Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
KURSOVAYa_RABOTA_po_BU(1).docx
Скачиваний:
31
Добавлен:
16.04.2015
Размер:
211.58 Кб
Скачать
    1. Состав хозяйственных средств организации и их источников.

Остатки по счетам бухгалтерского учета ЗАО “Стимул” по состоянию на 01.01.2013 г. приведены в таблицах 2, 3, 4, 5.

Таблица 2

Остатки по счетам бухгалтерского учета зао “Стимул” по состоянию на 01.01.2013 г.

№ счета

Наименование счета

Сумма, руб.

Д

К

1

2

3

4

01

Основные средства:

7 436 600

02

Амортизация основных средств

2 230 980

04

Нематериальные активы

55 137

05

Амортизация нематериальных активов

9 925

10-1

Материалы – ткань

260 000

10-1

ТЗР по тканям

10-3

Материалы – топливо

2 200

10-6

Материалы – прочие материалы

33 300

10-ТЗР

Транспортно-заготовительные расходы по прочим материалам

51 000

16

Отклонение в стоимости материальных ценностей (для первого варианта)

0

20-1

Основное производство – куртки

77 500

20-2

Основное производство – комбинезоны

39 800

43-1

Готовая продукция – куртки 1000 шт.

598 800

43-2

Готовая продукция – комбинезоны 1000 шт.

402 700

44

Расходы на продажу

2 00

50

Касса

1 000

51

Расчетные счета

5 105 468

60

Расчеты с поставщиками и подрядчиками – ОАО ”Триумф”

780 000

60

Расчеты с поставщиками и подрядчиками – ОАО ”Невская мануфактура”

303 000

62

Расчеты с покупателями и заказчиками – ООО “Рабочий”

406 600

62

Расчеты с покупателями и заказчиками – ООО “Труд”

206 600

66

Расчеты по краткосрочным кредитам и займам

700 000

68-1

Расчеты по налогам и сборам – по НДС

111 000

68-2

Расчеты по налогам и сборам – по налогу на доходы физических лиц

104 400

69-11

Расчеты по страховым взносам, уплачиваемым в Фонд социального страхования

42 200

69-12

Расчеты по страховым взносам по обязательному страхованию от несчастного случая и профессиональным заболеваниям

9 100

69-2

Расчеты по страховым взносам по обязательному пенсионному страхованию

232 800

69-3

Расчеты по страховым взносам, уплачиваемым в Фонд медицинского страхования

33 200

70

Расчеты с персоналом по оплате труда

744 000

71

Расчеты с подотчетными лицами - Бочаров Н.П.

7 400

71

Расчеты с подотчетными лицами – Николаев Д.Р.

3 100

76

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами

33 000

80

Уставный капитал

5 000 000

82

Резервный капитал

570 000

83

Добавочный капитал

890 000

84

Нераспределенная прибыль

2 893 800

ИТОГО

14 687 405

14 687 405

Таблица 3

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]