Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Otchet_2012.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.04.2025
Размер:
102.12 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра міжнародної економіки та менеджменту ЗЕД

ЗВІТ З ОЗНАЙОМЧОЇ ПРАКТИКИ

ВАТ «Турбоатом»

Виконав: студент 3 курсу 2 групи

факультету МЕВ

напрям підготовки

«Міжнародна економіка»

Рогулін Р. О.

Харків, 2012

ЗМІСТ

Розділ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ВАТ «ТУРБОАТОМ» 3

Розділ 2. АНАЛІЗ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ВАТ «ТУРБОАТОМ» 7

2.1. Аналіз економічних показників діяльності підприємства 7

2.2. Аналіз виробництва й реалізації продукції підприємства 11

2.3. Аналіз ефективності використання основних фондів підприємства 13

2.4. Аналіз собівартості та витрат на виробництво продукції 15

Розділ 3 АНАЛІЗ ТРУДОВИХ ПОКАЗНИКІВ ВАТ «ТУРБОАТОМ» 19

3.1. Аналіз кількісного та якісного складу персоналу підприємства 19

3.2. Аналіз використання робочого часу 25

3.3. Аналіз рівню продуктивності праці на підприємстві 26

3.4. Аналіз фонду оплати праці на підприємстві 29

РОЗДІЛ 1

ХАРАКТЕРИСТИКА ВАТ «ТУРБОАТОМ»

ВАТ «Турбоатом» – одна з ведучих наукових організацій енергомашинобудівельного комплексу України, що входить до числа ведучих турбобудівних фірм світу. Головними світовими конкурентами є фірми Дженерал Електрик, Вестінгауз, Сіменс, АББ, Джек-Альстом. Підприємство спеціалізується на випуску парових турбін для ТЕС і АЕС, гідравлічних турбін для ГЕС і ГАЕС, газових турбін для ТЕС і ПГУ та іншого енергетичного устаткування.

ВАТ «Турбоатом» засновано відповідно до наказу Фонду державного майна України від 31.01.1996 № 16-АТ шляхом перетворення державного підприємства «Науково-виробниче об’єднання «Турбоатом» у Відкрите акціонерне товариство відповідно до Указу Президента України «Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів» від 26.11.1994 № 699/94. Дата офіційної реєстрації ВАТ «Турбоатом» –- січень 1997 року. Дата фактичного початку діяльності – 21.01.1934 р.

Специфіка виробничої діяльності підприємства: цикл виробництва енергетичного обладнання складає від 12 до 36 місяців, на кожне замовлення розробляється індивідуальний проект, який враховує вимоги замовника, технічні параметри, природні умови та інші особливості електростанції, на яку постачається обладнання. Тобто підприємство з одиничним типом виробництва виготовляє унікальне, високотехнологічне устаткування, з високими вимогами до якості продукції, на рівні світових стандартів. Це, у свою чергу, вимагає чіткого дотримання технологічних процесів, багаторівнева система перевірки якості, проведення контрольної зборки, випробування виготовлених турбін і лише після цього відвантаження замовнику. Крім того, вартість і рентабельність продукції, що випускається підприємством, різна для різних типів устаткування, так гідравлічні турбіни традиційно менш рентабельні, ніж парові і вимагають більших трудових витрат, а у парових турбінах ряд вузлів включає велику кількість дорогого покупного устаткування. Підприємство виконує маркетингові, інжинірингові, пуско-налагоджувальні і шиномонтажні роботи, здійснює сервісне обслуговування, ремонт і модернізацію турбін.

Продукція з маркою ВАТ «Турбоатом» відома більш ніж у 45 країнах ближнього і далекого зарубіжжя. За останні 8 років турбіни ВАТ «Турбоатом» поставлені в Аргентину, Мексику, Болгарію, Угорщину, Грецію, Румунію, В'єтнам, Індію, США і багато інших закордонних країн.

На підприємстві створені потужності по виробництву парових турбін – до 1000 МВт та гідравлічних турбін – до 600 МВт. Обладнання підприємства має можливість виготовлення на рік 15-20 турбін загальною потужністю 8 млн.кВт та 10-15 гідротурбін загальною потужністю 2 млн. кВт.

ВАТ «Турбоатом» має виробничу і технічну можливість цілком задовольнити будь-які потреби замовників України і країн СНД як у новому обладнанні, так і в устаткуванні для модернізації і заміни діючих турбін. Однак відсутність фінансових засобів у більшості потенційних замовників не дозволяють їм укладати домовленості з ВАТ «Турбоатом» на виготовлення і постачання енергетичного устаткування. Все енергетичне устаткування має високу якість з підвищеними технічними параметрами.

В Україні і країнах СНД збут продукції виконується як прямим продажем за укладеними договорами і контрактами, так і через посередників, за допомогою дилерів і інших форм.

ВАТ «Турбоатом» не має відокремлених філій та не веде сумісну діяльність з іншими підприємствами, а також не отримує бюджетні кошти, кредитні ресурси, в т.ч. за цільовими державними програмами, та кредити під гарантію Уряду.

Організаційна структура підприємства ВАТ «Турбоатом».

Основною формою здійснення повноважень трудового колективу є загальні збори, які вирішують питання висновку колективного договору і порядок надання соціальних пільг працівникам ВАТ «Турбоатом» з фондів трудового колективу.

Керівництво діяльністю підприємства веде Генеральний директор. Він вирішує питання діяльності підприємства, має право першого підпису, розпоряджається майном підприємства. Генеральний директор несе матеріальну та адміністративну відповідальність за вірогідність даних бухгалтерського і статистичного звітів.

Організаційна структура ВАТ «Турбоатом» є лінійно-функціональною.

Вона характеризується наявністю дев`яти заступників генерального директора (першого заступника генерального директора – генерального конструктора, з економіки та фінансів, з виробництва, з управління власністю, з інформаційних технологій, з матеріально-технічного забезпечення і транспорту, з соціальних питань, з кадрів і правовій роботі, з управлінню персоналом та режиму), директора департаменту адміністративного управління та його трьох помічників (з безпеки підприємства, з інформаційного забезпечення та моніторингу, з питань надзвичайної ситуації) та радника з зовнішньоекономічної діяльності, а також чотирьох заступників головного інженера (з нової техніки та підготовки виробництва, з якості і сертифікації продукції, з експлуатації устаткування, з охорони праці).

Підприємство самостійно розробляє енергетичне устаткування і технологію продукції, тому до його складу входять такі великі підрозділи, як ВКВ «Турбоатом», ВКВ «Турбогідромаш», відділ головного технолога (ВГТ), відділ головного зварника (ВГЗВ), відділ головного металурга (ВГМет), інструментальний відділ (ІВ).

Основною виробничою ланкою ВАТ «Турбоатом» є цех. По характеру проведення та завданням, що покладені на цехи, вони підрозділяються на основні і допоміжні.

До складу основних цехів входять:

  1. цехи заготівельного виробництва (цех литва і поковок, модельний

цех, цех зварювальних конструкцій, механоскладальний цех);

  1. паротурбінного виробництва (паротурбінний і лопатковий цехи, цех

регулювання, цех різних деталей, складально-випробувальний цех);

  1. гідротурбінний цех.

До допоміжних цехів належать:

  1. інструментальний цех, що забезпечує виготовлення спеціального і

нормалізованого інструмента, оснащення і т.д.;

  1. ремонтно-механічний цех, що забезпечує капітальний ремонт

технологічного, підйомно-транспортного, ковальсько-пресового та ливарного устаткування, термічних печей і т.д.;

  1. електроремонтний цех, що виготовляє електроавтоматику,

електропривод вузлів регулювання всіх типів турбін, що виконує капремонт технологічного, підйомно-транспортного, ливарного устаткування, високовольтного устаткування і кабельних ліній;

  1. ремонтно-будівельний цех, що виконує планово-запобіжні і капітальні

ремонти виробничих будинків і споруд, цехів і служб, інші роботи;

  1. теплосиловий цех, що забезпечує подачу всіх видів енергоносіїв

цехам і підрозділам, а також виконує усі види ремонтів мереж і енергокомунікацій;

  1. автотранспортний і залізничний цехи, що забезпечують перевезення

вантажів усередині підприємства і відвантаження виготовленої продукції по залізниці.

Принципова схема управління цехом характеризує структуру цеху основного виробництва, до складу якого, крім виробничих ділянок, входять: планово-диспетчерське бюро, бюро праці і заробітної плати, бюро підготовки виробництва, бюро інструментального господарства, служби механіка й енергетика, а також інші.

РОЗДІЛ 2

АНАЛІЗ ТНХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ВАТ «ТУРБОАТОМ»

2.1. Аналіз економічних показників діяльності підприємства

Виручка від реалізації продукції за 2011 рік склала 1357752 тис.грн. і збільшилася на 364829 тис.грн. або на 36,7% в порівнянні з 2010 роком. Собівартість реалізованої продукції за 2011 рік склала 661409 тис.грн. і збільшилася на 85863 тис.грн. або на 14,9% в порівнянні з 2010 роком.

Валовий прибуток за 2011 рік склав 606533 тис.грн. і збільшився на 239750 тис.грн. або на 65,4% в порівнянні з 2010 роком.

Фінансовий результат від операційної діяльності за 2011 рік склав 504243 тис. грн. і збільшився на 239724 тис.грн. або на 90,6% в порівнянні з 2010 роком. Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування за 2011 рік склав 523710 тис.грн. і збільшився на 236533 тис.грн. або на 82,4% в порівнянні з 2010 роком. Чистий прибуток підприємства за 2011 рік склав 427293 тис.грн. і збільшився на 238513 тис.грн. або на 126,3% в порівнянні з 2010 роком. Питома вага чистого прибутку в загальному фінансовому результаті за 2011 рік склала 81,6% і збільшилася в порівнянні з 2010 роком на 15,9%.

Прибуток, отриманий за результатами виробничо-господарської діяльності в 2011 році, розподілений таким чином:

  1. податки до бюджету – 96417 тис.грн.;

  2. на розвиток виробництва – 15336 тис.грн.;

  3. на соціальну сферу – 824 тис.грн.;

  4. нараховані дивіденди – 56636 тис.грн.

Рентабельність реалізованої продукції за 2011 рік склала 91,7% і збільшилася на 28,0 % в порівнянні з 2010 роком.

Порівняльний аналіз фінансових результатів ВАТ «Турбоатом» за 2010-2011 роки показує, що підприємство працює стабільно, прибутково, постійно нарощує обсяги виробництва. Щорічно виконує встановлений фінансовий план з отримання чистого прибутку.

Аналізуючи майновий стан підприємства, необхідно оцінити стан використовуваних основних засобів.

Коефіцієнт зносу основних засобів характеризує частку вартості основних засобів, списану на витрати в попередніх періодах, в первинній вартості.

Коефіцієнти зносу, придатності, оновлення і вибуття наведені в табл. 2.1.

Аналізуючи майновий стан ВАТ «Турбоатом» можна зробити висновок, що сума господарських грошових коштів, які є у підприємства, дорівнює валюті у динаміці. Валюта балансу у сумі 2380408 тис.грн. свідчить про узагальнену оцінку майна підприємства. Збільшення валюти балансу ВАТ «Турбоатом» на суму 706797 тис.грн. свідчить про розширення його господарської діяльності.

Таблиця 2.1

Коефіцієнти майнового стану підприємства

Показники

2010 рік

2011 рік

Абсол. відхилення

Коефіцієнт зносу

0,716

0,697

-0,019

Коефіцієнт придатності

0,284

0,303

0,019

Коефіцієнт оновлення

0,038

0,059

0,021

Коефіцієнт вибуття

0,011

0,005

-0,006

Коефіцієнт зносу в 2011 році склав 0,697 і зменшився на 0,019, а коефіцієнт придатності – 0,303 і збільшився на 0,019.

Коефіцієнт придатності характеризує ступінь придатності основних фондів до експлуатації і визначається відношенням залишкової вартості основних фондів до первісної вартості фондів. Слід пам’ятати, що сума коефіцієнту зносу і коефіцієнту придатності дорівнює одиниці.

Коефіцієнт оновлення характеризує інтенсивність введення в дію нових виробничих потужностей і визначається відношенням вартості введених основних фондів до первісної вартості всіх основних фондів на кінець року.

Коефіцієнт оновлення в 2011 році склав 0,059 і збільшився на 0,021 в порівняні з 2010 роком.

Коефіцієнт вибуття характеризує інтенсивність вибуття основних фондів упродовж розрахункового періоду і визначається відношенням вартості основних фондів, що вибули до первісної вартості основних фондів на початок року.

Коефіцієнт вибуття в 2011 році склав 0,005 і зменшився на 0,006 в порівняні з 2010 роком.

У цілому після проведення аналізу структури і стану основних виробничих фондів підприємства можна зробити наступний висновок, що підприємство в достатній мірі для здійснення виробничої діяльності забезпечено основними фондами, але в зв'язку з їх великою зношеністю потрібно провести технічне переозброєння і модернізацію парку основного устаткування.

Оцінка фінансової стійкості підприємства представлена в додатку Б. Так, аналіз коефіцієнтів фінансової стійкості за 2010-2011 роки свідчить, що підприємство є прибутковим, його фінансовий стан можна визначити як стабільний.

Фінансовий стан підприємства в короткостроковій перспективі оцінюється показниками ліквідності та платоспроможності, що характеризують можливість своєчасного та повного проведення розрахунків по короткостроковим зобов'язанням перед контрагентами.

Аналіз ліквідності балансу ВАТ «Турбоатом» наведений в табл. 2.2.

Результати розрахунків показують, що баланс підприємства не характеризується абсолютною ліквідністю, тому що не виконується нерівність Л2 ≥ П2. Проведений аналіз є наближеним. Більш детальним буде аналіз ліквідності за допомогою фінансових коефіцієнтів: загальної ліквідності, проміжним коефіцієнтом ліквідності та коефіцієнтом абсолютної ліквідності.

Таблиця 2.2

Аналіз ліквідності балансу

Актив

2010 рік

2011 рік

Пасив

2010 рік

2011 рік

Платіжний надлишок або нестача

2009 рік

2010 рік

Л1

183877

416593

П1

23348

49296

160529

367297

Л2

292395

448411

П2

454696

765806

-162301

-317395

Л3

550646

797735

П3

7396

6501

543250

791234

Л4

646693

717669

П4

1190040

1560694

-543347

-843025

Баланс

1673611

2380408

Баланс

1673611

2380408

-

-

Розрахунок даних коефіцієнтів представимо у табл.2.3.

Таблиця 2. 3

Розрахунок коефіцієнтів ліквідності

Показники

Нормативне значення

2010 рік

2011 рік

Абсол. відхилення

1

2

3

4

5

1. Коефіцієнт загальної (поточної) ліквідності

≥1,8– 2

2,15

2,04

-0,11

2. Коефіцієнт проміжної (термінової) ліквідності

≥ 0,8-1

0,86

1,01

0,15

3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності

≥0,18 – 0,2

0,39

0,50

0,11

Проведені розрахунки показали, що за всіма показниками спостерігається перевищення мінімальних нормативних значень коефіцієнтів.

Коефіцієнт загальної (поточної) ліквідності підприємства показує за скільки разів обсяг обов`язків по рахункам можна погасити за рахунок усіх мобілізованих оборотних активів. Підприємство немає труднощів при погашенні поточних зобов`язань за рахунками, так як коефіцієнт загальної ліквідності складає 2,04. Цей коефіцієнт свідчить про задовільний стан ліквідності активів підприємства. Коефіцієнт загальної ліквідності не є абсолютним показником здібності повернути борги, так як він характеризує лише наявність оборотних активів але не відображає їх якості. Аналіз динаміки цього коефіцієнту дозволяє зробити висновок , що за 2011 рік значення цього показника зменшилося на 0,11.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності відображає платіжні можливості підприємства відносно сплати короткострокових зобов`язань та показує яка частина заборгованості підприємства може бути сплачена негайно грошовими коштами. Коефіцієнт абсолютної ліквідності складає 0,50, при нормативному значенні 0,18-0,2, що свідчить про можливість підприємства негайно погасити поточні зобов`язання повністю за рахунок грошових коштів, що є у нього, так як фактичне значення коефіцієнта абсолютної ліквідності більш нормативного значення. Аналіз динаміки цього коефіцієнту абсолютної ліквідності дозволяє зробити висновок , що значення цього показника збільшилося на 0,11.

Оцінка ділової активності підприємства представлена в додатку В. Ділова активність підприємства характеризується показниками рентабельності. Показники рентабельності характеризують ефективність роботи підприємства в цілому, прибутковість різних напрямків діяльності (виробничої, комерційної, інвестиційної й т.д.); вони більш повно, ніж прибуток, характеризують остаточні результати господарювання, тому що їхня величина показує співвідношення ефекту з наявними або спожитими ресурсами.

Позитивним в 2011 році є зростання показника валової рентабельності продаж, за якими визначається ефективність вкладення коштів та раціональність їх використання за рахунок значного росту чистого прибутку ВАТ «Турбоатом».

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]