Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
методичка для Г-АГУ.doc
Скачиваний:
63
Добавлен:
13.02.2016
Размер:
1.22 Mб
Скачать

Приложения Бухгалтерский баланс На 1 января 2007г.

Организация ООО “Гамма”

КОДЫ

Актив

Код строки

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I.Внеоборотные активы

Основные средства

120

2014

2195

Незавершенное строительство

130

9

731

Долгосрочные финансовые вложения

140

Отложенные налоговые активы

ИТОГО по разделу I.

190

2023

2934

II. Оборотные активы

Запасы

210

1214

1848

В том числе:

Сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16)

211

1022

1444

Затраты в незавершенном производстве

213

117

153

Готовая продукция и товары для перепродажи

214

66

158

Расходы будущих периодов (31)

216

9

93

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)

220

140

190

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

-

50

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

302

516

в том числе: покупатели и заказчики (62, 76, 82)

241

302

340

Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82)

250

100

Денежные средства

260

62

174

ИТОГО по разделу II

290

1718

2878

БАЛАНС (сумма строк 190+290)

300

3741

5812

Пассив

Код строки

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. Капитал и резервы

Уставный капитал (85)

410

500

500

Добавочный капитал

420

480

480

Резервный капитал

430

80

166

В том числе резервы, образованные в соответствии с:

Законодательством

Учредительными документами

431

432

80

80

86

Нераспределенная прибыль отчетного года (непокрытый убыток)

470

342

1204

ИТОГО по разделу III

490

718

2350

IV. Долгосрочные обязательства

Займы и кредиты (92, 95)

510

ИТОГО по разделу IV.

590

V. Краткосрочные обязательства

Займы и кредиты (90, 94)

610

1260

1128

Кредиторская задолженность

620

1718

2306

В том числе:

Поставщики и подрядчики (60, 76)

621

1250

1506

Задолженность перед персоналом организации (70)

622

164

290

Задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)

623

61

118

Задолженность по налогам и сборам

624

180

240

Прочие кредиторы

625

63

152

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

630

Доходы будущих периодов

640

20

8

Резервы предстоящих расходов

650

25

20

ИТОГО по разделу V

690

3023

3462

БАЛАНС

700

3741

5812

Отчет о прибылях и убытках

за____________2007 г.

Показатель

2007 г.

2006 г

Наименование

Код

1

2

3

4

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

33304

29670

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

(21670)

(22280)

Валовая прибыль

029

11634

7390

Коммерческие расходы

030

(2550)

(1480)

Управленческие расходы

040

(4230)

(3020)

Прибыль (убыток) от продаж

050

4854

2890

Прочие доходы и расходы

Проценты к получению

060

75

38

Проценты к уплате

070

(655)

(240)

Доходы от участия в других организациях

080

Прочие доходы

090

246

236

Прочие расходы

100

666

480

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

3854

2444

Отложенные налоговые активы

141

24

-

Отложенные налоговые обязательства

142

-

-

Текущий налог на прибыль

150

(1144)

(812)

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

2734

1632