Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
БУХГАЛТЕРСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ УЧЁТ - КНИГА.doc
Скачиваний:
93
Добавлен:
17.05.2015
Размер:
2.56 Mб
Скачать

2.2. Учет расчетов по авансам выданным Задача 1

В соответствии с заключенными договорами ООО «Звезда» в феврале 20_ г. выдавало авансы поставщикам и подрядчикам. Для учета расчетов с поставщиками рабочим планом счетов организации предусмотрено открытие двух субсчетов к счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»:

60-1 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»;

60-2 «Расчеты по авансам выданным».

ЗАДАНИЕ:

Заполните журнал хозяйственных операций;

Заполните Книгу покупок.

Дата

Содержание хозяйственных операций

Сумма, руб.

Д

К

1

2

3

4

5

01.02.

С расчетного счета перечислен аванс ОАО «Кирпичный завод» за кирпич силикатный (счет-фактура № 214, договор №11)

200 000

03.02.

Перечислен аванс ООО «Юг-Металл» за трубы (счет № 32 от 2.02. договор № 8 от 15.01)

60000

05.02.

Наличными выдан аванс ООО «Спецодежда» за пошив спецодежды (счет-фактура № 34. договор № 3)

10 000

06.02.

Перечислен аванс с расчетного счета ОАО «Кирпичный завод» за кирпич силикатный (счет-фактура № 220, договор 11)

184000

06.02.

Перечислен аванс ЗАО «Кубаньстрой» за счет средств полученного долгосрочного кредита (счет-фактура № 57, договор № 4)

500 000

17.02.

Оприходован кирпич силикатный от ОАО «Кирпичный завод» (ИНН 2311098755) по счетам-фактуре № 214, 220 16000 шт. по 20 руб. за шт.

НДС- ? %

Итого

17.02.

Зачтена сумма произведенной предоплаты ОАО «Кирпичный завод»

17.02.

Произведен зачет НДС по оприходованному и оплаченному кирпичу силикатному

19.02.

По накладной № 56 получено от ООО «Спецодежда» (ИНН 2308008740) 40 костюмов по цене 350 руб. НДС 4$%

Налог с продаж 3%

Итого:

19.02.

Зачтена сумма произведенной предоплаты ООО «Спецодежда»

19.02.

Из кассы произведена доплата за спецодежду ООО «Спецодежда» (доверенность № 2 на Сидоренко С.С., РКО № 112)

19.02.

НДС по счету-фактуре № 34 ООО «Спецодежда» (договор № 3) поставлен к зачету в бюджет

21.02.

По накладной № 211 получены трубы от ООО «Юг-Металл» (ИНН 23120009661) 50 тпо 970 руб. за т

НДС ? %

Итого:

21.02.

Зачтена сумма произведенной предоплаты ООО «Юг-Металл»

21.02.

НДС по трубам поставлен к зачету из бюджета

28.02.

Списана на убытки ранее выданная, но не востребованная сумма аванса ООО «Вега» по истечении срока исковой давности на основании Акта инвентаризации расчетов и приказа № 31 от 27.02

3200

28.02.

Сумма списанного аванса учтена на забалансовом счете

28.02.

Возвращена неиспользованная часть аванса от ООО «Юг-Металл»

КНИГА ПОКУПОК

Налогоплательщик - покупатель - ООО «Звезда»

Идентификационный номер налогоплательщика - покупателя 2312008376

Покупка за период с по 20 г.

Дата и номер счета-фактуры продавца

Дата оплаты счета-фактуры продавца

Дата опри­ходо­вания товара

Наиме­нование продав­ца

ИНН пос­тав­щика

Страна проис­хожде­ния товара. Номер ГТД

Всего поку­пок, вклю­чая НДС

В том числе

покупки, облагаемые налогом по ставке

покупки, освобож­даемые от налога

20 процентов(8)

10 процентов(9)

0 процентов

стоимость покупок без НДС

сумма НДС

стоимость покупок без НДС

сумма НДС