Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методички 3 курс / БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ.doc
Скачиваний:
22
Добавлен:
29.05.2015
Размер:
297.98 Кб
Скачать

Хозяйственные операции за декабрь 20__ года, (руб.)

п/п

Содержание операций

Вариант

1

2

1

2

3

4

1.

Отражено списание первоначальной стоимости объекта основных средств:

- его амортизации

- остаточной стоимости

- начислена выручка от продажи объекта основных средств

- НДС с выручки

100000

10000

90000

225400

34383

125000

25000

100000

140000

21355

2

Начислена задолженность по оплате труда:

а) основным производственным рабочим занятым изготовлением:

- комплекта мебели «Кабинет»

- комплекта мебели «Жилая комната»

б) рабочим за содержание производственного оборудования

в) ИТР и служащим общезаводских служб

32500

111800

19500

39000

40625

139750

24375

48750

3

Начислена амортизация по объектам основных средств:

- производственного оборудования

- зданий общезаводского назначения

13260

9490

16575

12860

4

Списаны вспомогательные материалы, израсходованные на содержание помещений и оборудования цехов

6500

8125

Продолжение таблицы 3

1

2

3

4

5

Начислены пособия рабочим и служащим по временной нетрудоспособности за счет средств социального страхования

8675

10340

6

Произведены удержания сумм оплаты труда работников:

- НДФЛ

- по исполнительным листам (алименты)

26000

2470

32500

3100

7

Произведены отчисления на социальные нужды и обеспечение

а) основным производственным рабочим занятым изготовлением:

- комплекта мебели «Кабинет»

- комплекта мебели «Жилая комната»

б) рабочим за содержание производственного оборудования

в) ИТР и служащим общезаводских служб

8

Произведены отчисления от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний (ставка 0,08%):

а) основным производственным рабочим занятым изготовлением:

- комплекта мебели «Кабинет»

- комплекта мебели «Жилая комната»

б) рабочим за содержание производственного оборудования

в) ИТР и служащим общезаводских служб

9

Начислена задолженность за электроэнергию:

а) использованную на изготовление:

- комплекта мебели «Кабинет»

- комплекта мебели «Жилая комната»

б) на общецеховые нужды

в) на общезаводские нужды

990

3354

585

1170

1220

4425

620

1380

10

Начислены отпускные рабочим занятым изготовлением:

- комплекта мебели «Кабинет»

- комплекта мебели «Жилая комната»

3900

3380

4360

4100

11

Акцептованы счета поставщиков за приобретенные материалы:

а) деревообрабатывающего комбината:

- покупная стоимость

- НДС

б) ЗАО «Подшипник»

348400

62712

98800

435500

78390

123500

Продолжение таблицы 3

1

2

3

4

-покупная стоимость

-НДС

17784

22230

12

Погашена задолженность по долгосрочному кредиту перед банком

432900

541125

13

Списаны материалы, израсходованные на изготовление:

- комплекта мебели «Кабинет»

- комплекта мебели «Жилая комната»

123500

318500

154375

398125

14

Начислены налоги:

- на имущество

- транспортный налог

- на прибыль

650

2210

35100

814

812

43875

15

Представлен и утвержден авансовый отчет Носкова М.О. по командировке - сумма отнесена

на общехозяйственные нужды

2600

3250

16

Общепроизводственные расходы после распределения

отнесены на себестоимость:

- комплекта мебели «Кабинет»

- комплекта мебели «Жилая комната»

17

Общехозяйственные расходы после распределения

отнесены на себестоимость:

-комплекта мебели «Кабинет»

-комплекта мебели «Жилая комната»

18

Перечислено с расчетного счета:

- органам социального страхования и обеспечения

- бюджету - НДФЛ

55000

26000

68000

32500

19

Поступила наличность в кассу с расчетного счета

191100

238875

20

Выдано из кассы:

- заработная плата работникам

- под отчет Соколовой Н.И. на хозяйственные нужды

-материальная помощь

191100

1040

910

238875

1300

1138

Продолжение таблицы 3

1

2

3

4

21

Выпущена из основного производства готовая продукция по фактической себестоимости (примечание: незавершенное производство на конец месяца составило 1 вариант- 590174 руб.; 2 вариант -737718 руб., в том числе по изделиям: - комплекта мебели «Кабинет» 1 вариант- 590174 руб.; 2 вариант- 737718 руб.)

22

Отгружена готовая продукция со склада покупателям по фактической себестоимости.

975000

1218750

23

Начислена выручка от продажи готовой продукции

1414400

1792375

24

Начислен НДС с выручки от продажи готовой продукции.

215756

273413

25

Выявлен результат от продажи продукции

26

Перечислено с расчетного счета в бюджет:

-НДС

- налог на имущество

- транспортный налог

- налог на прибыль

134000

650

2210

35100

160250

814

812

43875

27

На расчетный счет зачислена выручка от продажи продукции

1414000

1792375

28

Перечислено с расчетного счета задолженность поставщикам и подрядчикам:

- лакокрасочному заводу

- ЗАО «Подшипник»

- деревообрабатывающему комбинату

- прочим кредиторам

101400

115584

411112

4355

126750

145730

513890

5445

29

Произведено закрытие субсчетов к счету 90 по состоянию на 31 декабря отчетного года:

- закрытие субсчета 90/1

- закрытие субсчета 90/2

- закрытие субсчета 90/3

- закрытие субсчета 90/9

30

Произведено закрытие субсчетов к счету 91 по состоянию на 31 декабря отчетного года:

-закрытие субсчета 91/1

-закрытие субсчета 91/2

-закрытие субсчета 91/9

31

Выявлен финансовый результат за отчетный год

Таблица 4