Среднее Заочное отделение / 7 семестр / Экономика организации / Курсовая работа / Варианты
.doc
Наименование показателей |
Ед. изм |
ВАРИАНТЫ |
|||||
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
||
1 Выручка от реализации товаров (работ, услуг) текущем году: |
|
|
|
|
|
|
|
1.1 Междугородная телефонная связь |
тыс руб. |
495,48 |
495,96 |
479,95 |
499,06 |
495,01 |
496,54 |
1.2 Городская телефонная связь |
тыс руб. |
364,59 |
375,97 |
379,97 |
360,23 |
341,52 |
342,58 |
1.3 Сельская телефонная связь |
тыс руб. |
242,57 |
252,54 |
225,07 |
296,76 |
215,73 |
224,59 |
1.4 Телеграфная связь |
тыс руб. |
174,88 |
183,58 |
172,79 |
183,53 |
102,55 |
193,59 |
1.5 Радиофикация |
тыс руб. |
161,18 |
174,79 |
156,07 |
173,03 |
183,42 |
172,48 |
1.6 Другие виды электросвязи |
тыс руб. |
51,15 |
61,38 |
52,48 |
69,53 |
52,59 |
54,58 |
2 Планируемый прирост выручки: |
|
|
|
|
|
|
|
2.1 МТС |
% |
29 |
14 |
15 |
15 |
30 |
24 |
2.2 ГТС |
% |
20 |
17 |
12 |
18 |
25 |
26 |
2.3 СТС |
% |
10 |
4,5 |
12 |
1,5 |
19 |
10,5 |
2.4 ТГС |
% |
- |
2,5 |
5,6 |
- |
- |
2,5 |
2.5 РФ |
% |
5 |
- |
- |
6,5 |
- |
9,5 |
2.6 Другие виды электросвязи |
% |
9 |
9 |
- |
- |
12 |
10 |
3 Доходы по инвестиционной деятельности в планируемом году |
тыс руб. |
40,24 |
20,93 |
21,86 |
40,63 |
21,91 |
20,72 |
4 Доходы по финансовой деятельности в планируемом году |
тыс руб. |
30,21 |
30,25 |
40,95 |
40,91 |
20,01 |
40,10 |
5 Доходы по прочей текущей деятельности в планируемом году |
тыс руб. |
49,26 |
43,29 |
45,08 |
48,47 |
46,59 |
43,29 |
6 Стоимость ОС на начало план. года: |
|
|
|
|
|
|
|
6.1 Здания |
тыс руб |
115,88 |
115,04 |
105,08 |
132,04 |
148,73 |
144,08 |
6.2 Машины и оборудование |
тыс руб |
102,59 |
105,07 |
145,00 |
162,05 |
155,49 |
162,07 |
6.3 Передаточные устройства |
тыс руб |
91,79 |
99,65 |
89,88 |
149,92 |
126,85 |
132,00 |
6.4 Сооружения |
тыс руб |
89,87 |
75,88 |
78,76 |
82,58 |
76,57 |
65,09 |
6.5 Транспортные средства |
тыс руб |
90,01 |
91,05 |
95,82 |
75,54 |
66,99 |
51,07 |
6.6 Прочие |
тыс руб |
86,05 |
12,50 |
11,49 |
10,99 |
61,05 |
42,43 |
7 Ввод в эксплуатацию ОС в план. году: |
|
|
|
|
|
|
|
7.1 Здания |
тыс руб |
10,65 в октябре |
- |
12,50 в феврале |
- |
- |
- |
7.2 Машины и оборудование |
тыс руб |
- |
11,68 в 1 квартале |
10,29 время не планируется |
10,59 в июне |
10,60 в августе |
- |
7.3 Передаточные устройства |
тыс руб |
- |
- |
- |
10,53 время не планируется |
- |
11,30 в мае |
7.4 Сооружения |
тыс руб |
- |
10,45 в октябре |
- |
- |
10,35 время не планируется |
10,12 в ноябре |
7.5 Транспортные средства |
тыс руб |
10,34 в марте |
- |
10,69 в августе |
- |
10,25 в апреле |
- |
7.6 Прочие |
тыс руб |
9,24 в августе |
9,05 в июле |
- |
9,07 в марте |
- |
- |
8 Выбытие из эксплуатации ОС в планируемом году: |
|
|
|
|
|
|
|
8.1 Здания |
тыс руб |
- |
- |
- |
10,20 в сентябре |
- |
11,50 в феврале |
8.2 Машины и оборудование |
тыс руб |
10,28 в марте |
- |
- |
- |
- |
- |
8.3 Передаточные устройства |
тыс руб |
10,64 в июне |
- |
- |
- |
9,06 в сентябре |
- |
8.4 Сооружения |
тыс руб |
- |
- |
- |
10,65 в ноябре |
- |
- |
8.5 Транспортные средства |
тыс руб |
- |
10,18 с сентября |
- |
- |
- |
19,50 время не планируется |
8.6 Прочие |
тыс руб |
- |
- |
- |
- |
3,02 в 4 квартале |
- |
9 Срок полезного использования ОС: |
|
|
|
|
|
|
|
9.1 Здания |
лет |
40 |
45 |
45 |
50 |
45 |
45 |
9.2 Машины и оборудование |
лет |
19 |
17 |
15 |
11 |
15 |
25 |
9.3 Передаточные устройства |
лет |
10 |
9 |
10 |
15 |
10 |
20 |
9.4 Сооружения |
лет |
15 |
13 |
16 |
20 |
22 |
12 |
9.5 Транспортные средства |
лет |
25 |
22 |
20 |
35 |
30 |
26 |
9.6 Прочие |
лет |
10 |
5 |
10 |
9 |
7 |
11 |
10 Численность работников на начало планируемого года |
чел |
100 |
92 |
95 |
93 |
100 |
97 |
11 Планируемое увеличение численности работников |
чел |
- |
4 в марте |
5 в 1-м квартале |
4 с апреля |
3 в феврале |
5 во 2-м квартале |
12 Планируемое уменьшение численности работников |
чел |
3 во 2-м квартале |
- |
3 время не планируется |
3 в 4-м квартале |
- |
3 время не планируется |
13 Средняя месячная заработная плата работников в текущем году |
руб |
462,09 |
493,18 |
472,03 |
452,02 |
488,55 |
474,56 |
14 Планируемый темп роста средней заработной платы |
% |
108 |
107 |
110 |
108 |
102 |
101 |
15 Материальные затраты на 100 руб. выручки в текущем году: |
|
|
|
|
|
|
|
15.1 Материалы и запчасти |
руб |
4,2 |
1,5 |
2,5 |
3,62 |
3,56 |
3,5 |
15.2 Электроэнергия |
руб |
5,5 |
3,8 |
3,4 |
5,24 |
3,45 |
2,45 |
15.3 Топливо |
руб |
1,9 |
4,5 |
2,9 |
1,23 |
3,1 |
5,5 |
16 Процент снижения МЗ на 100 руб. выручки в планируемом году: |
|
|
|
|
|
|
|
16.1 Материалы и запчасти |
% |
3,5 |
1,5 |
5,9 |
2,5 |
4 |
2,5 |
16.2 Электроэнергия |
% |
2,2 |
2,5 |
5 |
4,5 |
3,5 |
4 |
16.3 Топливо |
% |
4,5 |
7 |
6 |
1 |
2 |
6,5 |
17 Доля прочих расходов в общей сумме затрат по производству и реализации товаров (работ, услуг) |
% |
8,2 |
10 |
9 |
8 |
8,5 |
7,5 |
18 Льготируемая прибыль в планируемом году |
тыс. |
24,09 |
15,93 |
16,19 |
15,88 |
6,00 |
5,02 |
19 Расходы по прочей текущей деятельности в планируемом году |
тыс руб |
- |
1,25 |
8,58 |
9,32 |
- |
1,88 |
20 Расходы по финансовой деятельности в планируемом году |
тыс. руб. |
6,22 |
- |
9,35 |
2,53 |
7,50 |
- |
21 Расходы по инвестиционной деятельности в планируемом году |
тыс руб |
6,04 |
8,17 |
7,19 |
9,57 |
- |
- |
22 Доходы в текущем году |
тыс руб |
630,03 |
630,03 |
630,03 |
630,03 |
630,03 |
632,54 |
23 Затраты по производству и реализации товаров (работ, услуг) в текущем году |
тыс руб |
516,58 |
514,72 |
545,28 |
552,09 |
582,08 |
535,90 |
24 Чистая прибыль в текущем году |
тыс руб |
23,50 |
22,87 |
23,18 |
22,15 |
23,00 |
26,57 |
25 Среднегодовая стоимость ОС в текущем году |
тыс руб |
400,08 |
399,18 |
396,03 |
353,12 |
445,60 |
432,00 |
26 Среднегодовая численность работников в текущем году |
чел |
101 |
92 |
96 |
92 |
101 |
97 |
Наименование показателей |
Ед. изм |
ВАРИАНТЫ |
|||||
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
||
1 Выручка от реализации товаров (работ, услуг) текущем году: |
|
|
|
|
|
|
|
1.1 Междугородная телефонная связь |
тыс руб. |
495,95 |
497,79 |
469,85 |
478,77 |
465,47 |
485,96 |
1.2 Городская телефонная связь |
тыс руб. |
359,99 |
354,07 |
379,87 |
369,99 |
342,09 |
375,87 |
1.3 Сельская телефонная связь |
тыс руб. |
225,24 |
221,29 |
225,07 |
221,05 |
232,57 |
252,54 |
1.4 Телеграфная связь |
тыс руб. |
189,97 |
179,69 |
185,09 |
192,43 |
197,88 |
183,58 |
1.5 Радиофикация |
тыс руб. |
196,89 |
166,85 |
176,05 |
181,99 |
177,18 |
154,79 |
1.6 Другие виды электросвязи |
тыс руб. |
171,77 |
152,04 |
152,48 |
151,31 |
151,15 |
151,38 |
2 Планируемый прирост выручки: |
|
|
|
|
|
|
|
2.1 МТС |
% |
36 |
29 |
25 |
20 |
31 |
29 |
2.2 ГТС |
% |
22 |
20 |
11,5 |
12 |
35 |
17 |
2.3 СТС |
% |
9,6 |
10,4 |
7 |
8 |
10 |
14,5 |
2.4 ТГС |
% |
1 |
3,6 |
- |
- |
- |
2,5 |
2.5 РФ |
% |
1,5 |
2,5 |
1,5 |
1,5 |
5 |
- |
2.6 Другие виды электросвязи |
% |
6 |
10 |
8 |
12 |
9 |
11 |
3 Доходы по инвестиционной деятельности в планируемом году |
тыс руб. |
70,86 |
81,20 |
67,86 |
60,65 |
59,24 |
69,55 |
4 Доходы по финансовой деятельности в планируемом году |
тыс руб. |
50,95 |
50,81 |
56,62 |
56,81 |
57,21 |
55,29 |
5 Доходы по прочей текущей деятельности в планируемом году |
тыс руб. |
48,45 |
43,68 |
50,46 |
46,50 |
47,24 |
40,29 |
6 Стоимость ОС на начало план. года: |
|
|
|
|
|
|
|
6.1 Здания |
тыс руб |
152,02 |
100,04 |
103,53 |
158,01 |
175,88 |
175,04 |
6.2 Машины и оборудование |
тыс руб |
172,59 |
132,58 |
95,83 |
145,02 |
132,60 |
125,07 |
6.3 Передаточные устройства |
тыс руб |
121,70 |
89,68 |
89,55 |
112,01 |
111,78 |
99,65 |
6.4 Сооружения |
тыс руб |
79,99 |
73,58 |
61,03 |
99,88 |
99,87 |
75,88 |
6.5 Транспортные средства |
тыс руб |
61,25 |
70,08 |
66,54 |
83,59 |
80,01 |
88,05 |
6.6 Прочие |
тыс руб |
23,69 |
23,60 |
20,99 |
21,07 |
26,03 |
22,50 |
7 Ввод в эксплуатацию ОС в план. году: |
|
|
|
|
|
|
|
7.1 Здания |
тыс руб |
- |
9,80 в апреле |
10,11 в 4-м квартале |
- |
9,25 во 2 квартале |
10,28 с июня |
7.2 Машины и оборудование |
тыс руб |
- |
10,20 в 1-м квартале |
- |
- |
8,19 в марте |
- |
7.3 Передаточные устройства |
тыс руб |
10,00 в апреле |
- |
9,30 в апреле |
9,23 в мае |
- |
10,44 время не планируется |
7.4 Сооружения |
тыс руб |
11,40 в марте |
- |
9,41в 3 квартале |
8,42 с ноября |
- |
8,23 время не планируется |
7.5 Транспортные средства |
тыс руб |
- |
- |
- |
- |
10,19 в августе |
- |
7.6 Прочие |
тыс руб |
8,94 в августе |
- |
- |
- |
9,24 с август а |
- |
8 Выбытие из эксплуатации ОС в планируемом году: |
|
|
|
|
|
|
|
8.1 Здания |
тыс руб |
10,39 с февраля |
- |
- |
11,05 в августе |
- |
- |
8.2 Машины и оборудование |
тыс руб |
10,03 не планируется |
- |
9,05 в мае |
- |
- |
10,18 в сентябре |
8.3 Передаточные устройства |
тыс руб |
- |
- |
- |
- |
10,64 в июне |
- |
8.4 Сооружения |
тыс руб |
- |
10,58 в 3-м квартале |
- |
- |
10,28 в марте |
- |
8.5 Транспортные средства |
тыс руб |
10,24 в декабре |
8,94 в марте |
- |
10,25 время не планируется |
- |
- |
8.6 Прочие |
тыс руб |
- |
- |
- |
10,20 в марте |
- |
- |
9 Срок полезного использования ОС: |
|
|
|
|
|
|
|
9.1 Здания |
лет |
40 |
50 |
43 |
48 |
42 |
40 |
9.2 Машины и оборудование |
лет |
25 |
23 |
20 |
25 |
16 |
20 |
9.3 Передаточные устройства |
лет |
10 |
12 |
10 |
15 |
11 |
15 |
9.4 Сооружения |
лет |
15 |
12 |
14 |
11 |
15 |
21 |
9.5 Транспортные средства |
лет |
25 |
20 |
11 |
20 |
20 |
35 |
9.6 Прочие |
лет |
5 |
10 |
5 |
10 |
5 |
10 |
10 Численность работников на начало планируемого года |
чел |
95 |
98 |
87 |
93 |
80 |
95 |
11 Планируемое увеличение численности работников |
чел |
- |
5 в марте |
2 во 2-м квартале |
4 во 2-м квартале |
3 в 1-м квартале |
- |
12 Планируемое уменьшение численности работников |
чел |
1 во 2-м квартале |
3 время не планируется |
4 с марта |
2 время не планируется |
- |
2 в июле |
13 Средняя месячная заработная плата работников в текущем году |
руб |
482,04 |
467,05 |
472,04 |
450,09 |
470,04 |
473,02 |
14 Планируемый темп роста средней заработной платы |
% |
103 |
101 |
109,5 |
107 |
105 |
107 |
15 Материальные затраты на 100 руб. выручки в текущем году: |
|
|
|
|
|
|
|
15.1 Материалы и запчасти |
руб |
2,4 |
2,7 |
5,4 |
2,9 |
2,4 |
1,6 |
15.2 Электроэнергия |
руб |
3,9 |
2,6 |
1,9 |
3,4 |
1,4 |
4,8 |
15.3 Топливо |
руб |
2,7 |
3,25 |
2,6 |
5,2 |
2,5 |
3,1 |
16 Процент снижения материальных затрат на 100 руб. выручки в планируемом году: |
|
|
|
|
|
|
|
16.1 Материалы и запчасти |
% |
3 |
2,5 |
9 |
1,5 |
6,9 |
9 |
16.2 Электроэнергия |
% |
4,5 |
5 |
1,5 |
4 |
8 |
10 |
16.3 Топливо |
% |
2,6 |
1 |
2,6 |
9,5 |
6 |
4 |
17 Доля прочих расходов в общей сумме затрат по производству и реализации товаров (работ, услуг) |
% |
9,4 |
11 |
14,4 |
15 |
17 |
12,5 |
18 Льготируемая прибыль в планируемом году |
тыс. руб |
23,00 |
22,40 |
27,59 |
14,75 |
26,38 |
26,93 |
19 Расходы по прочей текущей деятельности в планируемом году |
тыс. руб |
32,87 |
- |
1,15 |
- |
8,25 |
1,19 |
20 Расходы по финансовой деятельности в планируемом году |
тыс. руб. |
19,25 |
1,20 |
- |
- |
- |
1,54 |
21 Расходы по инвестиционной деятельности в планируемом году |
тыс руб |
15,55 |
8,75 |
- |
11,19 |
6,04 |
- |
22 Доходы в текущем году |
тыс руб |
622,03 |
622,03 |
622,04 |
630,03 |
630,03 |
630,03 |
23 Затраты по производству и реализации товаров (работ, услуг) в текущем году |
тыс руб |
554,04 |
599,02 |
456,28 |
595,07 |
516,58 |
514,72 |
24 Чистая прибыль в текущем году |
тыс руб |
24,57 |
27,00 |
29,20 |
21,00 |
23,50 |
22,87 |
25Среднегодовая стоимость ОС в текущем году |
тыс руб |
559,22 |
586,06 |
530,46 |
589,62 |
526,18 |
599,18 |
26 Среднегодовая численность работников в текущем году |
чел |
96 |
98 |
87 |
92 |
88 |
96 |