Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
отчет 2009.doc
Скачиваний:
14
Добавлен:
30.04.2015
Размер:
953.86 Кб
Скачать

К О Д Ы

Организация Свод ОАО "АФПК"ЖЛОБИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ"

Вид деятельности ПPОМЫШЛЕННЫЕ ПPЕДПPИЯТИЯ

Оpганизационно-правовая форма: АКЦИОНЕРНЫЕ (КОММУН.)

Орган управления:

Единица измерения:

Адрес тел.

(код)

ОТЧЕТ

ПPЕДПPИЯТИЯ (ОPГАHИЗАЦИИ)

Свод ОАО "АФПК"ЖЛОБИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ"

за 2009 год

ДАТА ВЫСЫЛКИ

ДАТА ПОЛУЧЕHИЯ

СРОК ПРЕДСТАВЛЕHИЯ

Титульный лист

по Свод ОАО "АФПК"ЖЛОБИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ"

(наименование организации)

В сводный отчет включены:

Код строки

Количество организаций

Сумма уставного капитала, млн. руб.

в т.ч. доля государственной собственности, млн. руб.

1

2

3

4

5

1.Государственные унитарные организации:

1010

в том числе:

республиканские

1011

коммунальные областные

1012

коммунальные районные

1013

2.Открытые акционерные общества

1020

1

17 792

3.Закрытые акционерные общества

1030

4.Общества с ограниченной ответственностью

1040

5.Общества с дополнительной ответственностью

1050

6. Коллективно-долевые хозяйства

1060

7. Коллективные сельскохозяйственные организации

1070

8. Кооперативы

1080

9. Совхозы и другие государственные сельскохозяйственные организации

1090

1091

1092

1093

1094

10. Колхозы

1100

1101

11. Частные унитарные организации*

1102

1

17

12. Крестьянские (фермерские) хозяйства *

1103

1104

1110

1111

13. Государственные организации

1120

Итого

1130

2

17 809

из кода 1130 количество организаций, присоединивших сельскохозяйственные предприятия

1131

1

17

из кода 1130 количество подсобных хозяйств

1132

Все стоимостные показатели показываются в миллионах рублей, а количественные – в тоннах.

Отчет утвержден (рассмотрен), и по нему сделаны следующие замечания и предложения:

*Заполняют только реформированные хозяйства

Отчет представлен «______» ____________ 200__г. Срок представления «______» ____________ 200__г.

Утверждена постановлением

Министерства финансов

Республики Беларусь

от 14.02.2008 №19

Бухгалтерский баланс на _____01.01________ 2010___г.

КОДЫ

форма № 1 по ОКУД

0502070

дата (год, месяц, число)

Организация Свод ОАО "АФПК"ЖЛОБИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ"

по ОКЮЛП

Учетный номер плательщика

УНП

Вид деятельности

по ОКЭД

Организационно-пpавовая форма

по ОКОПФ

Орган управления

по СООУ

Единица измеpения млн.руб.

по ОКЕИ

Адрес

Контрольная сумма

Дата утверждения

Дата отправки

Дата принятия

Форма №1 лист 2

АКТИВ

Код строки

На начало года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства:

первоначальная стоимость

101

103 727

136204

амортизация

102

47 397

49570

остаточная стоимость

110

56 330

86634

Нематериальные активы:

первоначальная стоимость

111

56

55

амортизация

112

14

23

остаточная стоимость

120

42

32

Доходные вложения в материальные ценности:

первоначальная стоимость

121

амортизация

122

остаточная стоимость

130

Вложения во внеоборотные активы

140

1 243

1 601

в том числе:

незавершенное строительство

141

1 071

1 071

Прочие внеоборотные активы

150

ИТОГО по разделу I

190

57 615

88267

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы и затраты

210

39 666

58 032

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные активы

211

14 235

15 874

животные на выращивании и откорме

212

2 645

4 782

затраты в незавершенном производстве и полуфабрикаты

213

2 184

2 831

расходы на реализацию

214

1 584

2 041

готовая продукция и товары для реализации

215

12 398

17 335

товары отгруженные

216

5 765

14 204

выполненные этапы по незавершенным работам

217

расходы будущих периодов

218

855

965

прочие запасы и затраты

219

Налоги по приобретенным товарам, работам, услугам

220

2 460

6 080

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

в том числе:

покупателей и заказчиков

231

прочая дебиторская задолженность

232

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

2 287

4 408

в том числе:

покупателей и заказчиков

241

435

2 328

поставщиков и подрядчиков

242

1 330

1 123

по налогам и сборам

243

279

530

В т.ч. из стр.243 расчеты по социальному страхованию и обеспечению

243A

по расчетам с персоналом

244

42

123

разных дебиторов

245

201

304

прочая дебиторская задолженность

249

Расчеты с учредителями

250

в том числе:

по вкладам в уставный фонд

251

прочие

252

Денежные средства

260

1 216

748

в том числе:

денежные средства на депозитных счетах

261

денежные средства на валютных счетах

262

Финансовые вложения

270

60

311

Прочие оборотные активы

280

150

ИТОГО по разделу II

290

45 689

69 729

БАЛАНС (190+290)

300

103 304

157996

Форма №1 лист 3

пассив

Код строки

На начало года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный фонд

410

17 273

17 809

Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (учредителей)

411

Резервный фонд

420

408

676

в том числе:

резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством

421

резервные фонды, образованные в соответствии с учредительными документами

422

408

676

Добавочный фонд

430

18 402

25549

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

440

Х

Х

Нераспределенная (неиспользованная) прибыль (непокрытый убыток)

450

3 412

3 239

Целевое финансирование

460

-74

-81

Доходы будущих периодов

470

200

120

ИТОГО по разделу III

490

39 621

47312

IV. долгосрочные ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные кредиты и займы

510

16 358

31 204

Прочие долгосрочные обязательства

520

4 444

5 768

ИТОГО по разделу IV

590

20 802

36 972

V. краткосрочные ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочные кредиты и займы

610

34 450

54 598

Кредиторская задолженность

620

8 174

16 809

в том числе:

перед поставщиками и подрядчиками

621

5 984

12 959

перед покупателями и заказчиками

622

141

453

по расчетам с персоналом по оплате труда

623

767

952

по прочим расчетам с персоналом

624

2

2

по налогам и сборам

625

671

840

по социальному страхованию и обеспечению

626

280

322

по лизинговым платежам

627

перед прочими кредиторами

628

329

1 281

Задолженность перед участниками (учредителями)

630

222

203

в том числе:

по выплате доходов, дивидендов

631

222

203

прочая задолженность

632

Резервы предстоящих расходов

640

35

2 102

Прочие краткосрочные обязательства

650

ИТОГО по разделу V

690

42 881

73 712

БАЛАНС (490+590+690)

700

103 304

157996

Из строки 620:

долгосрочная кредиторская задолженность

701

краткосрочная кредиторская задолженность

702

8 174

16 809

Форма №1 лист 4

Активы и обязательства, учитываемые за балансом

Код строки

На начало года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

Арендованные (в том числе полученные в пользование, лизинг) основные средства

001

20

20

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

002

376

Материалы, принятые в пеpеpаботку

003

5 018

126

Товары, принятые на комиссию

004

Оборудование, принятое для монтажа

005

Бланки строгой отчетности

006

9

9

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

007

152

207

Обеспечения обязательств и платежей полученные

008

Обеспечения обязательств и платежей выданные

009

Амортизационный фонд воспроизводства основных средств

010

85

85

Основные средства, сданные в аренду (лизинг)

011

Нематериальные активы, полученные в пользование

012

Амортизационный фонд воспроизводства нематериальных активов

013

49

56

Потеря стоимости основных средств

014

1 447

1460

Товары отгруженные в отпускных ценах

015

6 411

18 099

Имущество,находящееся в совместном владении

016

Именные приватизационные чеки “Имущество”

017

Материалы,оборудование принятые(переданные) в рамках гарантийных обязательств

018

Руководитель

Главный бухгалтер

Утверждена постановлением

Министерства финансов

Республики Беларусь

от 14.02.2008 №19

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]