Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
kursovik_po_buh_uchetu2.doc
Скачиваний:
17
Добавлен:
27.04.2019
Размер:
2.5 Mб
Скачать

Анализ счета 99 (Прибыли и убытки ) За 1 квартал 2009г.

Корр. счет по кредиту

№ хоз. опер.

Сумма по дебету счета 99

№ хоз. опер.

Сумма по кредиту счета 99

Корр. счет по дебету

1

2

3

4

5

6

Сальдо на начало отчетного периода -

Обороты по дебету:

Обороты по кредиту:

111

147223

90.9

112

19517

91.9

68.4

113

33348

84

114

133392

Сумма оборотов по дебету 166740

Сумма оборотов по кредиту 166740

Сальдо на конец отчетного периода

0

Сальдо на конец отчетного периода

0

9. Оборотная ведомость за 1 квартал 2009 года в ооо «СтройСервис»

Оборотная ведомость составляется на основании данных разноски хозяйственных операций по счетам бухгалтерского учета.

п/п

счета

Остаток на начало отчетного периода

Обороты за отчетный период

Остаток на конец отчетного периода

по дебету

по кредиту

по дебету

по кредиту

по дебету

по кредиту

1

2

3

4

5

6

7

8

1

01.1

110000

-

120000

100000

130000

-

2

01.2

-

-

100000

100000

-

-

3

02

-

2000

9000

8450

-

1450

4

04

38000

-

15254

-

53254

-

5

05

12000

-

9000

-

21000

6

08.4

-

-

120000

120000

-

-

7

10.1

14000

-

186441

73000

127441

8

19.1

-

-

5034

5034

-

-

9

19.2

2746

2746

10

19.3

-

-

217882

217882

-

-

11

19.4

-

-

275

275

-

-

12

20

230000

-

739328

582597

386731

-

12

26

-

-

257533

257533

-

13

43

40000

-

-

-

40000

-

14

50

16000

-

148416

144310

20106

-

15

51

110000

-

1721197

869215

961982

-

16

60.1

-

248000

638800

681373

290573

17

60.2

-

20000

220000

200000

Итого сч.60

18

62.1

-

1172613

1172613

19

62.2

-

24000

24000

Итого сч.62

20

66.1

-

200000

20000

530000

710000

21

66.2

-

33298

33298

Итого сч.66

22

68.1

-

14568

66747

52179

23

68.2

-

5000

230937

23533

202404

24

68.4

6000

33348

27348

25

68.8

-

1207

1207

Итого сч.68

26

69.1

-

781

5642

15924

11063

27

69.2.1

-

1615

9790

32946

24771

28

69.2.2

-

3770

22845

76875

57800

29

69.3.1

-

296

1795

6040

4541

30

69.3.2

-

538

3263

13916

11191

31

69.11

-

-

1226

4942

3716

Итого сч.69

32

70

-

-

197225

552036

354811

33

71

-

-

4000

4000

28

75.1

30000

-

20000

10000

30

76.6

-

-

8192

15168

-

6976

Итого сч. 76

-

31

80

-

120000

-

-

-

120000

32

90

-

-

1042341

1042341

-

-

33

91

-

-

132672

132672

-

-

35

84

-

-

-

133392

-

133392

36

99

-

-

166740

166740

-

001

100000

100000

Итого

594000

594000

7493153

7493153

2032018

2032018

По результатам оборотной ведомости составляем Форму №1«Бухгалтерский баланс» и Форму №2 –« Отчет о прибылях и убытках».

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]