Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Підр Фін облік І, ІІ.doc
Скачиваний:
531
Добавлен:
25.03.2015
Размер:
7.06 Mб
Скачать

Завдання 2

Інженер Терещенко А. М. згідно наказу по підприємству №632/4 від 15.03.2013 р. направлено у відрядження до міста Тернопіль з 16.03. по 19.03. під звіт видано 1200.00. Після повернення працівником складено звіт про використання коштів №254 та повернуто залишок підзвітної суми. До звіту прикладено рахунок №24546 готелю «Рута» на суму 450.00 грн. у т. ч. ПДВ, рахунки за харчування на суму 420.00грн. у т. ч. ПДВ, 2 квитки Луцьк-Тернопіль та Тернопіль-Луцьк вартістю 120.00 грн. у т. ч. ПДВ. Відобразити господарські операції в обліку, оформити звіт про використання коштів.

Розв’язання Журнал господарських операцій за березень 2013 р.

Дата, первинний документ, зміст господарської операції

Кореспонденція

Сума,грн

Дт

Кт

1

15.03.2012р. Наказ №632/4. Видано Терещенко А.М. під звіт на відрядження

372

301

1200.00

2

15.03.2012р. Звіт про використання коштів №254, Відображено понесені підзвітною особою адміністративні витрати

92

372

925.00

3.

51.03.2012р. Звіт про використання коштів №254. Повернуто залишки підзвітних сум

301

372

90.00

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

05.12.2012 №1276

Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт

254від «20»березня2013р.

Найменування податкового агента ТОВ «Троянда»

Код за ЄДРПОУ

0

2

7

7

2

0

2

0

Відділ Посада інженер

_______________________________________________________

Цех Професія інженер

П.І.Б.___Терещенко Андрій Мирославович__________

Податковий номер (або серія і номер паспорта*)

3

4

7

8

3

6

5

3

6

5

Призначення авансу: відрядні потреби

Залишок попереднього авансу

Сума

Перевитрата

Одержано (від кого, № та дата документа)

    1. ВКО № 424 від 14.03.2013

1200

2.

3.

Всього отримано

Витрачено

Залишок

1110

90

Перевитрата

Додаток _5____________ документів

Звіт затверджено в сумі

Одна тисяча сто десять грн._____________

___________________________

___________________________

(прописом)

Директор О. П. Калинюк____________

(підпис)

«20»03 2013 року

Звіт перевірено

_1110__________грн.

«20»_03______ 2013 року

Бухгалтер Ткачук А. О.________

Дебет

Кредит

Сума

92

372

1110

00

301

372

90

00

РОЗПИСКА. Прийнятий на перевірку від Терещенко А. М. аванс. звіт

«20»_03. 2013 року. На суму 1110,00 грн. Документів _5 Підпис_А. М. Терещенко

Залишок унесений у сумі _90___грн. за касовим ордером 124__ від «_20_»_03_ 2013 р.

Перевитрата видана платіж. дорученням

«_20_»_березня 2013 року Підпис А. О. Ткачук (бухгалтер) Перелік документів наведено.

Зворотний бік

Пор. № док.

Дата документа

Кому, за що і на підставі якого документа заплачено

Сума

Дебет рахунку

1.

16.03.13

Квиток на поїзд Луцьк-Тернопіль

120,00

92

2.

19.03.13

Квиток Тернопіль-Луцьк

120.00

92

3.

16.03.13

Рахунок готелю «Світанок» без харчування

420,00

92

4.

16.03.13

Рахунок за харчування ТОВ «Світанок»

420,00

92

5.

20.03.13

Повернення в касу

90,00

301

Всього:

1200,00

Підпис підзвітної особи_А. М. Терещенко__ «_20»_березня__ 2013 року