- •Введение
- •I. Теоретическая часть. Отчет об изменении капитала
- •Практическая часть
- •Формы учетных регистров Сводная ведомость учета затрат за декабрь 2009г.
- •Раздел 1. Издержки производства
- •Раздел 2. Расчет затрат на производство по экономическим элементам
- •Оборотно-сальдовая ведомость за декабрь 2009 г.
- •Отчет о движении денежных средств (косвенный метод) за 2009г.
- •Заключение
- •Список литературы
- •Приложения
- •20 «Основное производство»
- •40 «Выпуск продукции»
- •60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
- •62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
- •66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»
- •68 «Расчеты по налогам и сборам»
- •69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»
- •77 «Отложенные налоговые обязательства»
- •91-9 «Сальдо прочих доходов и расходов»
- •99 «Прибыли и убытки»
- •Id работы: 22091
- •Бухгалтерский баланс
91-9 «Сальдо прочих доходов и расходов»
Дебет |
Кредит | ||
№ операции |
Сумма |
№ операции |
Сумма |
Сальдо на 01.12.2009 |
76642 |
|
|
75 |
366868 |
64 |
41954 |
75 |
|
75 |
401556 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборот |
366868 |
Оборот |
443510 |
Сальдо на 31.12.2009 |
- |
|
- |
99 «Прибыли и убытки»
Дебет |
Кредит | ||
№ операции |
Сумма |
№ операции |
Сумма |
Сальдо на 01.12.2009 |
|
|
699647 |
64 |
41954 |
58 |
290783 |
65 |
49766 |
|
|
66 |
3320 |
|
|
70 |
148020 |
|
|
73 |
880590 |
|
|
Оборот |
990430 |
Оборот |
290783 |
Сальдо на 31.12.2009 |
- |
|
- |
Данная работа скачена с сайта Банк рефератов http://www.vzfeiinfo.ru.
Id работы: 22091
|
Приложение к Приказу Минфина РФ от 22.07.2003 № 67-н |
Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2009г.
|
|
КОДЫ | ||
|
Форма № 1 по ОКУД |
0710001 | ||
|
Дата (год, месяц, число) |
01 |
01 |
2009 |
Организация ООО «Эталон» |
По ОКПО |
54613312 | ||
Идентификационный номер налогоплательщика |
ИНН |
7701717975 | ||
Вид деятельности производство подшипников |
По ОКВЭД |
37.17 | ||
Организационно-правовая форма/форма собственности |
По ОКОПФ / ОКФС |
65 |
16 | |
Единица измерения: тыс.руб. |
По ОКЕИ |
384/385 |
АКТИВ |
Код показателя |
На начало отчетного периода |
На конец отчетного периода |
1 |
2 |
3 |
4 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
|
Нематериальные активы |
110 |
75 |
298 |
Основные средства |
120 |
1532 |
1683 |
Незавершенное строительство |
130 |
|
|
Доходные вложения в материальные ценности |
135 |
|
|
Долгосрочные финансовые вложения |
140 |
|
|
Отложенные налоговые активы |
145 |
15 |
92 |
Прочие внеоборотные активы |
150 |
|
|
Итого по разделу I. |
190 |
1622 |
2073 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
|
Запасы |
210 |
1069 |
2266 |
В том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
211 |
842 |
1205 |
животные на выращивании и откорме |
212 |
|
|
затраты в незавершенном производстве |
213 |
76 |
62 |
готовая продукция и товары для перепродажи |
214 |
151 |
999 |
товары отгруженные |
215 |
|
|
расходы будущих периодов |
216 |
|
|
прочие запасы и затраты |
217 |
|
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
220 |
|
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) |
230 |
|
|
В том числе покупатели и заказчики |
231 |
|
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты) |
240 |
413 |
1363 |
В том числе покупатели и заказчики |
241 |
277 |
1230 |
Краткосрочные финансовые вложения |
250 |
|
137 |
Денежные средства |
260 |
800 |
461 |
Прочие оборотные активы |
270 |
|
|
ИТОГО по разделу II |
290 |
2282 |
4227 |
БАЛАНС |
300 |
3904 |
6300 |
ПАССИВ |
Код показателя |
На начало отчетного периода |
На конец отчетного периода |
1 |
2 |
3 |
4 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |
|
|
|
Уставный капитал |
410 |
500 |
500 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
411 |
|
|
Добавочный капитал |
420 |
391 |
391 |
Резервный капитал |
430 |
75 |
75 |
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством |
431 |
|
|
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами |
432 |
|
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
470 |
692 |
1404 |
Итого по разделу III |
490 |
1658 |
2370 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
|
Займы и кредиты |
510 |
|
|
Отложенные налоговые обязательства |
515 |
8 |
13 |
Прочие долгосрочные обязательства |
520 |
|
|
ИТОГО по разделу IV |
590 |
8 |
13 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
|
Займы и кредиты |
610 |
370 |
1326 |
Кредиторская задолженность |
620 |
1868 |
2591 |
в том числе: поставщики и подрядчики |
621 |
453 |
837 |
задолженность перед персоналом организации |
622 |
340 |
433 |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами |
623 |
93 |
188 |
задолженность по налогам и сборам |
624 |
189 |
324 |
прочие кредиторы |
625 |
793 |
809 |
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов |
630 |
|
|
Доходы будущих периодов |
640 |
|
|
Резервы предстоящих расходов |
650 |
|
|
Прочие краткосрочные обязательства |
660 |
|
|
ИТОГО по разделу V |
690 |
2238 |
3917 |
БАЛАНС |
700 |
3904 |
6300 |
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах |
|
|
|
Арендованные основные средства |
|
|
|
В том числе по лизингу |
|
|
|
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение |
|
|
|
Товары, принятые на комиссию |
|
|
|
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов |
|
|
|
Обеспечения обязательств и платежей полученные |
|
|
|
Обеспечение обязательств и платежей выданные |
|
|
|
Износ жилищного фонда |
|
|
|
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов |
|
|
|
Нематериальные активы, полученные в пользование |
|
|
|
Руководитель ________ ____Марченко Д.С._ Главный бухгалтер _________ ___Дмитриева Э.Н..
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
«31» декабря 2009г.
Данная работа скачена с сайта Банк рефератов http://www.vzfeiinfo.ru ID работы:22091