Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
КЛ_менеджм_ЗАОЧНО_рус_СУ.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
1.58 Mб
Скачать

Тема 2. Планирование производства и реализации продукции (энергии)

План по производству и реализации продукции является важнейшим разделом годового плана предприятия, т.к. намечаемые к выполнению объемы производства продукции в натуральном выражении определяют все вытекающие из него другие технико-экономические показатели предприятия.

Годовой производственный план энергосистемы разрабатывается на основе перспективных планов ее развития в соответствии с контрольными цифрами национальной энергетической программы до 2010 г., утвержденной ВРУ в 1996 г.

Производственная программа энергосистемы разрабатывается в виде энергетического баланса.

В расходной части: определяются необходимые объемы потребления электроэнергии и тепла по районам электро- и теплоснабжения, суточные графики электрической и тепловой нагрузки энергосистемы (для каждого месяца года)

В приходной части: расчеты производственной мощности энергосистемы и ее оптимального использования (экономического распределения нагрузки между параллельно работающими электростанциями, выработки и отпуска энергии, расхода электроэнергии на собственные нужды). На основе энергетического баланса определяются:

  • показатели объема продукции (энергии) в натуральном выражении;

  • то же в стоимостном выражении;

  • потребности в топливе и источники ее покрытия (топливный баланс).

2.1. Планирование объема продукции (энергии) в натуральном выражении.

Для определения годовой потребности в электроэнергии используются отчетные данные за предшествующий период, заявки крупных потребителей (промышленных предприятий) на годовой отпуск им электроэнергии (с указанием присоединенной мощности и ожидаемого максимума нагрузки), данные технических проектов новых присоединений, нормативно-плановые материалы. Учитываются также расход электроэнергии на собственные нужды, перетоки и потери энергии в сетях. В итоге выявляется годовая потребность в энергии (по месяцам года). Определяется также потребная мощность - совмещенный суточный максимум нагрузки энергосистемы (района) суммированием отдельных нагрузок (по группам потребителей) с учетом ряда коэффициентов:

  • одновременности – характеризует одновременность работы токоприемников (Ко );

- загрузки – характеризует максимальную нагрузку работающих токоприемников (Кз );

  • спроса – Кс = Ко . Кз .

  • разновременностир ) – отражает разновременность наступления максимумов нагрузки отдельных групп потребителей путем наложения графиков нагрузки друг на друга, в результате чего совмещенный максиму нагрузки района получается меньше арифметической суммы максимумов отдельных групп потребителей.

Суточные графики нагрузки строятся путем совмещения графиков нагрузки основных групп потребителей и по аналогии с соответствующими отчетными графиками. При необходимости применяются методы регулирования максимумов нагрузки – их выравнивание: срезание «пиков» и повышение суточного min в ночные часы, регулирование выходных дней на предприятиях, начала и конца работы смен и т.п.

Потребная для каждого месяца года мощность (расход) сопоставляется с производственной мощностью энергосистемы (приход). Для нормальной работы энергосистемы должно удовлетворяться неравенство:

. (2.1)

где - рабочая мощность энергосистемы, МВт

- совмещенный максимум энергосистемы, МВт.

Определяется и ожидаемая годовая выработка электроэнергии. Рассчитывается потребность в топливе для выполнения производственной программы, составляется баланс топлива и план топливоснабжения тепловых электростанций. На основе годового топливно-энергетического баланса энергосистемы рассчитываются ее основные технико-экономические показатели.

Для энергосистемы важнейшим показателем производства продукции в натуральном выражении является полезный отпуск электроэнергии:

Эотп = Эвыр - Эс.н. (2.2)

где Эотп - количество электроэнергии, отпущенной с шин электростанций, млн кВт. ч

Эвыр - объем выработанной электроэнергии, млн кВт. ч

Эс.н. - объем электроэнергии, расходуемой на собственные нужды электростанций, млн кВт . ч.

Эпол = Эотн Эпер - Эпот

где:

Эпол - полезный отпуск электроэнергии потребителям, млн кВт . ч;

Эпер - перетоки электроэнергии в энергосистеме, в т.ч. и на экспорт (-), млн кВт . ч;

Эпот - технологический расход электроэнергии на ее транспорт (потери в сетях), млн кВт . ч.

Транзитные перетоки электроэнергии Эпер ) учитываются как покупная (+) и проданная (-) и включаются в полезный отпуск.

Для тепловых электроцентралей (ТЭЦ) основным видом продукции является теплоэнергия.

Здесь, Qпол = QТЭЦ + Qкот - (Qс.н. + Qпот ) (2.4)

где Qпол - полезный отпуск тепла потребителям, ГДж;

QТЭЦ - тепло, выработанное на ТЭЦ, ГДж;

Qкот - тепло, выработанное на районных котельных, ГДж;

Qс.н. - тепло, расходуемое для собственных нужд ТЭЦ, ГДж;

Qпот - потери тепла в трубопроводах, ГДж.

2.2. Планирование объема продукции (энергии) в стоимостном выражении.

Планирование производственной программы энергосистемы в стоимостном выражении предусматривает следующие виды продукции:

  • товарная продукция в сопоставимых ценах (бывшая валовая);

  • товарная продукция;

  • реализованная продукция.

Товарная продукция в сопоставимых ценах в плане определяется по формуле:

ТПсц = Эотп . tэ + Qотп . tq + Sкр + Sу.пр. + Sрем , млн грн. (2.5)

где Эотп и Qотп - плановый отпуск электроэнергии и теплоэнергии;

tэ и tq - тарифы декабря месяца отчетного года соответственно электро – и теплоэнергии;

Sкр - стоимость капитальных ремонтов, проводимых хозяйственным способом;

Sу.пр. – стоимость услуг промышленного характера;

Sрем – стоимость продукции (услуг) ремонтных заводов.

Товарная продукция в плане:

ТП = Эотп . + Qотп . + Sкр + Sу.пр. + Sрем , млн грн. (2.6)

где и - плановые тарифы на электроэнергию и теплоэнергию, определяемые как средневзвешенные по всем группам потребителей.

Средневзвешенный тариф на электроэнергию для рассматриваемых условий (структуры потребителей и проч.):

(2.7)

где Wi - плановое потребление электроэнергии i-тым потребителем;

ti - плановый тариф i-того потребителя.

Реализованная продукция энергосистемы в плане:

РП = ТП АЗэ АЗq ,. млн грн. (2.8)

где АЗэ и АЗq абонентская (дебиторская задолженность по электроэнергии соответственно; (+) – на начало года; (-) – на конец года.

Средневзвешенный тариф на теплоэнергию в плане:

(2.9)

Рост объема реализации по плану:

(2.10)

где РПпл > РПбаз (план > базы).

2.3. Планирование готовности электростанций (энергосистемы) к несению нагрузки. Готовность к несению нагрузки является сугубо специфическим показателем энергетики и может выражаться:

  • потенциально возможной плановой мощностью;

  • потенциально возможной плановой выработкой электроэнергии.

Г = Рраб . tраб , млн кВт. ч (2.11)

где Рраб - величина рабочей мощности по плану, млн кВт;

tраб - время использования рабочей мощности в плане, ч/год.

2.4. Планирование оптимального использования производственной мощности энергообъединений.

2.4.1. Характеристики энергооборудования как базы оптимального планирования основного производства.

Основной исходной информацией для планирования оптимального использования производственной мощности электростанций (энергообъединений) являются характеристики энергооборудования. Они могут быть двух видов:

  • расходные энергетические характеристики;

  • характеристики удельных относительных приростов.

Расходные энергетические характеристики представляют собой зависимости между количеством использованного топлива, ядерного горючего или энергии данного вида и количеством произведенной энергии (другого вида), Другими словами, это зависимость между расходом первичной энергии и получаемой вторичной энергией. Характеристики относительных приростов отражают приращение расхода топлива, ядерного горючего или энергии данного вида, необходимое для увеличения производства энергии на одну единицу.

Как те, так и другие характеристики строят для котлов и турбоагрегатов в системе координат «расход топлива – выход пара», «расход теплоэнергии – электрическая нагрузка». Они составляются для установившегося режима и характерных (номинальных) условий эксплуатации (давление и температура пара, температура питательной воды, вид сжигаемого топлива и др. – для котлов; давление и температура пара, поступающего в турбину, температура охлаждающей воды, тепловая схема турбоагрегата и др. – для турбоагрегатов).

Общий вид расходной энергетической характеристики котлов (турбоагрегатов) представлен на рис. 2.1.

В (Q)час

Рис. 2.1 -

Расходные энергетические характеристики котлов (турбоагрегатов) строятся заводом-изготовителем и приводятся в технических паспортах на оборудование. Имеют три характерные зоны. При нагрузке (для т/а) от 0 до Pmin (технического минимума нагрузки) – I зона, неэкономичная из-за больших удельных тепловых потерь; II зона от Pmin до Рэк (кривая ДС) – экономичная зона; III зона, от Рэк до Pmax (кривая СМ) – зона форсировки, также, как и I зона, является неэкономичной.

Аппроксимируя кривую АМ до ломаных линий, можно более наглядно увидеть характеристику относительных приростов.

На трех участках tg будет:

на первом - ;

на втором - ;

на третьем - .

Из рис.2.1 видно, что tg0  tg1  tg2, следовательно на единицу вторичной энергии расход первичной энергии будет возрастать. Обозначим tg0 , tg1 и tg2 буквами q0 , q1 и q2 соответственно – это и будут коэффициенты относительных (удельных) приростов первичной энергии на единицу вторичной.

Поскольку I зона не является характерной для эксплуатации, уравнение ломаной линии (расх. х-ка) будет иметь вид (для т/а):

Qчас = Qxx + q1 Рэк + q2 (Pmax - Рэк ), ГДж/ч (2.1)

В процессе эксплуатации могут быть отклонения от установившегося режима, возможен неустановившийся режим работы и, наконец, нестационарный режим. Это учитывается при планировании удельных расходов топлива на электростанциях (см. [2], стр. 172-176).

2.5. Планирование энергопотребления на промышленном предприятии

Промышленные предприятия являются основными потребителями электроэнергии и теплоэнергии. Планирование энергопотребления на промышленных предприятиях практически осуществляется на основе плановых норм расхода энергии на единицу продукции. Теоретически основано на составлении энергетических балансов энергоустановок. Расходная часть баланса энергоустановки определяется в соответствии с расходной энергетической характеристикой энергоустановок. Сначала определяется т.н. характеристический часовой расход энергии. Затем к нему прибавляются потери энергии в самом агрегате (потери на холостой ход), потери во внутрицеховых (заводских) сетях, дополнительный расход энергии внутри цеха (завода) – освещение, электротранспорт, крановое хозяйство, складское хозяйство и т.д.

Формирование полной нормы энергопотребления на агрегатах осуществляется по следующей схеме:

Операционная норма  агрегатная норма  цеховая норма  заводская норма.

Для предприятия нормы энергопотребления разделяются на технологические (Нт ), общепроизводственные цеховые

цех ), общепроизводственные заводские (Нзав ). Для топлива рассчитываются лишь технологические нормы.

Нормы удельных расходов энергоносителей, составленные для данного технологического процесса, носят название технологических норм. Они включают полезный расход Н1 технически неизбежные потери Н2 и расходы на разогревы агрегатов после холодных простоев Н3 :

Нт = Н1 + Н2 + Н3 (2.12)

Полезный расход топлива и энергии в процессах термообработки затрачивается на нагрев материалов от начальной tн до конечной tк температуры; при прокатке – на изменение формы металла; при плавке – на нагрев, плавление материалов и флюсов с учетом эндотермических и экзотермических реакций; в процессах сушки, выпарки – на испарение влаги. Суммарные потери включают потери с отходящими газами, со шлаком, с охлаждающей водой, в окружающую среду от наружных поверхностей агрегатов и др.

Общепроизводственные цеховые нормы включают технологические, а также расходы на вспомогательные нужды цеха: на хозяйственно-бытовые и санитарно-гигиенические нужды цеха Н4 , на внутрицеховой транспорт Н5 , на компенсацию потерь в цеховых сетях (электрических, тепловых, газовых и т.п.) Н6 :

Нц = Нт + Н4 + Н5 + Н6 (2.13)

Общепроизводственные заводские нормы включают помимо общепроизводственных цеховых норм расходы на вспомогательные нужды предприятия: производственные, хозяйственно-бытовые и санитарно-гигиенические нужды общезаводских объектов Н7 , на межцеховой внутризаводской транспорт Н8 , на компенсацию потерь в межцеховых сетях Н9 :

Н0 = Нц + Н7 + Н8 + Н9 (2.14)

Групповые нормы Нгр на однородную продукцию, производимую рядом предприятий отрасли, устанавливаются исходя из общепроизводственных заводских норм или технологических для топлива:

(2.15)

где Н01 , Н02 , … , Н0n - общепроизводственніе заводские нормы или технологические для топлива на данную продукцию по 1, 2, … , i, …, n-му предприятию; V1, V2,. …, Vi . . ., Vn - годовые объемы выпуска этой продукции на 1, 2, …, i, …, n-м предприятии.

Важное значение в нормировании имеет выбор единицы продукции, на которую должна устанавливаться норма. Для предприятия (цеха), выпускающего один вид продукции, нормы целесообразно устанавливать на единицу этой продукции, выраженную в натуральных показателях (тонна, изделие, кубический метр и т.п.). При наличии в цехе нескольких однородных агрегатов разной производительности, выпускающих один вид продукции, технологические нормы должны устанавливаться отдельно для каждого агрегата. Тогда общепроизводственная цеховая норма расхода энергоносителя будет определяться как средневзвешенная величина технологических норм по отдельным агрегатам с учетом расхода на вспомогательные нужды цеха:

, (2.16)

где - технологические нормы по 1, 2, … n-му агрегатам;

- объемы выпуска продукции по 1,2, …, i, …, n-му агрегатам;

- расходы на вспомогательные нужды цеха.

2.6. Планирование потребности предприятий в топливе и энергии.

Прогрессивные научно обоснованные нормы расхода топлива, электроэнергии сжатого и кондиционированного воздуха, кислорода, воды являются основой для расчета и планирования потребности в них промышленных предприятий. Энергетические потребности промышленного предприятия определяются количеством топлива разных видов и характеристик, энергии с разделением по видам и параметрам, которые должны быть строго регламентированы по времени. Изменение потребности в энергии во времени отражается графиками нагрузок: суточными, месячными, квартальными и годовыми.

Потребность в каждом виде топлива и энергии в рассматриваемый период определяется как произведение соответствующей нормы на плановый выпуск продукции или количество перерабатываемого сырья в данный период времени.

( )

где - плановая потребность в топливе, теплоте,

электроэнергии, сжатом воздухе в рассматриваемый период, т/период, ГДж/период, кВт.ч/период, м3/период и др.;

- плановые нормы расхода топлива, теплоты, электроэнергии, сжатого воздуха;

- плановые объемы продукции или перерабатываемого сырья.

Вопросы для самопроверки знаний.

1. Назовите показатели объемов производства продукции (энергии) в натуральном выражении.

  1. Назовите показатели объемов производства продукции (энергии) в стоимостном выражении.

  2. Что представляет собой показатель готовности электростанции к несению нагрузки?

  3. Что представляет собой расходная энергетическая характеристика котла, турбоагрегата?

  4. Что представляет собой характеристика относительных приростов первичной энергии на единицу вторичной?

  5. Как распределяется нагрузка между параллельно работающими турбоагрегатами электростанции при планировании графиков нагрузки?

  6. Как классифицируются нормы энергопотребления?

  7. Как нормируется расход энергии для энергопотребляющих агрегатов?

  8. Какие методы планирования энергопотребления используются на промышленных предприятиях?

Задачи для самостоятельного решения

На основании исходных данных, приведенных в таблицах 2.1 –2.5 определить:

1. Объем отпуска электроэнергии с электростанции.

2. Суммарный отпуск электроэнергии по объединению.

  1. Полезный отпуск электроэнергии по объединению.

  2. Полезный отпуск теплоэнергии.

  3. Объем товарной продукции в сопоставимых ценах (тарифах).

  4. Объем товарной продукции энергообъединения.

  5. Объем реализованной энергии энергообъединения.

Расчет показателей производится в следующем порядке:

  1. Отпуск электроэнергии по каждой из станций ПЭО определяется по формуле:

(2.1)

где Эвыр - общий объем выработанной электроэнергии, тыс.кВт. ч;

Ксн - коэффициент расхода электроэнергии на собственные нужды электростанций.

Суммарный отпуск электроэнергии с шин электростанций, входящих в энергосистему (ПЭО), складывается по трем станциям

2.Полезный отпуск электроэнергии ПЭО:

(2.2)

где суммарный отпуск электроэнергии с шин электростанций, входящих в ПЭО, тыс. кВт . ч;

количество покупной электроэнергии от других источников: блок-станций, соседних энергообъединений, тыс.кВт.ч;

потери электроэнергии в электрических сетях, тыс.кВт.ч.

В случае передачи электроэнергии в другие энергообъединения и экспорта в объеме Эпер полезный отпуск электроэнергии потребителям данного энерггообъединения будет равен:

(2.3)

3.Полезный отпуск теплоты в ПЭО определяется по выражению

(2.4)

где суммарный отпуск теплоты потребителям соответственно с коллекторов электростанций и котельных, ГДж (Гкал);

- суммарные потери теплоты в тепловых сетях, ГДж (Гкал).

4.Товарная продукция энергосистемы (ПЭО) в сопоставимых ценах:

(2.5)

где тариф последнего месяца отчетного года на отпускаемую электроэнергию, коп/кВт.ч

тариф последнего месяца отчетного года на отпускаемую теплоту, грн/ГДж

стоимость капитального ремонта оборудования, выполненного хозяйственным способом, тыс.грн.

Принять

стоимость услуг промышленного характера, тыс.грн.

стоимость продукции ремонтных заводов, тыс.грн.

  1. Объем товарной продукции, тыс.грн:

(2.6)

где средние по энергосистеме отпускные тарифы на электрическую энергию и теплоту в рассматриваемый период времени.

Средний тариф на электроэнергию для расчета товарной продукции ПЭО можно рассчитать по выражению:

(2.7)

где количество потребленной электроэнергии i-той группы потребителей, тыс.кВт.ч;

ti - тариф на электроэнергию i-той группы потребления, коп/кВт.ч;

(i = 1 – 9).

Для расчета товарной продукции в задаче средний тариф не рассчитывается и приведен в табл.2.4.

  1. Объем реализованной продукции энергосистемы может быть вычислен по формуле

(2.8)

где изменения остатков абонентской задолженности на начало и конец рассматриваемого периода по электрической и тепловой энергии, тыс.грн (табл.2.5).

Таблица 2.1 – Исходные данные для расчета

Вариант

ТЭЦ 1

ТЭЦ 2

КЭС

Объем производ-ства эл.энергии млн кВт.ч

Расход эл.энергии на собствен-ные нужды, %

Отпуск в сеть теплоты, тыс.Гкал

Объем производ-ства эл.энергии,млн кВт.ч

Расход эл.энергии на собствен-ные нужды, %

Отпуск в сеть теплоты, тыс.Гкал

Объем производ-ства эл.энергиимлн кВт.ч

Расход эл.энергии на собствен-ные нужды, %

Отпуск в сеть теплоты, тыс.Гкал

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2280,6

10,42

4475,0

6893,8

7,56

8453,5

4783,0

8,15

532,8

2

2150

9,41

4730,8

7100,0

6,43

7435,5

4539,0

7,90

433,5

3

2310

8,37

4539,5

6930,0

7,45

8100,0

4639,0

8,30

375,0

4

1935,0

10,33

4375,0

6753,0

7,50

8440,0

4700,0

7,30

310,0

5

1874,0

10,10

4144,0

6675,0

7,40

8310,0

4730,0

7,40

330,0

6

2310,0

10,2

4245,0

6800,0

7,85

8290,0

4810,0

8,10

430,0

7

2270.0

10,4

4175,0

6950,0

6,93

8400,0

4930,0

7,90

510,0

8

3010,0

10,8

4440,0

6970,0

6,54

8410,0

4840,0

6,93

530,0

9

2170,0

9,5

4240,0

7100,0

6.75

8310,0

4930,0

6,90

490,0

10

2050,0

9,6

4502,0

6675,0

6,8

8290,0

4850,0

7,35

440,0

11

2137.0

10.1

4372,0

6830,0

7,1

8135,0

4710,0

8,0

390,0

12

2235,0

10,3

4410,0

6910,0

7,3

8210,0

4730,0

8,1

350,0

13

2178,0

8,9

4490,0

6753,0

7,4

835,0

4639,0

7,95

360,0

14

2135,0

8,7

3745,0

6850,0

7,5

8290,0

4710,0

8,2

360,0

15

1989,0

7,75

3949,0

6790,0

7,65

8340,0

4745,0

7,4

290,0

16

1753,0

8,7

3789,0

6750,0

7,8

8149,0

4649,0

7,6

480,0

17

1935,0

9,3

3935,0

6810,0

6,9

4630,0

4630,0

7,7

510,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

18

1855,0

8,8

4145,0

6850,0

6,39

8310,0

4343,0

6,95

520,0

19

1930,0

8,5

3783,0

6940,0

6,45

8440,0

4810,0

7,8

530,0

20

2070,0

8,5

4230,0

5930,0

6,83

8240,0

4539,0

7,3

510,0

21

2130,0

8,9

4190,0

6075,0

7,4

8310,0

4480,0

7,4

470,0

22

2200,0

10,15

4340,0

6135,0

7,3

7930,0

444,0

7,0

440,0

23

2143,0

10,4

4250,0

6240,0

6,4

7940,0

4130,0

6,0

310,0

24

2057,0

9,8

4160,0

6350,0

6,9

7835,0

4240,0

8,1

350,0

25

2035,0

9,6

4230,0

7145,0

6,7

7990,0

4310,0

8,2

390,0

Таблица 2.2.

Вариант

ТЭЦ 1

ТЭЦ 2

КЭС

Sкр млн.грн

Sпр.ус. млн.грн

Sкр млн.грн

Sпр.ус млн.грн

Sкр млн.грн

Sпр.ус. млн.грн

1

2

3

4

5

6

7

1

1,5

0,75

1,8

0,.64

0,55

0,44

2

1,4

0,80

1,7

0,55

0,65

0,37

3

1,7

0,78

1,65

0,45

0,70

0,50

4

1,9

0,9

1,3

0,54

0,.63

0,47

5

1,8

0,63

1,5

0,61

0,53

0,43

6

1,7

0,71

1,7

0,73

0,70

0,45

7

1,65

0,73

1,45

0,65

0,54

0,43

8

1,53

0,59

1,71

0,69

0,49

0,44

9

1,64

0,80

1,85

0,71

0,35

0,40

10

1,73

0,73

1,90

0,83

0,43

0,41

11

1,89

0,74

1,56

0,59

0,64

0,44

12

1,45

0,70

1,83

0,43

0,75

0,37

13

1,39

0,65

1,90

0,51

0,51

0,45

14

1,43

0,68

1,76

0,53

0,64

0,51

15

1,65

0,70

1,81

0,48

0,39

0,49

16

1,53

0,63

1.65

0,61

0,48

0,45

17

1,49

0,65

1,69

0,67

0,54

0,39

18

1,61

1,64

1,73

0,69

0,59

0,80

19

1,63

0,59

1,85

0,65

0,65

0,44

20

1,71

0,68

1,78

0,71

0,73

0,58

21

1,8

0,71

1,81

0,83

0,64

0,87

22

1,6

0,74

1,75

0,80

0,67

0,60

23

1,7

0,73

1,69

0,90

0,58

0,61

24

1,52

0,81

1,48

0,75

0,71

0,63

25

1,49

0,79

1,65

0,64

0,63

0,48

Таблица 2.3

Вариант

Эпок , млн кВт.ч

Потери эл.энергии, %

Кол-во эл.энергии, переданной в другие энергосистемы и на экспорт, млн кВт.ч

тыс.Гкал

Qпот , тыс.Гкал

Sрем., млн грн

1

2

3

4

5

6

7

1

100,0

10,0

1500,0

13463,0

1600,0

5,61

2

93,0

9,3

1400,0

15200,0

1500,0

5,39

3

87,0

9,7

1350,0

14300,0

1400,0

5,65

4

101,0

9,8

1240,0

15100,0

1600,0

6,10

5

94,0

8,9

1610,0

13170,0

1400,0

6,7

6

87,0

8,3

1850,0

13250,0

1500,0

6,3

7

69,0

8,7

1730,0

14330,0

1550,0

3,7

8

71,0

8,4

1850,0

15600,0

1450,0

5,4

9

78,0

9,5

1910,0

14300,0

1400,0

5,9

10

87,0

10,1

1730,0

13400,0

1520,0

5,6

11

85,0

9,9

1810,0

14200,0

1420,0

5,8

12

84,0

9,8

1370,0

15600,0

1610,0

5,9

13

79,0

9,7

1500,0

15250,0

1630,0

6,1

14

93,0

9,4

1600,0

16300,0

1560,0

4,7

15

95,0

10,2

1730,0

13270,0

1420,0

4,8

1

2

3

4

5

6

7

16

97,0

9,6

1690,0

14010,0

1430,0

4,9

17

101,0

8,75

1500,0

15300,0

1580,0

4,3

18

103,0

9,1

1450,0

12950,0

1610,0

4,8

19

110,0

9,3

1680,0

13100,0

1590,0

5,1

20

104,0

9,4

1310,0

13000,0

1485,0

5,6

21

93,0

9,5

1630,0

13000,0

1525,0

5,8

22

85,0

8,8

1650,0

13500,0

1610,0

5,7

23

95,0

9,1

1550,0

13250,0

1590,0

5,6

24

93,0

9,3

1710,0

13400,0

1610,0

5,0

25

103,0

9,6

1800,0

13600,0

1600,0

5,1

Таблица 2.4. – Тарифы последнего месяца отчетного года для расчета товарной продукции в сопоставимых ценах.

Вариант

коп/кВт.ч

грн/Гкал

1

10,0

8,5

2

11,0

9,0

3

12,0

14,0

4

10,5

13,5

5

11,5

12,0

6

12,5

11,0

7

13,0

10,0

8

11,8

9,0

9

12,3

8,5

10

13,1

8,5

11

10,3

10,0

12

11,2

9,0

13

13,4

8,5

14

12,5

9,0

15

13,1

8,5

16

14,1

12,0

17

15,0

13,5

18

11,3

14,0

19

11,2

11,0

20

10,4

9,0

21

10,8

8,5

22

10,4

8,0

23

11,7

9,0

24

11,1

8,5

25

12,0

9,0

Таблица 2.5. – Абонентская задолженность, млн.грн

Вариант

на начало года

на конец года

на начало года

на конец года

1

2

3

4

5

1

5,0

3,0

4,0

2,5

2

3,0

5,0

3,5

1,9

3

4,0

3,5

0,8

1,5

1

2

3

4

5

4

5,1

3,8

0,9

2,1

5

3,5

4,9

1,4

0,9

6

5,4

3,9

2,3

1,5

7

4,8

3,9

0,85

1,4

8

5,6

3,3

2,5

3,7

9

3,7

4,9

3,8

0,5

10

4,8

5,1

0,75

1,5

11

5,6

3,9

2,1

0,8

12

3,8

5,3

0,75

0,99

13

3,4

4,9

0,98

1,5

14

3,7

4,8

1,5

4,0

15

4,9

4,9

1,7

3,5

16

5,4

4,7

0,85

2,1

17

4,3

3,9

0,90

1,5

18

5,8

6,3

1,8

0,75

19

3,4

3,8

0,45

1,1

20

7,3

3,7

0,8

0,6

21

5,9

3,5

0,64

0,55

22

3,5

5,8

1,5

1,8

23

5,9

4,7

0,55

1,8

24

4,8

6,3

1,9

1,3

25

6,1

5,7

1,4

0,8

Задача 2.

Разработать наивыгоднейшее распределение нагрузки электростанции между параллельно работающими тремя турбоагрегатами, имеющими различные расходные энергетические характеристики и построить групповую характеристику электростанции (карту машинного зала).

Исходные данные:

1 турбоагрегат. P = 25 МВт;

Q1час = 8 + 2,5 Рэк + 3,7 (Р – Рэк );

Рэк1 = 20 МВт; Pmin1 = 4 МВт.

2 турбоагрегат: Р = 10 Мвт;

Q2час = 4 + 2,7 Р;

P2min = 2 МВт.

3 турбоагрегат. Р = 6 МВт;

Q3час = 2 + 3,3 Р;

Р3min = 1 МВт

Заполнить таблицу

Суммарная нагрузка эл.станции, МВт

Относительный прирост расхода тепла, q

Т/а 1

Т/а 2

Т/а 3

Суммарный расход теплоэнергии, Гкал/ч

Р1 , МВт

Q1, Гкал/ч

Р2 , МВт

Q2 , Гкал/ч

Р3 , МВт

Q3 , Гкал/ч

7х)

4

18

2

9,4

1,0

5,3

32,7

х0 при техническом минимуме нагрузки

3. ПЛАНИРОВАНИЕ ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

3.1 Содержание и задачи плана по труду и заработной плате

План по труду и заработной плате является важным разделом текущего планирования (годового плана предприятия). В плане предусматриваются расчеты по высвобождению численности персонала и повышению производительности труда, баланса времени одного среднесписочного рабочего, плановой численности персонала, годового фонда заработной платы.

В задачи плана по труду и зарплате входит:

  • обеспечение повышения производительности труда в плановом году и превышение ее темпов роста по сравнению с темпами роста зарплаты;

  • улучшение использования рабочего времени;

  • обеспечение потребности в кадрах необходимой квалификации и повышение квалификации кадров;

  • материальное поощрение за улучшение технико-экономических показателей производственно-хозяйственной деятельности.

План по труду и зарплате разрабатывается в соответствии с производственной программой предприятия (раздел 1 годового плана) и государственной энергетической программой, разработанной до 2010 г.

  1. 3.2. Планирование повышения производительности труда (ПТ).

  2. Производительность труда является важнейшим экономическим показателем . На промышленных предприятиях определяются 4 показателя ПТ, которые требуют органы народнохозяйственной статистики:

  • в натуральном выражении:

  • на одного рабочего;

  • на одного работающего.

  • в стоимостном выражении:

  • на одного рабочего;

  • на одного работающего.

Планирование производительности труда позволяет установить уровень, темпы роста и факторы, влияющие на рост, а также соотношение между темпами роста производительности труда и заработной платы.

Планирование производительности труда осуществляется по факторам:

  • повышение технического уровня производства;

  • изменение структуры и объемов производства;

  • совершенствование организации производства, труда и управления;

  • отраслевые и прочие факторы.

Расчеты по повышению производительности труда в плане осуществляют исходя из количества высвобождаемых рабочих по каждому из указанных факторов:

(3.1)

где количество высвобождаемых рабочих по i-тому фактору, чел;

численность рабочих в отчетном (или базовом) году, чел.

Следует признать однако, что для энергетической отрасли показатель производительности труда не является таким важным, как для других отраслей. Дело в том, что этот показатель будет тем выше, чем больше энергии потребуется потребителям, так как от режима потребления зависит режим энергоснабжения. Причем, в каждый данный момент времени энергии необходимо столько, сколько требуется потребителям. То же относится и к мощности. Поэтому показатель производительности труда, например, на электростанциях, никак не зависит от персонала и не может быть повышен за счет некоторых интенсивных факторов, как это может быть сделано в других отраслях. Интенсификация процесса в энергетике практически невозможна.

Следовательно, показатели производительности труда определяются в энергетике лишь с точки зрения требований статистических органов.

Все сказанное может быть отнесено и к энергохозяйству промышленного предприятия, которое снабжает его всеми видами топлива и энергоносителями различных видов. Следует, однако, заметить, что некоторые мероприятия, направленные на экономию затрат труда в процессе эксплуатации планируют (механизация трудоемких работ и автоматизация процессов, улучшение технологии ремонтных работ, совершенствование организации производства и труда). Внедрение их позволяет расширить зоны обслуживания, а также уменьшить нормы времени на операции, нормируемые по физическому объему работ.

3.3. Планирование баланса использования рабочего времени

Планирование баланса использования рабочего времени среднесписочного рабочего осуществляется по группам рабочих с одинаковым режимом работы с целью определения номинального и эффективного фонда с учетом целодневных потерь и эффективного фонда с учетом внутрисменных потерь рабочего времени (если таковые имеются).

Режим труда персонала предусматривает:

  • продолжительность рабочего дня (смены);

  • сменность работы (число смен в сутках);

  • число бригад при круглосуточном дежурстве;

  • число дней отдыха;

  • наличие регламентированных перерывов на отдых и личные надобности;

  • график выходов на работу и т.п.

При расчете использования рабочего времени его целодневные потери принимаются, исходя из следующих соображений:

  • по основным и дополнительным отпускам – рассчитывается средняя продолжительность отпуска по категориям и группам рабочих с различной его продолжительностью. Дни учебных отпусков рассчитываются, исходя из численности рабочих, обучающихся без отрыва от производства;

  • по болезням – на основании данных отчетного года с учетом оздоровительных мероприятий в цехах;

  • по государственным обязанностям на основании данных отчетного года с учетом изменения в составе персонала, на кого распространяются гособязанности;

  • по беременности и родам – по данным отчетного года и изменений в составе женщин в цехе.

На основании статистических данных планируемые потери рабочего времени следует принимать в следующих пределах (% от номинального фонда времени в часах):

  • невыходы на работу в связи с очередными и дополнительными отпусками – 15-18;

  • невыходы на работу в связи с учебными отпусками – 0,5-0,7;

  • невыходы на работу по болезни – 3,0-3,3;

  • невыходы в связи с гособязанностями – 0,4-0,5;

  • невыходы по беременности и родам – 1,9-2,2;

Потери времени внутри рабочего дня – 1,0-1,2. Больший процент принять для рабочих, работающих по пятидневке, меньший – для рабочих, работающих круглосуточно по 4-х бригадному графику. Это связано с тем, что номинальный фонд времени для рабочих, работающих по пятидневке, значительно меньше, чем это имеет место при 4-х бригадном графике.

Баланс использования рабочего времени рабочих представляется в таблице 3.1 по следующей форме:

Таблица 3.1. Баланс использования рабочего времени одного рабочего

Элементы баланса рабочего времени

5-ти дневная рабочая неделя (8 ч.)

Непрерыв-ный 4-х бри гадный гра фик (12 ч)

дни

часы

дни

часы

1. Календарный фонд рабочего времени

2.Выходные и праздничные дни

3.Номинальный фонд рабочего времени (с.1 – с.2)

4. Невыходы, в т.ч.

а) отпуска очередные и дополнительные;

б) отпуска по беременности и родам;

в) болезни;

г) выполнение общественных и госу-дарственных обязанностей

5.Эффективный фонд рабочего времени 1 (с.3 – с.4)

6. Внутрисменные потери рабочего времени в т.ч.:

а) за счет сокращенного дня подростков и перерывов кормящим матерям;

б) за счет сокращенного дня рабочих на вредных работах

7. Эффективный (полезный) фонд рабочего времени 2 (с.5 - с.6)

8. Средняя продолжительность рабочего дня

9. Коэффициент использования рабочего времени

3.4. Планирование численности персонала

Планирование численности персонала осуществляется отдельно по каждой категории работающих. Численность эксплуатационного (дежурного) персонала, вспомогательных рабочих и персонала, обслуживающего энергетические установки, определяется по нормам обслуживания или нормам численности.

Различают и планируют как явочный, так и списочный состав работающих. Явочная численность повременщиков соответствует количеству рабочих мест на участке, в цехе (т.н. расстановочный штат) и определяется по выражению:

(3.2)

где количество рабочих мест на участке, в цехе;

количество рабочих мест, обслуживаемых одним рабочим;

количество сменных бригад;

либо (3.3)

где количество единиц обслуживаемого оборудования (машин) на участке, в цехе;

норма обслуживания, т.е. количество единиц оборудования, обслуживаемого одним рабочим, ед/чел.

Для подстанций (по физическому объему работ):

(3.4)

где сумма условных технических единиц обслуживания по подстанции;

норма обслуживания для подстанции;

Для ремонтного персонала:

(3.5)

где суммарная среднегодовая трудоемкость ремонтов на подстанции, н . ч;

номинальный фонд рабочего времени ремонтного рабочего, ч;

коэффициент выполнения норм, .

Явочную численность дежурного персонала подстанции можно определить также по формуле:

(3.6)

где сумма ремонтных единиц оборудования подстанции, р.е.;

месячный норматив времени на одну ремонтную единицу для обслуживания, ;

коэффициент сменности работы энергооборудования, для энергохозяйств);

12 – количество месяцев в году.

Списочная численность работающих определяется по формуле:

(3.7)

где коэффициент использования рабочего времени (из баланса времени).

Численность линейных руководителей определяется по нормам управляемости.

Численность работников функциональных подразделений определяется по нормам численности.

Численность управленцев определяется по трудоемкости управления (см. трудоемкость управления в разделе 1).

Численность учеников-рабочих определяется исходя из потребности в рабочей силе.

3.5. Планирование годового фонда оплаты труда.

Планирование годового фонда оплаты труда и средней заработной платы осуществляется по категориям работников.

Фонд оплаты труда состоит из основной и дополнительной заработной платы. В основную заработную плату входит оплата труда по тарифным ставкам (повременщики) и сдельным расценкам (сдельщики). В дополнительную заработную плату входят все причитающиеся доплаты в соответствии с КЗоТ и премия.

Доплаты к тарифной части фонда зарплаты для эксплуатационного (дежурного) персонала включают:

  • доплаты за работу в ночные часы – 0,4 тарифной ставки за каждый час ночной работы дополнительно.

Ночным временем считается время с 22.00 до 6.00.

Количество ночных часов равно:

,

здесь 2196 часов – годовой номинальный фонд времени эксплуатационных рабочих;

1/3 – доля ночного времени в сутках.

  • доплаты за работу в вечерние часы – 0,2 тарифной ставки за каждый час вечерней работы дополнительно.

Вечерним временем считается время с 18.00 до 22.00.

Количество вечерних часов:

часов, где 1/6 – доля вечернего времени в сутках.

  • доплата за работу в праздничные дни – по двойным тарифным ставкам или сдельным расценкам;

  • доплаты за переработку графика – в размере тарифной ставки повременщика;

  • чтобы определить доплаты за время планового отпуска необходимо фонд оплаты труда за отчетный год разделить на 12-Д и скорректировать коэффициентом:

затем умножить на списочную численность рабочих,

где заработная плата по тарифу в плановом и отчетном годах соответственно;

Д – доля дней отпуска сверх 30, выраженная в месяцах;

  • оплата выполнения государственных и общественных обязанностей:

(3.8)

где плановый фонд оплаты труда;

количество дней по плану для выполнения государственных и общественных обязанностей.

Размер премии определяется по формуле:

(3.9)

где зарплата по тарифу, или основная зарплата;

оплата за ночные часы.

Расчеты сводят в таблицу 3.2 по форме:

Таблица 3.2. Расчет фонда оплаты труда.

Профес-сия

Количество по штату, чел. .

Основная зарплата

Доплаты к основной зарплате, тыс.грн.

Итого дополнит. ЗП, тыс. грн.

Всего ФОТ, тыс.грн

За ночные часы

За вечерние часы

За праздники

За переработку графика

За отпуска

За вып. государств. и обществ обязанностей

Премия

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Среднегодовая зарплата одного рабочего:

(3.10)

Среднемесячная зарплата одного рабочего:

Вопросы для самопроверки знаний.

1.Что входит в содержание и задачи плана по труду и заработной плате?

2.Как планируют повышение производительности труда на предприятиях?

3. Зачем рассчитывают баланс использования рабочего времени? Какие показатели при этом определяются и как?

4. Как планируют численность работающих на предприятии? На энергопредприятиях? Явочная и списочная численность.

5.Что входит в основную и дополнительную заработную плату?

Задачи для самостоятельного решения.

В этом разделе преподаватель может предложить студентам составить баланс использования рабочего времени одного среднесписочного рабочего, решить задачи по определению численности персонала и расчету фонда оплаты труда.