Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
90
Добавлен:
23.03.2016
Размер:
1.36 Mб
Скачать

Вариант 2

1.Взаимосвязь финансового планирования и финансовой стратегии организации.

2 Среднесписочная численность рабочих составляет:

В 1 квартале – 3200 человек;

Во 2 квартале – 3400 человек;

В 3 квартале – 3600 человек;

В 4 квартале – 3800 человек;

Численность рабочих на начало прогнозируемого периода – 2905 человек.

Выбыло рабочих по уважительным причинам (от среднегодовой численности - 3100):

В 1 квартале – 2,6 %;

Во 2 квартале – 1,67 %;

В 3 квартале – 0,1 %;

В 4 квартале – 0,11 %;

Спрогнозировать дополнительную потребность рабочих:

поквартально и за год;

для восполнения убыли рабочих.

3. Промышленное предприятие работает в реальном секторе экономики. Некоторые показатели работы представлены

Выручка от продаж 36000 руб

Переменные затраты 20000 руб

Объем реализации 200 ед.

Постоянные затраты 12000 руб

Специалисты компании прогнозируют несколько вариантов развития событий, приведённых ниже. Проанализируйте их с помощью расчётов и предложите конкретные контр - меры по предотвращению возможных убытков.

  1. Выручка от реализации сократится на 30 % в связи с появлением на рынке товара-заменителя.

  2. Произойдёт повышение закупочных цен на комплектующие и материалы на 5% и снижение отпускных цен на 10%.

  3. В случае отсутствия дополнительных расходов на рекламу в сумме 3 000 руб. спрос на продукцию может упасть на 20%.

Вариант 3

1.Взаимосвязь организационной и финансовой структуризации организации

2. Составить прогноз спроса на фрукты в области на 2012 и 2015 год и определить время достижения их нормативного потребления.

Численность городского населения составляет 390 тыс. человек, предполагается, что численность к 2012 году возрастет на 0,1 %, а к 2015 году – сократится на 3 %.

Норма потребления фруктов составляет 115 кг в год на человека.

Уровень потребления фруктов следующий: 2000 г. – 69 кг, 2007 г. – 95 кг.

3. Проведите анализ окупаемости инвестиционного проекта различными способами и сделайте выводы о целесообразности того или иного вложения средств в различных условиях (временных, инфляционных и т.п.)

Период инвестирования - 2 года.

Срок реализации инвестиционного проекта - 5 лет.

Инфляция - 19% годовых.

Средняя банковская ставка по долгосрочным депозитам - 43% годовых.

Инвестиции проводятся в 2 этапа. На первом году - 15 000 рублей, на втором году 25000 рублей.

Динамика прибыли от вложения в производственную деятельность по годам составляет: 1 год - 6000; 2 год - 17000; 3 год - 19000; 4 год - 24000; 5 год - 7000.

Вариант 4

1.Бюджетная модель

2. По исходным данным определить величину производственной мощности ведущего оборудования хлебопекарного производства на начало года, среднегодовой прирост мощностей, среднегодовую мощность, планируемый выпуск продукции при коэффициенте использования мощности 0,87.

Составить баланс производственной мощности ведущего оборудования хлебопекарного производства.

Количество оборудования на начало года 234 ед.

Часовая производительность единицы оборудования 0,58.

Годовой фонд работы оборудования 4120 ч.

Увеличение производственных мощностей в течение года за счет:

-организационно-технических мероприятий – 77 тыс. тонн с 1 февраля;

-мероприятий технического прогресса – 67 тыс. тонн с апре-ля;

-реконструкции – 25 тыс. тонн с 1 июня.

-Выбытие мощности – 33 тыс. тонн с 1 апреля и 44 тыс. тонн с 1 мая.

3. Компания подготовила смету денежных средств за ноябрь. Известна следующая информация, касающаяся запаса товаров:

Запасы на началот ноября

180 000 руб.

Планируемая себестоимость проданных товаров на ноябрь

900 000 руб

Планируемые запасы на конец ноября

160 000 руб.

Планируемые платежи в ноябре за закупки, сделанные в октябре

210 000 руб.

Планируемые платежи в ноябре за закупки, сделанные в ноябре

80%

Рассчитайте все планируемые выплаты в ноябре по закупкам.

Соседние файлы в папке Деньги кредит банки