Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
sbornik.doc
Скачиваний:
75
Добавлен:
17.02.2016
Размер:
3.33 Mб
Скачать

Раздел 4. Учет краткосрочных активов

Подраздел 1000 учет денежных средств.

Задание 4.1. Составить первичные бухгалтерские документы по объекту учета «Денежных средств по текущему банковскому счету».

а) заполнить «Карточку образцов подписей и оттиска печати ТОО «Арман».

б) заявление на получение чековой книжки

в) заполнить денежный чек №01704ИИК БИК РНН Банк Кбе17, 18 от 5 января 2011г на получение денег с текущего счета банка на оплату труда за декабрь в размере 600000 тенге, для выплаты командировочных расходов 32000 тенге;

г) заполнить платежное поручение №6 от 5 января на перечисление социального налога 240000 тенге за декабрь.

Поступило в банк-получатель

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № ______

«______»______________200__г (дата выписки)

Сумма

Отправитель денег ________________________

(наименование)

РНН ____________________________________

Банк-получатель __________________________

ИИК

Код

БИК

Бенефициар ______________________________

(наименование)

РНН_____________________________________

Банк бенефициара_________________________

ИИК

КБе

БИК

Банк – посредник _________________________

БИК

Код назна-чения платежа

Код бюдж. классификации

Дата валютирования

Сумма прописью: ______________________________________

Дата получения товара (оказания услуг)____________________

Назначение платежа ____________________________________

(с указанием наименования товара, выполненных работ

____________________________________________________

оказанных услуг, номеров и даты товарных

Проведено банком-получателем

____________________________________________________ «_____»________________г.

документов, номера и даты договора и иных реквизитов) ___________________________

(подписи ответисполнителей)

_________________________

М.П. (Подписи отправителя денег) место штампа

(наименование предприятия, организации)

к/о Госбанка

ЗАЯАЛЕНИЕ № ____________

«_______» _______________________________ ___________г.

Просим выдать по нашему счету № …………………………..

1. Денежных чековых книжек ……........... шт. по ……….листов

количество прописью количество

2. Расчетных « » ………………. шт. по ……….. листов

3. Лимитированных « » с депонированием лимита с ………

………… счета (указать вид счета) …………шт. по…….. листов

лимит установить в сумме руб. ……………….

4. Нелимитированных чековых книжек ………..шт. по……листов

Для расчетов с …………………………………………..

Чеки обязуемся хранить под ключом, в безопасном от огня и хищения помещении

Чековые книжки доверяем получить нашему работнику т.

подпись которого ……………………. удостоверяем

Печать и подпись клиента

Кассе: указанное в заявлении количество чековых книжек выдать

Руководитель учреждения банка

экономист Бухгалтер

Денежные чековые книжки с бланками за №№ …………………….

Расчетные « » №№…………………….

Лимитированные « » №№…………………….

Выдал кассир Получил

Талон в кассу

« » …………………….. ……….г.

Счет №………………………..

Для оформления получено чековых книжек

1.Денежн. ……………………… шт.

с № ………………………………….

по № …………………………………

2.Расчетн. ………………………шт.

с № ……………………………………

по № ………………………………….

3.Лимитир. …………………………шт.

с № …………………………………….

по № ……………………………………

Бухгалтер

Чековые книжки с пересчетом коли-чества чеков от бухгалтера принял

Кассир

Корешок чека ___________

Статья затрат ______________________

Остаток лимита __________________коп

Выдан _______________________________

должность

кассир_______________

фамилия, и., о.

на заработную плату______

наименование затрат

___________________________________

номер и дата документа

Сумма _______________ 00 коп

Объект затрат ______________________

___________________________________

Чек получил ________________________

подпись

________________________________

Фамилия, и., о.

« ____» _____________ _______г

Линия отреза

Отделение (цех, участок) _______________

Хозрасчетное подразделение ____________

Статья затрат _________________________

Остаток лимита ______________________

ЧЕК № ____________

на производственные затраты

Выдан _______________________________

должность ,фамилия ,и., о

__________________ _____________

наименование затрат

Сумма____________________ 00_____ коп.

_____________________________________

Сверхлимитный расход ________________

_____________________________________

прописью

Разрешаю ____________________________

должность, подпись

Чек выдал ____________________________

подпись

Поступило в банк-получатель

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № ______

«______»______________200__г (дата выписки)

Сумма

Отправитель денег ________________________

(наименование)

РНН ____________________________________

Банк-получатель __________________________

ИИК

Код

БИК

Бенефициар ______________________________

(наименование)

ИИК

Код

БИК

БИК

Код назна- чения платежа

Код бюдж. классификации

Дата валютирования

Сумма прописью ______________________________________

Назначение платежа ____________________________________

(с указанием наименования товара, выполненных работ

____________________________________________________

оказанных услуг, номеров и даты товарных

Проведено банком-получателем

____________________________________________________ «_____»________________г.

документов, номера и даты договора и иных реквизитов) ___________________________

(подписи ответисполнителей)

_________________________

М.П. (Подписи отправителя денег) место штампа

Задание 4.2. Обработка выписки банка по текущему счету

а) заполненные документы на выполнение задания подобрать и приложить к выписке банка по счету 1030 «Денежные средства на текущем счете банка».

б) произвести бухгалтерскую обработку выписки банка и документов по корреспондирующим счетам.

Примечание: выписка дана банком, с приложениями с позиции банка.

ВЫПИСКА БАНКА ПО ТЕКУЩЕМУ БАНКОВСКОМУ СЧЕТУ ТОО «АРМАН» С 1 по 10 ЯНВАРЯ

(С ПОЗИЦИИ БАНКА)

Дата

Номер документа

Содержание хозяйственных операций

Оборот, сумма в тенге

дебет

Кредит

1

2

3

4

5

Остаток на 1 января

2446000-00

05.01

0170418

В кассу по чеку №017018 на: заработную плату командировочные расходы хозяйственные нужды

632000

05.01

6

Бюджету перечислен социальный налог за декабрь

240000

05.01

7

Перечислен НДС

180000-00

05.01

8

Перечислен налог

2000

05.01

9

Перечислен налог на транспорт

1000

05.01

10

Перечислен налог на землю

2000

05.01

11

Перечислено денежные средства накопительному пенсион.фонду

1893

05.01

12

Перечисление социальн. Отчисление

2000

1

2

3

4

5

06.01

13

Перечисление ТОО «Адиля» за материалы

40000-00

09.01

10/19

Получено от ТОО дома «Жанна»

500000-00

ИТОГО:

882000

Остаток на 11

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]