
- •Краткая характеристика бюджетных целевых программ и непрограммной деятельности Министерства финансов Российской Федерации
- •I. Ведомственные целевые программы
- •1.1.1. Разработка проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период
- •1.2.1. Организация исполнения федерального бюджета
- •1.2.2. Кассовое обслуживание исполнения федерального бюджета
- •1.2.3. Формирование и представление бюджетной отчетности
- •1.2.4. Распределение доходов, поступающих в бюджетную систему Российской Федерации
- •1.3.1. Финансовое обеспечение расходных обязательств Российской Федерации, подлежащих исполнению за счет межбюджетных трансфертов бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
- •1.4.1. Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей средств федерального бюджета
- •1.5.2. Контроль и надзор за эффективностью расходования средств федерального бюджета и средств государственных внебюджетных фондов
- •1.5.4. Совершенствование порядка взаимодействия Федеральной службы с федеральными органами исполнительной власти
- •1.5.5. Обеспечение функционирования информационно-аналитической системы обеспечения контроля в финансово-бюджетной сфере
- •1.5.6. Представление интересов государства в судебных органах по делам о нарушении законодательства в финансово-бюджетной сфере
- •1.5.8. Методико-аналитическое сопровождение деятельности Федеральной службы финансово-бюджетного надзора при проведении мероприятий, связанных с валютным контролем
- •2.2.1. Управление средствами Резервного фонда и Фонда национального благосостояния
- •3.1.1. Организация и проведение налогового контроля, выявление сокрытой налоговой базы и недостоверной информации при расчете налогов
- •3.1.2. Обеспечение урегулирования налоговой задолженности и участия в процедурах банкротства
- •3.3.1. Обеспечение государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности, а также разрешительно-лицензионной деятельности
- •3.3.2. Организация работы с налогоплательщиками
- •3.3.3. Развитие процедур досудебного урегулирования налоговых споров
- •3.3.4. Организация и проведение профилактических мероприятий по предотвращению должностных правонарушений в системе налоговых органов
- •4.1.1. Повышение доступности информации о заимствованиях субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, осуществляемых путем выпуска ценных бумаг
- •4.1.2. Создание условий для повышения качества управления региональными и муниципальными финансами
- •4.1.3. Совершенствование механизма мониторинга долговых обязательств субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
- •4.2.1. Выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации
- •4.2.2. Повышение финансовой устойчивости консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации
- •4.3.1. Обеспечение приоритетного выполнения социально-значимых полномочий субнациональных органов власти
- •4.4.1. Финансовое обеспечение реализации полномочий, «делегированных» субъектам Российской Федерации и (или) муниципальным образованиям
- •4.5.3. Создание единой информационной системы органов Федерального казначейства
- •4.6.1. Обеспечение выполнения социально-значимых полномочий органов местного самоуправления отдельных муниципальных образований
- •5.2.1. Администрирование источников финансирования дефицита федерального бюджета и обслуживание государственного долга Российской Федерации
- •6.4.1. Обеспечение защиты прав и законных интересов страхователей и государства
- •II. Непрограммная деятельность
4.6.1. Обеспечение выполнения социально-значимых полномочий органов местного самоуправления отдельных муниципальных образований
Ответственное подразделение: Департамент межбюджетных отношений.
Статус программы: ведомственная целевая программа, выделяемая в аналитических целях.
Программа обеспечивает решение следующих задач:
4.6. «Обеспечение выполнения социально-значимых полномочий органов местного самоуправления отдельных муниципальных образований».
Срок реализации программы: ежегодно, на постоянной основе.
Цель программы: Обеспечение выполнения полномочий органов местного самоуправления в закрытых административно-территориальных образованиях и наукоградах России.
Основные показатели результатов программы:
Показатели бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
|||||||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
||||||
Показатель 1 Доля ЗАТО, имеющих повышенную бюджетную обеспеченность местных бюджетов по сравнению со средним уровнем в соответствующем субъекте Российской Федерации в их общем количестве |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
Показатель 2 Оценка финансового состояния бюджетов закрытых административно-территориальных образований (проведение мониторинга указанных местных бюджетов) |
- |
Годовой и ежеквартальный мониторинг проводится на постоянной основе |
||||||||||
Показатель 3 Количество семей, переселенных из ЗАТО |
ед. |
906 |
1 018 |
1 024 |
500 |
500 |
500 |
500 |
||||
Показатель 4 Количество объектов социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукоградов Российской Федерации, подлежащих реконструкции, строительству и ремонту |
ед. |
250 |
191 |
186 |
74 |
74 |
74 |
74 |
||||
Затраты на реализацию программы |
тыс.руб. |
18 041 255,5 |
19 445 090,4 |
19 676 394,1 |
12 669 797,5 |
12 669 797,5 |
12 669 797,5 |
12 669 797,5 |
5.2.1. Администрирование источников финансирования дефицита федерального бюджета и обслуживание государственного долга Российской Федерации
Ответственное подразделение: Департамент государственного долга и государственных финансовых активов.
Статус программы: ведомственная целевая программа, выделяемая в аналитических целях.
Программа обеспечивает решение следующих задач:
5.2. «Сокращение стоимости обслуживания и совершенствование механизмов управления государственным долгом».
Срок реализации программы: ежегодно, на постоянной основе.
Цели программы:
Обеспечение исполнения обязательств по обслуживанию и погашению государственного долга Российской Федерации;
Повышение эффективности государственных заимствований.
Основные показатели результатов программы:
Показатели бюджетной программы |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
|
||||||||||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
|||||||||
Цель 1. Обеспечение исполнения обязательств по обслуживанию и погашению государственного долга Российской Федерации |
||||||||||||||||
Показатель 1.1 Доля перечисленных средств на обслуживание государственного внешнего долга Российской Федерации (в % к уточненной сводной бюджетной росписи) в объеме, предусмотренном законом о федеральном бюджете |
% |
96,9 |
98 |
84,9 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|||||||
Показатель 1.2 Доля перечисленных средств на обслуживание государственного внутреннего долга Российской Федерации (в % к уточненной сводной бюджетной росписи) в объеме, предусмотренном законом о федеральном бюджете |
% |
94,8 |
97 |
88,9 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|||||||
Показатель 1.3 Доля перечисленных средств на погашение государственного внешнего долга Российской Федерации (в % к уточненной сводной бюджетной росписи) в объеме, предусмотренном законом о федеральном бюджете |
% |
88,1 |
75,8 |
75,1 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|||||||
Показатель 1.4 Доля перечисленных средств на погашение государственного внутреннего долга Российской Федерации (в % к уточненной сводной бюджетной росписи) в объеме, предусмотренном законом о федеральном бюджете |
% |
83,1 |
88 |
99,4 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|||||||
Цель 2. Повышение эффективности государственных заимствований |
||||||||||||||||
Показатель 2.1 Дюрация рыночного портфеля облигаций федеральных займов |
лет |
5,8 |
5,4 |
4,3 |
>4,0 |
>4,0 |
>4,0 |
>4,0 |
|
|||||||
Затраты на реализацию программы |
тыс.руб. |
162 112 428,9 |
193 998 158,6 |
161 549 250,0 |
161 780 830,0 |
21 250 000,0 |
18 280 000,0 |
19 800 000,0 |
|