- •Федеральное агентство по образованию
- •Введение
- •1. Рабочая программа дисциплины
- •Тема 3. Система планов предприятия и их взаимосвязь
- •Тема 4. Состав и содержание разделов бизнес-плана
- •Тема 5. Планирование инновационной и научно-технической
- •Вариант 1
- •Коэффициенты использования электрооборудования по рабочему и машинному времени
- •Исходные данные для расчета нормативной трудоемкости технического обслуживания и ремонтов
- •IV разряд – 25,84
- •Вариант 2
- •Вариант 3
- •Вариант 4
- •Исходные данные для планирования роста производительности труда по факторам
- •Вариант 5
- •Исходные данные для планирования снижения себестоимости продукции по факторам
- •Вариант 6
- •Вариант 7
- •Вариант 8
- •Вариант 9
- •Исходные данные для планирования снижения себестоимости продукции по факторам
- •Исходные данные для планирования роста производительности труда по факторам
- •3. Методические указания к решению задач
- •3.1. Оценка экономической эффективности программных продуктов
- •3.2. Методика оценки коммерческой эффективности инвестиций
- •Планирование технического обслуживания и ремонта оборудования на предприятии
- •3.4. Планирование роста производительности труда по факторам
- •3.5. Планирование себестоимости товарной продукции
- •Библиографический список
- •Оглавление
Исходные данные для планирования роста производительности труда по факторам
Показатели |
Единица измерения |
План. период |
1 |
2 |
3 |
1. Плановая товарная продукция |
тыс.руб. |
420130 |
2. Производительность труда в отчетном периоде |
т. руб./чел |
432,14 |
3. Темп роста объема товарной продукции в плановом периоде по сравнению с отчетным |
% |
115,3 |
4. Темп роста норм выработки в плановом периоде по сравнению с отчетным |
% |
102,2 |
5. Целодневные простои в процентах к эффективному фонду рабочего времени |
% |
1,64 |
6. Внутрисменные простои в процентах к эффективному фонду рабочего времени |
% |
1,42 |
7. Удельный вес основных рабочих в общей численности работников предприятия |
% |
31,3 |
8. Удельный вес вспомогательных рабочих в общей численности работников предприятия |
% |
45,2 |
9. Темп роста численности вспомогательных рабочих в плановом периоде по сравнению с отчетным |
доли единиц |
1,112 |
10. Темп роста численности служащих в плановом периоде по сравнению с отчетным |
доли единиц |
1,082 |
11. Снижение нормативной трудоемкости продукции в плановом периоде по сравнению с отчетным |
% |
4,5 |
12. Относительная экономия численности работников за счет внедрения мероприятий плана НОТ |
чел. |
5 |
Вариант 5
1. Планирование валовой прибыли, прибыли от продаж, балансовой и чистой прибыли. Планирование распределения чистой прибыли.
2.Планирование персонала. Понятие явочной, списочной и среднесписочной численности рабочих. Методы расчета потребности в трудовых ресурсах.
3. Планирование сметы затрат на производство и реализацию продукции, работ, услуг. Система и методика расчета налогов, относимых на себестоимость продукции.
Задача. Определить изменение затрат на 1 руб. товарной продукции в планируемом году по исходным данным, приведенным в табл.2.7.
Таблица 2.7
Исходные данные для планирования снижения себестоимости продукции по факторам
Показатели |
Ед. измерения |
Колич. Значение |
1 |
2 |
3 |
1. Товарная продукция базисного года планируемого года |
тыс. руб. Тыс. руб. |
36200 38700 |
2. Общие затраты на выпуск товарной продукции в базис году |
тыс.руб. |
34300 |
3. Объем производства продукции в натуральном выражении В базисном году в т.ч.: до проведения мероприятий по внедрению новой техники, технологии, механизации и автоматизации производства после проведения мероприятий по внедрению новой техники, технологии, механизации и автоматизации производства в планируемом году |
млн. шт.
млн. шт. |
2,3
0,9
1,4
2,5 |
4. Переменные затраты на единицу продукции в базисном году: до проведения мероприятий по внедрению новой техники, технологии, механизации и автоматизации производства после проведения мероприятий по внедрению новой техники, технологии, механизации и автоматизации производства |
руб./ед.
руб./ед. |
6,3
6,1 |
5. Норма расхода электроэнергии - в базисном году - в планируемом году |
кВт*ч кВт*ч |
4,0 3,6 |
6. Цена 1 кВт*ч электроэнергии - в базисном году - в планируемом году |
руб. руб. |
0,94 1,13 |
7. Высвобождаемая численность работников |
чел |
17 |
8. Среднемесячная заработная плата |
руб. |
13520 |
9. Среднемесячные расходы на охрану труда |
Руб. /чел. |
3,5 |
10. Дата изменения: - норм расхода электроэнергии - цены 1 кВт*ч - численности работников |
|
1.04. 1.09. 1.03. |
11 .Общая сумма амортизационных отчислений - в базисном году - в планируемом году |
тыс.руб. тыс.руб. |
6000 6200 |
12. Удельный вес условно-постоянных расходов в себестоимости товарной продукции базисного года (без амортизации) |
% |
37 |