Среднее Заочное отделение / 7 семестр / Экономика организации / Курсовая работа / Варианты
.docПРИЛОЖЕНИЕ А
Исходные данные по курсовой работе
для ССО
Наименование показателей |
Ед. изм |
ВАРИАНТЫ |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
1 Выручка от реализации товаров (работ, услуг) текущем году: |
|
|
|
|
|
|
|
1.1 Междугородная телефонная связь |
тыс руб. |
482,05 |
478,77 |
485,48 |
485,96 |
479,85 |
488,06 |
1.2 Городская телефонная связь |
тыс руб. |
364,53 |
309,99 |
364,59 |
375,87 |
379,87 |
360,23 |
1.3 Сельская телефонная связь |
тыс руб. |
299,65 |
221,04 |
232,57 |
252,41 |
225,07 |
296,76 |
1.4 Телеграфная связь |
тыс руб. |
251,54 |
182,49 |
164,88 |
103,58 |
192,79 |
173,53 |
1.5 Радиофикация |
тыс руб. |
152,50 |
161,99 |
191,18 |
184,79 |
176,07 |
193,23 |
1.6 Другие виды электросвязи |
тыс руб. |
159,86 |
151,31 |
181,15 |
191,38 |
152,48 |
189,53 |
2 Планируемый прирост выручки: |
|
|
|
|
|
|
|
2.1 МТС |
% |
20 |
26 |
29 |
14 |
15 |
15 |
2.2 ГТС |
% |
17 |
32 |
20 |
17 |
10 |
18 |
2.3 СТС |
% |
9 |
8,5 |
10 |
4,5 |
12 |
1,5 |
2.4 ТГС |
% |
- |
1,5 |
- |
2,5 |
5,6 |
8,5 |
2.5 РФ |
% |
1,5 |
- |
5 |
- |
- |
- |
2.6 Другие виды электросвязи |
% |
5 |
14 |
9 |
10 |
- |
10,5 |
3 Доходы по инвестиционной деятельности в планируемом году |
тыс руб. |
20,80 |
20,65 |
10,24 |
10,93 |
20,86 |
10,63 |
4 Доходы по финансовой деятельности в планируемом году |
тыс руб. |
10,62 |
19,81 |
10,21 |
10,25 |
20,95 |
30,91 |
5 Доходы по прочей текущей деятельности в планируемом году |
тыс руб. |
25,46 |
38,50 |
19,25 |
33,29 |
45,08 |
48,47 |
6 Стоимость ОС на начало планируемого года: |
|
|
|
|
|
|
|
6.1 Здания |
тыс руб |
116,53 |
198,05 |
175,88 |
175,04 |
165,09 |
182,04 |
6.2 Машины и оборудование |
тыс руб |
95,83 |
145,02 |
132,60 |
125,07 |
145,00 |
162,05 |
6.3 Передаточные устройства |
тыс руб |
89,55 |
112,01 |
111,78 |
99,65 |
89,88 |
149,93 |
6.4 Сооружения |
тыс руб |
71,03 |
99,88 |
89,87 |
75,88 |
78,76 |
82,58 |
6.5 Транспортные средства |
тыс руб |
66,54 |
83,59 |
90,01 |
81,05 |
75,82 |
75,54 |
6.6 Прочие |
тыс руб |
10,99 |
11,07 |
16,05 |
12,50 |
11,49 |
10,99 |
7 Ввод в эксплуатацию ОС в планируемом году: |
|
|
|
|
|
|
|
7.1 Здания |
тыс руб |
11,05 в феврале |
- |
10,65 в октябре |
- |
12,50 в феврале |
- |
7.2 Машины и оборудование |
тыс руб |
- |
- |
- |
11,68 в марте |
11,49 в марте |
10,59 в июне |
7.3 Передаточные устройства |
тыс руб |
10,23 время не планируется |
11,00 в сентябре |
- |
10,26 в феврале |
- |
10,53 время не планируется |
7.4 Сооружения |
тыс руб |
10,13 время не планируется |
10,59 в ноябре |
- |
10,45 в октябре |
- |
- |
7.5 Транспортные средства |
тыс руб |
- |
- |
10,37 в марте |
- |
10,69 в августе |
- |
7.6 Прочие |
тыс руб |
- |
- |
9,24 в август е |
- |
- |
9,07 в марте |
8 Выбытие из эксплуатации ОС в планируемом году: |
|
|
|
|
|
|
|
8.1 Здания |
тыс руб |
- |
11,05 в августе |
10,28 в марте |
- |
- |
10,20 в сентябре |
8.2 Машины и оборудование |
тыс руб |
9,15 в мае |
- |
- |
- |
- |
- |
8.3 Передаточные устройства |
тыс руб |
- |
- |
10,64 в июне |
- |
- |
- |
8.4 Сооружения |
тыс руб |
- |
- |
- |
- |
- |
10,65 в ноябре |
8.5 Транспортные средства |
тыс руб |
- |
10,25 время не планируется |
- |
- |
10,18 в сентябре |
- |
8.6 Прочие |
тыс руб |
- |
10,20 в марте |
- |
- |
9,05 в июле |
- |
9 Срок полезного использования ОС: |
|
|
|
|
|
|
|
9.1 Здания |
лет |
48 |
52 |
35 |
46 |
40 |
50 |
9.2 Машины и оборудование |
лет |
20 |
21 |
19 |
17 |
15 |
11 |
9.3 Передаточные устройства |
лет |
14 |
10 |
10 |
9 |
10 |
17 |
9.4 Сооружения |
лет |
24 |
15 |
14 |
13 |
16 |
20 |
9.5 Транспортные средства |
лет |
32 |
26 |
25 |
22 |
25 |
25 |
9.6 Прочие |
лет |
17 |
6 |
10 |
5 |
10 |
9 |
10 Численность работников на начало планируемого года |
чел |
97 |
95 |
101 |
95 |
100 |
92 |
11 Планируемое увеличение численности работников |
чел |
- |
2 в апреле |
- |
4 в марте |
5 в 1-м квартале |
4 в мае |
12 Планируемое уменьшение численности работников |
чел |
2 в июле |
3 в 3-м квартале |
3 во 2-м квартале |
3 время не планируется |
- |
3 в 4-м квартале |
13 Средняя месячная заработная плата работников в текущем году |
руб |
455,07 |
450,08 |
490,09 |
460,08 |
456,50 |
452,00 |
14 Планируемый темп роста средней заработной платы |
% |
106 |
108 |
115 |
106 |
111 |
105 |
15 Материальные затраты на 100 руб. выручки в текущем году: |
|
|
|
|
|
|
|
15.1 Материалы и запчасти |
руб |
2,3 |
1,5 |
3,2 |
1,5 |
2,7 |
3,62 |
15.2 Электроэнергия |
руб |
5,82 |
6,9 |
5,5 |
3,8 |
3,4 |
5,24 |
15.3 Топливо |
руб |
4,15 |
2,8 |
1,9 |
4,5 |
2,9 |
1,23 |
16 Процент снижения МЗ на 100 руб. выручки в планируемом году: |
|
|
|
|
|
|
|
16.1 Материалы и запчасти |
% |
10 |
6 |
3,5 |
1,5 |
5,9 |
2,5 |
16.2 Электроэнергия |
% |
5 |
4 |
4,2 |
2,5 |
10 |
4,5 |
16.3 Топливо |
% |
4 |
5 |
1,5 |
8 |
6 |
1 |
17 Доля прочих расходов в общей сумме затрат по производству и реализации товаров (работ, услуг) |
% |
7 |
10 |
9,2 |
10 |
8 |
11 |
18 Льготируемая прибыль в планируемом году |
тыс.руб |
2,58 |
1,70 |
2,09 |
2,90 |
3,15 |
2,88 |
19 Расходы по прочей текущей деятельности в планируемом году |
тыс.руб |
10,15 |
- |
- |
9,19 |
3,58 |
9,32 |
20 Расходы по финансовой деятельности в планируемом году |
тыс. руб. |
- |
2,65 |
7,04 |
7,55 |
1,35 |
- |
21 Расходы по инвестиционной деятельности в планируемом году |
тыс. руб. |
- |
1,15 |
6,04 |
8,17 |
1,20 |
1,57 |
22 Доходы в текущем году |
тыс руб. |
622,04 |
6 30,03 |
6 30,03 |
630,03 |
630,03 |
6 30,03 |
23 Затраты по производству и реализации товаров (работ, услуг) в текущем году |
Тыс.руб |
456,28 |
495,07 |
516,58 |
514,72 |
545,28 |
540,09 |
24 Чистая прибыль в текущем году |
тыс руб |
19,20 |
22,50 |
21,50 |
22,87 |
23,18 |
22,15 |
25 Среднегодовая стоимость ОС в текущем году |
Тыс.руб |
330,46 |
489,62 |
426,18 |
499,18 |
496,03 |
353,12 |
26 Среднегодовая численность работников в текущем году |
чел |
97 |
89 |
101 |
95 |
101 |
92 |
Наименование показателей |
Ед. изм |
ВАРИАНТЫ |
|||||
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||
1 Выручка от реализации товаров (работ, услуг) текущем году: |
|
|
|
|
|
|
|
1.1 Междугородная телефонная связь |
тыс руб. |
485,00 |
496,55 |
495,85 |
497,78 |
494,05 |
479,77 |
1.2 Городская телефонная связь |
тыс руб. |
341,52 |
342,58 |
359,99 |
354,07 |
364,53 |
369,99 |
1.3 Сельская телефонная связь |
тыс руб. |
215,73 |
224,59 |
225,24 |
221,28 |
249,65 |
251,05 |
1.4 Телеграфная связь |
тыс руб. |
172,55 |
193,59 |
189,97 |
179,68 |
161,55 |
192,48 |
1.5 Радиофикация |
тыс руб. |
153,42 |
152,48 |
156,88 |
166,85 |
152,50 |
171,99 |
1.6 Другие виды электросвязи |
тыс руб. |
152,59 |
184,58 |
151,77 |
152,04 |
159,86 |
161,31 |
2 Планируемый прирост выручки: |
|
|
|
|
|
|
|
2.1 МТС |
% |
30 |
30 |
36 |
35 |
25 |
16 |
2.2 ГТС |
% |
15 |
26 |
24 |
20 |
14 |
12 |
2.3 СТС |
% |
16 |
10,5 |
9,6 |
10,4 |
9 |
8,5 |
2.4 ТГС |
% |
- |
2,5 |
- |
3,6 |
2,5 |
1,5 |
2.5 РФ |
% |
- |
9,5 |
1,5 |
2,5 |
- |
- |
2.6 Другие виды электросвязи |
% |
15 |
10 |
6 |
10 |
5 |
7 |
3 Доходы по инвестиционной деятельности в планируемом году |
тыс руб. |
30,90 |
40,78 |
50,86 |
30,80 |
30,80 |
41,65 |
4 Доходы по финансовой деятельности в планируемом году |
тыс руб. |
20,02 |
217,00 |
10,95 |
10,81 |
10,62 |
36,81 |
5 Доходы по прочей текущей деятельности в планируемом году |
тыс руб. |
36,59 |
43,69 |
22,45 |
23,68 |
25,46 |
58,52 |
6 Стоимость ОС на начало планируемого года: |
|
|
|
|
|
|
|
6.1 Здания |
тыс руб |
178,73 |
184,08 |
170,02 |
166,54 |
100,03 |
158,01 |
6.2 Машины и оборудование |
тыс руб |
155,49 |
162,07 |
172,58 |
132,58 |
72,04 |
135,03 |
6.3 Передаточные устройства |
тыс руб |
126,85 |
132,00 |
111,70 |
89,68 |
69,51 |
100,01 |
6.4 Сооружения |
тыс руб |
76,57 |
65,09 |
79,99 |
73,58 |
51,03 |
79,88 |
6.5 Транспортные средства |
тыс руб |
66,99 |
61,08 |
59,25 |
67,08 |
56,54 |
53,59 |
6.6 Прочие |
тыс руб |
11,05 |
12,43 |
13,69 |
13,60 |
10,99 |
11,07 |
7 Ввод в эксплуатацию ОС в планируемом году: |
|
|
|
|
|
|
|
7.1 Здания |
тыс руб |
- |
- |
- |
12,50 в апреле |
11,05 с февраля |
- |
7.2 Машины и оборудование |
тыс руб |
10,60 в августе |
- |
- |
10,20 в 1-м кварт. |
10,26 в феврале |
- |
7.3 Передаточные устройства |
тыс руб |
- |
11,30 в мае |
10,39 в апреле |
- |
- |
11,00 в сентябре |
7.4 Сооружения |
тыс руб |
10,35 время не планируется |
10,12 в ноябре |
11,40 в марте |
- |
10,13 время не планируется |
10,59 в ноябре |
7.5 Транспортные средства |
тыс руб |
10,25 в апреле |
- |
- |
- |
- |
- |
7.6 Прочие |
тыс руб |
- |
- |
8,94 в августе |
- |
- |
- |
8 Выбытие из эксплуатации ОС в планируемом году: |
|
|
|
|
|
|
|
8.1 Здания |
тыс руб |
- |
12,50 в феврале |
10,39 в феврале |
- |
- |
11,05 с августа |
8.2 Машины и оборудование |
тыс руб |
9,06 в сентябре |
- |
12,00 не планируется |
10,58 в 3-м квартале |
- |
- |
8.3 Передаточные устройства |
тыс руб |
- |
- |
- |
- |
9,46 в 3 квартале |
- |
8.4 Сооружения |
тыс руб |
- |
- |
10,24 в декабре |
- |
- |
- |
8.5 Транспортные средства |
тыс руб |
- |
10,20 время не планируется |
- |
8,94 в марте |
10,50 в апреле |
10,25 время не планируется |
8.6 Прочие |
тыс руб |
- |
- |
- |
- |
- |
10,20 во 2 квартале |
9 Срок полезного использования ОС: |
|
|
|
|
|
|
|
9.1 Здания |
лет |
45 |
44 |
45 |
50 |
45 |
50 |
9.2 Машины и оборудование |
лет |
15 |
25 |
25 |
23 |
20 |
21 |
9.3 Передаточные устройства |
лет |
10 |
17 |
10 |
12 |
15 |
10 |
9.4 Сооружения |
лет |
22 |
12 |
15 |
17 |
25 |
15 |
9.5 Транспортные средства |
лет |
30 |
26 |
25 |
20 |
30 |
26 |
9.6 Прочие |
лет |
7 |
11 |
5 |
7 |
17 |
6 |
10Численность работников на начало планируемого года |
чел |
95 |
98 |
98 |
92 |
98 |
97 |
11 Планируемое увеличение численности работников |
чел |
3 в феврале |
5 во 2-м квартале |
- |
5 в марте |
2 с июня |
2 в апреле |
12 Планируемое уменьшение численности работников |
чел |
- |
3 время не планируется |
2 во 2-м квартале |
3 время не планируется |
- |
5 во 2-м квартале |
13 Средняя месячная заработная плата работников в текущем году |
руб |
448,55 |
454,56 |
466,08 |
457,00 |
475,02 |
480,08 |
14 Планируемый темп роста средней заработной платы |
% |
110 |
107 |
109,5 |
104 |
106 |
109 |
15 Материальные затраты на 100 руб. выручки в текущем году: |
|
|
|
|
|
|
|
15.1 Материалы и запчасти |
руб |
2,56 |
3,5 |
2,4 |
1,7 |
3,5 |
2,5 |
15.2 Электроэнергия |
руб |
4,45 |
2,4 |
3,9 |
2,6 |
5,82 |
6,95 |
15.3 Топливо |
руб |
3,1 |
5,5 |
2,7 |
3,2 |
4,15 |
2,8 |
16 Процент снижения МЗ на 100 руб. выручки в планируемом году: |
|
|
|
|
|
|
|
16.1 Материалы и запчасти |
% |
3 |
2,5 |
3 |
2 |
8 |
6 |
16.2 Электроэнергия |
% |
1,5 |
4 |
4,5 |
5 |
5 |
4,5 |
16.3 Топливо |
% |
2 |
9 |
2,6 |
1 |
4 |
5 |
17 Доля прочих расходов в общей сумме затрат по производству и реализации товаров (работ, услуг) |
% |
9,5 |
7,5 |
8,4 |
8 |
10 |
8 |
18Льготируемая прибыль в планируемом году |
тыс. руб |
3,00 |
3,00 |
3,20 |
2,59 |
4,55 |
5,70 |
19 Расходы по прочей текущей деятельности в планируемом году |
тыс. руб |
8,12 |
9,88 |
10,14 |
- |
10,15 |
- |
20 Расходы по финансовой деятельности в планируемом году |
тыс. руб. |
7,50 |
9,15 |
9,25 |
9,20 |
9,13 |
8,65 |
21 Расходы по инвестиционной деятельности в планируемом году |
тыс руб |
7,11 |
9,30 |
- |
8,75 |
- |
10,15 |
22 Доходы в текущем году |
тыс руб |
630,03 |
630,03 |
630,03 |
630,03 |
630,03 |
630,03 |
23 Затраты по производству и реализации товаров (работ, услуг) в текущем году |
тыс руб |
582,09 |
535,90 |
554,04 |
444,02 |
496,28 |
495,07 |
24 Чистая прибыль в текущем году |
тыс руб |
23,00 |
22,47 |
24,57 |
25,00 |
29,20 |
22,50 |
25 Среднегодовая стоимость ОС в текущем году |
тыс руб |
425,67 |
456,75 |
359,22 |
386,06 |
430,46 |
489,62 |
26 Среднегодовая численность работников в текущем году |
чел |
95 |
97 |
98 |
92 |
97 |
98 |