Бухгалтерский баланс
Коды |
||||||||
070001 |
||||||||
|
|
|
||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
||||||||
|
|
|
на_01.февраля_____2009г.
Дата (год, месяц, число)
Организация
______________________
_____________по ОКПО
Идентификационный номер
налогоплательщика ИНН
Вид деятельности
по ОКВЭД
Организационно-правовая форма собственности по ____________
____________________________________________ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное
Зачеркнуть) по ОКЕИ
Адрес: ______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
Актив |
Код строки |
На начало отчетного периода |
На конец отчетного периода |
1 |
2 |
3 |
4 |
1.Внеобортные активы |
|
|
|
Нематериальные активы |
110 |
|
|
Основные средства |
120 |
13005700 |
13535700 |
Незавершенное строительство |
130 |
|
|
Доходные вложения в материальные ценности |
135 |
|
|
Долгосрочные финансовые вложения |
140 |
|
500000 |
Прочие внеоборотные активы |
150 |
|
|
Итоги по разделу 1 |
|
13005700 |
14035700 |
2.Оборотные активы |
|
|
|
Запасы |
210 |
102300 |
1104680 |
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
211 |
3276440 |
2273360 |
животные на выращивании и откормке |
212 |
|
|
затраты в незавершённом производстве |
213 |
|
|
готовая продукция и товары для перепродажи |
214 |
893600 |
3052300 |
товары отгруженные |
215 |
6200000 |
6200000 |
расходы будущих периодов |
216 |
|
|
прочие запасы и затраты |
217 |
|
|
Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям |
220 |
|
|
Дебиторская задолженность(более 12 месяцев) |
230 |
2600 |
2600 |
в том числе: покупатели и заказчики |
231 |
8860 |
4000 |
Дебиторская задолженность(в течении 12 месяцев) |
240 |
|
|
в том числе: покупатели и заказчики |
241 |
|
|
Краткосрочные финансовые вложения |
250 |
0 |
300000 |
Денежные средства |
260 |
2826200 |
9205660 |
Прочие оборотные активы |
270 |
|
|
Итоги по разделу 2 |
290 |
13310000 |
22142600 |
Баланс |
300 |
26315700 |
36178300 |
Пассив |
Код строки |
На начало отчетного периода |
На конец D5 отчетного периода |
1 |
2 |
3 |
4 |
3.Капитал и резервы |
|
|
|
Уставный капитал |
410 |
9800000 |
9800000 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
411 |
|
|
Добавочный капитал |
420 |
|
|
Резервный капитал |
430 |
270000 |
270000 |
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством |
431 |
|
|
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами |
432 |
|
|
Нераспределённая прибыль отчетного года |
470 |
5225900 |
5225900 |
Итого по разделу 3. |
490 |
15295900 |
15295900 |
4.Долгосрочные обязательства |
|
|
|
Займы и кредиты |
510 |
0 |
9000000 |
Отложенные налоговые обязательства |
515 |
|
|
Прочие долгосрочные обязательства |
520 |
|
|
Итого по разделу 4. |
590 |
0 |
9000000 |
5.Краткосрочные обязательства |
|
|
|
Займы и кредиты |
610 |
320000 |
2380000 |
Краткосрочная задолженностью |
620 |
6500 |
2000 |
в том числе: поставщики и подрядчики |
621 |
3305800 |
2452900 |
задолженностью перед персоналом организации |
622 |
2370000 |
1792000 |
задолженностью перед государственными внебюджетными фондами |
623 |
900600 |
900600 |
задолженностью по налогам и сборам |
624 |
940000 |
648000 |
Прочие кредиторы |
625 |
3176900 |
3176900 |
Доходы будущих периодов |
640 |
0 |
530000 |
Резервы предстоящих расходов |
650 |
|
|
Прочие краткосрочные обязательства |
660 |
|
|
Итоги по разделу5 |
690 |
11019800 |
11882400 |
Баланс |
700 |
26315700 |
36178300 |