Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Практикум НО ВЭД.pdf
Скачиваний:
38
Добавлен:
02.04.2015
Размер:
280.34 Кб
Скачать

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ»

КАФЕДРА ФИНАНСОВ

СБОРНИК ЗАДАЧ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

для студентов всех форм обучения специальности 080105 «Финансы и кредит» специализации «Налоги и налогообложение»

ИЗДАТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

2

ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ

2009

ББК 65.261.4 С 23

Сборник задач по дисциплине «Налогообложение внешнеэкономической деятельности» для студентов всех форм обучения специальности 080105 «Финансы и кредит» специализации «Налоги и налогообложение»: Учебное пособие.– СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2009.– 31 с.

Сборник задач составлен в соответствии с рабочей программой курса «Налогообложение внешнеэкономической деятельности».

Предназначен для студентов всех форм обучения специальности 080105 «Финансы и кредит», специализация «Налоги и налогообложение».

Составители: канд. экон. наук, доцент кафедры финансов Г.М. Гусейнова канд. экон. наук, доцент кафедры финансов Р.А. Петухова

Рецензент канд. экон. наук, доцент А.С. Малькова

3

© Издательство СПбГУЭФ, 2009

ОГЛАВЛЕНИЕ

 

ВВЕДЕНИЕ........................................................................................................

4

РАЗДЕЛ I. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ......................................................

5

РАЗДЕЛ II. ЗАДАЧИ........................................................................................

7

РАЗДЕЛ III. ПРАКТИЧЕСКИЕ СИТУАЦИИ..............................................

18

РАЗДЕЛ IV. ТЕСТЫ.......................................................................................

20

РАЗДЕЛ V. ТЕМЫ ДЛЯ ВНЕАУДИТОРНОЙ

 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ..................................................................................

27

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК............................................................

28

4

ВВЕДЕНИЕ

Предметом изучения курса «Налогообложение внешнеэкономической деятельности» является специфика взимания налогов и сборов при осуществлении внешнеэкономической деятельности в современных условиях. Задача курса состоит в том, чтобы дать студентам комплекс знаний, необходимых для понимания проблем по налоговому регулированию внешнеэкономической деятельности. В процессе изучения курса студенты должны ознакомиться с теорией и практикой исчисления таможенных платежей при пересечении товаров таможенной границы РФ. Сборник состоит из контрольных вопросов, задач, практических ситуаций и тестов. Особое внимание уделено задачам по исчислению таможенных платежей при различных таможенных режимах, так как от выбранного таможенного режима зависит размер пошлин, налогов и сборов, подлежащих уплате в бюджет.

Рекомендуется следующая последовательность в изучении курса: ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих усвоению согласно рабочей программе; проработать учебный материал по учебникам и лекциям, публикациям в газетах и журналах, монографической литературе, нормативным документам. Обязательным условием закрепления и углубления знаний является участие студентов в семинарах, решение типовых задач, тестов, а также разбор практических ситуаций, приведенных в данном практикуме и других сборниках.

5

РАЗДЕЛ I. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1.Как классифицируются таможенные пошлины?

2.Назовите виды ставок таможенных пошлин. Как дифференцированы ставки ввозных таможенных пошлин в зависимости от страны происхождения товара?

3.Что является налоговой базой для расчета таможенной пошлины при применении: а) специфических ставок; б) адвалорных ставок?

4.Какие виды комбинированных ставок предусмотрены в таможенном тарифе?

5.Как исчисляется таможенная пошлина при применении комбинированных ставок?

6.В какой валюте производится исчисление таможенной пошлины?

7.Назовите плательщиков налога на добавленную стоимость при ввозе товаров на территорию РФ.

8.Как рассчитывается налоговая база для исчисления НДС по ввозимым товарам?

9.Какие льготы по налогу на добавленную стоимость по ввозимым товарам вы знаете?

10.Назовите ставки НДС при ввозе товаров.

11. Каков порядок исчисления и уплаты НДС при ввозе товаров?

12.В каком порядке возмещается НДС, уплаченный таможенным органам при ввозе товаров на территорию РФ?

13.В каких случаях суммы НДС, уплаченные таможенным органам при ввозе товаров, не подлежат налоговому вычету?

14.В каких случаях применяется ставка 0% по налогу на добавленную стоимость?

15.Какие документы и в какие сроки необходимо представить для подтверждения обоснованности применения ставки 0%?

16.Облагаются ли НДС авансы, полученные российскими организациями от иностранных партнеров?

17.Каковы особенности исчисления НДС при экспорте товаров в Белоруссию?

18.Какие товары облагаются акцизами при их ввозе на территорию РФ?

19.Назовите плательщиков акцизов по ввозимым товарам.

20.Что является объектом налогообложения акцизами при ввозе товаров на территорию РФ?

21.Какие виды ставок применяются по акцизам?

22.Как исчисляются акцизы при применении ставок: а) адвалорных; б) специфических; в) комбинированных?

6

23.В каком случае уплаченный при ввозе товаров в РФ акциз подлежит налоговому вычету?

24.Каковы особенности применения акцизов при ввозе подакцизных товаров в РФ для реализации соглашений о разделе продукции; при помещении товаров под различные таможенные режимы?

25.Какие товары оформляются маркой акцизного сбора?

26.В каком порядке осуществляется маркировка товаров?

27.Каким образом производится зачет стоимости приобретенных акцизных марок?

28.Взимаются ли акцизы при экспорте товаров?

29.Какие документы необходимо представить для получения льготы по акцизам при экспорте товаров?

30.Какой срок предусмотрен для подтверждения факта реального экспорта?

7

РАЗДЕЛ II. ЗАДАЧИ Задача № 1

Участник ВЭД декларирует 50 телевизоров марки «Panasonic» с диагональю 21 дюйм (54 см). Цена реализации телевизора данной марки для Северо-Западного региона (базовая цена) составляет примерно 15 000 руб. Сумма торговой надбавки при реализации телевизора в г. Санкт-Петербурге – примерно 20%. Ставка ввозной таможенной по-

шлины – 20%; НДС – 18%.

Определить: таможенную стоимость партии товара на основе цены продажи на территории РФ и ее соответствующей корректировки (метод 4).

Задача № 2

Участник ВЭД декларирует видеокамеры в количестве 20 штук. Цена продажи видеокамеры данной марки в Тюменской области – примерно 30 000 руб. Сумма торговой надбавки, включая расходы покупателя на территории России, при реализации в Тюмени составляет примерно 35%. Ставка ввозной таможенной пошлины – 25%, НДС – 18%.

Определить: таможенную стоимость партии товара на основе метода вычитания (метод 4).

Задача № 3

Декларируется ввозимая на российскую таможенную территорию партия зубной пасты (код по ТН ВЭД СНГ – 3 306 100 000), произведенной в Италии. Таможенная стоимость партии товара – 17 000 долларов США. Ставка таможенной пошлины – 15%. Италия входит в перечень стран, к которым Россия применяет режим наиболее благоприятствуемой нации.

На дату оформления грузовой таможенной декларации курс доллара США составил 28 руб. 50 коп.

Определить: размер таможенной пошлины, подлежащей уплате таможенному органу.

Задача № 4

Декларируется ввозимая на российскую таможенную территорию партия консервированных креветок (код по ТН ВЭД СНГ – 0306 233 900), страной происхождения которых является Испания, в режиме выпуска для

8

внутреннего потребления. Вес ввезенных креветок – 150 кг. Ставка таможенной пошлины – 7,4 евро за 1 кг. Испания входит в перечень стран, к которым Россия применяет режим наиболее благоприятствуемой нации. На дату принятия грузовой таможенной декларации курс евро составил

35 руб. 50 коп.

Определить: размер таможенной пошлины, подлежащей уплате таможенному органу.

Задача № 5

Таможенный орган РФ осуществляет таможенное оформление партии чая (код по ТН ВЭД СНГ – 0902 400 000), ввозимой в Россию из Великобритании, в режиме выпуска для внутреннего потребления. Великобритания входит в перечень стран, в отношении которых Россия применяет режим наиболее благоприятствуемой нации. Таможенная стоимость партии чая – 10 000 долл. США. Базовая ставка таможенной пошлины – 5%. Курс доллара США на дату принятия ГТД – 35 руб. 50 коп.

1. Вариант: декларант представляет сертификат о происхождении товара, в котором в качестве страны происхождения определена Великобритания.

2. Вариант: декларант не может документально подтвердить страну происхождения товара.

Определить: размер таможенной пошлины, подлежащей уплате таможенному органу, при двух вариантах.

Задача № 6

Таможенный орган РФ осуществляет таможенное оформление партии чая, ввозимой в Россию из Пакистана, в режиме выпуска для внутреннего потребления. Пакистан входит в перечень развивающихся стран – пользователей схемой преференций РФ. Таможенная стоимость партии чая – 8 000 долл. США. Базовая ставка таможенной пошлины – 5%. Курс доллара США на дату принятия ГТД – 35 руб. 50 коп.

1.Вариант: декларант представляет сертификат о происхождении

товара.

2.Вариант: декларант не может подтвердить страну происхождения товара.

Задача № 7

Товар ввозится на таможенную территорию РФ и декларируется в режиме выпуска для свободного обращения. По данной грузовой та-

9

моженной декларации (ГТД) ввозится 2000 кг курительного табака (код по ТН ВЭД России – 2 403 101 000). Таможенная стоимость – 15 тысяч евро. На дату оформления ГТД действовали следующие ставки налогов:

-ввозная таможенная пошлина – 20%;

-акциз – 300 рублей за 1 кг табака;

-НДС – 18%.

На дату оформления ГТД курс евро – 45 руб. 50 коп.

Дата оформления ГТД совпадает с датой фактической уплаты таможенных платежей.

Определить: сумму таможенных платежей, подлежащих уплате при оформлении ГТД.

Задача № 8

На таможенную территорию РФ ввозится партия сигарет в количестве 5 000 блоков (код по ТН ВЭД России – 2 402 209 000) и декларируется в режиме выпуска для свободного обращения. Таможенная стоимость – 25 тысяч долларов США. На дату оформления ГТД действовали следующие ставки налогов:

-ввозная таможенная пошлина – 30%, но не менее 3 евро за 1 000

штук;

-акциз – 145 руб. за 1000 шт. + 6% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 172 руб. 00 коп за 1000 шт.;

-максимальная розничная цена пачки сигарет – 50 руб.;

-НДС – 18%;

-стоимость одной марки акцизного сбора – 0,075 руб.

На дату оформления курс доллара США – 35 руб. 00 коп., евро –

45 руб. 50 коп.

Дата оформления ГТД совпадает с датой фактической уплаты таможенных платежей.

Определить:

-суммы таможенных платежей, фактически уплаченных при выпуске товара для внутреннего потребления;

-при расчете акциза определить:

-сумму авансового платежа, уплаченного при покупке марок акцизного сбора;

-сумму акциза, подлежащую уплате при таможенном оформлении.

10

Задача № 9

На таможенную территорию РФ ввозится и декларируется в режиме выпуска для свободного обращения (импорт – 40) шампанское (код по ТН ВЭД – 2 204 101 100) в количестве 30 тысяч бутылок по 0,7 литра общей таможенной стоимостью 60 тысяч евро. На дату оформления ГТД действовали следующие ставки налогов:

-ввозная таможенная пошлина – 20%;

-акциз – 11 руб. 20 коп. за 1 литр;

-стоимость одной марки акцизного сбора – 0,75 руб.;

-НДС – 18%.

Дата оформления ГТД совпадает с датой фактической уплаты таможенных платежей.

Справочные данные: курс евро на дату покупки марок акцизного сбора – 35 руб. 80 коп., на дату оформления ГТД – 35 руб. 50 коп.

Определить:

-сумму таможенных платежей, фактически уплаченных при выпуске товара для свободного обращения;

-при расчете акциза определить:

-сумму авансового платежа, уплаченного при покупке марок акцизного сбора;

-сумму акциза, подлежащую уплате при таможенном оформлении.

Задача № 10

На таможенную территорию РФ ввозится вино натуральное (код по ТН ВЭД – 2 204 101 900) в режиме выпуска для внутреннего потребления. Таможенная стоимость импортируемой партии товара – 15,5 тысяч долларов США. Количество бутылок – 6000 штук по 0,7 литра. На дату принятия грузовой таможенной декларации действовали следующие ставки налогов:

-ввозная таможенная пошлина – 20% за 1 литр;

-акциз – 2 руб. 50 коп. за 1 литр;

-НДС – 18%.

На дату принятия ГТД курс доллара США – 28 рублей 00 копеек; курс евро – 35 руб. 50 коп. Стоимость одной марки акцизного сбора – 1,30 рублей.

Определить:

-сумму таможенных платежей, уплаченных при выпуске товара для свободного обращения;

-при расчете акциза определить:

11

- сумму авансового платежа, уплаченного при покупке марок акцизного сбора;

- сумму акциза, подлежащую уплате при таможенном оформлении.

Задача № 11

На таможенную территорию РФ ввозится пиво (код по ТН ВЭД – 2 203 000 100) с содержанием объемной доли этилового спирта 4% и декларируется в режиме выпуска для свободного обращения. Таможенная стоимость партии товара – 10 тысяч евро. Количество бутылок – 20 000 штук по 0,5 литра.

На дату принятия грузовой таможенной декларации действовали следующие ставки налогов:

-ввозная таможенная пошлина – 0,6 евро за 1 литр;

-акциз – 2 руб. 92 коп. за 1 литр;

-НДС – 18%.

На дату принятия ГТД курс евро – 45 руб. 50 коп.

Определить: сумму таможенных платежей, подлежащих уплате таможенному органу.

Задача № 12

На таможенную территорию России ввозится из Италии обувь с верхом из натуральной кожи в количестве 6 000 пар и декларируется в режиме выпуска для свободного обращения. Таможенная стоимость всей партии обуви – 180 тысяч евро.

На дату принятия грузовой таможенной декларации были действительны следующие ставки:

-ввозная таможенная пошлина – 15% плюс 1,4 евро за 1 пару;

-НДС – 18%.

На дату оформления ГТД курс евро – 45 руб. 50 коп.

Под гарантию банка участник внешнеэкономической деятельности получил отсрочку по уплате таможенных платежей сроком на 60 дней.

Ставка ЦБ РФ по предоставленным кредитам на дату оформления грузовой таможенной декларации – 11%.

На дату фактической уплаты таможенных платежей курс евро –

45 руб. 00 коп.

Определить:

-размеры таможенных платежей, начисленных и уплаченных на дату принятия ГТД к таможенному оформлению;

-размеры таможенных платежей, уплаченных по истечении отсрочки.

12

Задача № 13

Декларируются три новых легковых автомобиля (код по ТН ВЭД России – 8 703 241 090) в режиме выпуска для свободного обращения. Объем двигателя одного автомобиля – 3 200 кубических сантиметров, мощность двигателя – 152 кВт. Общая таможенная стоимость трех автомобилей – 90 тысяч долларов США. На дату оформления ГТД были действительны следующие ставки налогов:

-ввозная таможенная пошлина – 25%, но не менее 2,35 евро за

1сантиметр кубический;

-акциз – 181 руб. за 0,75 к Вт (1 л.с.);

-НДС – 18%.

На дату оформления грузовой таможенной декларации курс:

-евро – 34 руб. 50 коп.

-доллара США – 28 руб. 50 коп. Определить:

-размеры платежей, начисленных и уплаченных на дату принятия ГТД к таможенному оформлению.

Задача № 14

Грузовая таможенная декларация на вывоз в режиме экспорта в Германию 120 легковых автомобилей «ВАЗ-21093» с объемом двигателя 1300 кубических сантиметров была оформлена 18 марта 2002 года. Таможенная стоимость одного автомобиля – 2,5 тысяч доларов США. В этот же таможенный орган 15 июня 2005 года была подана ГТД на ввоз 30 экспортированных ранее автомобилей в режиме реимпорта. Таможенная стоимость одного автомобиля – 3 тысячи долларов США.

На дату вывоза автомобилей действовали следующие ставки налогов:

-таможенная пошлина – 25%, но не менее 1,2 евро за 1 сантиметр кубический;

-акциз – 125 руб. за 0,75 к Вт (1 л.с.);

-НДС – 20%.

На дату ввоза автомобилей были действительны следующие ставки:

-таможенная пошлина – 25%, но не менее 2,35 евро за 1 сантиметр кубический;

-акциз – 181 руб. за 0,75 к Вт (1 л.с.);

-НДС – 18%.

 

 

13

Справочные данные:

 

 

 

 

 

 

Курс валют

Доллар США

 

Евро

На дату вывоза

30 руб. 00 коп

 

28 руб. 50 коп.

На дату ввоза

28 руб. 60 коп

 

34 руб. 50 коп.

Определить:

-размеры таможенных платежей, начисленных и уплаченных при помещении товара под режим экспорта;

-размеры таможенных платежей, начисленных и уплаченных в режиме реимпорта.

Задача № 15

Грузовая таможенная декларация на перевозку мебели в режиме транзита была принята 20 августа 200_ года. Таможенная стоимость всей партии мебели 35 тысяч долларов США, общий вес – 8 тысяч килограммов. Товар перевозится автомобильным транспортом. Процедура внутреннего таможенного транзита заканчивается в установленный срок 28 августа 200_ года. На дату принятия ГТД действовали следующие ставки налогов:

-ввозная таможенная пошлина – 20%, но не менее 2 евро за 1 килограмм;

-НДС – 18%.

На дату оформления ГТД в режиме транзита:

курс доллара США – 26 рублей 00 копеек; курс евро – 35 руб. 50 коп.

Определить: какие платежи, в какие сроки подлежат начислению, уплате и возврату.

Задача № 16

В марте 2008 г. на таможенную территорию Российской Федерации ввезена из Федеративной Республики Германии партия вентиляционного оборудования в режиме международного таможенного транзита. Контрактная стоимость партии товара – 50 тыс. евро; стоимость транспортных расходов до границы РФ – 10 тыс. евро.

На дату оформления ГТД действовали следующие ставки налогов:

-ввозной таможенной пошлины – 15%;

-НДС – 18%.

Курс евро, установленный ЦБ РФ на дату принятия ГТД, составил 35 руб. 00 коп. за 1 евро.

14

Определить: суммы таможенных платежей, подлежащих начислению и уплате при оформлении товаров.

Задача № 17

Товар временно ввозится (импорт-31) на таможенную территорию РФ сроком на 16 месяцев. По истечении срока временного ввоза товар остается в России и декларируется в режиме выпуска для свободного обращения (импорт-40). По ГТД были начислены следующие платежи:

 

Платежи

Импорт-31

Импорт-40

1.

Сборы за таможенное оформление, долл. США

100

100

2.

Ввозная таможенная пошлина, долл. США

10 000

12 000

3.

Налог на добавленную стоимость, долл. США

5 000

5 000

4.

Ставка ЦБ РФ за предоставление кредита,%

14

13

Определить:

- платежи, которые фактически уплачиваются при помещении товара под режим временного ввоза;

-платежи, которые фактически уплачиваются при выпуске товара

всвободное обращение.

Задача № 18

На таможенную территорию РФ временно ввозится промышленное оборудование для производственных целей в количестве 10 единиц сроком на 12 месяцев. Таможенная стоимость товара составляет 100 тысяч долларов США. Товар декларируется 10 октября ____ года в режиме временного ввоза (импорт-31).

На дату ввоза ставка ввозной таможенной пошлины – 10%, ставка НДС – 18%.

Справочные данные:

Дата

10.10

01.01

01.04.

01.07

01.10

 

тек. года

след. года

след. года

след. года

след. года

 

 

 

 

 

 

Курс доллара США,

29,0

28,7

28,4

28,5

28,6

руб.

 

 

 

 

 

15

Определить:

- какие платежи и в какие сроки подлежат уплате при временном ввозе товара.

Задача № 19

Вноябре 2008 г. на территорию Российской Федерации была ввезена

врежиме реимпорта партия бумаги для офиса. Таможенная стоимость партии бумаги – 1 000 тыс. руб. Ставка ввозной таможенной пошлины –

5%. НДС – 18%.

Определить:

- какие платежи подлежат уплате при реимпорте товара.

Задача № 20

На таможенную территорию РФ ввозится видеовоспроизводящая аппаратура (код по ТН ВЭД СНГ – 8 521 900 009) в количестве 100 штук. В соответствии с грузовой таможенной декларацией, оформленной 10 января ____года, товар декларируется в качестве предназначенного исключительно для реэкспорта. Таможенная стоимость партии товара – 50 тысяч долларов США. На дату ввоза товара действовали следующие ставки налогов:

-таможенная пошлина – 15%;

-НДС – 18%.

Товар вывозится 30 июля ____ года.

Справочные данные:

 

На дату ввоза

На дату вывоза

Доллар США, руб.

29,0

28,50

Евро, руб.

35,0

34,50

Ставка рефинансирования ЦБ РФ, %

14

13

Определить: какие таможенные платежи подлежат уплате при ввозе и вывозе товара.

Задача № 21

В ходе проведения выездной налоговой проверки деятельности предприятия – участника ВЭД было выявлено следующее нарушение налогового законодательства: из-за неправильного определения налогообла-

16

гаемой базы не был перечислен в бюджет налог на добавленную стоимость на сумму 150 тысяч рублей. Просрочка по уплате НДС – 30 дней.

Справочная информация: ставка рефинансирования ЦБ –11,5%. Определить: суммы НДС, штрафных санкций, пени, начисленные по

акту налоговой проверки.

Задача № 22

На таможенную территорию Российской Федерации 15 мая 200_ г. организацией были ввезены книги и журналы на сумму 10 000 долл. США для передачи муниципальной библиотеке по международному книгообмену. При ввозе печатных изданий таможенному органу были перечислены сбор за таможенное оформление в размере 800 руб., таможенная пошлина – 15 500 руб. Налог на добавленную стоимость не был уплачен.

В мае 200_ г. ввезенные книги и журналы были реализованы в розничной торговле. После проведения плановой выездной проверки деятельности организации представители налоговых органов указали на необходимость уплаты налога на добавленную стоимость в соответствии с п. 2 ст. 150 Налогового кодекса РФ. НДС был уплачен организацией

30 июля 200_ г.

Курс долл. США на дату оформления грузовой таможенной декларации составил 28 руб. 50 коп. В рассматриваемом периоде ставка рефинансирования ЦБ РФ – 13%.

Определить: сумму НДС и пени за просрочку платежа.

Задача № 23

Российская фирма приобретает по импортному контракту автомобильный бензин в количестве 25 тонн. Цена контракта – 10 000 долл. США; поставка бензина осуществляется на условиях СIF. Транспортировка бензина от границы до склада покупателя осуществляется российской фирмой; стоимость транспортировки составила 5 000 руб., включая НДС.

Фирма произвела предоплату поставщику в размере 100% от цены контракта. Право собственности на приобретенный бензин перешло к покупателю в момент пересечения таможенной границы РФ.

Курс доллара США составил:

-на дату предоплаты – 28 руб. 70 коп.;

-на дату пересечения таможенной границы – 28 руб. 80 коп.;

17

-на дату принятия ГТД к таможенному оформлению – 28 руб. 60 коп; На дату оформления ГТД действовали следующие ставки налогов:

-ввозной таможенной пошлины – 5%;

-акциза – 3 629 руб. 00 коп. за 1 тонну;

-НДС – 18%.

Определить:

-сумму, перечисленную иностранному поставщику за приобретенный бензин;

-контрактную и таможенную стоимость бензина;

-величину таможенных налогов и сборов, подлежащих уплате таможенным органам;

-покупную стоимость бензина.

Задача № 24

В июне 2007 г. в режиме переработки вне таможенной территории РФ организация вывезла прессованное растительное масло для его очистки по иностранной технологии. 20 августа 2007 г. очищенное растительное масло было ввезено на таможенную территорию РФ. Стоимость переработки в соответствии с заключенным иностранным партнером контрактом составила 30000 евро. Курс евро, установленный ЦБ РФ на дату принятия ГТД, составил 35 руб. 00 коп. за 1 евро. Таможенная пошлина – 140 000 руб.

Определить: сборы за таможенное оформление и НДС.