Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Внутрифирменное планирование ИС 2006.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
02.03.2016
Размер:
579.07 Кб
Скачать

Исходные данные для планирования роста производительности труда по факторам

Показатели

Единица

измерения

План.

период

1

2

3

1. Плановая товарная продукция

тыс.руб.

420130

2. Производительность труда в отчетном периоде

т. руб./чел

432,14

3. Темп роста объема товарной продукции в плановом периоде по сравнению с отчетным

%

115,3

4. Темп роста норм выработки в плановом периоде по сравнению с отчетным

%

102,2

5. Целодневные простои в процентах к эффективному фонду рабочего времени

%

1,64

6. Внутрисменные простои в процентах к эффективному фонду рабочего времени

%

1,42

7. Удельный вес основных рабочих в общей численности работников предприятия

%

31,3

8. Удельный вес вспомогательных рабочих в общей численности работников предприятия

%

45,2

9. Темп роста численности вспомогательных рабочих в плановом периоде по сравнению с отчетным

доли

единиц

1,112

10. Темп роста численности служащих в плановом периоде по сравнению с отчетным

доли

единиц

1,082

11. Снижение нормативной трудоемкости продукции в плановом периоде по сравнению с отчетным

%

4,5

12. Относительная экономия численности работников за счет внедрения мероприятий плана НОТ

чел.

5

Вариант 5

1. Планирование валовой прибыли, прибыли от продаж, балансовой и чистой прибыли. Планирование распределения чистой прибыли.

2.Планирование персонала. Понятие явочной, списочной и среднесписочной численности рабочих. Методы расчета потребности в трудовых ресурсах.

3. Планирование сметы затрат на производство и реализацию продукции, работ, услуг. Система и методика расчета налогов, относимых на себестоимость продукции.

Задача. Определить изменение затрат на 1 руб. товарной продукции в планируемом году по исходным данным, приведенным в табл.2.7.

Таблица 2.7

Исходные данные для планирования снижения себестоимости продукции по факторам

Показатели

Ед. измерения

Колич. Значение

1

2

3

1. Товарная продукция

базисного года

планируемого года

тыс. руб.

Тыс. руб.

36200

38700

2. Общие затраты на выпуск товарной продукции в базис году

тыс.руб.

34300

3. Объем производства продукции в натуральном выражении

В базисном году

в т.ч.: до проведения мероприятий по внедрению новой техники, технологии, механизации и автоматизации производства

после проведения мероприятий по внедрению новой техники, технологии, механизации и автоматизации производства

в планируемом году

млн. шт.

млн. шт.

2,3

0,9

1,4

2,5

4. Переменные затраты на единицу продукции в базисном году:

до проведения мероприятий по внедрению новой техники, технологии, механизации и автоматизации производства

после проведения мероприятий по внедрению новой техники, технологии, механизации и автоматизации производства

руб./ед.

руб./ед.

6,3

6,1

5. Норма расхода электроэнергии

- в базисном году

- в планируемом году

кВт*ч

кВт*ч

4,0

3,6

6. Цена 1 кВт*ч электроэнергии

- в базисном году

- в планируемом году

руб.

руб.

0,94

1,13

7. Высвобождаемая численность работников

чел

17

8. Среднемесячная заработная плата

руб.

13520

9. Среднемесячные расходы на охрану труда

Руб. /чел.

3,5

10. Дата изменения:

- норм расхода электроэнергии

- цены 1 кВт*ч

- численности работников

1.04.

1.09.

1.03.

11 .Общая сумма амортизационных отчислений

- в базисном году

- в планируемом году

тыс.руб.

тыс.руб.

6000

6200

12. Удельный вес условно-постоянных расходов в себестоимости товарной продукции базисного года (без амортизации)

%

37