Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Практикум НО ВЭД.pdf
Скачиваний:
38
Добавлен:
02.04.2015
Размер:
280.34 Кб
Скачать

18

РАЗДЕЛ III. ПРАКТИЧЕСКИЕ СИТУАЦИИ

I. Укажите и объясните, почему, в каких из нижеприведенных ситуаций подлежит уплате ввозная таможенная пошлина:

1.Предприятие с иностранными инвестициями ввозит из Германии промышленное оборудование в качестве вклада в уставный фонд.

2.Предприятие временно сроком на один год ввозит профессиональное оборудование для промышленных целей.

3.Технический университет для проведения опытно-лабораторных занятий временно сроком на девять месяцев ввозит профессиональное оборудование.

4.Русский музей для демонстрации на выставке временно сроком на три месяца ввозит произведения искусства.

5.Совместное предприятие временно сроком на два года ввозит офисное оборудование.

6.Предприятие ввозит легковые автомобили российского производства в режиме реимпорта, экспортированные пять лет назад в Бельгию.

7.Из Финляндии ввозятся строительные материалы и помещаются под таможенный режим транзита через территорию РФ в Азербайджан.

8.Ввозится в режиме выпуска для свободного обращения вино натуральное из Молдавии.

9.Декларируется в режиме выпуска для свободного обращения 2000 литров коньяка из Франции.

10. На таможенную территорию РФ ввозится масло подсолнечное, предназначенное исключительно для реэкспорта.

II.Уплачиваются ли таможенные платежи и налог на добавленную стоимость в следующих случаях и почему?

1.В августе 2008 г. на территорию Российской Федерации была ввезена партия строительных материалов, которые были помещены под режим отказа в пользу государства. Стоимость партии – 3 млн руб.

2.В магазине беспошлинной торговли реализуются следующие канцелярские товары: блокноты по 15 руб. за 1 шт., ручки – по 10 руб. за 1 шт. Ежедневный оборот магазина составляет 300 шт. товаров каждого наименования.

3.В ноябре 2008 г. на таможенную территорию Российской Федерации была ввезена в режиме выпуска для внутреннего потребления

19

партия материалов для изготовления медицинских иммунобиологических материалов.

4.В сентябре 2008 г. на таможенную территорию Российской Федерации была ввезена в режиме выпуска для внутреннего потребления книжная продукция, предназначенная для передачи одной из муниципальных библиотек г. Санкт-Петербурга. Таможенная стоимость партии товара – 1,5 млн руб.

5.В августе 2008 г. на таможенную территорию Российской Федерации была ввезена в режиме выпуска для внутреннего потребления партия печатных изданий для реализации конечным потребителям через магазины розничной торговли. Таможенная стоимость партии товара – 2,0 млн руб.

20

РАЗДЕЛ IV. ТЕСТЫ

1.В какой валюте уплачиваются таможенные налоги? А) В валюте РФ.

Б) В иностранной валюте, курс которой котируется ЦБР.

В) Как в валюте РФ, так и в иностранной валюте, курс которой котируется ЦБР.

Г) В евро.

2.Размер пени за каждый день просрочки уплаты таможенных налогов в настоящее время составляет:

А) 1/300 ставки рефинансирования ЦБР, но не более 0,1%;

Б) 0,5%; В) 0,3%;

Г) 1/300 ставки рефинансирования ЦБР.

3.Обязанность по уплате таможенных платежей при безналичных расчетах прекращается:

А) в момент перечисления денежных средств на депозитный счет таможенного органа; Б) в момент списания денежных средств со счета плательщика в банке;

В) при принятии грузовой таможенной декларации к таможенному оформлению; Г) в момент предъявления в банк платежного поручения на уплату

таможенных платежей.

4.Таможенные платежи при ввозе товаров уплачиваются в срок: А) в день пересечения товарами таможенной границы РФ;

Б) не позднее 15 дней со дня предъявления товаров в таможенный орган; В) при принятии грузовой таможенной декларации к таможенному

оформлению; Г) не позднее 10 дней со дня завершения процедуры внутреннего та-

моженного транзита.

6.Грузовая таможенная декларация при ввозе товаров оформляется: А) в момент предъявления товаров таможенному органу; Б) в течение одного месяца со дня предъявления товаров таможенному органу;

В) не позднее 15 дней со дня предъявления товаров таможенному органу; Г) срок подачи не ограничен.

21

7.В каких размерах взимаются сборы за таможенное оформление при выпуске товаров для свободного обращения общей таможенной стоимостью 500 тыс. руб.?

А) 1000 рублей. Б) 2000 рублей. В) 5500 рублей.

Г) В этом случае сборы не взимаются.э

8.В каких размерах взимаются таможенные сборы за таможенное сопровождение автотранспортных средств на расстояние 150 км?

А) 2000 рублей. Б) 3000 рублей. В) 4000 рублей.

Г) В этом случае сборы не взимаются.

9.В каком размере взимаются таможенные сборы за хранение товара на складе таможенного органа?

А) 1 руб. за каждые 100 кг товара в день. Б) 2 руб. за каждые 100 кг товара в день. В) 3 евро за 1 кг товара в день.

Г) В этом случае сборы не взимаются.

10.Размер обеспечения уплаты таможенных платежей при осуществлении деятельности в качестве таможенного перевозчика составляет: А) 500 тыс. рублей.

Б) 5 млн рублей. В) 20 млн рублей. Г) 50 млн рублей.

11.Размер обеспечения уплаты таможенных платежей при осуществлении деятельности в качестве таможенного брокера составляет:

А) 200 тыс. рублей. Б) 2 млн рублей. В) 20 млн рублей. Г) 50 млн рублей.

12.Какой орган государственной власти России утверждает ставки таможенных пошлин?

А) Федеральное Собрание РФ. Б) Министерство финансов РФ. В) Правительство РФ.

Г) Федеральная таможенная служба РФ.

22

13.Что является налоговой базой ввозной таможенной пошлины при применении специфических ставок?

А) Таможенная стоимость товара, увеличенная на сумму таможенных сборов за таможенное оформление.

Б) Объемная характеристика товара в натуральном выражении. В) Таможенная стоимость товара.

Г) Таможенная стоимость товара, увеличенная на сумму накладных расходов на территории РФ.

14.Каким образом подтверждается право на тарифную преференцию при ввозе товара из стран, пользующихся льготным таможенным режимом?

А) Требуется разрешение на вывоз товара из страны его происхождения, выданное таможенным органом.

Б) Документального подтверждения не требуется.

В) Импортер должен указать в декларации страну происхождения товара, пользующуюся преференцией.

Г) Требуется сертификат происхождения товара, утверждаемый уполномоченным органом страны происхождения товара.

15.При каких условиях освобождается от таможенной пошлины ввоз товаров в качестве вклада в уставный капитал предприятия с иностранными инвестициями?

А) Любые поступления от иностранного инвестора в период всего срока функционирования предприятия с иностранными инвестициями не облагаются таможенной пошлиной.

Б) Льгота предоставляется при ввозе основных производственных фондов в течение срока формирования и в объеме оговоренного размера уставного капитала предприятия.

В) Льгота действует в течение трех лет с момента регистрации предприятия.

Г) Такая льгота не предусмотрена.

16.Какая ставка ввозной таможенной пошлины применяется к товарам, ввозимым из развивающихся стран – пользователей схемой преференций РФ?

А) Базовая ставка, установленная в таможенном тарифе РФ. Б) 75% базовой ставки.

В) Базовая ставка, увеличенная в два раза.

Г) В этом случае ввозные пошлины не применяются.

23

17.Какая ставка ввозной таможенной пошлины применяется к товарам, ввозимым из стран СНГ?

А) Базовая ставка, установленная в таможенном тарифе РФ. Б) 75% базовой ставки.

В) Базовая ставка, увеличенная в два раза.

Г) В этом случае ввозные пошлины не применяются.

18.Какая ставка ввозной таможенной пошлины применяется к товарам, ввозимым из стран, к которым РФ применяет режим наиболее благоприятствуемой нации?

А) Базовая ставка, установленная в таможенном тарифе РФ. Б) 75% базовой ставки.

В) Базовая ставка, увеличенная в два раза.

Г) В этом случае ввозные пошлины не применяются.

19.Какая ставка ввозной таможенной пошлины применяется к товарам, ввозимым из наименее развитых стран – пользователей схемой преференций РФ?

А) Базовая ставка, установленная в таможенном тарифе РФ. Б) 75% базовой ставки.

В) Базовая ставка, увеличенная в два раза.

Г) В этом случае ввозные пошлины не применяются.

20.Подакцизный товар, облагаемый по адвалорным ставкам, ввозится на таможенную территорию России. Как определяется налоговая база? А) Таможенная стоимость.

Б) Объем товара в натуральном выражении.

В) таможенная стоимость, увеличенная на сумму ввозной таможенной пошлины.

Г) Таможенная стоимость, увеличенная на сумму ввозной таможенной пошлины и сборов за таможенное оформление.

Д) Объем товаров в натуральном выражении.

21.Что является налоговой базой акцизов по товарам, ввозимым на таможенную территорию РФ, при применении специфических ставок? А) Таможенная стоимость товара.

Б) Таможенная стоимость, увеличенная на сумму ввозной таможенной пошлины и сборов за таможенное оформление.

В) Таможенная стоимость, увеличенная на сумму ввозной таможенной пошлины.

Г) Таможенная стоимость, увеличенная на сумму сборов за таможенное оформление.

24

22.Какие операции по реализации подакцизных товаров не подлежат налогообложению акцизами?

А) Экспорт любых подакцизных товаров за пределы территории РФ. Б) Экспорт подакцизных товаров за пределы территории РФ, за исключением природного газа и экспорта в Белоруссию.

В) Экспорт подакцизных товаров за пределы территории государств – участников СНГ, за исключением товаров, вывезенных в порядке товарообмена.

Г) Экспорт подакцизных товаров облагается акцизами.

23.Что является налоговой базой налога на добавленную стоимость по ввозимым товарам?

А) Таможенная стоимость, увеличенная на сумму ввозной таможенной пошлины, а подакцизным товарам и на сумму акциза.

Б) Таможенная стоимость товара, увеличенная на сумму таможенных сборов за таможенное оформление.

В) Таможенная стоимость товара.

Г) Таможенная стоимость, увеличенная на сумму ввозной таможенной пошлины и сборов за таможенное оформление.

24.В какой валюте уплачивается НДС таможенным органам? А) В валюте РФ.

Б) В иностранной валюте, курс которой котируется ЦБР.

В) Как в валюте РФ, так и в иностранной валюте, курс которой котируется ЦБР.

Г) В евро.

25.В каком порядке возмещается НДС, уплаченный таможенным органам при ввозе товаров на территорию РФ?

А) Только после фактической оплаты их стоимости иностранным поставщикам.

Б) По мере принятия к учету этих товаров, независимо от оплаты их стоимости иностранным поставщикам и факта реализации.

В) Только после факта реализации товаров на территории РФ. Г) НДС по таким операциям не возмещается.

26.Выберите правильное определение согласно законодательству РФ: А) таможенная пошлина представляет собой платеж, взимаемый с товаров при пересечении ими таможенной границы; Б) таможенная пошлина – косвенный налог, взимаемый с товаров при пересечении ими таможенной границы.

25

27.Вместо многоточия дописать: определения каких понятий даны? А) … – свод ставок таможенных пошлин, взимаемых с товаров таможенными органами при пересечении таможенной границы, систематизированных в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД).

Б) … – документальное подтверждение соответствия продукции определенным требованиям, конкретным стандартам или техническим условиям.

В) … – количественное ограничение производства, экспорта и импорта товаров (по физическому объему или по стоимости), вводимое государственными органами в целях регулирования международной торговли, а также сбалансирования внутренней торговли

и платежей.

Г) … – регулирование ввоза и вывоза товаров путем выдачи специальных разрешений – лицензий на осуществление конкретных экспортных и импортных операций.

28.При ввозе товаров из Республики Беларусь:

А) НДС всегда уплачивается налоговым органам РФ; Б) НДС уплачивается налоговым органам только по товарам, произведенным в РБ;

В) НДС уплачивается налоговым органам РФ только по товарам, произведенным в странах дальнего зарубежья.

29.Налогоплательщики при ввозе товаров из Республики Беларусь, произведенных там же, представляют налоговую декларацию в налоговый орган РФ:

А) до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом; Б) до 20-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

30.Таможенная пошлина во ввезенным на территорию РФ основным средствам:

А) включается в первоначальную стоимость приобретенных основных средств; Б) относится на прочие расходы при расчете налога на прибыль.

31.При ввозе товаров на таможенную территорию РФ по НДС применяются следующие ставки:

А) 18%; Б) 10%, 18%;

В) 0%, 10%, 18%.

26

32.Комбинированные ставки по акцизам применяются: А) по всем товарам, подлежащим маркировке; Б) по сигаретам с фильтром и по сигаретам без фильтра.

33.Определения каких таможенных режимов даны?

А) … – таможенный режим, при котором ввезенные товары используются на таможенной территории РФ в течение установленного срока (срока переработки товаров) для целей проведения операций по переработке товаров с полным условным освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов при условии вывоза продуктов переработки с таможенной территории РФ в опреде-

ленный срок.

Б) … – таможенный режим, при котором товары, находящиеся в свободном обращении на таможенной территории Российской Федерации, вывозятся с этой территории без обязательства об обратном ввозе.

В) … – таможенный режим, при котором товары, ранее вывезенные с таможенной территории РФ, ввозятся на таможенную территорию РФ в установленные сроки без уплаты таможенных пошлин, налогов и без применения к товарам запретов и ограничений экономического характера, установленных в соответствии с законодательством РФ о государственном регулировании внешнеторговой деятельности.