Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Учебники / ответы на госы Управление качеством.docx
Скачиваний:
17
Добавлен:
08.08.2022
Размер:
1.02 Mб
Скачать

51. Документированная процедура организации по проведению внутренних аудитов качества: порядок разработки документа, содержание документа, назначение документа.

 ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ И АРХИВИРОВАНИЕ.

5.1 Подлинник документированной процедуры после окончания срока действия, аннулирования или замены хранится в производстве 3 года.

5.2 К записям по качеству, образующимся в ходе работы по настоящей документированной процедуре, относятся:

Название документа

Форма

Место хранения

Срок хранения

1

План обучения экспертов-аудиторов

Ф 00.01.04

Архив ОКК

2 года

2

Протокол заседания аттестационной комиссии

Ф 00.01.05

Архив ОКК

2 года

3

Годовой план проведения внутренних проверок.

Ф 00.07.01

Архив ОКК

2 года

4

Протокол внутренней проверки.

Ф 00.07.02

Архив ОКК Архив подразд.

2 года

5

Протокол анализа отклонения

Ф 00.04.01

Архив ОКК Архив подразд.

1 год

 

 

 

 

 

5.3 Записи по качеству ведутся в соответствии с требованиями документированной процедуры Д 00.03 "Порядок управления записями по качеству".

6. Порядок внесения изменений.

6.1 Начальник ОКК один раз в два года пересматривает данную Д 00.07 на соответствие требованиям системы менеджмента качества.

6.2 По итогам рассмотрения начальник ОКК может принять решение о продлении действия Д 00.07 без изменений. В этом случае действие процедуры Д 00.07 продлевается на следующие два года, для чего начальник ОКК делает запись в "Листе регистрации изменений" контрольного экземпляра: "Срок действия продлен до …...........года", расписывается и ставит дату. В противном случае начальник ОКК делает запись: "Требует пересмотра. Срок действия продлен до …...........года (срок продления в этом случае не должен превышать 1 месяц), расписывается и ставит дату. Такая запись инициирует начало пересмотра данной процедуры Д 00.07.

Решение об изменении процедуры Д 00.07 принимает начальник ОКК на основании предложений других подразделений предприятия, результатов анализа установленных и предвидимых несоответствий, а также рекомендаций внутренних или внешних аудитов.

7. Рассылка.

учтенного экземпляра.

Подразделение

Количество копий

1

Заводоуправление

1-копия

2

Отдел маркетинга

1-копия

3

Отдел снабжения

1-копия

4

Производство

1-копия

5

Отдел главного технолога

1-копия

6

Отдел контроля качества

1-копия

7

Отдел сбыта

1-копия

8

Отдел Главного механика

1-копия

9

Отдел Главного энергетика

1-копия

10

Отдел кадров

1-копия