Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
приложение 4.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
22.11.2019
Размер:
761.34 Кб
Скачать

4.2.2. Повышение финансовой устойчивости консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации

Ответственное подразделение: Департамент межбюджетных отношений.

Статус программы: ведомственная целевая программа, выделяемая в аналитических целях.

Программа обеспечивает решение следующих задач:

4.2. «Выравнивание бюджетной обеспеченности и повышение финансовой устойчивости консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации».

Срок реализации программы: ежегодно, на постоянной основе.

Цели программы: Повышение прозрачности процедуры предоставления бюджетных кредитов. Повышение сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации.

Основные показатели результатов программы:

Показатели бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Цель 1. Повышение прозрачности процедуры предоставления бюджетных кредитов

Показатель 1.1 Наличие утвержденного Правительством РФ формализованного порядка предоставления бюджетных кредитов из федерального бюджета

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

Цель 2. Обеспечение сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации

Показатель 2.1 Доля просроченной задолженности по предоставленным бюджетным кредитам в объеме предоставленных бюджетных кредитов в течение бюджетного года

%

0

0

0

0

0

0

0

Показатель 2.2 Количество субъектов РФ, для которых приостановлено (сокращено) предоставление межбюджетных трансфертов в связи с невыполнением условий соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета субъекта РФ

ед.

0

0

0

0

0

0

0

Показатель 2.3 Количество субъектов РФ, у которых увеличилась задолженность по заработной плате

ед.

5

4

4

3

2

0

0

Показатель 2.4 Количество консолидированных бюджетов субъектов РФ, в которых доля межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций) в объеме собственных доходов превышает 50 %

ед.

13

18

18

17

16

15

15

Затраты на реализацию программы

тыс. руб.

10 006 492

10 006 946

23 891 086

45 830 240

39 630 180,0

45 697 740,0

39 479 410,0