 |
|
|
|
20,4 | ||
4. |
Реализация городской целевой программы «Сахарный диабет на период 2011–2015 гг. ГО г. Уфа РБ» |
402,20 |
|
|
402,2 |
| ||
|
2011 |
81,0 |
|
|
81,0 |
| ||
|
2012 |
79,1 |
|
|
79,1 |
| ||
|
2013 |
79,1 |
|
|
79,1 |
| ||
|
2014 |
80,7 |
|
|
80,7 |
| ||
|
2015 |
82,3 |
|
|
82,3 |
| ||
5. |
Повышение квалификации работников здравоохранения |
9,90 |
|
|
9,90 |
| ||
|
2011 |
5,00 |
|
|
5,00 |
| ||
|
2012 |
4,90 |
|
|
4,90 |
| ||
6. |
Реализация городской целевой программы «Развитие муниципального учреждения Городская клиническая больница № 21 городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2008–2012 годы» |
11,00 |
|
|
7,00 |
4,00 | ||
|
2011 |
5,50 |
|
|
3,50 |
2,00 | ||
|
2012 |
5,50 |
|
|
3,50 |
2,00 | ||
7. |
Реализация городской целевой программы «О мерах по улучшению оснащенности лечебно-профилактических учреждений городского округа город Уфа Республики Башкортостан высокотехнологичным медицинским оборудованием хирургического профиля на 2008–2015 годы» |
259,20 |
|
|
259,20 |
| ||
|
2011 |
52,2 |
|
|
52,2 |
| ||
|
2012 |
51,0 |
|
|
51,0 |
| ||
|
2013 |
51,0 |
|
|
51,0 |
| ||
|
2014 |
52,0 |
|
|
52,0 |
| ||
|
2015 |
53,0 |
|
|
53,0 |
| ||
8. |
Профилактика и лечение сердечно-сосудистых заболеваний |
47,00 |
|
|
47,00 |
| ||
|
2011 |
9,00 |
|
|
9,00 |
| ||
|
2012 |
9,20 |
|
|
9,20 |
| ||
|
2013 |
9,40 |
|
|
9,40 |
| ||
|
2014 |
9,60 |
|
|
9,60 |
| ||
|
2015 |
9,80 |
|
|
9,80 |
| ||
|
Итого |
941,10 |
|
|
767,60 |
4,00 / 169,5 | ||
4.5.3. Развитие культуры и укрепление духовности | ||||||||
1. |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, искусства и досуга, творческих коллективов, обеспечение безопасности работников, посетителей, сохранности материальных и духовных ценностей |
52,00 |
|
|
52,00 |
| ||
|
2011 |
10,50 |
|
|
10,50 |
| ||
|
2012 |
8,60 |
|
|
8,60 |
| ||
|
2013 |
12,20 |
|
|
12,20 |
| ||
|
2014 |
10,90 |
|
|
10,90 |
| ||
|
2015 |
9,80 |
|
|
9,80 |
| ||
2. |
Развитие и благоустройство городских парков отдыха и культуры |
101,70 |
|
|
101,70 |
| ||
|
2011 |
28,30 |
|
|
28,30 |
| ||
|
2012 |
24,70 |
|
|
24,70 |
| ||
|
2013 |
17,40 |
|
|
17,40 |
| ||
|
2014 |
17,00 |
|
|
17,00 |
| ||
|
2015 |
14,30 |
|
|
14,30 |
| ||
3. |
Приобретение новых изданий на традиционных и электронных носителях для библиотек города |
32,80 |
|
4,80 |
28,00 |
| ||
|
2011 |
5,50 |
|
1,00 |
4,50 |
| ||
|
2012 |
6,30 |
|
0,80 |
5,50 |
| ||
|
2013 |
7,00 |
|
1,00 |
6,00 |
| ||
|
2014 |
7,00 |
|
1,00 |
6,00 |
| ||
|
2015 |
7,00 |
|
1,00 |
6,00 |
| ||
4. |
Организация и проведение культурно-досуговых городских мероприятий, фестивалей, конкурсов, участие в мероприятиях разного уровня |
52,10 |
|
4,10 |
48,00 |
| ||
|
2011 |
8,80 |
|
0,80 |
8,00 |
| ||
|
2012 |
10,50 |
|
0,50 |
10,00 |
| ||
|
2013 |
11,00 |
|
1,00 |
10,00 |
| ||
|
2014 |
10,80 |
|
0,80 |
10,00 |
| ||
|
2015 |
11,00 |
|
1,00 |
10,00 |
| ||
5. |
Развитие детского дополнительного образования, участие воспитанников детских музыкальных, художественных школ и школ искусств в городских, республиканских, всероссийских и международных конкурсах и фестивалях |
38,70 |
|
|
38,70 |
| ||
|
2011 |
9,50 |
|
|
9,50 |
| ||
|
2012 |
7,20 |
|
|
7,20 |
| ||
|
2013 |
5,80 |
|
|
5,80 |
| ||
|
2014 |
9,70 |
|
|
9,70 |
| ||
|
2015 |
6,50 |
|
|
6,50 |
| ||
6. |
Реализация «Программы развитие культуры и искусства городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2011– 2015 годы» |
90,50 |
|
|
90,50 |
| ||
|
2011 |
19,70 |
|
|
19,70 |
| ||
|
2012 |
20,30 |
|
|
20,30 |
| ||
|
2013 |
20,50 |
|
|
20,50 |
| ||
|
2014 |
15,00 |
|
|
15,00 |
| ||
|
2015 |
15,00 |
|
|
15,00 |
| ||
|
Итого |
367,80 |
|
8,90 |
358,90 |
| ||
4.5.4. Развитие физической культуры и спорта как основы здорового образа жизни | ||||||||
1. |
Развитие сети и укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта |
350,00 |
|
|
350,00 |
| ||
|
2011 |
60,00 |
|
|
60,00 |
| ||
|
2012 |
65,00 |
|
|
65,00 |
| ||
|
2013 |
70,00 |
|
|
70,00 |
| ||
|
2014 |
75,00 |
|
|
75,00 |
| ||
|
2015 |
80,00 |
|
|
80,00 |
| ||
2. |
Проведение комплексных спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий |
105,00 |
|
|
105,00 |
| ||
|
2011 |
17,20 |
|
|
17,20 |
| ||
|
2012 |
18,90 |
|
|
18,90 |
| ||
|
2013 |
20,80 |
|
|
20,80 |
| ||
|
2014 |
22,90 |
|
|
22,90 |
| ||
|
2015 |
25,20 |
|
|
25,20 |
| ||
3. |
Развитие детско-юношеского спорта в г. Уфе
|
18,50 |
|
|
18,50 |
| ||
|
2011 |
18,50 |
|
|
18,50 |
| ||
|
Итого |
473,50 |
|
|
473,50 |
| ||
4.5.5. Совершенствование молодежной политики | ||||||||
1. |
Укрепление материально-технической базы и расширение сети учреждений молодежной политики |
123,30 |
|
|
123,30 |
| ||
|
2011 |
26,20 |
|
|
26,20 |
| ||
|
2012 |
35,00 |
|
|
35,00 |
| ||
|
2013 |
19,00 |
|
|
19,00 |
| ||
|
2014 |
24,20 |
|
|
24,20 |
| ||
|
2015 |
18,90 |
|
|
18,90 |
| ||
2. |
Поддержка молодежных социально значимых инициатив, развитие молодежного волонтерства и детского, молодежного движения на базе учреждений молодежной политики, образования |
3,90 |
|
|
3,90 |
| ||
|
2011 |
0,70 |
|
|
0,70 |
| ||
|
2012 |
0,70 |
|
|
0,70 |
| ||
|
2013 |
0,80 |
|
|
0,80 |
| ||
|
2014 |
0,80 |
|
|
0,80 |
| ||
|
2015 |
0,90 |
|
|
0,90 |
| ||
3. |
Содействие в вопросах трудоустройства, временной занятости и профессиональной ориентации подростков и молодежи |
8,90 |
|
|
8,90 |
| ||
|
2011 |
1,20 |
|
|
1,20 |
| ||
|
2012 |
1,40 |
|
|
1,40 |
| ||
|
2013 |
1,70 |
|
|
1,70 |
| ||
|
2014 |
2,10 |
|
|
2,10 |
| ||
|
2015 |
2,50 |
|
|
2,50 |
| ||
4. |
Совершенствование практики поощрения одаренной, талантливой и социально активной молодежи (подростков) |
19,00 |
|
|
19,00 |
| ||
|
2011 |
3,10 |
|
|
3,10 |
| ||
|
2012 |
3,50 |
|
|
3,50 |
| ||
|
2013 |
3,80 |
|
|
3,80 |
| ||
|
2014 |
4,20 |
|
|
4,20 |
| ||
|
2015 |
4,40 |
|
|
4,40 |
| ||
5. |
Организация летнего отдыха (в профильных лагерях, походах, на детских площадках и т.д.) детей и подростков, в т.ч. детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации |
32,70 |
|
|
32,70 |
| ||
|
2011 |
5,10 |
|
|
5,10 |
| ||
|
2012 |
5,90 |
|
|
5,90 |
| ||
|
2013 |
6,40 |
|
|
6,40 |
| ||
|
2014 |
7,30 |
|
|
7,30 |
| ||
|
2015 |
8,00 |
|
|
8,00 |
| ||
|
Итого |
187,80 |
|
|
187,80 |
| ||
4.5.6. Развитие средств массовой информации и информационной открытости города | ||||||||
1. |
Разработка и реализация городской комплексной программы развития связей с общественностью |
2,20 |
|
|
2,20 |
| ||
|
2011 |
0,20 |
|
|
0,20 |
| ||
|
2012 |
0,50 |
|
|
0,50 |
| ||
|
2013 |
0,50 |
|
|
0,50 |
| ||
|
2014 |
0,50 |
|
|
0,50 |
| ||
|
2015 |
0,50 |
|
|
0,50 |
| ||
2. |
Разработка и продвижение бренда г. Уфы |
2,30 |
|
|
2,30 |
| ||
|
2011 |
0,30 |
|
|
0,30 |
| ||
|
2012 |
0,50 |
|
|
0,50 |
| ||
|
2013 |
0,50 |
|
|
0,50 |
| ||
|
2014 |
0,50 |
|
|
0,50 |
| ||
|
2015 |
0,50 |
|
|
0,50 |
| ||
3. |
Мониторинг общественного мнения |
6,56 |
|
|
6,56 |
| ||
|
2011 |
1,08 |
|
|
1,08 |
| ||
|
2012 |
1,18 |
|
|
1,18 |
| ||
|
2013 |
1,30 |
|
|
1,30 |
| ||
|
2014 |
1,43 |
|
|
1,43 |
| ||
|
2015 |
1,57 |
|
|
1,57 |
| ||
4. |
Издание информационных, методических пособий, организация и проведение научно-практических мероприятий |
2,50 |
|
|
2,50 |
| ||
|
2011 |
0,50 |
|
|
0,50 |
| ||
|
2012 |
0,50 |
|
|
0,50 |
| ||
|
2013 |
0,50 |
|
|
0,50 |
| ||
|
2014 |
0,50 |
|
|
0,50 |
| ||
|
2015 |
0,50 |
|
|
0,50 |
| ||
|
Итого |
13,56 |
|
|
13,56 |
| ||
4.5.7. Совершенствование системы социальной защиты населения | ||||||||
1. |
Организация и проведение мероприятий социальной направленности по тематическим датам (международный день семьи, Международный день инвалидов, день Победы и др.) |
19,00 |
|
|
19,00 |
| ||
|
2011 |
3,80 |
|
|
3,80 |
| ||
|
2012 |
3,80 |
|
|
3,80 |
| ||
|
2013 |
3,80 |
|
|
3,80 |
| ||
|
2014 |
3,80 |
|
|
3,80 |
| ||
|
2015 |
3,80 |
|
|
3,80 |
| ||
2. |
Организация летнего оздоровительного отдыха детей из малообеспеченных, многодетных, неблагополучных семей, воспитанников приютов |
47,50 |
|
|
47,50 |
| ||
|
2011 |
9,50 |
|
|
9,50 |
| ||
|
2012 |
9,50 |
|
|
9,50 |
| ||
|
2013 |
9,50 |
|
|
9,50 |
| ||
|
2014 |
9,50 |
|
|
9,50 |
| ||
|
2015 |
9,50 |
|
|
9,50 |
| ||
3. |
Оказание материальной помощи остронуждающимся и малообеспеченным категориям населения |
6,87 |
|
|
6,87 |
| ||
|
2011 |
1,30 |
|
|
1,30 |
| ||
|
2012 |
1,35 |
|
|
1,35 |
| ||
|
2013 |
1,37 |
|
|
1,37 |
| ||
|
2014 |
1,40 |
|
|
1,40 |
| ||
|
2015 |
1,45 |
|
|
1,45 |
| ||
4. |
Развитие института замещающей семьи в г. Уфе |
1,65 |
|
|
1,65 |
| ||
|
2011 |
0,49 |
|
|
0,49 |
| ||
|
2012 |
0,56 |
|
|
0,56 |
| ||
|
2013 |
0,60 |
|
|
0,60 |
| ||
5. |
Реализация мероприятий по профилактике социального сиротства |
0,15 |
|
|
0,15 |
| ||
|
2012 |
0,09 |
|
|
0,09 |
| ||
|
2013 |
0,06 |
|
|
0,06 |
| ||
6. |
Реализация мероприятий по повышение квалификации специалистов, работающих в системе защиты семьи и детства |
3,10 |
|
0,33 |
2,77 |
| ||
|
2011 |
0,88 |
|
0,06 |
0,82 |
| ||
|
2012 |
0,98 |
|
0,06 |
0,92 |
| ||
|
2013 |
1,10 |
|
0,07 |
1,03 |
| ||
|
2014 |
0,07 |
|
0,07 |
|
| ||
|
2015 |
0,07 |
|
0,07 |
|
| ||
7. |
Развитие системы постинтернатного сопровождения выпускников детских домов |
51,10 |
25,55 |
25,55 |
|
| ||
|
2011 |
9,18 |
4,59 |
4,59 |
|
| ||
|
2012 |
9,82 |
4,91 |
4,91 |
|
| ||
|
2013 |
10,70 |
5,35 |
5,35 |
|
| ||
|
2014 |
10,70 |
5,35 |
5,35 |
|
| ||
|
2015 |
10,70 |
5,35 |
5,35 |
|
| ||
|
Итого |
129,374 |
25,55 |
25,88 |
77,94 |
| ||
4.6. Конкурентоспособная экономика | ||||||||
4.6.1. Развитие промышленного комплекса | ||||||||
|
Реализация мероприятий в рамках инвестиционных проектов (см. прил. 5) |
43628,77 |
22260,24 |
158,00 |
|
21210,53 | ||
4.6.2. Развитие строительства | ||||||||
4.6.3. Привлечение инвестиций | ||||||||
4.6.4. Инновационное развитие экономики города | ||||||||
4.6.5. Содействие формированию и развитию кластеров | ||||||||
4.6.6. Энергоэффективность и энергосбережение | ||||||||
1. |
Реализация мероприятий по энергосбережению |
1554,84 |
815,15 |
7,35 |
728,95 |
3,39 | ||
|
2011 |
917,54 |
569,89 |
2,45 |
342,09 |
3,11 | ||
|
2012 |
317,61 |
122,62 |
2,45 |
192,40 |
0,14 | ||
|
2013 |
319,69 |
122,64 |
2,45 |
194,46 |
0,14 | ||
|
Итого |
1554,84 |
815,15 |
7,35 |
728,95 |
3,39 | ||
4.6.7. Развитие потребительского рынка и сферы услуг | ||||||||
1. |
Развитие инфраструктуры предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
28218,10 |
|
|
|
28218,10 | ||
|
2011 |
5030,90 |
|
|
|
5030,90 | ||
|
2012 |
3906,50 |
|
|
|
3906,50 | ||
|
2013 |
6519,60 |
|
|
|
6519,60 | ||
|
2014 |
6473,60 |
|
|
|
6473,60 | ||
|
2015 |
6287,50 |
|
|
|
6287,50 | ||
|
Итого |
28218,10 |
|
|
|
28218,10 | ||
4.6.8. Повышение экспортного потенциала экономики и эффективности межрегиональных взаимодействий | ||||||||
4.6.9. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства | ||||||||
1. |
Финансирование мероприятий по поддержке развития субъектов малого и среднего предпринимательства из бюджетных источников в рамках ежегодных городских целевых программ поддержки малого и среднего предпринимательства в период с 2011 по 2015 гг. |
34,84 |
|
|
34,84 |
| ||
|
2011 |
6,94 |
|
|
6,94 |
| ||
|
2012 |
5,73 |
|
|
5,73 |
| ||
|
2013 |
5,82 |
|
|
5,82 |
| ||
|
2014 |
7,38 |
|
|
7,38 |
| ||
|
2015 |
8,97 |
|
|
8,97 |
| ||
|
Итого |
34,84 |
|
|
34,84 |
| ||
4.6.10. Сельское хозяйство | ||||||||
1. |
Программа повышения плодородия почвы |
23,8 |
|
|
23,8 |
| ||
|
2011 |
4,4 |
|
|
4,4 |
| ||
|
2012 |
4,6 |
|
|
4,6 |
| ||
|
2013 |
4,8 |
|
|
4,8 |
| ||
|
2014 |
5,0 |
|
|
5,0 |
| ||
|
2015 |
5,0 |
|
|
5,0 |
| ||
|
Итого |
23,8 |
|
|
23,8 |
| ||
4.6.11. Развитие системы муниципальных финансов | ||||||||
4.6.12. Эффективное управление муниципальной собственностью | ||||||||
4.7. ЭФФЕКТИВНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||||||||
Формирование и развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления | ||||||||
1. |
Реализация Программы развития муниципальной службы в городском округе город Уфа Республики Башкортостан на 2010– 2013 годы |
2,09 |
|
|
2,09 |
| ||
|
2011 |
0,66 |
|
|
0,66 |
| ||
|
2012 |
0,77 |
|
|
0,77 |
| ||
|
2013 |
0,66 |
|
|
0,66 |
| ||
2. |
Повышение квалификации по отраслевым направлениям деятельности муниципальных служащих |
0,56 |
|
|
0,56 |
| ||
|
2011 |
0,10 |
|
|
0,10 |
| ||
|
2012 |
0,11 |
|
|
0,11 |
| ||
|
2013 |
0,11 |
|
|
0,11 |
| ||
|
2014 |
0,12 |
|
|
0,12 |
| ||
|
2015 |
0,12 |
|
|
0,12 |
| ||
3. |
Создание единой электронной базы данных, содержащей сведения о доходах и имуществе муниципальных служащих (информация для служебного пользования управления кадров и высшего руководящего состава администрации). Оптимизация системы контроля за соблюдением муниципальными служащими запретов и ограничений, сдачи сведений о доходах и имуществе, принадлежащим им на праве собственности в соответствии с законодательством |
|
|
|
|
| ||
|
2013 |
|
|
|
|
| ||
|
2014 |
|
|
|
|
| ||
|
2015 |
|
|
|
|
| ||
4. |
Реализация «Программы улучшения условий и охраны труда на 2009–2011 годы Администрации городского округа город Уфа РБ» |
73,54 |
|
|
73,54 |
| ||
|
2011 |
73,54 |
|
|
73,54 |
| ||
|
Итого |
76,19 |
|
|
76,19 |
| ||
Информатизация управленческих процессов | ||||||||
1. |
Организация процесса обучения муниципальных служащих в области информационных технологий по направлениям деятельности Администрации г. Уфы |
4,00 |
|
|
4,00 |
| ||
|
2011 |
0,80 |
|
|
0,80 |
| ||
|
2012 |
0,80 |
|
|
0,80 |
| ||
|
2013 |
0,80 |
|
|
0,80 |
| ||
|
2014 |
0,80 |
|
|
0,80 |
| ||
|
2015 |
0,80 |
|
|
0,80 |
| ||
2. |
Внедрение электронно-цифровой подписи (ЭЦП) |
|
|
|
|
| ||
|
2011 |
|
|
|
|
| ||
|
2012 |
|
|
|
|
| ||
|
2013 |
|
|
|
|
| ||
3. |
Внедрение информационно-аналитических систем (ИАС), позволяющих автоматизировать текущую деятельность Администрации г. Уфы |
1,00 |
|
|
1,00 |
| ||
|
2011 |
0,20 |
|
|
0,20 |
| ||
|
2012 |
0,20 |
|
|
0,20 |
| ||
|
2013 |
0,20 |
|
|
0,20 |
| ||
|
2014 |
0,20 |
|
|
0,20 |
| ||
|
2015 |
0,20 |
|
|
0,20 |
| ||
4. |
Совершенствование системы оказания муниципальных услуг в электронном виде |
0,10 |
|
|
0,10 |
| ||
|
2011 |
0,02 |
|
|
0,02 |
| ||
|
2012 |
0,02 |
|
|
0,02 |
| ||
|
2013 |
0,02 |
|
|
0,02 |
| ||
|
2014 |
0,02 |
|
|
0,02 |
| ||
|
2015 |
0,02 |
|
|
0,02 |
| ||
5. |
Обновление парка вычислительных машин и оргтехники |
0,50 |
|
|
0,50 |
| ||
|
2011 |
0,10 |
|
|
0,10 |
| ||
|
2012 |
0,10 |
|
|
0,10 |
| ||
|
2013 |
0,10 |
|
|
0,10 |
| ||
|
2014 |
0,10 |
|
|
0,10 |
| ||
|
2015 |
0,10 |
|
|
0,10 |
| ||
6. |
Совершенствование единой автоматизированной системы информатизации градостроительной деятельности Администрации ГО г. Уфа РБ в рамках единого информационно-телекоммуникационного пространства |
42,00 |
|
|
42,00 |
| ||
|
2011 |
8,40 |
|
|
8,40 |
| ||
|
2012 |
8,40 |
|
|
8,40 |
| ||
|
2013 |
8,40 |
|
|
8,40 |
| ||
|
2014 |
8,40 |
|
|
8,40 |
| ||
|
2015 |
8,40 |
|
|
8,40 |
| ||
|
Итого |
47,60 |
|
|
47,60 |
|