- •Правительство республики бурятия
- •Республиканская целевая программа "развитие внутреннего и въездного туризма в республике бурятия на 2011 - 2016 годы"
- •1. Технико-экономическое обоснование Программы
- •2. Оценка текущего состояния туристской отрасли Республики
- •2.1. Характеристика состояния туристской отрасли
- •2.2. Содержание проблем в сфере туризма и обоснование
- •3. Основные цели и задачи Программы
- •4. Сроки и этапы реализации Программы
- •5. Система программных мероприятий
- •6. Ресурсное обеспечение Программы
- •7. Основные социально-экономические показатели реализации
- •8. Механизмы реализации Программы
- •9. Организация управления Программой и контроль за ходом ее
- •Система программных мероприятий республиканской целевой программы "развитие внутреннего и въездного туризма в республике бурятия на 2011 - 2016 годы"
- •Расписание финансирования республиканской целевой программы "развитие внутреннего и въездного туризма в республике бурятия на
- •2011 - 2016 Годы"
- •Бюджетная заявка на ассигнования из республиканского бюджета
- •Для финансирования на 2012 год республиканской целевой
- •Программы "развитие внутреннего и въездного туризма в
- •Республике бурятия на 2011 - 2016 годы"
- •Порядок
Система программных мероприятий республиканской целевой программы "развитие внутреннего и въездного туризма в республике бурятия на 2011 - 2016 годы"
(в ред. Постановления Правительства РБ от 17.09.2012 N 537)
NN п/п |
Наименование мероприятия |
Сроки выпол-нения работ,гг. |
Исполнители |
Источники финансирования <*> |
Объем финансирования (млн. руб.) |
Ожидаемые результаты | |||||||
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
Всего | |||||||
|
Всего по Программе |
|
|
Итого |
26,624 |
1458,174 |
1524,466 |
3086,841 |
2515,761 |
1578,386 |
10190,252 |
| |
Федеральный бюджет <**> |
0,00 |
325,00 |
351,00 |
866,00 |
710,00 |
445,00 |
2697,00 |
| |||||
Республиканскийбюджет |
21,775 |
104,813 |
80,30 |
268,4 |
218,75 |
147,55 |
841,588 |
| |||||
Местный бюджет <**> |
4,849 |
17,961 |
3,666 |
3,841 |
3,911 |
3,836 |
38,064 |
| |||||
Внебюджетные источники <**> |
0,00 |
1010,40 |
1089,50 |
1948,6 |
1583,10 |
982,0 |
6613,60 |
| |||||
1. Капитальные вложения | |||||||||||||
|
Всего по объектам Республики Бурятия,в том числе |
2011 -2016 |
|
Итого |
13,153 |
1438,70 |
1520,920 |
3083,37 |
2486,18 |
1545,77 |
10088,093 |
| |
а) |
Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско- рекреационного и автотуристских кластеров, в том числе: системы электроснабжения, связи, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, транспортной инфраструктуры <***> |
2011 -2016 |
Минстрой РБ, Минтранс РБ, РА по туризму, МО (по согласованию) |
Федеральный бюджет <**> |
0,00 |
325,00 |
351,00 |
866,00 |
710,00 |
445,00 |
2697,00 |
| |
Республиканскийбюджет |
13,025 |
89,90 |
80,30 |
268,40 |
192,8 |
118,6 |
763,025 |
| |||||
Местный бюджет <**> |
0,128 |
13,40 |
0,12 |
0,37 |
0,28 |
0,17 |
14,468 |
| |||||
б) |
Создание туристскойинфраструктуры на территории кластеров <***> |
|
|
Внебюджетные источники <**> |
0,00 |
1010,40 |
1089,5 |
1948,6 |
1583,1 |
982,0 |
6613,6 |
| |
1.1. Инвестиционный проект "Создание туристско-рекреационного кластера "Подлеморье", Кабанский район | |||||||||||||
|
Итого по Кабанскомурайону |
2011 -2016 |
|
Итого |
6,814 |
732,4 |
736,5 |
1348,9 |
1050,3 |
625,3 |
4500,214 |
Создание туристско-рекреационного кластера "Подлеморье", создание 2500 рабочих мест, увеличение туристского потока до 450 тыс. туристов в год | |
1.1.1. |
Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско- рекреационного кластера "Подлеморье", в томчисле: системы электроснабжения, связи, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, транспортной инфраструктуры, из них: |
|
Минстрой РБ, Минтранс РБ, РА по туризму, МО (по согласованию) |
Федеральный бюджет <**> |
0,00 |
165,0 |
170,0 |
380,0 |
300,0 |
180,0 |
1195,0 | ||
Республиканскийбюджет |
6,775 |
45,5 |
36,6 |
119,6 |
81,5 |
48,0 |
337,975 | ||||||
Местный бюджет <**> |
0,039 |
7,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7,539 | ||||||
1.1.1.1. |
Разработка проекта планировки туристско- рекреационного кластера "Подлеморье" |
|
Минстрой РБ, Минтранс РБ, РА по туризму, МО (по согласованию) |
Республиканскийбюджет |
2,5 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,5 | ||
Местный бюджет <**> |
0,039 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,039 | ||||||
1.1.1.2. |
Строительство ВЛ 35кВ "Оймур - Сухая" с ПС 35/10 кВ "Сухая", включаяразработку проектно-сметной документации |
|
Минтранс РБ |
Федеральный бюджет <**> |
0,00 |
165,0 |
57,5 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
222,5 | ||
Республиканскийбюджет |
4,275 |
38,0 |
6,2 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
48,475 | ||||||
1.1.1.3. |
Реконструкция автомобильной дороги - подъезд отавтодороги Шергино - Оймур - Заречье кп. Новый Энхалук км0 + 000 км 3 + 200 в Кабанском районе Республики Бурятия |
|
Минтранс РБ |
Федеральный бюджет <**> |
0,00 |
0,00 |
60,7 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
60,7 |
| |
Республиканскийбюджет |
0,00 |
0,00 |
6,6 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6,6 | ||||||
1.1.1.4. |
Разработка проектно-сметной документации на строительство мусороперегрузочнойстанции с элементами раздельного сбора мусора |
|
Минстрой РБ, МО "Кабанский район" |
Республиканскийбюджет |
0,00 |
2,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,50 | ||
Местный бюджет <**> |
0,00 |
2,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,50 | ||||||
1.1.1.5. |
Разработка проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений |
|
Минстрой РБ, МО "Кабанский район" |
Республиканскийбюджет |
0,00 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5,00 | ||
Местный бюджет <**> |
0,00 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5,00 | ||||||
1.1.2. |
Создание туристскойинфраструктуры туристско- рекреационного кластера "Подлеморье" |
|
|
Внебюджетные источники <**> |
0,00 |
514,4 |
529,9 |
849,3 |
668,8 |
397,3 |
2959,7 | ||
1.2. Инвестиционный проект "Создание автотуристского кластера "Кяхта", Кяхтинский район | |||||||||||||
|
Итого по Кяхтинскому району |
2011 -2016 |
Минстрой РБ, Минтранс РБ, РА по туризму, МО (по согласованию) |
Итого |
1,777 |
222,4 |
238,44 |
499,6 |
420,28 |
277,85 |
1660,347 |
Создание автотуристского кластера "Кяхта", создание более 1000дополнительных рабочих мест, увеличение туристского потока до 350 тыс. человекв год | |
1.2.1. |
Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры автотуристского кластера "Кяхта", втом числе: системы электроснабжения, связи, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, транспортной инфраструктуры, из них: |
Федеральный бюджет <**> |
0,00 |
50,0 |
55,0 |
140,0 |
120,0 |
80,0 |
445,0 | ||||
Республиканскийбюджет |
1,75 |
14,72 |
13,3 |
42,9 |
32,6 |
21,3 |
126,57 | ||||||
Местный бюджет <**> |
0,027 |
2,68 |
0,04 |
0,1 |
0,08 |
0,05 |
2,977 | ||||||
1.2.1.1. |
Разработка проекта планировки автотуристского кластера "Кяхта" |
|
Минстрой РБ, Минтранс РБ, РА по туризму, МО (по согласованию) |
Республиканскийбюджет |
1,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,75 | ||
Местный бюджет <**> |
0,027 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,027 | ||||||
1.2.1.2. |
Строительство водозабора и сетей водоснабжения АТК "Кяхта" |
|
Минстрой РБ, МО "Кяхтинский район" |
Федеральный бюджет <**> |
0,00 |
50,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50,0 | ||
Республиканскийбюджет |
0,00 |
12,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12,07 | ||||||
Местный бюджет <**> |
0,00 |
0,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,03 | ||||||
1.2.1.3. |
Разработка проектно-сметной документации на строительство котельной и тепловых сетей АТК "Кяхта" |
|
Минстрой РБ, МО "Кяхтинский район" |
Республиканскийбюджет |
0,00 |
1,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,80 |
| |
Местный бюджет <**> |
0,00 |
1,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,80 | ||||||
1.2.1.4. |
Разработка проектно-сметной документации на строительство подстанции 110/10 кВ и сетей электроснабжения АТК "Кяхта" |
|
Минтранс РБ, МО "Кяхтинский район" |
Республиканскийбюджет |
0,00 |
0,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,85 | ||
Местный бюджет <**> |
0,00 |
0,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,85 | ||||||
1.2.2. |
Создание туристскойинфраструктуры автотуристского кластера "Кяхта" |
|
|
Внебюджетные источники <**> |
0,00 |
155,0 |
170,1 |
316,6 |
267,6 |
176,5 |
1085,8 | ||
1.3. Инвестиционный проект "Создание автотуристского кластера "Байкальский", Иволгинский район | |||||||||||||
|
Итого по Иволгинскому району |
|
|
Итого |
2,031 |
264,00 |
303,24 |
642,44 |
490,3 |
312,66 |
2014,671 |
Создание автотуристского кластера "Байкальский", создание более 1200дополнительных рабочих мест, увеличение туристского потока до 400 тыс. человекв год | |
1.3.1. |
Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры автотуристского кластера "Байкальский", в том числе: системы электроснабжения, связи, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, транспортной инфраструктуры, из них: |
2011 -2016 |
Минстрой РБ, Минтранс РБ, РА по туризму, МО (по согласованию) |
Федеральный бюджет <**> |
0,00 |
60,0 |
70,0 |
180,0 |
140,0 |
90,0 |
540,0 | ||
Республиканскийбюджет |
2,0 |
16,21 |
16,9 |
55,1 |
38,0 |
24,0 |
152,21 | ||||||
Местный бюджет <**> |
0,031 |
1,79 |
0,04 |
0,14 |
0,1 |
0,06 |
2,161 | ||||||
1.3.1.1. |
Разработка проекта планировки автотуристского кластера "Байкальский" |
|
Минстрой РБ, Минтранс РБ, РА по туризму, МО (по согласованию) |
Республиканскийбюджет |
2,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,0 | ||
Местный бюджет <**> |
0,031 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,031 | ||||||
1.3.1.2. |
Строительство водовода "Тапхар - АТК "Байкальский", 1 этап "Реконструкция водовода "Тапхар" |
|
Минстрой РБ, МО "Иволгинский район" |
Федеральный бюджет <**> |
0,00 |
60,0 |
8,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
68,62 |
| |
Республиканскийбюджет |
0,00 |
14,46 |
2,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16,54 | ||||||
Местный бюджет <**> |
0,00 |
0,04 |
0,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,05 |
| |||||
1.3.1.3. |
Разработка проектно-сметной документации на строительство объектов электроснабжения |
|
Минтранс РБ, МО "Иволгинский район" |
Республиканскийбюджет |
0,00 |
1,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,50 | ||
Местный бюджет <**> |
0,00 |
1,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,50 | ||||||
1.3.1.4. |
Разработка проектно-сметной документации на строительство водовода "Тапхар - АТК "Байкальский", 2 этап "Строительство водовода "Тапхар - АТК "Байкальский" |
|
Минстрой РБ, МО "Иволгинский район" |
Республиканскийбюджет |
0,00 |
0,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,25 | ||
Местный бюджет <**> |
0,00 |
0,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,25 | ||||||
1.3.2. |
Создание туристскойинфраструктуры автотуристского кластера "Байкальский" |
|
|
Внебюджетные источники <**> |
0,00 |
186,0 |
216,3 |
407,2 |
312,2 |
198,6 |
1320,3 | ||
1.4. Инвестиционный проект "Создание автотуристского кластера "Тункинская долина", Тункинский район | |||||||||||||
|
Итого по Тункинскому району |
2011 -2016 |
Минстрой РБ, Минтранс РБ, РА по туризму, МО (по согласованию) |
Итого |
2,531 |
219,9 |
242,74 |
592,43 |
525,3 |
329,96 |
1912,861 |
Создание автотуристского кластера "Тункинская долина", создание более 1000 дополнительных рабочих мест, увеличение туристского потока до 300 тыс. туристов в год | |
1.4.1. |
Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры автотуристского кластера "Тункинская долина", в том числе: системы электроснабжения, связи, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, транспортной инфраструктуры, из них: |
Федеральный бюджет <**> |
0,00 |
50,0 |
56,0 |
166,0 |
150,0 |
95,0 |
517,0 | ||||
Республиканскийбюджет |
2,5 |
13,47 |
13,5 |
50,8 |
40,7 |
25,3 |
146,27 | ||||||
Местный бюджет <**> |
0,031 |
1,43 |
0,04 |
0,13 |
0,1 |
0,06 |
1,791 | ||||||
1.4.1.1. |
Разработка проекта планировки автотуристского кластера "Тункинская долина" |
|
Минстрой РБ, Минтранс РБ, РА по туризму, МО (по согласованию) |
Республиканскийбюджет |
2,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,0 |
| |
Местный бюджет <**> |
0,031 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,031 | ||||||
1.4.1.2. |
Завершение работ поразработке проектно-сметной документации на строительство подъездной автодороги от 100 км автодороги А-164"Култук - Монды до автотуристского кластера "Тункинская долина", 4 км, 4 категория |
|
Минстрой РБ, Минтранс РБ, РА по туризму, МО (по согласованию) |
Республиканскийбюджет |
0,5 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,5 | ||
Местный бюджет <**> |
0,015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,015 | ||||||
1.4.1.3. |
Строительство подъездной автодороги от 100 км автодороги А-164"Култук - Монды" доавтотуристского кластера "Тункинская долина", 4 км, 4 категория (1 этап) |
|
Минтранс РБ |
Федеральный бюджет <**> |
0,00 |
50,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50,0 | ||
Республиканскийбюджет |
0,00 |
12,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12,07 | ||||||
Местный бюджет <**> |
0,00 |
0,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,03 | ||||||
1.4.1.4. |
Разработка проектно-сметной документации на строительство водозаборных сооружений и сетей водоснабжения АТК "Тункинская долина" |
|
Минстрой РБ, МО "Тункинский район" |
Республиканскийбюджет |
0,00 |
1,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,40 |
| |
Местный бюджет <**> |
0,00 |
1,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,40 | ||||||
1.4.2. |
Создание туристскойинфраструктуры автотуристского кластера "Тункинская долина" |
|
|
Внебюджетные источники <**> |
0,00 |
155,0 |
173,2 |
375,5 |
334,5 |
209,6 |
1247,8 | ||
2. Текущие расходы | |||||||||||||
|
Всего по мероприятиям |
2011 -2016 |
|
Всего |
13,471 |
19,474 |
3,546 |
3,471 |
29,581 |
32,616 |
102,159 |
| |
Республиканскийбюджет |
8,75 |
14,913 |
0,00 |
0,00 |
25,95 |
28,95 |
78,563 |
| |||||
Местный бюджет <**> |
4,721 |
4,561 |
3,546 |
3,471 |
3,631 |
3,666 |
23,596 |
| |||||
2.1. Создание организационно-экономических и правовых условий для формирования кластера "Туризм" | |||||||||||||
|
Итого по мероприятиям задачи2.1 |
2011 -2016 |
|
Итого |
0,86 |
8,51 |
0,01 |
0,09 |
0,51 |
1,13 |
11,11 |
| |
Республиканскийбюджет |
0,6 |
8,00 |
0,00 |
0,00 |
0,50 |
1,00 |
10,10 | ||||||
Местный бюджет <**> |
0,26 |
0,51 |
0,01 |
0,09 |
0,01 |
0,13 |
1,01 | ||||||
2.1.1. |
Совершенствование системы государственного статистического учета в сфере туризма (организация специального обследования на основании приказа Федерального агентства по туризму от 18.07.2007 N 69) |
2011 |
РА по туризму, исполнители на конкурсной основе |
Республиканскийбюджет |
0,5 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,50 |
Определение основных тенденций и перспектив развития туризма, реального вклада туризма в валовой региональный продукт, потребностей в инфраструктуре и объектах туризма. Уменьшение доли неорганизованного туризма | |
2.1.2. |
Аналитические работы по оценке инвестиционных проектов |
2012 -2016 |
РА по туризму, МО(по согласованию), исполнители на конкурсной основе |
Республиканскийбюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,50 |
0,50 |
1,00 |
Создание благоприятных организационно- технических условийдля планомерного развития туристско-рекреационного кластера Бурятии | |
Местный бюджет <**> |
0,00 |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,50 | ||||||
2.1.3. |
Маркетинговый анализ рынка туристских услуг Республики Бурятия |
2016 |
РА по туризму, научно- исследовательскиецентры, МО (по согласованию) |
Республиканскийбюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,50 |
0,50 |
Формирование базы данных для проведения аналитических работ, планированияразвития туристскихтерриторий | |
2.1.4. |
Разработка методических основ информационно- коммуникационного обеспечения развития туризма |
2011 |
РА по туризму, исполнители |
Республиканскийбюджет |
0,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,10 |
| |
2.1.5. |
Содействие в организации мест массового отдыха в Республике Бурятия |
2011 -2016 |
РА по туризму, МО(по согласованию) |
Местный бюджет <**> |
0,26 |
0,01 |
0,01 |
0,09 |
0,01 |
0,13 |
0,51 |
| |
2.1.6. |
Разработка Концепции развития местных воздушных линий Республики Бурятия на период до 2020 года |
2012 -2013 |
Минтранс РБ |
Республиканскийбюджет <**> |
0,00 |
8,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8,00 |
Расчет объема перевозок, получение оценки стоимости реконструкции и строительства объектов в аэропортах местных воздушных линий | |
2.2. Повышение качества туристских услуг и безопасности туристов | |||||||||||||
|
Итого по мероприятиям задачи2.2 |
2011 -2016 |
|
Итого |
5,55 |
5,08 |
0,895 |
0,24 |
14,265 |
14,335 |
40,365 |
| |
Республиканскийбюджет |
5,00 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
14,00 |
14,00 |
38,00 |
| |||||
Местный бюджет <**> |
0,55 |
0,08 |
0,895 |
0,24 |
0,265 |
0,335 |
2,365 |
| |||||
2.2.1. |
Стимулирование развития предпринимательскойинициативы в создании инновационных проектов по развитию перспективных видовтуризма, улучшению материально- технической базы, инфраструктуры туризма, повышению качества предоставляемых услуг, квалификациикадров в сфере туризма (проведениеконкурсов на лучшеесредство размещениятуристов, на лучшего гида- экскурсовода, по благоустройству территорий, прилегающих к объектам туристского показа,на лучшего по профессии в сфере туризма, профессионального мастерства "Лучший по профессии в сфере туризма") |
2011 -2016 |
РА по туризму, МО(по согласованию) |
Республиканскийбюджет |
0,00 |
1,50 |
0,00 |
0,00 |
6,00 |
6,00 |
13,50 |
Повышение качества и разнообразия туристического предложения, образовательного уровня специалистовтуристской сферы. Увеличение количества туристских прибытийв Республику Бурятия | |
Местный бюджет |
0,55 |
0,08 |
0,895 |
0,24 |
0,265 |
0,335 |
2,365 | ||||||
2.2.2. |
Реализация мероприятий по субсидированию субъектов малого предпринимательствасфере туризма в части затрат на организацию бизнесав соответствии с постановлениемПравительства Республики Бурятия от 07.12.2009 N 453"Об утверждении Порядка предоставления субъектам малого предпринимательствав сфере туризма субсидий на возмещение части затрат за счет средств республиканского бюджета" |
2011 -2016 |
РА по туризму |
Республиканскийбюджет |
5,00 |
3,50 |
0,00 |
0,00 |
8,00 |
8,00 |
24,50 |
Оказание мер государственной поддержки малому предпринимательствув сфере туризма с целью предоставления конкурентоспособныхтуристских услуг | |
2.3. Продвижение туристского продукта Республики Бурятия на мировом и внутреннем туристских рынках | |||||||||||||
|
Итого по мероприятиям задачи2.3 |
2011 -2016 |
|
Итого |
7,061 |
5,164 |
3,361 |
3,141 |
14,806 |
17,151 |
50,684 |
| |
Республиканскийбюджет |
3,15 |
1,913 |
0,00 |
0,00 |
11,45 |
13,95 |
30,463 | ||||||
Местный бюджет <**> |
3,911 |
3,251 |
3,361 |
3,141 |
3,356 |
3,201 |
20,221 | ||||||
2.3.1. |
Содействие участию субъектов туристической деятельности в российских и международных выставках |
2011 -2016 |
РА по туризму, МО(по согласованию), исполнители на конкурсной основе |
Республиканскийбюджет |
1,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5,75 |
7,75 |
14,55 |
Привлечение туристов и партнеров, повышение информированности оресурсах и потенциале туризма,поддержание положительного имиджа Республики Бурятия | |
2.3.2. |
Проведение республиканской выставки-ярмарки "Туризм и отдых в Бурятии" в г. Улан-Удэ |
2011 -2016 |
РА по туризму, МО(по согласованию), исполнители на конкурсной основе |
Республиканскийбюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,10 |
0,10 |
0,20 |
Увеличение привлекательности Республики Бурятия как туристского региона, стимулирование внутреннего и въездного туризма. Повышение доходности в сфере туризма и смежных отраслях, развитие межрегиональных и международных связей | |
Местный бюджет <**> |
0,088 |
0,092 |
0,077 |
0,077 |
0,077 |
0,077 |
0,488 | ||||||
2.3.3. |
Проведение международной научно-практическойконференции "Устойчивое развитие туризма" |
2013, 2015 |
РА по туризму, МО(по согласованию), исполнители на конкурсной основе |
Республиканскийбюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,50 |
0,00 |
0,50 |
Выявление актуальных проблем и перспектив развития туристско-рекреационного комплекса Республики Бурятия,определение задач на текущий период. Развитие международных и межрегиональных связей | |
2.3.4. |
Организация промо-туров для представителей российских и зарубежных СМИ, туроператоров, бизнеса, органов исполнительной власти с целью ознакомления и продвижения туристских ресурсовРеспублики Бурятия |
2011 -2016 |
РА по туризму, МО(по согласованию), исполнители на конкурсной основе, туроператоры |
Республиканскийбюджет |
0,1 |
0,493 |
0,00 |
0,00 |
0,50 |
0,50 |
1,593 |
Использование возможностей СМИ для увеличения привлекательности Республики Бурятия как региона туризма, привлечения туристов в республику, поиска потенциальных инвесторов | |
Местный бюджет <**> |
0,71 |
0,077 |
0,022 |
0,082 |
0,022 |
0,082 |
0,995 | ||||||
2.3.5. |
Содействие организации событийных туристских мероприятий на основе национальныхкультурных и спортивных праздников, фестивалей, в том числе "Сказочный Сагаалган в Бурятии" |
2011 -2016 |
РА по туризму, МО(по согласованию), исполнители на конкурсной основе |
Республиканскийбюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,70 |
0,70 |
1,4 |
Привлечение туристов за счет повышения привлекательности этнокультурного фактора, разработкианимационных программ. Поддержкаперспективных видовтуризма: событийного, экологического, активного, культурно- познавательного | |
Местный бюджет <**> |
0,465 |
0,105 |
0,145 |
0,12 |
0,165 |
0,14 |
1,14 | ||||||
2.3.6. |
Выпуск пакета информационно- рекламных, презентационных материалов о туристских возможностях (тематические каталоги по видам туризма, событийныммероприятиям, календари и др.) нарусском и иностранных языках.Изготовление и размещение наружнойрекламы |
2011 -2016 |
РА по туризму, МО(по согласованию), исполнители на конкурсной основе |
Республиканскийбюджет |
0,5 |
0,225 |
0,00 |
0,00 |
1,50 |
2,50 |
5,525 |
Расширение известности Бурятиина всероссийском и международном туристских рынках сцелью увеличения туристического потока, обеспечениеучастников российского и зарубежного туристского рынка инаселения информацией о туристских услугах,поддержание положительного имиджа Республики Бурятия, привлечение потенциальных инвесторов | |
Местный бюджет <**> |
1,565 |
1,00 |
1,105 |
0,95 |
1,12 |
0,97 |
6,71 | ||||||
2.3.7. |
Размещение информации о туристских ресурсахБурятии в российских и зарубежных специализированных средствах массовой информации о туризме, экологии, истории и культуре |
2011 -2016 |
РА по туризму, МО(по согласованию), исполнители на конкурсной основе |
Республиканскийбюджет |
0,27 |
0,5 |
0,00 |
0,00 |
0,30 |
0,30 |
1,37 |
Расширение известности туристического кластера РеспубликиБурятия на профессиональных рынках, поддержаниеположительного имиджа туризма | |
Местный бюджет <**> |
0,15 |
0,10 |
0,11 |
0,08 |
0,13 |
0,08 |
0,65 | ||||||
2.3.8. |
Развитие и продвижение Интернет-сайта "Туризм и отдых в Бурятии", включая ресурсы по продвижению туристских маршрутов "Великий Чайный путь", "Восточное кольцо" (мероприятия по продвижению сайта восновных российскихпоисковых системах.Техническая модернизация сервера и программного обеспечения, профилактические мероприятия) |
2012 -2016 |
РА по туризму, МО(по согласованию), исполнители на конкурсной основе |
Республиканскийбюджет |
0,00 |
0,2 |
0,00 |
0,00 |
0,30 |
0,30 |
0,80 |
Создание условий для информационно- коммуникационного обеспечения продвижения Республики Бурятия.Расширение известности на всероссийском и международном туристских рынках сцелью увеличения туристического потока | |
2.3.9. |
Создание цикла телевизионных программ, посвященных туристским ресурсамБурятии (изготовление видеофильмов и размещение их на международных и федеральных телевизионных каналах) |
2011 -2016 |
РА по туризму, МО(по согласованию), исполнители на конкурсной основе |
Республиканскийбюджет |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
2,50 |
Информирование населения о туристическом потенциале Бурятии,о проводимых мероприятиях в сфере туризма | |
2.3.10. |
Создание конкурентоспособныхтрансграничных туристических продуктов в рамках развития международных туристских проектов"Чайный путь", "Байкал - Хубсугул", "Восточное кольцо" и др., в том числе проведение этнофестиваля "Бурятия на ВеликомЧайном пути" |
2011 -2016 |
РА по туризму, МО(по согласованию), исполнители на конкурсной основе |
Республиканскийбюджет |
0,40 |
0,495 |
0,00 |
0,00 |
0,50 |
0,50 |
1,895 |
Развитие международного сотрудничества со странами Азиатско- Тихоокеанского региона, увеличениеколичества прибытийтуристов, привлечение потенциальных инвесторов | |
Местный бюджет <**> |
0,00 |
1,02 |
1,02 |
1,02 |
1,02 |
1,02 |
5,1 | ||||||
2.3.11. |
Организация рабочихвстреч (work-shops,road-show), презентаций турбизнеса и туристских ресурсовБурятии |
2011 -2016 |
РА по туризму, МО(по согласованию), туроператоры, исполнители на конкурсной основе |
Республиканскийбюджет |
0,33 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,30 |
0,30 |
0,93 |
Увеличение привлекательности Республики Бурятия как региона туризма, развитие внутреннего туризма, привлечение туристов и партнеров, повышение информированности опотенциале туризма,повышение доходности в сфере туризма |
--------------------------------
<*> Объемы финансирования могут быть уточнены исходя из возможностей бюджетов разных уровней и внебюджетных источников.
<**> Справочно.
<***> Справочно, включая разработку проектной документации.
Приложение N 2
к Республиканской целевой
программе "Развитие
внутреннего и въездного
туризма в Республике Бурятия
на 2011 - 2016 годы"