- •Задание 1. Общая характеристика выпуска и реализации продукции
- •Анализ выполнения плана и динамики выпуска продукции
- •Анализ выполнения плана по ассортименту.
- •3. Анализ влияния структурных сдвигов на объем выпущенной продукции методом средних цен
- •4. Анализ качества продукции
- •5. Анализ ритмичности выпуска продукции
- •Задание 2. Анализ эффективности использования производственных ресурсов предприятия
- •6. Анализ уровня материалоемкости
- •7. Анализ уровня фондоотдачи
- •8. Анализ влияния на выпуск продукции изменений против прошлого года
- •9. Анализ производительности труда
- •10. Анализ изменения численности работников, среднего числа отработанных дней одним работником, средней продолжительности рабочего дня и среднечасовой выработки продукции на одного работника.
- •11. Анализ упущенных возможностей увеличения объема выпуска продукции
- •Задание 3. Анализ себестоимости продукции
- •12. Анализ динамики затрат на 1 рубль продукции
- •13. Анализ влияния материалоемкости на себестоимость продукции Факторный анализ выполнен по таблице к п.6)!!!
- •14. Анализ использования средств на оплату труда работников.
- •15. Анализ динамики и исполнения смет расходов на обслуживание производства и управление
3. Анализ влияния структурных сдвигов на объем выпущенной продукции методом средних цен
Изделие |
Плановая цена за единицу, руб. |
Удельный вес продукции, % |
Изменение удельного веса, (+, -) |
Изменение средней цены за счет структуры, руб. (+, -) |
Изменение товарной продукции за счет структуры, тыс. руб. |
|
План |
Факт |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
А |
3,66 |
15000 |
15740 |
+740 |
+27,08 |
- |
Б |
7,18 |
48000 |
48290 |
+290 |
+20,82 |
- |
В |
3,55 |
900 |
890 |
-10 |
-0,36 |
- |
Прочая продукция. |
2,00 |
28000 |
28980 |
980 |
19,60 |
- |
Итого |
- |
91900 |
93900 |
- |
67,15 |
6305,48 |
За счет структурных сдвигов в объеме выпуска товаров, средняя цена единицы товара возросла на 67,15 руб. Структурные сдвиги в выпуске товаров увеличили объем производства на 6305,48 тыс.руб. + расчет по формуле
4. Анализ качества продукции
Показатели |
Предыдущий год |
Отчетный год |
|
План |
Факт |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
1.Выпуск товаров и услуг в фактических ценах, тыс. руб. |
79591 |
91900 |
93900 |
2.Выпуск сертифицированной продукции в фактических ценах, тыс. руб. |
30700 |
39960 |
41000 |
3.Удельный вес сертифицированной продукции в объеме товаров и услуг, % |
38,57 |
43,48 |
43,66 |
Удельный вес сертифицированной продукции в отчетном году по отношению к плану увеличился на 0,18 % (43,66-43,48) и на 5,09% (43,66-38,57) по отношению к прошлому году, что означает улучшение качества продукции.
5. Анализ ритмичности выпуска продукции
Декады месяца |
Выпуск продукции, тыс. руб. |
Удельный вес продукции, % |
Выполнение плана (коэф.) |
Доля продукции, зачтенной в выполнение плана по ритмичности,% |
||
План |
Факт |
План |
Факт |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
I |
29000 |
30500 |
31,56 |
32,48 |
1,05 |
29000,00 |
II |
31000 |
31150 |
33,73 |
33,17 |
1,00 |
31000,00 |
III |
31900 |
32250 |
34,71 |
34,35 |
1,01 |
31900,00 |
Итого за год |
91900 |
93900 |
100,00 |
100,00 |
1,02 |
91900,00 |
+ расчет коэффициента ритмичности и вариации. (см. Анализ ритмичности выпуска продукции в тетради)
Коэффициент ритмичности по каждой из декад отчетного года и итого за год равен единице, что свидетельствует об отсутствии проблем на предприятии. Коэффициент вариации равен 2,9 %, т.е. предприятие не имеет серьезных проблем с нарушением ритмичности.