Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
59
Добавлен:
26.04.2015
Размер:
3.47 Mб
Скачать

Приложение 4. Ресурсное обеспечение Комплексной программы социально-экономического развития городского округа город Уфа рб до 2015 года

Мероприятия

программы, реализованные

за отчетный период

Объем финансирования

программных мероприятий, млн руб.

Всего

В том числе:

Бюджет РФ

Бюджет РБ

Местный бюджет

Собственные средства предприятий / Привлечен. средства

1

2

3

4

5

6

7

4.1. Городское пространство, комфортное для жизни и хозяйственной деятельности

4.1.1. Трансформация городского пространства

1.

Внесение изменений в Генеральный план г. Уфы

20,00

20,00

2011

10,00

10,00

2012

10,00

10,00

2.

Муниципальная адресная программа «Развитие застроенных территорий городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 20072015 годы»

40700,00

8750,00

8750,00

7300,00

15900,00

2011

5500,00

1250,00

1250,00

400,00

2600,00

2012

6250,00

1500,00

1500,00

500,00

2750,00

2013

7300,00

1800,00

1800,00

550,00

3150,00

2014

8050,00

2000,00

2000,00

650,00

3400,00

2015

13600,00

2200,00

2200,00

5200,00

4000,00

3.

Планировка территории г. Уфы, в том числе

190,40

 

 

190,40

 

3.1.

подготовка документации по планировке территории

128,00

 

 

128,00

 

2011

28,00

 

 

28,00

 

2012

13,50

 

 

13,50

 

2013

26,00

 

 

26,00

 

2014

29,00

 

 

29,00

 

2015

31,50

 

 

31,50

 

3.2.

проведение изыскательских работ

62,40

 

 

62,40

 

2011

14,90

 

 

14,90

 

2012

18,00

 

 

18,00

 

2013

23,50

 

 

23,50

 

2014

3,00

 

 

3,00

 

2015

3,00

 

 

3,00

 

Итого

40910,40

8750,00

8750,00

7510,40

15900,00

4.1.2. Повышение доступности жилья

1.

Увеличение объемов строительства жилья

104100,00

21861,00

9369,00

41640,00

31230,00

2011

17050,00

3580,500

1534,50

6820,00

5115,00

2012

18800,00

3948,00

1692,00

7520,00

5640,00

2013

20750,00

4357,50

1867,50

8300,00

6225,00

2014

22700,00

4767,00

2043,00

9080,00

6810,00

2015

24800,00

5208,00

2232,00

9920,00

7440,00

2.

Увеличение количества выдаваемых ипотечных кредитов

9450,0

9450,00

2011

2700,0

2700,0

2012

2700,0

2700,0

2013

1200,0

1200,0

2014

1350,0

1350,0

2015

1500,0

1500,0

Итого

113550,00

21861,00

18819,00

41640,00

31230,00

4.1.3. Развитие жилищного хозяйства

1.

Проведение капитального ремонта многоквартирных домов

70,45

 

 

39,30

31,15

2011

14,09

7,86

6,23

2012

14,09

7,86

6,23

2013

14,09

7,86

6,23

2014

14,09

7,86

6,23

2015

14,09

7,86

6,23

2.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий

250,00

250,00

2011

50,00

50,00

2012

50,00

50,00

2013

50,00

50,00

2014

50,00

50,00

2015

50,00

50,00

Итого

320,45

289,30

31,15

4.1.4. Развитие инженерного обеспечения и улично-дорожной инфраструктуры

1.

Реконструкция систем электро- и теплоснабжения со степенью износа свыше 70%

4377,00

4377,00

2011

967,00

967,00

2012

1020,00

1020,00

2013

750,00

750,00

2014

820,00

820,00

2015

820,00

820,00

2.

Развитие распределительной сети 110 кВ, 10 кВ в местах массовой застройки

3075,00

3075,00

2012

1065,00

1065,00

2013

860,00

860,00

2014

700,00

700,00

2015

450,00

450,00

3.

Комплексное развитие централизованных систем водоснабжения и водоотведения по подключению строящихся (реконструируемых) объектов

1753,80

137,00

130,00/

1486,80

2011

1753,80

137,00

130,00/

1486,80

Итого

9206,60

137,80

7582,00/ 1486,80

4.1.5. Развитие транспортного комплекса

1.

Разработка Комплексной маршрутной сети г. Уфы в рамках корректировки Генерального плана

10,00

 

 

10,00

2011

4,00

 

 

4,00

2012

4,00

 

 

4,00

2013

2,00

 

 

2,00

2.

Приобретение электротранспорта

1100,00

380,00

720,00

2011

210,00

70,00

140,00

2012

215,00

75,00

140,00

2013

220,00

75,00

145,00

2014

225,00

75,00

150,00

2015

230,00

85,00

145,00

3.

Приобретение спецтехники

15,00

15,00

2011

3,00

3,00

2012

3,00

3,00

2013

3,00

3,00

2014

3,00

3,00

2015

3,00

3,00

4.

Установка стационарных терминалов «Социальная карта уфимца» для продажи билетов

63,00

63,00

2011

40,00

40,00

2012

23,00

23,00

5.

Расширение маршрутов городского электротранспорта

98,00

87,50

9,00

1,50

2011

54,00

45,00

9,00

2012

42,00

40,50

1,50

2013

2,00

2,00

6.

Переустройство контактной сети и кабельных линий в связи с расширением улиц

176,00

176,00

2011

156,00

156,00

2012

20,00

20,00

7.

Капитальный ремонт путевого и энергетического хозяйства

511,2

504,60

6,60

2011

120,70

119,50

1,20

2012

117,70

116,70

1,00

2013

125,80

124,40

1,40

2014

73,50

72,00

1,50

2015

73,50

72,00

1,50

8.

Реконструкция и модернизация тяговых подстанций

68,10

68,10

2011

15,10

15,10

2012

18,80

18,80

2013

19,00

19,00

2014

12,60

12,60

2015

2,60

2,60

9.

Стимулирование самоорганизации предприятий частной формы собственности и индивидуальных предпринимателей, занимающихся оказанием услуг по пассажирским перевозкам на маршрутах города

1,35

1,35

2011

0,20

0,20

2012

0,30

0,30

2013

0,30

0,30

2014

0,30

0,30

2015

0,25

0,25

10.

Создание автоматизированной информационной системы по оптимизации управления транспортными потоками в составе общего информационно-телекоммуникационного городского пространства (финансируется в рамках Программы информатизации городского округа г. Уфа Республики Башкортостан до 2015 года, раздел 4.1.6 п.1)

Итого

2042,65

380,00

807,50

847,05

8,10

4.1.6. Развитие системы информатизации и связи

1.

Разработка и реализация Программы информатизации городского округа г. Уфа Республики Башкортостан до 2015 года

450,00

450,00

2011

70,00

70,00

2012

80,00

80,00

2013

90,00

90,00

2014

100,00

100,00

2015

110,00

110,00

2.

Электронная карта уфимца

2,50

2,50

2011

1,70

1,70

2012

0,80

0,80

Итого

452,50

452,50

4.1.7. Повышение качества окружающей среды

Повышение качественных и количественных характеристик водных объектов

1.

Строительство блока №4 очистных сооружений канализации, строительство канализационных насосных станций

300,00

 

 

 

300,00

2011

50,00

 

 

 

50,00

2012

55,00

 

 

 

55,00

2013

60,00

 

 

 

60,00

2014

65,00

 

 

 

65,00

2015

70,00

 

 

 

70,00

2.

Разработка и внедрение технологических схем очистки сточных вод на предприятиях города с использованием современных методов доочистки

17,50

 

 

 

17,50

2011

2,50

 

 

 

2,50

2012

3,00

 

 

 

3,00

2013

3,50

 

 

 

3,50

2014

4,00

 

 

 

4,00

2015

4,50

 

 

 

4,50

3.

Проведение мероприятий по экореабилитации водных объектов

8,00

 

 

3,00

5,00

2011

1,20

 

 

0,40

0,80

2012

1,40

 

 

0,50

0,90

2013

1,60

 

 

0,60

1,00

2014

1,80

 

 

0,70

1,10

2015

2,00

 

 

0,80

1,20

Повышение качества атмосферного воздуха

1.

Мероприятия по увеличению использования экологически чистых видов топлива

600,00

 

 

 

600,00

2011

80,00

 

 

 

80,00

2012

100,00

 

 

 

100,00

2013

120,00

 

 

 

120,00

2014

140,00

 

 

 

140,00

2015

160,00

 

 

 

160,00

Развитие рекреационных и санитарно-защитных зон

1.

Разработка проектов объединенных санитарно-защитных зон с последующим их разделением и благоустройством по предприятиям

19,50

 

 

19,50

2011

7,50

 

 

7,50

2012

4,00

 

 

4,00

2013

3,00

 

 

3,00

2014

5,00

 

 

5,00

2.

Разработка и реализация «Программы по созданию и благоустройству мемориальных зон на территории городского округа г. Уфа Республики Башкортостан на 20112015 годы»

80,00

80,00

2012

20,00

20,00

2013

20,00

20,00

2014

20,00

20,00

2015

20,00

20,00

Снижение негативного влияния бытовых и промышленных отходов

1.

Создание комплексной системы управления в сфере обращения с отходами производства и потребления

1100,00

300,00

800,00

2011

170,00

50,00

120,00

2012

195,00

55,00

140,00

2013

220,00

60,00

160,00

2014

245,00

65,00

180,00

2015

270,00

70,00

200,00

в том числе, разработка проектно-сметной документации на строительство мусороперерабатывающего завода

20,00

20,00

2011

5,00

5,00

2012

15,00

15,00

2.

Городская целевая программа «Развитие полигона промышленных и твердых бытовых отходов в районе п. Новые Черкассы в Орджоникидзевском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан на период 20102015 годов»

350,00

350,00

2011

26,40

26,40

2012

120,75

120,75

2013

162,85

162,85

2014

20,00

20,00

2015

20,00

20,00

Формирование экологического мировоззрения и культуры

1.

Проведение общественно-информационной кампании по формированию экологического мировоззрения населения города

20,00

 

 

10,00

10,00

2011

2,80

 

 

1,40

1,40

2012

3,40

 

 

1,70

1,70

2013

4,00

 

 

2,00

2,00

2014

4,60

 

 

2,30

2,30

2015

5,20

 

 

2,60

2,60

Итого

2495,00

762,50

1732,50

4.1.8. Обеспечение правопорядка

1.

Пропаганда правопослушного поведения, в особенности, соблюдения правил дорожного движения

3,00

 

 

3,00

 

2011

0,60

 

 

0,60

 

2012

0,60

 

 

0,60

 

2013

0,60

 

 

0,60

 

2014

0,60

 

 

0,60

 

2015

0,60

 

 

0,60

 

2.

Организация мониторинга общественного мнения о состоянии общественной безопасности и эффективности работы городских правоохранительных органов

4,00

4,00

2011

0,70

0,70

2012

0,75

0,75

2013

0,80

0,80

2014

0,85

0,85

2015

0,90

0,90

3.

Проведение комплексных мер по противодействию злоупотребления наркотиков и их незаконному обороту на территории г. Уфы

3,12

 

3,12

 

 

2011

3,12

 

3,12

 

 

4.

Повышение эффективности работы по обеспечению безопасности дорожного движения на территории г. Уфы

33,52

 

 

33,52

 

2011

33,52

 

 

33,52

 

Итого

43,64

3,12

40,52

4.1.9. Безопасность жизнедеятельности и защита от чрезвычайных ситуаций

1.

Создание и поддержание функционирования единой системы экстренного реагирования «Служба 112»

65,90

65,90

2011

4,54

4,54

2012

14,53

14,53

2013

15,63

15,63

2014

11,10

11,10

2015

20,10

20,10

2.

Комплексное развитие системы безопасности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций в рамках единого информационно-телекоммуникационного пространства

144,61

144,61

2011

8,94

8,94

2012

30,24

30,24

2013

28,70

28,70

2014

38,19

38,19

2015

38,54

38,54

3.

Реализация городской целевой программы «Пожарная безопасность городского округа город Уфа РБ»

31,11

27,11

4,00

2011

15,46

13,46

2,00

2012

15,65

13,65

2,00

Итого

241,62

 

 

237,62

4,00

4.2. УЛУЧШЕНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В ГОРОДЕ

1.

Реализация мероприятий в рамках городской целевой программы «Здоровое материнство и детство - демографический потенциал города Уфы на 20082017 годы»

22,40

 

 

22,40

 

2011

4,50

 

 

4,50

 

2012

4,40

 

 

4,40

 

2013

4,40

 

 

4,40

 

2014

4,50

 

 

4,50

 

2015

4,60

 

 

4,60

 

2.

Разработка Комплексной Программы демографического развития г. Уфы

0,40

0,40

2011

0,40

0,40

3.

Совершенствование системы планирования семьи, ведения беременности и родовспоможения

 

 

 

 

 

Итого

22,80

22,80

4.3. ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗАНЯТОСТИ И СНИЖЕНИЕ БЕЗРАБОТИЦЫ

1.

Повышение качества рабочей силы

105,93

105,93

2011

23,33

23,33

2012

22,40

22,40

2013

21,00

21,00

2014

20,07

20,07

2015

19,13

19,13

2.

Содействие трудоустройству населения и социальная поддержка безработных граждан

2199,12

2164,12

35,00

2011

483,68

476,68

7,00

2012

464,60

457,60

7,00

2013

436,02

429,02

7,00

2014

416,94

409,94

7,00

2015

397,88

390,88

7,00

3.

Мониторинг миграционных потоков и оценка потребности рынка труда г. Уфы в количестве иностранных мигрантов соответствующей квалификации

Итого

2305,05

2270,05

 

35,00

4.4. ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

4.5. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

4.5.1. Повышение качества и доступности образовательных услуг

1.

Расширение сети образовательных учреждений

1900,00

1000,00

900,00

2011

380,00

200,00

180,00

2012

380,00

200,00

180,00

2013

380,00

200,00

180,00

2014

380,00

200,00

180,00

2015

380,00

200,00

180,00

2.

Развитие системы дошкольного образования г. Уфы

5610,60

4800,00

810,60

2011

1660,60

1600,00

60,60

2012

1700,00

1600,00

100,00

2013

1750,00

1600,00

150,00

2014

250,00

250,00

2015

250,00

250,00

3.

Поддержка развития национального образования

2,50

2,50

2011

0,50

0,50

2012

0,50

0,50

2013

0,50

0,50

2014

0,50

0,50

2015

0,50

0,50

4.

Расширение возможностей получения дополнительного образования детей из социально неблагополучных и малоимущих категорий населения

5,00

5,00

2011

1,00

1,00

2012

1,00

1,00

2013

1,00

1,00

2014

1,00

1,00

2015

1,00

1,00

5.

Сохранение здоровья детей

200,00

200,00

2011

40,00

40,00

2012

40,00

40,00

2013

40,00

40,00

2014

40,00

40,00

2015

40,00

40,00

6.

Развитие информационно-консультационной базы и информационных образовательных технологий и методов обучения, в том числе дистанционных

15,00

15,00

2011

3,00

3,00

2012

3,00

3,00

2013

3,00

3,00

2014

3,00

3,00

2015

3,00

3,00

7.

Повышение квалификации педагогических работников

2,50

2,50

2011

0,50

0,50

2012

0,50

0,50

2013

0,50

0,50

2014

0,50

0,50

2015

0,50

0,50

8.

Формирование системы поощрений и усиление мер социальной защиты работников ДОУ, УДО, СОШ

15,00

15,00

2011

3,00

3,00

2012

3,00

3,00

2013

3,00

3,00

2014

3,00

3,00

2015

3,00

3,00

9.

Развитие ресурсной базы

50,00

50,00

2011

10,00

10,00

2012

10,00

10,00

2013

10,00

10,00

2014

10,00

10,00

2015

10,00

10,00

10.

Обеспечение пожарной безопасности учреждений ДОУ, СОШ, УДО

100,00

100,00

2011

20,00

20,00

2012

20,00

20,00

2013

20,00

20,00

2014

20,00

20,00

2015

20,00

20,00

11.

Организация содержательного досуга и круглогодичного отдыха детей и подростков

50,00

50,00

2011

10,00

10,00

2012

10,00

10,00

2013

10,00

10,00

2014

10,00

10,00

2015

10,00

10,00

12.

Развитие системы выявления, обучения, воспитания и поддержки талантливых детей

1,00

1,00

2011

0,20

0,20

2012

0,20

0,20

2013

0,20

0,20

2014

0,20

0,20

2015

0,20

0,20

13.

Укрепление материально-технической базы муниципальных загородных лагерей

15,00

15,00

2011

3,00

3,00

2012

3,00

3,00

2013

3,00

3,00

2014

3,00

3,00

2015

3,00

3,00

14.

Проведение мероприятий по оздоровлению детей, подростков и молодежи в летний период

750,00

500,00

250,00

2011

150,00

100,00

50,00

2012

150,00

100,00

50,00

2013

150,00

100,00

50,00

2014

150,00

100,00

50,00

2015

150,00

100,00

50,00

15.

Программа развития системы образования городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2011–2015гг. «Столичное образование – 2015»

306,52

306,52

2011

51,04

51,04

2012

59,68

59,68

2013

61,55

61,55

2014

68,95

68,95

2015

65,30

65,30

16.

Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья по программам общего образования с применением дистанционных образовательных технологий

4,57

4,570

2011

4,57

4,570

17.

Реализация мероприятий городской целевой программы «Педагогические кадры столицы Башкортостана»

191,06

 

2,64

188,42

 

2011

125,77

 

1,32

124,45

 

2012

65,29

 

1,32

63,97

 

Итого

9218,75

6302,64

2916,11

4.5.2. Повышение качества и доступности медицинского обслуживания

1.

Развитие сети Центров здоровья

67,50

 

 

 

67,50

2011

13,50

 

 

 

13,50

2012

13,50

 

 

 

13,50

2013

13,50

 

 

 

13,50

2014

13,50

 

 

 

13,50

2015

13,50

 

 

 

13,50

2.

Реализация городской целевой программы «Вакцинопрофилактика»

42,30

42,30

2011

10,57

10,57

2012

10,57

10,57

2013

10,58

10,58

2014

10,58

10,58

3.

Проведение онкологического скрининга

102,00

102,00

2011

20,4

20,4

2012

20,4

20,4

2013

20,4

20,4

2014

20,4

20,4

2015

20,4

20,4

4.

Реализация городской целевой программы «Сахарный диабет на период 2011–2015 гг. ГО г. Уфа РБ»

402,20

402,2

2011

81,0

81,0

2012

79,1

79,1

2013

79,1

79,1

2014

80,7

80,7

2015

82,3

82,3

5.

Повышение квалификации работников здравоохранения

9,90

 

 

9,90

 

2011

5,00

 

 

5,00

 

2012

4,90

 

 

4,90

 

6.

Реализация городской целевой программы «Развитие муниципального учреждения Городская клиническая больница № 21 городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2008–2012 годы»

11,00

 

 

7,00

4,00

2011

5,50

 

 

3,50

2,00

2012

5,50

 

 

3,50

2,00

7.

Реализация городской целевой программы «О мерах по улучшению оснащенности лечебно-профилактических учреждений городского округа город Уфа Республики Башкортостан высокотехнологичным медицинским оборудованием хирургического профиля на 2008–2015 годы»

259,20

259,20

2011

52,2

52,2

2012

51,0

51,0

2013

51,0

51,0

2014

52,0

52,0

2015

53,0

53,0

8.

Профилактика и лечение сердечно-сосудистых заболеваний

47,00

47,00

2011

9,00

 

 

9,00

2012

9,20

 

 

9,20

2013

9,40

 

 

9,40

2014

9,60

 

 

9,60

2015

9,80

 

 

9,80

Итого

941,10

767,60

4,00 /

169,5

4.5.3. Развитие культуры и укрепление духовности

1.

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, искусства и досуга, творческих коллективов, обеспечение безопасности работников, посетителей, сохранности материальных и духовных ценностей

52,00

 

 

52,00

2011

10,50

 

 

10,50

2012

8,60

 

 

8,60

2013

12,20

 

 

12,20

2014

10,90

 

 

10,90

2015

9,80

 

 

9,80

2.

Развитие и благоустройство городских парков отдыха и культуры

101,70

 

 

101,70

2011

28,30

 

 

28,30

2012

24,70

 

 

24,70

2013

17,40

 

 

17,40

2014

17,00

 

 

17,00

2015

14,30

 

 

14,30

3.

Приобретение новых изданий на традиционных и электронных носителях для библиотек города

32,80

 

4,80

28,00

2011

5,50

 

1,00

4,50

2012

6,30

 

0,80

5,50

2013

7,00

 

1,00

6,00

2014

7,00

 

1,00

6,00

2015

7,00

 

1,00

6,00

4.

Организация и проведение культурно-досуговых городских мероприятий, фестивалей, конкурсов, участие в мероприятиях разного уровня

52,10

 

4,10

48,00

2011

8,80

 

0,80

8,00

2012

10,50

 

0,50

10,00

2013

11,00

 

1,00

10,00

2014

10,80

 

0,80

10,00

2015

11,00

 

1,00

10,00

5.

Развитие детского дополнительного образования, участие воспитанников детских музыкальных, художественных школ и школ искусств в городских, республиканских, всероссийских и международных конкурсах и фестивалях

38,70

 

 

38,70

2011

9,50

 

 

9,50

2012

7,20

 

 

7,20

2013

5,80

 

 

5,80

2014

9,70

 

 

9,70

2015

6,50

 

 

6,50

6.

Реализация «Программы развитие культуры и искусства городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2011– 2015 годы»

90,50

 

 

90,50

2011

19,70

 

 

19,70

2012

20,30

 

 

20,30

2013

20,50

 

 

20,50

2014

15,00

 

 

15,00

2015

15,00

 

 

15,00

Итого

367,80

8,90

358,90

4.5.4. Развитие физической культуры и спорта как основы здорового образа жизни

1.

Развитие сети и укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта

350,00

350,00

2011

60,00

60,00

2012

65,00

65,00

2013

70,00

70,00

2014

75,00

75,00

2015

80,00

80,00

2.

Проведение комплексных спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий

105,00

105,00

2011

17,20

17,20

2012

18,90

18,90

2013

20,80

20,80

2014

22,90

22,90

2015

25,20

25,20

3.

Развитие детско-юношеского спорта в г. Уфе

18,50

18,50

2011

18,50

18,50

Итого

473,50

473,50

4.5.5. Совершенствование молодежной политики

1.

Укрепление материально-технической базы и расширение сети учреждений молодежной политики

123,30

 

 

123,30

 

2011

26,20

 

 

26,20

 

2012

35,00

 

 

35,00

 

2013

19,00

 

 

19,00

 

2014

24,20

 

 

24,20

 

2015

18,90

 

 

18,90

 

2.

Поддержка молодежных социально значимых инициатив, развитие молодежного волонтерства и детского, молодежного движения на базе учреждений молодежной политики, образования

3,90

 

 

3,90

 

2011

0,70

 

 

0,70

 

2012

0,70

 

 

0,70

 

2013

0,80

 

 

0,80

 

2014

0,80

 

 

0,80

 

2015

0,90

 

 

0,90

 

3.

Содействие в вопросах трудоустройства, временной занятости и профессиональной ориентации подростков и молодежи

8,90

 

 

8,90

 

2011

1,20

 

 

1,20

 

2012

1,40

 

 

1,40

 

2013

1,70

 

 

1,70

 

2014

2,10

 

 

2,10

 

2015

2,50

 

 

2,50

 

4.

Совершенствование практики поощрения одаренной, талантливой и социально активной молодежи (подростков)

19,00

 

 

19,00

 

2011

3,10

 

 

3,10

 

2012

3,50

 

 

3,50

 

2013

3,80

 

 

3,80

 

2014

4,20

 

 

4,20

 

2015

4,40

 

 

4,40

 

5.

Организация летнего отдыха (в профильных лагерях, походах, на детских площадках и т.д.) детей и подростков, в т.ч. детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

32,70

 

 

32,70

 

2011

5,10

 

 

5,10

 

2012

5,90

 

 

5,90

 

2013

6,40

 

 

6,40

 

2014

7,30

 

 

7,30

 

2015

8,00

 

 

8,00

 

Итого

187,80

 

 

187,80

 

4.5.6. Развитие средств массовой информации и информационной открытости города

1.

Разработка и реализация городской комплексной программы развития связей с общественностью

2,20

2,20

2011

0,20

0,20

2012

0,50

0,50

2013

0,50

0,50

2014

0,50

0,50

2015

0,50

0,50

2.

Разработка и продвижение бренда г. Уфы

2,30

2,30

2011

0,30

0,30

2012

0,50

0,50

2013

0,50

0,50

2014

0,50

0,50

2015

0,50

0,50

3.

Мониторинг общественного мнения

6,56

6,56

2011

1,08

1,08

2012

1,18

1,18

2013

1,30

1,30

2014

1,43

1,43

2015

1,57

1,57

4.

Издание информационных, методических пособий, организация и проведение научно-практических мероприятий

2,50

2,50

2011

0,50

0,50

2012

0,50

0,50

2013

0,50

0,50

2014

0,50

0,50

2015

0,50

0,50

Итого

13,56

13,56

4.5.7. Совершенствование системы социальной защиты населения

1.

Организация и проведение мероприятий социальной направленности по тематическим датам (международный день семьи, Международный день инвалидов, день Победы и др.)

19,00

19,00

2011

3,80

3,80

2012

3,80

3,80

2013

3,80

3,80

2014

3,80

3,80

2015

3,80

3,80

2.

Организация летнего оздоровительного отдыха детей из малообеспеченных, многодетных, неблагополучных семей, воспитанников приютов

47,50

47,50

2011

9,50

9,50

2012

9,50

9,50

2013

9,50

9,50

2014

9,50

9,50

2015

9,50

9,50

3.

Оказание материальной помощи остронуждающимся и малообеспеченным категориям населения

6,87

6,87

2011

1,30

1,30

2012

1,35

1,35

2013

1,37

1,37

2014

1,40

1,40

2015

1,45

1,45

4.

Развитие института замещающей семьи в г. Уфе

1,65

1,65

2011

0,49

0,49

2012

0,56

0,56

2013

0,60

0,60

5.

Реализация мероприятий по профилактике социального сиротства

0,15

0,15

2012

0,09

0,09

2013

0,06

0,06

6.

Реализация мероприятий по повышение квалификации специалистов, работающих в системе защиты семьи и детства

3,10

0,33

2,77

2011

0,88

0,06

0,82

2012

0,98

0,06

0,92

2013

1,10

0,07

1,03

2014

0,07

0,07

2015

0,07

0,07

7.

Развитие системы постинтернатного сопровождения выпускников детских домов

51,10

25,55

25,55

2011

9,18

4,59

4,59

2012

9,82

4,91

4,91

2013

10,70

5,35

5,35

2014

10,70

5,35

5,35

2015

10,70

5,35

5,35

Итого

129,374

25,55

25,88

77,94

 

4.6. Конкурентоспособная экономика

4.6.1. Развитие промышленного комплекса

Реализация мероприятий в рамках инвестиционных проектов (см. прил. 5)

43628,77

22260,24

158,00

 

21210,53

4.6.2. Развитие строительства

4.6.3. Привлечение инвестиций

4.6.4. Инновационное развитие экономики города

4.6.5. Содействие формированию и развитию кластеров

4.6.6. Энергоэффективность и энергосбережение

1.

Реализация мероприятий по энергосбережению

1554,84

815,15

7,35

728,95

3,39

2011

917,54

569,89

2,45

342,09

3,11

2012

317,61

122,62

2,45

192,40

0,14

2013

319,69

122,64

2,45

194,46

0,14

Итого

1554,84

815,15

7,35

728,95

3,39

4.6.7. Развитие потребительского рынка и сферы услуг

1.

Развитие инфраструктуры предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания

28218,10

 

 

 

28218,10

2011

5030,90

 

 

 

5030,90

2012

3906,50

 

 

 

3906,50

2013

6519,60

 

 

 

6519,60

2014

6473,60

 

 

 

6473,60

2015

6287,50

 

 

 

6287,50

Итого

28218,10

 

 

 

28218,10

4.6.8. Повышение экспортного потенциала экономики и эффективности межрегиональных взаимодействий

4.6.9. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства

1.

Финансирование мероприятий по поддержке развития субъектов малого и среднего предпринимательства из бюджетных источников в рамках ежегодных городских целевых программ поддержки малого и среднего предпринимательства в период с 2011 по 2015 гг.

34,84

34,84

2011

6,94

6,94

2012

5,73

5,73

2013

5,82

5,82

2014

7,38

7,38

2015

8,97

8,97

Итого

34,84

34,84

4.6.10. Сельское хозяйство

1.

Программа повышения плодородия почвы

23,8

23,8

2011

4,4

4,4

2012

4,6

4,6

2013

4,8

4,8

2014

5,0

5,0

2015

5,0

5,0

Итого

23,8

23,8

4.6.11. Развитие системы муниципальных финансов

4.6.12. Эффективное управление муниципальной собственностью

4.7. ЭФФЕКТИВНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Формирование и развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления

1.

Реализация Программы развития муниципальной службы в городском округе город Уфа Республики Башкортостан на 2010– 2013 годы

2,09

2,09

2011

0,66

0,66

2012

0,77

0,77

2013

0,66

0,66

2.

Повышение квалификации по отраслевым направлениям деятельности муниципальных служащих

0,56

0,56

2011

0,10

0,10

2012

0,11

0,11

2013

0,11

0,11

2014

0,12

0,12

2015

0,12

0,12

3.

Создание единой электронной базы данных, содержащей сведения о доходах и имуществе муниципальных служащих (информация для служебного пользования управления кадров и высшего руководящего состава администрации).

Оптимизация системы контроля за соблюдением муниципальными служащими запретов и ограничений, сдачи сведений о доходах и имуществе, принадлежащим им на праве собственности в соответствии с законодательством

2013

2014

2015

4.

Реализация «Программы улучшения условий и охраны труда на 2009–2011 годы Администрации городского округа город Уфа РБ»

73,54

73,54

2011

73,54

73,54

Итого

76,19

76,19

Информатизация управленческих процессов

1.

Организация процесса обучения муниципальных служащих в области информационных технологий по направлениям деятельности Администрации г. Уфы

4,00

4,00

2011

0,80

0,80

2012

0,80

0,80

2013

0,80

0,80

2014

0,80

0,80

2015

0,80

0,80

2.

Внедрение электронно-цифровой подписи (ЭЦП)

2011

2012

2013

3.

Внедрение информационно-аналитических систем (ИАС), позволяющих автоматизировать текущую деятельность Администрации г. Уфы

1,00

1,00

2011

0,20

0,20

2012

0,20

0,20

2013

0,20

0,20

2014

0,20

0,20

2015

0,20

0,20

4.

Совершенствование системы оказания муниципальных услуг в электронном виде

0,10

0,10

2011

0,02

0,02

2012

0,02

0,02

2013

0,02

0,02

2014

0,02

0,02

2015

0,02

0,02

5.

Обновление парка вычислительных машин и оргтехники

0,50

0,50

2011

0,10

0,10

2012

0,10

0,10

2013

0,10

0,10

2014

0,10

0,10

2015

0,10

0,10

6.

Совершенствование единой автоматизированной системы информатизации градостроительной деятельности Администрации ГО г. Уфа РБ в рамках единого информационно-телекоммуникационного пространства

42,00

42,00

2011

8,40

8,40

2012

8,40

8,40

2013

8,40

8,40

2014

8,40

8,40

2015

8,40

8,40

Итого

47,60

 

47,60