Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
приложение 4.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
22.11.2019
Размер:
761.34 Кб
Скачать

4.6.1. Обеспечение выполнения социально-значимых полномочий органов местного самоуправления отдельных муниципальных образований

Ответственное подразделение: Департамент межбюджетных отношений.

Статус программы: ведомственная целевая программа, выделяемая в аналитических целях.

Программа обеспечивает решение следующих задач:

4.6. «Обеспечение выполнения социально-значимых полномочий органов местного самоуправления отдельных муниципальных образований».

Срок реализации программы: ежегодно, на постоянной основе.

Цель программы: Обеспечение выполнения полномочий органов местного самоуправления в закрытых административно-территориальных образованиях и наукоградах России.

Основные показатели результатов программы:

Показатели бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Показатель 1 Доля ЗАТО, имеющих повышенную бюджетную обеспеченность местных бюджетов по сравнению со средним уровнем в соответствующем субъекте Российской Федерации в их общем количестве

%

100

100

100

100

100

100

100

Показатель 2 Оценка финансового состояния бюджетов закрытых административно-территориальных образований (проведение мониторинга указанных местных бюджетов)

-

Годовой и ежеквартальный мониторинг проводится на постоянной основе

Показатель 3 Количество семей, переселенных из ЗАТО

ед.

906

1 018

1 024

500

500

500

500

Показатель 4 Количество объектов социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукоградов Российской Федерации, подлежащих реконструкции, строительству и ремонту

ед.

250

191

186

74

74

74

74

Затраты на реализацию программы

тыс.руб.

18 041 255,5

19 445 090,4

19 676 394,1

12 669 797,5

12 669 797,5

12 669 797,5

12 669 797,5

5.2.1. Администрирование источников финансирования дефицита федерального бюджета и обслуживание государственного долга Российской Федерации

Ответственное подразделение: Департамент государственного долга и государственных финансовых активов.

Статус программы: ведомственная целевая программа, выделяемая в аналитических целях.

Программа обеспечивает решение следующих задач:

5.2. «Сокращение стоимости обслуживания и совершенствование механизмов управления государственным долгом».

Срок реализации программы: ежегодно, на постоянной основе.

Цели программы:

  • Обеспечение исполнения обязательств по обслуживанию и погашению государственного долга Российской Федерации;

  • Повышение эффективности государственных заимствований.

Основные показатели результатов программы:

Показатели бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Цель 1. Обеспечение исполнения обязательств по обслуживанию и погашению государственного долга Российской Федерации

Показатель 1.1 Доля перечисленных средств на обслуживание государственного внешнего долга Российской Федерации (в % к уточненной сводной бюджетной росписи) в объеме, предусмотренном законом о федеральном бюджете

%

96,9

98

84,9

100

100

100

100

Показатель 1.2 Доля перечисленных средств на обслуживание государственного внутреннего долга Российской Федерации (в % к уточненной сводной бюджетной росписи) в объеме, предусмотренном законом о федеральном бюджете

%

94,8

97

88,9

100

100

100

100

Показатель 1.3 Доля перечисленных средств на погашение государственного внешнего долга Российской Федерации (в % к уточненной сводной бюджетной росписи) в объеме, предусмотренном законом о федеральном бюджете

%

88,1

75,8

75,1

100

100

100

100

Показатель 1.4 Доля перечисленных средств на погашение государственного внутреннего долга Российской Федерации (в % к уточненной сводной бюджетной росписи) в объеме, предусмотренном законом о федеральном бюджете

%

83,1

88

99,4

100

100

100

100

Цель 2. Повышение эффективности государственных заимствований

Показатель 2.1 Дюрация рыночного портфеля облигаций федеральных займов

лет

5,8

5,4

4,3

>4,0

>4,0

>4,0

>4,0

Затраты на реализацию программы

тыс.руб.

162 112 428,9

193 998 158,6

161 549 250,0

161 780 830,0

21 250 000,0

18 280 000,0

19 800 000,0