- •Дипломдық жұмыс
- •5В073200 - Стандарттау, сертификаттау және метрология (сала бойынша) мамандығы
- •Дипломдық жұмыс
- •5В073200-Стандарттау, сертификаттау және метрология (сала бойынша) мамандығы
- •5B073200-Стандарттау, сертификаттау және метрология (сала бойынша) мамандығы
- •Дипломдық жұмыс орындауға тапсырма
- •Кестесі
- •Қолтаңбалары
- •Мазмұны
- •Мазмұны
- •Андатпа
- •Аннотация
- •1 «Каспий аймақтық сертификаттау орталығы» қызметінің сапалық саясаты
- •1.1 «Каспий аймақтық сертификаттау орталығы» туралы мәлімет
- •1.2 «Каспийаймақтық сертификаттау орталығы» жшс-нің ұйымдастырушылық құрылымы
- •1.3 Қызмет көрсету саласының бағдарламасы
- •1.4 «Каспий аймақтық сертификаттау орталығы» қызметін аккредиттеу
- •2 «Каспий аймақтық сертификаттау орталығы» қызмет сапасын жетілдіру
- •2.1 Сапа менеджмент жүйесін енгізу
- •2.1.1 Смж ішкі аудитын ұйымдастыру
- •2.1.2 Смж ішкі құжаттарын басқару
- •2.2 Қызмет сапасының халықаралық деңгейі
- •2.3 Экологиялық менеджмент
- •3 «Каспийаймақтық сертификаттау орталығы» жшс-нің сынақ жүргізу орталығының сапа бойынша басшылығын талдау
- •3.1 Қолдану саласы
- •3.2 Басқаруға қойылатын талаптар
- •3.3 Техникалық талаптар
- •4 Нормативтік құжаттаманы құру
- •4.1 Cынақ жүргізу орталығы басшысының лауазымдық нұсқауы
- •4.2 Жобаны әзірлеудің нормативтік базасы
- •4.3 Нұсқаулық жобаның құрылымын қалыптастыру
- •5 Өнімдер сапасына бақылауды ұйымдастыру
- •5.1 Өнімдер сапасын бақылау қызметінің міндеттері мен функциялары
- •5.2 Өнімдер сапасын бағалау
- •5.3 Өнімдер сапасын өлшеу құралдарының метрологиялық аттестациясы
- •5.4 Статистикалық бақылау әдістерін қолдану
- •5.5 Сапаның бағалануын бақылау
- •6 Аккредиттеуді жүргізу мақсаттары мен принциптері
- •6.1 Аккредиттеуге дайындау және жүргізу тәртібі
- •6.2 Аккредиттеу аттестатының әрекеттерін тоқтату және уақытша тоқтату
- •6.3 Мемлекеттік метрологиялық қадағалауды жүзеге асыру тәртібі
- •6.3.1 Тексерісті жүргізу тәртібі
- •6.3.2 Тексеріс нәтижесін рәсімдеу тәртібі
- •7 Техникалық-экономикалық негіздемесі
- •Қорытынды
- •Пайдаланған әдебиеттер тізімі
- •Ішкі аудитті өткізудің бағдарламасының пішіні
- •Г Қосымшасы Ішкі аудиттің қорытындысы бойынша келісу пішіні.
- •Аудит қорытындысы бойынша
- •1. Сапа жүйесін тексеру және бағалау комиссиямен жүргізілді
- •2. Комиссияның құрамы:
- •3. Тексеру мен бағалауды өткізуге негіздеме
- •5. Тексерудің нәтижелерінің қысқаша мазмұны,сәйкессіздіктерді көрсетумен
- •Г Қосымшасы
- •7. Аудит бойынша топ басшысының ұсыныстары:
- •Д Қосымшасы Сапа менеджмент жүйесінің халықаралық сертификаты
Ішкі аудитті өткізудің бағдарламасының пішіні
БЕКІТЕМІН
«КСО» ЖШС сапа бойынша басшының өкілі
__________ Аты-тегі
«____»___________ 200__ ж.
Ішкі аудитті өткізудің бағдарламасы
_______________________________________
1. аудитті өткізу үшін _______________________________________________
2. Мақсаттар:
2.1 Сапа бойынша қызметтер және осы қызметтердің МС ИСО 9001, Сапа бойынша басшылықтың, ішкі және сыртқы құжаттар талаптарын қанағаттандыратындығына көз жеткізу.
2.2 Сапа менеджмент жүйесінің сәйкессіздігін табу және бекітілген пішіндегі есептік құжаттарды құру.
2.3 МС ИСО 9001 процессі бойынша аудит өткізіледі;
3.
Аудит жоспары:
Ұйым |
|
||||
Күні: |
|
||||
Топтың басшысы: |
|
||||
|
|
||||
Күні |
Уақыты |
Тексерілетін бөлімшелер |
Аудитор |
бөлім МС ИСО 9001:2000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тексеру бойынша қорытынды бағытталады :
__________________________________________;
__________________________________________ .
Аудит бойынша топтың басшысы_______ ________________ ______
қолы Аты-тегі күні
Г Қосымшасы Ішкі аудиттің қорытындысы бойынша келісу пішіні.
Ұйымның толық атауы
Қорытынды
Аудит қорытындысы бойынша
______________________________
Сертификаттау аймағы
___________________________________________________________________________
ұйымның атауы
сапа менеджмент жүйесінің талаптарға сәйкестігіне
__________________________________________________________________
нормативтік құжаттың атауы
1. Сапа жүйесін тексеру және бағалау комиссиямен жүргізілді
__________________________________________________________________
Дата аудита
2. Комиссияның құрамы:
Аудит бойынша топтың басшысы ______________________________________________
аты-тегі, инициалдары, қызметі
Топ мүшелері: ______________________________________________
аты-тегі, инициалдары, қызметі
_______________________________________________ аты-тегі, инициалдары, қызметі
3. Тексеру мен бағалауды өткізуге негіздеме
______________________________________________________________________________
4. Бағдарлама бойынша тексеру ен бағалау өткізілді, бекітілген _________
____________________________________________________________________
Аты-тегі, қызметі
5. Тексерудің нәтижелерінің қысқаша мазмұны,сәйкессіздіктерді көрсетумен
сәйкессіздіктер шықты және тіркелді: _______________________
соның ішінде маңыздылары: ________ _________________
аз маңызды - ___________________________________________
сәйкессіздік туралы актілер № _______________________________________________________
сонымен қатар тексеру кезінде алынып тасталынғандар _______________________________________________________
қадағалау саны: ________________________________________.
