Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
0961511_49AD9_diplomnyi_proekt_municipalnoe_upr...doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
1.39 Mб
Скачать

Рассмотрим основное содержание и задачи программы.

Задачами разработки Программы являются:

  1. Формирование перечня мероприятий, направленных на развитие транспортного комплекса МО г. Щекино до 2015 года, с определением сроков и исполнителей их реализации, необходимых объемов и источников финансирования.

  2. Обеспечение эффективности расходования бюджетных средств при реализации проектов развития транспортной системы МО г. Щекино.

Характеристика и основные проблемы современного состояния транспортного комплекса МО г. Щекино были даны в аналитической главе 2 данного курсового проекта. Для целей управления под транспортным комплексом МО г. Щекино понимается совокупность объектов и субъектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств, функционирующих в пределах административных границ МО г. Щекино.

Целью программы является обеспечение эффективного, стабильного и безопасного функционирования транспортного комплекса МО г. Щекино, отвечающего потребностям социально-экономического развития города.

Достижение этой цели обеспечивается за счет решения следующих задач:

  • внедрение стратегического транспортного планирования при управлении развитием транспортного комплекса МО г. Щекино;

  • повышение доступности пассажирского транспорта общего пользования, включая увеличение комфортности передвижений, в том числе для лиц с ограниченными возможностями;

  • повышение эффективности использования дорожной сети МО г. Щекино путем ее развития, а также совершенствования организации дорожного движения;

  • повышение безопасности транспортного комплекса МО г. Щекино за счет снижения аварийности на автомобильном транспорте, улучшения экологического состояния городской среды, повышения оперативности работы специальных и аварийных служб;

  • внедрение инновационных продукции, услуг и технологий в сфере строительства, реконструкции и эксплуатации транспортной инфраструктуры;

  • увеличение доли населения, пользующегося услугами ГПТ;

  • увеличение скорости сообщения на ГПТ.

Реализация Программы рассчитана на четыре года с 2012 года по 2015 год включительно. Планируемые объемы и источники финансирования мероприятий Программы представлены в табл. 3.2.

Мероприятия программы финансируются за счет средств бюджета МО г. Щекино: в объеме 137 327 069 руб., в том числе:

2012 год – 32 298 424 руб.;

2013 год – 33 797 939 руб.;

2014 год – 31 421 316 руб.;

2015 год – 39 809 390 руб.

Мероприятия Программы сформированы по результатам swot-анализа.

Все проектные мероприятия сгруппированы по пяти направлениям:

1 направление «Инновации в сфере транспортного комплекса МО г. Щекино»;

2 направление «Стратегическое транспортное планирование»;

3 направление «Доступность транспортного комплекса МО г. Щекино»;

4 направление «Эффективность транспортного комплекса МО г. Щекино»;

5 направление «Безопасность транспортного комплекса МО г. Щекино».

Мероприятия направления «Инновации в сфере транспортного комплекса МО г. Щекино», связанные с внедрением инновационных продукции, услуг и технологий в сфере строительства, реконструкции и эксплуатации транспортной инфраструктуры, включены в соответствующие направления программы.

Таблица 3.2 - Планируемый объем финансирования направлений

Название направления

Планируемый объем финансирования по годам, руб.

Всего

в 2012-2015 гг.,

руб.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Инновации в сфере транспортного комплекса МО г. Щекино

3 000

3 000

3 000

3 000

12 000

Стратегическое транспортное планирование

69 642

41 505

43 331

45 064

199 542

Доступность транспортного комплекса МО г. Щекино

15 233622

20 285431

21 004679

25 844 06

82 378 138

Эффективность транспортного комплекса МО г. Щекино

15 722376

12 245512

9 122020

8 159192

48 249 099

Безопасность транспортного комплекса МО г. Щекино

1 269 784

1 222 491

1 248 286

2 747 728

6 488 289

Итого

32 298424

33 797939

31 421316

39 809390

137 327069

Структура расходов по годам,%

23,5

24,6

22,9

29,0

100

Основные контрольные цифры представленные в таблице 3.2. показывают достаточно равномерное по годам финансирование программы.