Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Уч.пособие_Финансы_для_Губкинского

.pdf
Скачиваний:
51
Добавлен:
13.05.2015
Размер:
3.74 Mб
Скачать

Приложение 28 Структура расходов фонда социального страхования Российской

Федерации на 2004г.

 

Виды расходов

 

Сумма,

Уд.вес,

 

 

 

 

 

млн.руб.

%

Расходы на содержание аппарата управления

 

4828,4

3,04

Международная деятельность и международное сотрудничество

19,8

0,01

Мероприятия в области НИОКР

 

 

67,6

0,04

 

 

 

 

Государственные капитальные вложения

 

1084,0

0,68

 

 

 

Расходы на подготовку и переподготовку кадров, обучение по

383,2

0,24

охране труда отдельных категорий застрахованных

 

 

 

Расходы на выплату компенсаций и предоставление льгот

 

1023,0

0,64

гражданам, подвергшимся радиационному воздействию

 

 

 

вследствие чернобыльской и других радиационных аварий

 

 

 

Прочие мероприятия в области социальной политики

 

541,2

0,34

 

 

 

Пособия по временной нетрудоспособности по обязательному

85040,0

53,51

социальному страхованию

 

 

 

 

 

Пособия по временной нетрудоспособности по обязательному

1450,0

0,91

социальному

страхованию

от

несчастных случаев

на

 

 

производстве и профессиональных заболеваний

 

 

 

 

 

 

 

 

Пособия по беременности и родам

 

 

11730,3

7,38

 

 

 

 

Пособия по уходу за ребенком до

достижения им возраста

5720,6

3,60

полутора лет

 

 

 

 

 

 

Пособия при рождении ребенка

 

 

6633,0

4,17

 

 

 

 

Пособия на возмещение стоимости

гарантированного перечня

187,0

0,12

услуг и социальные пособия на погребение

 

 

 

Другие социальные пособия

 

 

 

549,1

0,35

 

 

 

 

 

Единовременные страховые выплаты

 

 

533,2

0,34

 

 

 

 

 

Ежемесячные страховые выплаты

 

 

20810,2

13,09

Доставка и пересылка страховых выплат

 

433,3

0,27

 

 

 

 

 

Медицинская,

социальная и

профессиональная реабилитация

3834,3

2,41

пострадавших,

обеспечение

предупредительных мер

по

 

 

сокращению

производственного

травматизма

и

 

 

профессиональных заболеваний

 

 

 

 

Оплата путевок на санаторно-курортное лечение работников

 

1500,0

0,94

 

 

 

 

 

 

Оздоровление детей

 

 

 

11566,8

7,28

 

 

 

 

 

Частичное содержание ДЮСШ

 

 

1000,0

0,63

 

 

 

 

 

 

Всего расходов

 

 

 

158935,0

100,00

 

 

 

 

 

 

 

422

Приложение 29 Анализ поступления доходов на территории Удмуртской Республики и их

распределение между бюджетами разных уровней бюджетной системы России

 

Доходы

Всего

 

 

в том числе

 

 

 

 

поступи

В

Рост

В

Рост

В

Рост

 

 

ло в

федера

(сниже

респу

(сниже

местны

(сниж

 

 

2001г.,

льный

ние) к

блика

ние) к

е

ение)

 

 

млн.руб

бюджет

2000

нский

2000

бюджет

к 2000

 

 

.

 

году, в

бюдж

году, в

ы

году, в

 

 

 

 

%

ет

%

 

%

1.

Налог на

4904,1

1630,9

112,1

1539,7

151,1

1733,5

139,5

прибыль

 

 

 

 

 

 

 

2.

Подоходный

2168,0

21,7

9,6

734,2

209,7

1412,1

154,1

налог с

 

 

 

 

 

 

 

физических

 

 

 

 

 

 

 

лиц

 

 

 

 

 

 

 

3.

НДС

4602,7

4602,7

205,1

-

-

-

-

4.

Акцизы

1112,3

704,4

114,4

334,2

155,9

73,7

81,9

5.

Платежи за

1304,7

515,9

108,8

386,9

110,0

401,9

109,3

пользование

 

 

 

 

 

 

 

недрами

 

 

 

 

 

 

 

6.

Земельный

157,5

38,1

100,5

26,1

100,8

93,3

99,4

налог

 

 

 

 

 

 

 

7.

Налог на

784,3

7,2

175,6

30,0

86,2

747,1

146,2

имущество

 

 

 

 

 

 

 

8.

Прочие

2665,9

628,2

565,0

1308,3

704,1

729,4

87,8

налоги и сборы

 

 

 

 

 

 

 

ВСЕГО

17699,5

8149,1

157,7

4359,4

177,9

5191,0

120,5

поступлений

 

 

 

 

 

 

 

423

Приложение № 30 Анализ исполнения расходной части республиканского бюджета

Удмуртской Республики

 

 

 

%

 

 

 

 

Фактиче

исполне

Справоч

 

 

 

ское

ния

но:

 

 

Закон о

исполнен

Закона

исполне

 

НАИМЕНОВАНИЕ

бюджет

ие

о

ние

 

е с

бюджета

бюджет

бюджет

Темп

 

 

учетом

за

е с

а за

роста,

 

измене

январь-

учетом

январь-

2001 год

 

ний от

декабрь

поправо

декабрь

к 2000

 

12.02.02

2001 года

к

2000 г

году в %

РАСХОДЫ

 

 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

 

 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ И

261927

261691

99,9

192767

135,8

МЕСТНОЕ

 

 

 

 

 

САМОУПРАВЛЕНИЕ

 

 

 

 

 

СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ

9521

6939

72,9

1876

369,9

МЕЖДУНАРОДНАЯ

 

 

 

 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 

 

 

 

 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ

 

 

 

 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И

285770

286239

100,2

238578

120,0

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

 

 

 

 

 

БЕЗОПАСНОСТИ

 

 

 

 

 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ,ЭНЕ

 

 

 

 

 

РГЕТИКА И

686272

685963

100,0

20970

 

СТРОИТЕЛЬСТВО

 

 

 

 

 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И

533861

476428

89,2

289332

164,7

РЫБОЛОВСТВО

 

 

 

 

 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ

 

 

 

 

 

СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ

 

 

 

 

 

РЕСУРСОВ,

 

 

 

 

 

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ,

 

 

 

 

 

КАРТОГРАФИЯ И

 

 

 

 

 

ГЕОДЕЗИЯ

38512

38476

99,9

21788

176,6

ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ

 

 

 

 

 

ХОЗЯЙСТВО, СВЯЗЬ,

405760

359083

88,5

62999

570,0

ИНФОРМАТИКА

 

 

 

 

 

РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ

2800

2800

100,0

 

 

ИНФРАСТРУКТУРЫ

 

 

 

 

 

 

 

 

424

 

 

 

 

ЖИЛИЩНО-

 

 

 

 

 

КОММУНАЛЬНОЕ

375185

80350

21,4

36510

220,1

ХОЗЯЙСТВО

 

 

 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И

 

 

 

 

 

ЛИКВИДАЦИЯ

 

 

 

 

 

ПОСЛЕДСТВИЙ

25676

24668

96,1

16301

151,3

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ

 

 

 

 

 

СИТУАЦИЙ И

 

 

 

 

 

СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ

192002

177264

92,3

136558

129,8

КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И

57758

57382

99,3

57566

99,7

КИНЕМАТОГРАФИЯ

 

 

 

 

 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ

52242

52234

100,0

38751

134,8

ИНФОРМАЦИИ

 

 

 

 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И

480474

461875

96,1

410772

112,4

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

 

 

 

 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

879432

878333

99,9

396818

221,3

Государственные пособия

 

 

 

 

 

гражданам, имеющим детей

528433

527751

99,9

271018

194,7

(погашение кредиторской

 

 

 

 

 

задолженности)

 

 

 

 

 

Обслуживание

139241

32272

23,2

25358

127,3

государственного долга

 

 

 

 

 

Финансовая помощь другим

1213233

1624974

 

1178579

137,9

уровням власти

 

 

 

 

 

 

в т.ч. дотации

1213233

1208232

99,6

738376

163,6

взаимные расчеты

 

416742

 

220349

189,1

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

257959

248447

96,3

403000

61,6

Капитальные вложения

731117

724054

99,0

400194

180,9

Всего расходов (без учета

 

 

 

 

 

целевых бюджетных

6629604

6479472

97,7

3925663

165,1

фондов)

 

 

 

 

 

Расходы целевых бюджетных

47574

46007

96,7

890342

5,2

фондов

 

 

 

 

 

Всего расходов (с учетом

 

 

 

 

 

целевых бюджетных

6677178

6525479

97,7

4816005

135,5

фондов)

 

 

 

 

 

425

Приложение 31 Доходы бюджета Удмуртской Республики на 2004г.

Статьи

Сумма, тыс.

Удельный

 

руб.

вес, %

Налоговые доходы

5 650 465

64,04

Налоги на прибыль

3 894 902

44,15

Налоги на товары и услуги лицензионные и

745 002

8,44

регистрационные сборы

 

 

в т.ч. акцизы

722 032

8,18

Налог на доходы физических лиц

1 744 198

19,77

Налоги на совокупный доход

118 180

1,34

Платежи за пользование природными

834 959

9,46

ресурсами

 

 

Неналоговые доходы

299 768

3,4

Всего доходов

5 950 233

67,44

Безвозмездные перечисления от других

1 631 117

18,49

бюджетов бюджетной системы

 

 

Итого доходов

7 581 350

85,93

Целевые бюджетные фонды субъектов РФ

1 241 080

14,07

Всего доходов

8 822 430

100

426

Приложение 32 Расходы бюджета Удмуртской Республики на 2004г.

Статьи

Сумма,

Удельный

 

тыс. руб.

вес, %

Государственное и местное самоуправление

470 678

4,5

Судебная власть

18 620

0,18

Правоохранительная деятельность и

397 545

3,8

обеспечение безопасности государства

 

 

Промышленность, энергетика и строительство

1 072 410

10,26

Сельское хозяйство и рыболовство

430 110

4,11

Охрана окружающей природной среды и

54 445

0,52

природных ресурсов, гидрометеорология,

 

 

картография и геодезия

 

 

Транспорт, связь, информатика

49 500

0,47

Развитие рыночной инфраструктуры

15 000

0,14

Жилищно-коммунальное хозяйство

25 740

0,25

Предупреждение и ликвидация последствий

124 750

1,19

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

 

 

Образование

286 109

2,76

Культура, искусство, кинематография

107 780

1,03

Средства массовой информации

102 286

0,98

Здравоохранение и физическая культура

778 377

7,45

Социальная политика

1 015 377

9,71

Обслуживание государственного и

428 200

4,11

муниципального долга

 

 

Финансовая помощь бюджетам других уровней

3 250 597

31,09

Прочие расходы

435 480

4,17

Всего расходов без учета целевых бюджетных

9 063 191

86,69

фондов

 

 

Расходы целевых бюджетных фондов

1 391 080

13,3

Всего расходов с учетом целевых бюджетных

10 454 271

100

фондов

 

 

427

Приложение № 33 Доходы бюджета города Ижевска на 2002 г.

Доходы

Сумма, тыс.

Удельный

п/п

 

руб.

вес, %

 

 

 

 

1

Налоговые доходы

2690194

85, 00

1.1.

Налоги на прибыль (доход), прирост

1778372

56,19

 

капитала

 

 

1.2.

Налоги на товары и услуги.

265814

8,40

 

Лицензионные и регистрационные

 

 

 

сборы

 

 

1.3.

Налоги на совокупный доход

44420

1,40

1.4.

Налог на имущество

483510

15,28

1.5.

Платежи за пользование природными

92768

2,93

 

ресурсами

 

 

1.6.

Прочие налоги, пошлины, сборы

25310

0,80

2.

Неналоговые доходы

109230

3,36

2.1.

Доходы от имущества, находящегося

92400

2,92

 

в государственной или

 

 

 

муниципальной собственности

 

 

2.2.

Доходы от продажи земли и

150

0,005

 

нематериальных активов

 

 

2.3.

Штрафные санкции, возмещение

16680

0,53

 

ущерба

 

 

 

Всего собственных доходов

2799424

88,46

3.

Безвозмездные перечисления

365265

11,54

 

Всего доходов

3164689

100,0

 

Дефицит

277142

8,76

 

Баланс

3441831

100,0

428

Приложение № 34 Расходы бюджета г. Ижевска на 2002 год

Расходы

Сумма,

Удельный

п/п

 

тыс.руб.

вес, %

 

Функционирование органов

107218

3,12

 

местного самоуправления

 

 

 

Международная деятельность

385

0,01

 

Правоохранительная

9420

0,27

 

деятельность и обеспечения

 

 

 

безопасности государства

 

 

 

Промышленность, энергетика,

243150

7,06

 

строительство

 

 

 

Охрана окружающей природной

2051

0,06

 

среды и природных ресурсов

 

 

 

Сельское хозяйство и

7800

0,23

 

рыболовство

 

 

 

Транспорт, дорожное хозяйство,

229000

6,65

 

связь и информатика

 

 

 

Развитие рыночной

500

0,01

 

инфраструктуры

 

 

 

Жилищно-коммунальное

726315

21,10

 

хозяйство

 

 

 

Предупреждение и ликвидация

2000

0,06

 

последствий чрезвычайных

 

 

 

ситуаций и стихийных бедствий

 

 

 

Образование

1240446

36,04

 

Культура, искусство,

28259

0,82

 

кинематография

 

 

 

Средства массовой информации

6000

0,17

 

Здравоохранение и физическая

700695

20,36

 

культура

 

 

 

Социальная политика

49344

1,43

 

Обслуживание государственного

33744

0,98

 

долга

 

 

 

Прочие расходы

55504

1,61

 

Итого по бюджету

3441831

100,0

429

Таблица 35214 Федеральная финансовая помощь бюджетам субъектов Федерации

в 1992-2002гг. (в % к ВВП)

 

 

 

1992г.

1993г.

1994г.

1995г.

1996г.

1997г.

1998г.

1999г.

2000г.

2001г.

 

2002г*.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дотации и

0,00

0,02

0,09

0,06

0,09

0,13

0,10

0,06

0,15

0,54

 

0,34

 

субвенции

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Субвенции*

 

0,79

0,69

0,42

0,12

0,12

0,09

0,02

0,20

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трансферты

0,00

0,00

0,36

1,17

1,04

1.22

1,12

0,99

0,96

1,14

 

1,62

 

из ФФПР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Субсидии и

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,37

 

0,45

 

 

субвенции

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

из Фонда

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

компенсаци

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

й

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государстве

 

 

 

 

 

 

 

0,18

0,11

0,27

 

0,33

 

нная

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

поддержка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дорожного

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хозяйства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средства,

 

0,61

1,95

2,54

0,42

0,81

0,43

0,36

0,14

0,28

0,05

 

0,00

 

 

переданные

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

взаимным

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

расчетам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочие

0,09

0,03

0,02

0,06

0,28

0,64

0,00

0,20

0,03

0,19

 

0,29

 

виды

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

финансовой

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

помощи***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего:

 

1,49

2,70

3,40

1,80

2,30

2,50

1,60

1,36

1,54

2,56

 

3,03

 

 

средства,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

переданные

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бюджетам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

других

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уровней

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

властей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*План

**До 1999г. субвенции выделялись отдельной строкой в отчетности об исполнении федерального бюджета

***Включает сальдо по федеральным бюджетным ссудам

Источник: Министерство финансов РФ, расчеты авторов

214 Кадочников П., Синельников-Мурылев С., Трунин И. Проблемы моделирования воздействия межбюджетных трансфертов на фискальное поведение субнациональных властей. \\ Вопросы экономики №5. 2002 г. С.115

430

Таблица 36215

Межбюджетные пропорции и региональные финансы

(1998-2002гг.)

 

1998г.

1999г.

2000г.

2001г.

2002г.

 

 

 

 

(нварь-

(проект

 

 

 

 

май)

федеральног

 

 

 

 

 

о бюджета)

Доходы субнациональных бюджетов в консолидированном бюджете

Доходы до

54,0

48,9

45,8

41,5

44

трансфертов

 

 

 

 

 

Чистые расходы

54,1

51,9

54,4

54,1

-

 

Трансферты из федерального бюджета

 

В% от доходов

6,6

5,2

4,9

8,8

8

консолидированног

 

 

 

 

 

о бюджета

 

 

 

 

 

В % от объема

10,8

9,6

9,6

17,5

19

консолидированног

 

 

 

 

 

о бюджета

 

 

 

 

 

субнациональных

 

 

 

 

 

органов власти

 

 

 

 

 

В % от расходов

11,1

9,3

10,6

18,9

-

консолидированног

 

 

 

 

 

о бюджета

 

 

 

 

 

 

Степень выравнивания

 

 

Отношение душевого дохода 10 самых богатых субъектов к душевому доходу 10 самых бедных субъектов Федерации, раз

До трансфертов

13,1

15,8

22,7

17,6

-

После трансфертов

5,3

5,7

6,5

4,8

-

Отношение реального душевого дохода 10 самых бедных субъектов к среднему по России **

До трансфертов

0,09

0,07

0,06

0,11

 

-

После трансфертов

0,23

0,33

0,48

0,65

 

-

Показатели консолидированных региональных бюджетов, % ВВП

 

Доходы до трансфертов

13,2

12,9

13,7

12,8

 

12

Трансферты из

1,6

1,4

1,5

2,7

 

2,2

федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

Расходы

15,1

14,3

14,7

13,8

 

-

Профицит

-0,3

0,2

0,5

1,8

 

-

Кредиторская

3,1

1,8

1,0

0,9

 

-

задолженность (на конец

 

 

 

 

 

 

периода)

 

 

 

 

 

 

в том числе по

1,2

0,5

0,2

0,2

 

-

заработной плате

 

 

 

 

 

 

Задолженность

-

-

1,4

2,0

 

-

субнациональных

 

 

 

 

 

 

органов власти на конец

 

 

 

 

 

 

периода

 

 

 

 

 

 

215 Федеративные межбюджетные отношения: современные тенденции и перспективы. Вопросы экономики №5. 2002 г. С.90

431