Скачиваний:
36
Добавлен:
02.05.2014
Размер:
1.06 Mб
Скачать

3.7 Анализ трудоемкости выпуска продукции

Исходные данные:

Таблица 3.7

Вариант

Огр.-тех. мероприятия

Экономия нормо-часов, тыс. руб.

Квартал полного

внедрения

План

Факт

1

1

100

I

II

2

20

IV

III

3

40

II

IV

4

Продолжение табл. 3.7

160

III

I

2

1

600

III

II

2

200

III

IV

3

140

I

III

4

160

I

II

3

1

130

II

IV

2

100

I

III

3

40

III

II

4

50

III

IV

4

1

175

I

II

2

100

I

II

3

40

III

IV

4

50

IV

III

5

1

175

II

III

2

190

II

IV

3

200

I

II

4

215

III

IV

6

1

550

III

IV

2

720

III

II

3

660

I

II

4

610

II

IV

7

1

50

I

II

2

70

III

IV

3

110

IV

III

4

150

II

III

8

1

200

I

III

2

225

II

III

3

240

III

IV

4

400

IV

IV

9

1

600

IV

III

2

400

IV

III

3

140

I

II

4

160

III

IV

10

1

200

I

II

2

640

I

III

3

350

III

IV

4

420

II

III

3.8 Анализ влияния факторов на изменение фондоотдачи

Таблица 3.8

Показатели

Варианты

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Товарная продукция в сопоставимых ценах, тыс.р.

  • Базисный период

21154

34580

4450

20460

32560

8210

75160

101450

54200

890010

  • Отчетный период

23226

37660

5000

21240

34640

9100

80000

112490

56000

920020

2. Среднегодовая стоимость ОПФ, т. руб.

  • Базисный период

27300

42000

5550

24260

42000

9220

92150

132500

73100

958000

  • Отчетный период

28240

43000

5710

25540

44100

10150

92600

149400

78420

990950

3. В том числе активная часть производственных фондов, т.р.

  • Базисный период

4222

5880

8047

3280

20450

10150

9430

103200

65400

524300

  • Отчетный период

4257

5930

8070

3380

26290

14180

9890

114100

69200

550400

4. Основная продукция предприятия, тыс. руб.

  • Б

    Продолжение табл. 3.8

    азисный период

7625

8945

5250

1020

153200

3050

2230

783300

51240

402050

  • Отчетный период

7950

9245

5640

1500

19270

6010

2550

845200

59140

483200

5. Среднегодовая производственная мощность, тыс. руб.

  • Базисный период

25500

42500

5380

38400

35510

10100

92100

110540

73900

102310

  • Отчетный период

28440

48350

5600

39100

37200

11200

97000

124400

76250

104920

Таблица 3.9

Ва-риант

Часовая выработка ед. оборудования, тыс.руб. (Wчас)

Продолжительность смены, час (g)

Коэффициент сменности (Ксм)

Число дней работы единицы оборудования (Т)

Количество единиц оборудования, шт.

Общая стоимость оборудования, млн. р. (С)

1

План

50

6

2,2

165

40

5000

Факт

48

6,2

1,8

155

38

5500

2

План

62

7,3

2,8

178

52

2600

Факт

61

7,5

2,0

170

50

2500

3

План

35

7,5

2,1

156

72

6000

Факт

40

7,4

2,2

158

74

6100

4

План

55

5,8

2,5

160

66

5200

Факт

57

6,1

2,4

161

68

52500

5

План

53

6,3

2,7

150

63

56440

Факт

50

6,2

2,8

155

62

59000

6

План

61

6,6

2,1

157

65

6600

Факт

59

6,8

2,3

161

67

7000

7

Продолжение табл. 3.9

План

66

7,0

2,4

166

58

7350

Факт

67

6,8

2,5

168

59

7500

8

План

74

6,5

2,0

155

60

7440

Факт

72

6,3

2,1

167

59

7350

9

План

71

6,2

1,9

157

58

5325

Факт

69

6,1

2,4

159

60

5300

10

План

70

5,9

1,5

160

45

4690

Факт

72

6,0

1,7

163

42

5155