Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
приложение 4.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
22.11.2019
Размер:
761.34 Кб
Скачать

4.3.1. Обеспечение приоритетного выполнения социально-значимых полномочий субнациональных органов власти

Ответственное подразделение: Департамент межбюджетных отношений.

Статус программы: ведомственная целевая программа, выделяемая в аналитических целях.

Программа обеспечивает решение следующих задач: 4.3. «Софинансирование расходов бюджетов субъектов Российской Федерации».

Срок реализации программы: ежегодно, на постоянной основе.

Цель программы: Повышение прозрачности предоставления средств, предоставляемых на условиях софинансирования социально-значимых расходов и уровня финансового обеспечения социально-значимых расходов.

Основные показатели результатов программы:

Показатели бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Показатель 1 Отношение задолженности по выполнению социально-значимых расходов по полномочиям органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, частично возмещаемых из федерального бюджета к общему объему социально-значимых расходов консолидированных бюджетов субъектов РФ

%

4

1

1

1

1

1

1

Показатель 2 Доля детей-сирот, которым предоставлены жилые помещения, в общей численности детей-сирот, имеющих право на получение жилого помещения

%

-

-

13,2

11,0

19,8

20,1

20,2

Показатель 3 Учет уровня бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и уровня значимости (величина расчетной потребности в финансировании социально-значимых расходов) при определении уровней софинансирования на формализованной основе

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

Затраты на реализацию программы

тыс.руб.

29 286 960

34 292 250

75 844 720

64 162 330

36 750 000,0

68 550 000,0

44 250 000,0

4.4.1. Финансовое обеспечение реализации полномочий, «делегированных» субъектам Российской Федерации и (или) муниципальным образованиям

Ответственное подразделение: Департамент межбюджетных отношений.

Статус программы: ведомственная целевая программа, выделяемая в аналитических целях.

Программа обеспечивает решение следующих задач:

4.4. «Финансовое обеспечение полномочий, «делегированных» субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям».

Срок реализации программы: ежегодно, на постоянной основе.

Цели программы:

  • Повышение прозрачности распределения и предоставления субвенций из федерального бюджета;

  • Повышение уровня финансового обеспечения полномочий, «делегированных» субъектам Российской Федерации и (или) муниципальным образованьям.

Основные показатели результатов программы:

Показатели бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2007

2008

2009 г.

2010

2011

2012

2013

Показатель 1 Наличие утвержденной Правительством Российской Федерации методики распределения субвенций из федерального бюджета

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

Затраты на реализацию программы

тыс.руб.

62 422 666

93 719 010

155 444 570

164 988 860

170 000 000,0

182 000 000,0

198 000 000,0

4.5.1. Выполнение полномочий по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов)

Ответственное подразделение: Федеральное казначейство.

Статус программы: ведомственная целевая программа, выделяемая в аналитических целях.

Программа обеспечивает решение следующих задач:

4.5. «Оказание услуг субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов органами Федерального казначейства».

Срок реализации программы: ежегодно, на постоянной основе.

Цели программы:

  • Организация и осуществление кассового обслуживания исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований и бюджетов ГВБФ;

  • Предоставление других услуг, связанных с исполнением бюджетов (ведение лицевых счетов бюджетополучателей и пр.).

Основные мероприятия программы:

  • учет и доведение информации о бюджетных ассигнованиях, лимитах бюджетных обязательств и объемах финансирования расходов до бюджетополучателей региональных и местных бюджетов, а также бюджетов ГВБФ;

  • ведение лицевых счетов распорядителей и получателей средств региональных и местных бюджетов, а также бюджетов ГВБФ;

  • учет бюджетных обязательств региональных и местных бюджетов, а также бюджетов ГВБФ;

  • санкционирование и осуществление платежей за счет средств региональных и местных бюджетов, а также бюджетов ГВБФ;

  • формирование и предоставление информации о кассовых операциях региональных и местных бюджетов, а также бюджетов ГВБФ.

Основные показатели результатов программы:

Показатели бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Цель 1. Организация и осуществление ведения единых счетов бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований и бюджетов ГВБФ

Показатель 1.1 Количество субъектов Российской Федерации, ведение единых счетов бюджетов которых осуществляется органами ФК

ед.

89

85

83

83

83

83

83

Показатель 1.2 Доля муниципальных образований, ведение единых счетов бюджетов которых осуществляется органами ФК

%

100

100

100

100

100

100

100

Цель 2. Предоставление других услуг, связанных с исполнением бюджетов (ведение лицевых счетов бюджетополучателей и пр.)

Показатель 2.1 Доля субъектов РФ, для которых органами ФК осуществляется ведение лицевых счетов бюджетополучателей по учету средств соответствующих бюджетов, от обратившихся в органы ФК

%

100

100

100

100

100

100

100

Показатель 2.2 Доля муниципальных образований, для которых органами ФК осуществляется ведение лицевых счетов бюджетополучателей по учету средств соответствующих бюджетов, от обратившихся в органы ФК

%

100

100

100

100

100

100

100

Показатель 2.3 Доля ГВБФ, для которых органами ФК осуществляется ведение лицевых счетов бюджетополучателей по учету средств соответствующих бюджетов, от обратившихся в органы ФК

%

0

0

0

0

0

0

0

Затраты на реализацию программы

тыс. руб.

1 548 614,6

6 107 970,3

8 294 985,52

6 308 069,4

6 567 612,5

6 360 943,8

6 702 459,6