Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Биринцева .Учебное пособие 21.02.11 .doc
Скачиваний:
132
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
5.34 Mб
Скачать

Ключ и критерии оценки Результат 2 Вариант 1

1) Бухгалтерский баланс

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на__________________ 200___г.

КОДЫ

0710001

384/385

Форма № 1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация __________________________по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности _____________________ по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности)

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. по ОКЕИ

(ненужное зачеркнуть)

Местонахождение (адрес) _________________________


Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

АКТИВ

Код

показателя

На начало отчетного

года

На конец отчетного

периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

Основные средства

120

162000

162000

Незавершенное строительство

130

Доходные вложения в материальные ценности

135

Долгосрочные финансовые вложения

140

Отложенные налоговые активы

145

Прочие внеоборотные активы

150

ИТОГО по разделу I

190

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

Животные на выращивание и откорме

затраты в незавершенном производстве

готовая продукция и товары для перепродажи

67000

104 100

товары отгруженные

расходы будущих периодов

прочие запасы и затраты

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

в том числе покупатели и заказчики

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

в том числе покупатели и заказчики

Краткосрочные финансовые вложения

250

Денежные средства

260

100700

39600

Прочие оборотные активы

270

ИТОГО по разделу II

290

БАЛАНС

300

329700

305 700

ПАССИВ

Код показателя

На начало отчетного года

На конец отчетного года

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

223000

223000

Собственные акции, выкупленные у акционеров

Добавочный капитал

420

Резервный капитал

430

в том числе:

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

ИТОГО по разделу III

490

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

Отложенные налоговые обязательства

515

Прочие долгосрочные обязательства

520

ИТОГО по разделу IV

590

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

Кредиторская задолженность

620

в том числе:

поставщики и подрядчики

50700

48 700

Задолженность перед персоналом организации

34000

Задолженность перед государственными внебюджетными фондами

Задолженность по налогам и сборам

22000

Прочие кредиторы

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов

630

Доходы будущих периодов

640

Резервы предстоящих расходов

650

Прочие краткосрочные обязательства

660

ИТОГО по разделу V

690

БАЛАНС

700

329700

305 700

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Арендованные основные средства

в том числе по лизингу

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

Товары, принятые на комиссию

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

Обеспечения обязательств и платежей полученные

Обеспечения обязательств и платежей выданные

Износ жилищного фонда

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов

Нематериальные активы, полученные в пользование

Руководитель__________ _________________

Главный бухгалтер ___________ _______________

«_____» ______________ 200 ___ г.

2) Журнал хозяйственных операций:

Содержание операции

Корреспондирующие счета

Сумма руб.

Дебет

Кредит

1

От поставщиков поступили товары

41

60

36 000

2

Возврат товара покупателем

41

62

1 100

3

Выдали из кассы покупателю за возврат товара

62

50

1 100

4

За счёт кредита банка погашена задолженность по зарплате

70

66

34 000

5

Из кассы в банк на расчетный счёт поступили деньги

51

50

5 000

6

С расчетного счёта перечислены налоги в бюджет

68

51

22 000

7

С расчетного счёта погашена задолженность поставщикам

60

51

38 000

Итого

137 200

№3) Бухгалтерские счета.

Счет № 01

Дебет

Кредит

Сн=162 000

Доб=0

Коб=0

Ск=162 000

Счет № 60

Дебет

Кредит

Сн=50 700

7) 38 000

1) 36 000

Доб=38 000

Коб=36 000

Ск=48 700

Счет № 50

Дебет

Кредит

Сн=7700

3)1 100

5)5 000

Доб=0

Коб=6 100

Ск=1 600

Счет № 41

Дебет

Кредит

Сн=67 000

1) 36 000

2) 1 100

Доб=37 100

Коб=0

Ск=104 100

Счет № 68

Дебет

Кредит

Сн=22 000

6) 22 000

Доб=22 000

Коб=0

Ск=0

Счет № 66

Дебет

Кредит

Сн=0

4) 34 000

Доб=0

Коб=34 000

Ск=34 000

Счет № 80

Дебет

Кредит

Сн=223 000

Доб=0

Коб=0

Ск=223 000

Счет № 70

Дебет

Кредит

Сн=34 000

1)34 000

Доб=34 000

Коб=0

Ск=0

Счет № 51

Дебет

Кредит

Сн=93 000

5)5 000

6)22 000

7)38 000

Доб=5 000

Коб=60 000

Ск=38 000

Счет № 62

Дебет

Кредит

Сн=0

3)1 1000

2)1 100

Доб=0

Коб=0

Ск=0

4) Составление оборотной ведомости по синтетическим счетам:

№ счета

Наименование счета

Сальдо на 1.01.200_г.

Обороты за январь

Сальдо на 1.02.200_г.

Дт

Кт

Дт

Кт

Дт

Кт

01

Основные средства

162 000

-

-

-

162 000

-

41

Товары

67 000

-

37 100

-

104 100

-

50

Касса

7 700

-

-

6 100

1 600

-

51

Расчетные счета

93 000

-

5 000

60 000

38 000

-

62

Расчеты с покупателями и заказчиками

-

-

1 100

1 100

-

-

80

Уставный капитал

-

223 000

-

-

-

223 000

66

Расчеты по краткосрочным кредитам и займам

-

-

34 000

34 000

-

-

60

Расчеты с поставщиками и

подрядчиками

-

50 700

38 000

36 000

-

48 700

70

Расчеты с персоналом по оплате труда

-

34 000

34 000

-

-

-

68

Расчеты по налогам и сборам

-

22 000

22 000

-

-

-

Итого:

329 700

329 700

137 200

137 200

305 700

305 700

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]