Уч.пособие_Финансы_для_Губкинского
.pdfПриложение 28 Структура расходов фонда социального страхования Российской
Федерации на 2004г.
|
Виды расходов |
|
Сумма, |
Уд.вес, |
||
|
|
|
|
|
млн.руб. |
% |
Расходы на содержание аппарата управления |
|
4828,4 |
3,04 |
|||
Международная деятельность и международное сотрудничество |
19,8 |
0,01 |
||||
Мероприятия в области НИОКР |
|
|
67,6 |
0,04 |
||
|
|
|
|
|||
Государственные капитальные вложения |
|
1084,0 |
0,68 |
|||
|
|
|
||||
Расходы на подготовку и переподготовку кадров, обучение по |
383,2 |
0,24 |
||||
охране труда отдельных категорий застрахованных |
|
|
|
|||
Расходы на выплату компенсаций и предоставление льгот |
|
1023,0 |
0,64 |
|||
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию |
|
|
|
|||
вследствие чернобыльской и других радиационных аварий |
|
|
|
|||
Прочие мероприятия в области социальной политики |
|
541,2 |
0,34 |
|||
|
|
|
||||
Пособия по временной нетрудоспособности по обязательному |
85040,0 |
53,51 |
||||
социальному страхованию |
|
|
|
|
|
|
Пособия по временной нетрудоспособности по обязательному |
1450,0 |
0,91 |
||||
социальному |
страхованию |
от |
несчастных случаев |
на |
|
|
производстве и профессиональных заболеваний |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
||
Пособия по беременности и родам |
|
|
11730,3 |
7,38 |
||
|
|
|
|
|||
Пособия по уходу за ребенком до |
достижения им возраста |
5720,6 |
3,60 |
|||
полутора лет |
|
|
|
|
|
|
Пособия при рождении ребенка |
|
|
6633,0 |
4,17 |
||
|
|
|
|
|||
Пособия на возмещение стоимости |
гарантированного перечня |
187,0 |
0,12 |
|||
услуг и социальные пособия на погребение |
|
|
|
|||
Другие социальные пособия |
|
|
|
549,1 |
0,35 |
|
|
|
|
|
|
||
Единовременные страховые выплаты |
|
|
533,2 |
0,34 |
||
|
|
|
|
|
||
Ежемесячные страховые выплаты |
|
|
20810,2 |
13,09 |
||
Доставка и пересылка страховых выплат |
|
433,3 |
0,27 |
|||
|
|
|
|
|
||
Медицинская, |
социальная и |
профессиональная реабилитация |
3834,3 |
2,41 |
||
пострадавших, |
обеспечение |
предупредительных мер |
по |
|
|
|
сокращению |
производственного |
травматизма |
и |
|
|
|
профессиональных заболеваний |
|
|
|
|
||
Оплата путевок на санаторно-курортное лечение работников |
|
1500,0 |
0,94 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
Оздоровление детей |
|
|
|
11566,8 |
7,28 |
|
|
|
|
|
|
||
Частичное содержание ДЮСШ |
|
|
1000,0 |
0,63 |
||
|
|
|
|
|
|
|
Всего расходов |
|
|
|
158935,0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
422
Приложение 29 Анализ поступления доходов на территории Удмуртской Республики и их
распределение между бюджетами разных уровней бюджетной системы России
|
Доходы |
Всего |
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
поступи |
В |
Рост |
В |
Рост |
В |
Рост |
|
|
ло в |
федера |
(сниже |
респу |
(сниже |
местны |
(сниж |
|
|
2001г., |
льный |
ние) к |
блика |
ние) к |
е |
ение) |
|
|
млн.руб |
бюджет |
2000 |
нский |
2000 |
бюджет |
к 2000 |
|
|
. |
|
году, в |
бюдж |
году, в |
ы |
году, в |
|
|
|
|
% |
ет |
% |
|
% |
1. |
Налог на |
4904,1 |
1630,9 |
112,1 |
1539,7 |
151,1 |
1733,5 |
139,5 |
прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Подоходный |
2168,0 |
21,7 |
9,6 |
734,2 |
209,7 |
1412,1 |
154,1 |
налог с |
|
|
|
|
|
|
|
|
физических |
|
|
|
|
|
|
|
|
лиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
НДС |
4602,7 |
4602,7 |
205,1 |
- |
- |
- |
- |
4. |
Акцизы |
1112,3 |
704,4 |
114,4 |
334,2 |
155,9 |
73,7 |
81,9 |
5. |
Платежи за |
1304,7 |
515,9 |
108,8 |
386,9 |
110,0 |
401,9 |
109,3 |
пользование |
|
|
|
|
|
|
|
|
недрами |
|
|
|
|
|
|
|
|
6. |
Земельный |
157,5 |
38,1 |
100,5 |
26,1 |
100,8 |
93,3 |
99,4 |
налог |
|
|
|
|
|
|
|
|
7. |
Налог на |
784,3 |
7,2 |
175,6 |
30,0 |
86,2 |
747,1 |
146,2 |
имущество |
|
|
|
|
|
|
|
|
8. |
Прочие |
2665,9 |
628,2 |
565,0 |
1308,3 |
704,1 |
729,4 |
87,8 |
налоги и сборы |
|
|
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО |
17699,5 |
8149,1 |
157,7 |
4359,4 |
177,9 |
5191,0 |
120,5 |
|
поступлений |
|
|
|
|
|
|
|
423
Приложение № 30 Анализ исполнения расходной части республиканского бюджета
Удмуртской Республики
|
|
|
% |
|
|
|
|
|
Фактиче |
исполне |
Справоч |
|
|
|
|
ское |
ния |
но: |
|
|
|
Закон о |
исполнен |
Закона |
исполне |
|
|
НАИМЕНОВАНИЕ |
бюджет |
ие |
о |
ние |
|
|
е с |
бюджета |
бюджет |
бюджет |
Темп |
||
|
||||||
|
учетом |
за |
е с |
а за |
роста, |
|
|
измене |
январь- |
учетом |
январь- |
2001 год |
|
|
ний от |
декабрь |
поправо |
декабрь |
к 2000 |
|
|
12.02.02 |
2001 года |
к |
2000 г |
году в % |
|
РАСХОДЫ |
|
|
|
|
|
|
ГОСУДАРСТВЕННОЕ |
|
|
|
|
|
|
УПРАВЛЕНИЕ И |
261927 |
261691 |
99,9 |
192767 |
135,8 |
|
МЕСТНОЕ |
||||||
|
|
|
|
|
||
САМОУПРАВЛЕНИЕ |
|
|
|
|
|
|
СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ |
9521 |
6939 |
72,9 |
1876 |
369,9 |
|
МЕЖДУНАРОДНАЯ |
|
|
|
|
|
|
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
|
|
|
|
|
|
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ |
|
|
|
|
|
|
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И |
285770 |
286239 |
100,2 |
238578 |
120,0 |
|
ОБЕСПЕЧЕНИЕ |
||||||
|
|
|
|
|
||
БЕЗОПАСНОСТИ |
|
|
|
|
|
|
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ,ЭНЕ |
|
|
|
|
|
|
РГЕТИКА И |
686272 |
685963 |
100,0 |
20970 |
|
|
СТРОИТЕЛЬСТВО |
|
|
|
|
|
|
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И |
533861 |
476428 |
89,2 |
289332 |
164,7 |
|
РЫБОЛОВСТВО |
||||||
|
|
|
|
|
||
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ |
|
|
|
|
|
|
СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ |
|
|
|
|
|
|
РЕСУРСОВ, |
|
|
|
|
|
|
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, |
|
|
|
|
|
|
КАРТОГРАФИЯ И |
|
|
|
|
|
|
ГЕОДЕЗИЯ |
38512 |
38476 |
99,9 |
21788 |
176,6 |
|
ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ |
|
|
|
|
|
|
ХОЗЯЙСТВО, СВЯЗЬ, |
405760 |
359083 |
88,5 |
62999 |
570,0 |
|
ИНФОРМАТИКА |
|
|
|
|
|
|
РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ |
2800 |
2800 |
100,0 |
|
|
|
ИНФРАСТРУКТУРЫ |
|
|
||||
|
|
|
|
|
||
|
424 |
|
|
|
|
ЖИЛИЩНО- |
|
|
|
|
|
|
КОММУНАЛЬНОЕ |
375185 |
80350 |
21,4 |
36510 |
220,1 |
|
ХОЗЯЙСТВО |
|
|
|
|
|
|
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И |
|
|
|
|
|
|
ЛИКВИДАЦИЯ |
|
|
|
|
|
|
ПОСЛЕДСТВИЙ |
25676 |
24668 |
96,1 |
16301 |
151,3 |
|
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ |
||||||
|
|
|
|
|
||
СИТУАЦИЙ И |
|
|
|
|
|
|
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ |
|
|
|
|
|
|
ОБРАЗОВАНИЕ |
192002 |
177264 |
92,3 |
136558 |
129,8 |
|
КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И |
57758 |
57382 |
99,3 |
57566 |
99,7 |
|
КИНЕМАТОГРАФИЯ |
||||||
|
|
|
|
|
||
СРЕДСТВА МАССОВОЙ |
52242 |
52234 |
100,0 |
38751 |
134,8 |
|
ИНФОРМАЦИИ |
||||||
|
|
|
|
|
||
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И |
480474 |
461875 |
96,1 |
410772 |
112,4 |
|
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА |
||||||
|
|
|
|
|
||
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
879432 |
878333 |
99,9 |
396818 |
221,3 |
|
Государственные пособия |
|
|
|
|
|
|
гражданам, имеющим детей |
528433 |
527751 |
99,9 |
271018 |
194,7 |
|
(погашение кредиторской |
||||||
|
|
|
|
|
||
задолженности) |
|
|
|
|
|
|
Обслуживание |
139241 |
32272 |
23,2 |
25358 |
127,3 |
|
государственного долга |
||||||
|
|
|
|
|
||
Финансовая помощь другим |
1213233 |
1624974 |
|
1178579 |
137,9 |
|
уровням власти |
|
|||||
|
|
|
|
|
||
в т.ч. дотации |
1213233 |
1208232 |
99,6 |
738376 |
163,6 |
|
взаимные расчеты |
|
416742 |
|
220349 |
189,1 |
|
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ |
257959 |
248447 |
96,3 |
403000 |
61,6 |
|
Капитальные вложения |
731117 |
724054 |
99,0 |
400194 |
180,9 |
|
Всего расходов (без учета |
|
|
|
|
|
|
целевых бюджетных |
6629604 |
6479472 |
97,7 |
3925663 |
165,1 |
|
фондов) |
|
|
|
|
|
|
Расходы целевых бюджетных |
47574 |
46007 |
96,7 |
890342 |
5,2 |
|
фондов |
||||||
|
|
|
|
|
||
Всего расходов (с учетом |
|
|
|
|
|
|
целевых бюджетных |
6677178 |
6525479 |
97,7 |
4816005 |
135,5 |
|
фондов) |
|
|
|
|
|
425
Приложение 31 Доходы бюджета Удмуртской Республики на 2004г.
Статьи |
Сумма, тыс. |
Удельный |
|
руб. |
вес, % |
Налоговые доходы |
5 650 465 |
64,04 |
Налоги на прибыль |
3 894 902 |
44,15 |
Налоги на товары и услуги лицензионные и |
745 002 |
8,44 |
регистрационные сборы |
|
|
в т.ч. акцизы |
722 032 |
8,18 |
Налог на доходы физических лиц |
1 744 198 |
19,77 |
Налоги на совокупный доход |
118 180 |
1,34 |
Платежи за пользование природными |
834 959 |
9,46 |
ресурсами |
|
|
Неналоговые доходы |
299 768 |
3,4 |
Всего доходов |
5 950 233 |
67,44 |
Безвозмездные перечисления от других |
1 631 117 |
18,49 |
бюджетов бюджетной системы |
|
|
Итого доходов |
7 581 350 |
85,93 |
Целевые бюджетные фонды субъектов РФ |
1 241 080 |
14,07 |
Всего доходов |
8 822 430 |
100 |
426
Приложение 32 Расходы бюджета Удмуртской Республики на 2004г.
Статьи |
Сумма, |
Удельный |
|
тыс. руб. |
вес, % |
Государственное и местное самоуправление |
470 678 |
4,5 |
Судебная власть |
18 620 |
0,18 |
Правоохранительная деятельность и |
397 545 |
3,8 |
обеспечение безопасности государства |
|
|
Промышленность, энергетика и строительство |
1 072 410 |
10,26 |
Сельское хозяйство и рыболовство |
430 110 |
4,11 |
Охрана окружающей природной среды и |
54 445 |
0,52 |
природных ресурсов, гидрометеорология, |
|
|
картография и геодезия |
|
|
Транспорт, связь, информатика |
49 500 |
0,47 |
Развитие рыночной инфраструктуры |
15 000 |
0,14 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
25 740 |
0,25 |
Предупреждение и ликвидация последствий |
124 750 |
1,19 |
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
|
|
Образование |
286 109 |
2,76 |
Культура, искусство, кинематография |
107 780 |
1,03 |
Средства массовой информации |
102 286 |
0,98 |
Здравоохранение и физическая культура |
778 377 |
7,45 |
Социальная политика |
1 015 377 |
9,71 |
Обслуживание государственного и |
428 200 |
4,11 |
муниципального долга |
|
|
Финансовая помощь бюджетам других уровней |
3 250 597 |
31,09 |
Прочие расходы |
435 480 |
4,17 |
Всего расходов без учета целевых бюджетных |
9 063 191 |
86,69 |
фондов |
|
|
Расходы целевых бюджетных фондов |
1 391 080 |
13,3 |
Всего расходов с учетом целевых бюджетных |
10 454 271 |
100 |
фондов |
|
|
427
Приложение № 33 Доходы бюджета города Ижевска на 2002 г.
№ |
Доходы |
Сумма, тыс. |
Удельный |
п/п |
|
руб. |
вес, % |
|
|
|
|
1 |
Налоговые доходы |
2690194 |
85, 00 |
1.1. |
Налоги на прибыль (доход), прирост |
1778372 |
56,19 |
|
капитала |
|
|
1.2. |
Налоги на товары и услуги. |
265814 |
8,40 |
|
Лицензионные и регистрационные |
|
|
|
сборы |
|
|
1.3. |
Налоги на совокупный доход |
44420 |
1,40 |
1.4. |
Налог на имущество |
483510 |
15,28 |
1.5. |
Платежи за пользование природными |
92768 |
2,93 |
|
ресурсами |
|
|
1.6. |
Прочие налоги, пошлины, сборы |
25310 |
0,80 |
2. |
Неналоговые доходы |
109230 |
3,36 |
2.1. |
Доходы от имущества, находящегося |
92400 |
2,92 |
|
в государственной или |
|
|
|
муниципальной собственности |
|
|
2.2. |
Доходы от продажи земли и |
150 |
0,005 |
|
нематериальных активов |
|
|
2.3. |
Штрафные санкции, возмещение |
16680 |
0,53 |
|
ущерба |
|
|
|
Всего собственных доходов |
2799424 |
88,46 |
3. |
Безвозмездные перечисления |
365265 |
11,54 |
|
Всего доходов |
3164689 |
100,0 |
|
Дефицит |
277142 |
8,76 |
|
Баланс |
3441831 |
100,0 |
428
Приложение № 34 Расходы бюджета г. Ижевска на 2002 год
№ |
Расходы |
Сумма, |
Удельный |
п/п |
|
тыс.руб. |
вес, % |
|
Функционирование органов |
107218 |
3,12 |
|
местного самоуправления |
|
|
|
Международная деятельность |
385 |
0,01 |
|
Правоохранительная |
9420 |
0,27 |
|
деятельность и обеспечения |
|
|
|
безопасности государства |
|
|
|
Промышленность, энергетика, |
243150 |
7,06 |
|
строительство |
|
|
|
Охрана окружающей природной |
2051 |
0,06 |
|
среды и природных ресурсов |
|
|
|
Сельское хозяйство и |
7800 |
0,23 |
|
рыболовство |
|
|
|
Транспорт, дорожное хозяйство, |
229000 |
6,65 |
|
связь и информатика |
|
|
|
Развитие рыночной |
500 |
0,01 |
|
инфраструктуры |
|
|
|
Жилищно-коммунальное |
726315 |
21,10 |
|
хозяйство |
|
|
|
Предупреждение и ликвидация |
2000 |
0,06 |
|
последствий чрезвычайных |
|
|
|
ситуаций и стихийных бедствий |
|
|
|
Образование |
1240446 |
36,04 |
|
Культура, искусство, |
28259 |
0,82 |
|
кинематография |
|
|
|
Средства массовой информации |
6000 |
0,17 |
|
Здравоохранение и физическая |
700695 |
20,36 |
|
культура |
|
|
|
Социальная политика |
49344 |
1,43 |
|
Обслуживание государственного |
33744 |
0,98 |
|
долга |
|
|
|
Прочие расходы |
55504 |
1,61 |
|
Итого по бюджету |
3441831 |
100,0 |
429
Таблица 35214 Федеральная финансовая помощь бюджетам субъектов Федерации
в 1992-2002гг. (в % к ВВП)
|
|
|
1992г. |
1993г. |
1994г. |
1995г. |
1996г. |
1997г. |
1998г. |
1999г. |
2000г. |
2001г. |
|
2002г*. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дотации и |
0,00 |
0,02 |
0,09 |
0,06 |
0,09 |
0,13 |
0,10 |
0,06 |
0,15 |
0,54 |
|
0,34 |
|
||
субвенции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Субвенции* |
|
0,79 |
0,69 |
0,42 |
0,12 |
0,12 |
0,09 |
0,02 |
0,20 |
|
|
|
|
|
|
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Трансферты |
0,00 |
0,00 |
0,36 |
1,17 |
1,04 |
1.22 |
1,12 |
0,99 |
0,96 |
1,14 |
|
1,62 |
|
||
из ФФПР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Субсидии и |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,37 |
|
0,45 |
|
|
субвенции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из Фонда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
компенсаци |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
й |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Государстве |
|
|
|
|
|
|
|
0,18 |
0,11 |
0,27 |
|
0,33 |
|
||
нная |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
поддержка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
дорожного |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
хозяйства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Средства, |
|
0,61 |
1,95 |
2,54 |
0,42 |
0,81 |
0,43 |
0,36 |
0,14 |
0,28 |
0,05 |
|
0,00 |
|
|
переданные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
взаимным |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расчетам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие |
0,09 |
0,03 |
0,02 |
0,06 |
0,28 |
0,64 |
0,00 |
0,20 |
0,03 |
0,19 |
|
0,29 |
|
||
виды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
финансовой |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
помощи*** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Всего: |
|
1,49 |
2,70 |
3,40 |
1,80 |
2,30 |
2,50 |
1,60 |
1,36 |
1,54 |
2,56 |
|
3,03 |
|
|
средства, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
переданные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджетам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
других |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
уровней |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
властей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*План
**До 1999г. субвенции выделялись отдельной строкой в отчетности об исполнении федерального бюджета
***Включает сальдо по федеральным бюджетным ссудам
Источник: Министерство финансов РФ, расчеты авторов
214 Кадочников П., Синельников-Мурылев С., Трунин И. Проблемы моделирования воздействия межбюджетных трансфертов на фискальное поведение субнациональных властей. \\ Вопросы экономики №5. 2002 г. С.115
430
Таблица 36215
Межбюджетные пропорции и региональные финансы
(1998-2002гг.)
|
1998г. |
1999г. |
2000г. |
2001г. |
2002г. |
|
|
|
|
(нварь- |
(проект |
|
|
|
|
май) |
федеральног |
|
|
|
|
|
о бюджета) |
Доходы субнациональных бюджетов в консолидированном бюджете |
|||||
Доходы до |
54,0 |
48,9 |
45,8 |
41,5 |
44 |
трансфертов |
|
|
|
|
|
Чистые расходы |
54,1 |
51,9 |
54,4 |
54,1 |
- |
|
Трансферты из федерального бюджета |
|
|||
В% от доходов |
6,6 |
5,2 |
4,9 |
8,8 |
8 |
консолидированног |
|
|
|
|
|
о бюджета |
|
|
|
|
|
В % от объема |
10,8 |
9,6 |
9,6 |
17,5 |
19 |
консолидированног |
|
|
|
|
|
о бюджета |
|
|
|
|
|
субнациональных |
|
|
|
|
|
органов власти |
|
|
|
|
|
В % от расходов |
11,1 |
9,3 |
10,6 |
18,9 |
- |
консолидированног |
|
|
|
|
|
о бюджета |
|
|
|
|
|
|
Степень выравнивания |
|
|
Отношение душевого дохода 10 самых богатых субъектов к душевому доходу 10 самых бедных субъектов Федерации, раз
До трансфертов |
13,1 |
15,8 |
22,7 |
17,6 |
- |
После трансфертов |
5,3 |
5,7 |
6,5 |
4,8 |
- |
Отношение реального душевого дохода 10 самых бедных субъектов к среднему по России **
До трансфертов |
0,09 |
0,07 |
0,06 |
0,11 |
|
- |
После трансфертов |
0,23 |
0,33 |
0,48 |
0,65 |
|
- |
Показатели консолидированных региональных бюджетов, % ВВП |
|
|||||
Доходы до трансфертов |
13,2 |
12,9 |
13,7 |
12,8 |
|
12 |
Трансферты из |
1,6 |
1,4 |
1,5 |
2,7 |
|
2,2 |
федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
Расходы |
15,1 |
14,3 |
14,7 |
13,8 |
|
- |
Профицит |
-0,3 |
0,2 |
0,5 |
1,8 |
|
- |
Кредиторская |
3,1 |
1,8 |
1,0 |
0,9 |
|
- |
задолженность (на конец |
|
|
|
|
|
|
периода) |
|
|
|
|
|
|
в том числе по |
1,2 |
0,5 |
0,2 |
0,2 |
|
- |
заработной плате |
|
|
|
|
|
|
Задолженность |
- |
- |
1,4 |
2,0 |
|
- |
субнациональных |
|
|
|
|
|
|
органов власти на конец |
|
|
|
|
|
|
периода |
|
|
|
|
|
|
215 Федеративные межбюджетные отношения: современные тенденции и перспективы. Вопросы экономики №5. 2002 г. С.90
431