Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Інструкції до виконання завдань ПАРУС Бухгалтер....doc
Скачиваний:
80
Добавлен:
15.04.2019
Размер:
648.19 Кб
Скачать

31. Інструкція «Створення господарської операції за зразком»

  1. Відкрити журнал господарських операцій.

  2. Виділити групу, в якій буде створена операція за зразком.

  3. У таблиці «Господарські операції»: контекстне меню «Додавання» - «Додати за зразком» (клавіша F7).

  4. У переліку обрати відповідний зразок, виділити і обрати (подвійне натиснення лівої клавіші мишки або кнопка в нижній частині вікна).

  5. Зазначити відповідні реквізити. Обов'язково у показнику «Підсумок» зазначити суму нарахування заробітної плати одного робітника.

32. Інструкція «Перенесення залишків коштів на рахунках»

1. Меню «Залишки» - «Перенесення залишків на наступний місяць».

2. У вікні «Перенесення залишків» зазначити, з якого місяця на який здійснюється перенесення залишків по рахунках.

3. Натиснути клавішу «Почати».

Зверніть увагу:

1. Для рахунків, за якими вівся розширений аналітичний облік, Система визначить залишки не лише, по аналітичних, а й по синтетичних рахунках.

Система самостійно зареєструє залишки матеріальних цінностей по всіх об'єктах аналітичного обліку.

Система сформує нові відомості розрахунків із дебіторами-кредиторами на наступний місяць. Підсумкові сальдо старих відомостей система сприйме вхідним сальдо для наступного місяця. Примітки до минулих заборгованостей, дати їх виникнення Система також перенесе.

У випадку наявності розбіжностей між даними синтетичного та аналітичного обліку Система виведе на екран повідомлення.

2. Якщо після закриття періоду Ви внесли зміни по господарських операціях, то обов'язково слід по-новому перенести залишки коштів по рахунках. При цьому Система самостійно видалить попередньо сформовані залишки внаслідок перенесення залишків раніше.

33. Інструкція «Створення та друк Балансу»

Дозволяє створити та за необхідністю вивести для друку Баланс як форму звітності.

1. Головне меню «Звіти» - «Табличні додатки».

  1. У переліку вибрати відповідну групу та форму звіту.

  2. Контекстне меню «Перерахунок документа (клавіша Shift+F8). Зазначити необхідні параметри. Значення Z - перше число наступного кварталу за звітним.

Зверніть увагу:

Форма балансу настроєна на формування балансу щоквартально, а не щомісячно.