- •Глава 1. Общая характеристика производственно-хозяйственной деятельности предприятия
- •1.1 Общая характеристика предприятия: история, организационная структура управления
- •1.2 Анализ технико-экономических показателей деятельности предприятия
- •1.3 Обеспеченность нормальных условий труда, охрана безопасности жизнедеятельности работающих
- •Глава 2. Анализ численности персонала, динамика использования рабочего времени предприятия (организации)
- •2.1 Анализ численности и структуры персонала
- •2.2 Режим рабочего времени на предприятии
- •Глава 3. Анализ структуры и функций бюро труда и заработной платы предприятия
- •3.1 Общая характеристика бюро труда и заработной платы.
- •3.2 Технология проведения аттестации руководителей и специалистов службы
- •3.3.Формы материального и нематериального стимулирования труда персонала предприятия, анализ производительности труда
- •Аттестационный лист
1.2 Анализ технико-экономических показателей деятельности предприятия
Технико-экономические показатели предприятия были представлены в сравнительной таблице (1) за последние 4 года с прогнозом на 2013 год. Как видно из приведенной таблицы объем выпуска продукции предприятия увеличивался за данный промежуток времени каждый год. Этот показатель рос с 2009 до 2012 гг. В прогнозе на 2013 год показатель уменьшен в связи с не самым лучшим положением предприятия. Это связано с уменьшением количества заказов со стороны постоянных пользователей продукции, с увеличением количества конкурентоспособных предприятий данной области. Предприятие столкнулось с трудностями сбыта продукции, потому что основная масса потребителей отказалась работать по предоплате, а так же из за значительного повышения тарифов на топливно-энергетические ресурсы. Именно с данными причинами и связаны также уменьшение объема реализации продукции, высвобождение работников в связи с положением предприятия, пониженная в несколько раз балансовая прибыль и прибыль, остающаяся в свободном распоряжении предприятия.
Однако коэффициент текущей ликвидности показывает, что предприятие, не смотря на свое положение, достаточно обеспеченно собственными ресурсами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств. Также коэффициент показывает, что текущие кредиторские обязательства предприятия полностью обеспечены материальными оборотными средствами предприятия. Просроченной дебиторской и кредиторской задолженности предприятие не имеет. Все налоги были вовремя уплачены. Задержки заработной платы не происходило. Предприятие поддерживает свою репутацию и в любом случае старается заботиться о своих работниках. Это видно по увеличенной среднемесячной заработной плате работников.
О финансовом состоянии предприятия можно судить по показателю рентабельности предприятия. В прогнозе на 2013 год он существенно ниже, чем за предыдущие пару лет. Причина этому приведена была мной выше.
Таблица 1.
Технико-экономические показатели работы предприятия.
№ п/п |
Показатели |
Ед. изм. |
2009г. |
2010г. |
2011г. |
2012г. |
1кв2013г. факт. |
Прогноз 2013г. |
1 |
Объем выпуска продукции в сопоставимых ценах |
млн.руб. |
128,1 |
252,6 |
453,9 |
603,4 |
77,9 |
401,0 |
2 |
Объем реализации продукции |
млн.руб. |
155,7 |
256,8 |
454,3 |
690,0 |
59,8 |
393,8 |
3 |
Производство основных видов изделий НГПО |
млн.руб. |
52,1 |
95,0 |
231,9 |
193,2 |
28,9 |
|
4 |
Среднесписочная численность рабочих |
чел. |
567 |
481 |
550 |
606 |
587 |
500 |
5 |
Среднемесячная з/плата |
руб. |
10333 |
13415 |
16190 |
18318 |
13498 |
19000 |
6 |
Задолженность по з/плате |
млн.руб. |
нет |
нет |
нет |
нет |
нет |
нет |
7 |
Балансовая прибыль |
млн.руб. |
-27,1 |
2,3 |
14,0 |
48,1 |
-10,2 |
6,7 |
8 |
Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия |
млн.руб. |
(31,3) |
1,3 |
1,0 |
26 |
11,8 |
6,0 |
9 |
Рентабельность предприятия |
% |
-14,3 |
0,5 |
3,2 |
5,1 |
-13,1 |
1,8 |
10 |
Стоимость основных фондов |
млн.руб. |
51,8 |
46,9 |
47,7 |
55 |
55 |
63,7 |
11 |
Величина активов |
млн.руб. |
247 |
277 |
379 |
265 |
191 |
292 |
12 |
Коэффициент текущей ликвидности |
|
1,2 |
1,3 |
1,27 |
1,5 |
1,8 |
1,2 |
13 |
Затраты на социальные нужды |
млн.руб. |
2,8 |
2,5 |
5 |
5,6 |
1,2 |
3,0 |
14 |
Затраты на экологию |
млн.руб. |
0,7 |
0,5 |
0,6 |
0,7 |
0,1 |
0,8 |
15 |
Сумма налогов уплаченных |
млн.руб. |
73,3 |
65,2 |
82,2 |
103,7 |
19,0 |
87,3 |
16 |
В федеральный бюджет |
млн.руб. |
23,7 |
22,6 |
25,2 |
38,4 |
6,5 |
30,0 |
17 |
В региональный бюджет |
млн.руб. |
27,2 |
15,8 |
18,9 |
23,7 |
5,0 |
19,8 |
18 |
В государственные внебюджетные фонды |
млн.руб. |
22,4 |
26,8 |
38,1 |
41,6 |
7,5 |
37,5 |
19 |
Задолженность по налогам в федеральный бюджет |
млн.руб. |
нет |
нет |
нет |
нет |
нет |
нет |
20 |
Задолженность по налогам в государственные внебюджетные фонды |
млн.руб. |
нет |
нет |
нет |
нет |
нет |
нет |
21 |
Кредиторская задолженность |
млн.руб. |
117,6 |
150,5 |
250 |
111 |
104 |
170 |
22 |
Просроченная кредиторская задолженность |
млн.руб. |
нет |
нет |
нет |
нет |
нет |
нет |
23 |
Дебиторская задолженность |
млн.руб. |
16,0 |
34,3 |
64 |
31 |
64 |
67 |
24 |
Просроченная дебиторская задолженность |
млн.руб. |
0.1 |
нет |
нет |
нет |
нет |
нет |
25 |
Сумма уплаченных штрафов |
|
нет |
нет |
нет |
нет |
нет |
нет |
Таким образом, можно сделать следующие выводы: предприятие ощущает недостаток оборотных средств для закупки необходимых материалов и комплектующих, пополняет оборотные средства заемными (банковскими кредитами). На предприятии были разработаны и утверждены «Антикризисные мероприятия ОАО «Нефтемаш»-САПКОН до 2014 года, в числе которых разработаны мероприятия по оптимизации производственных процессов и направления инвестиционной политики.