
- •Н.Д. Стельмашенко
- •Организационно-техническая часть
- •Методологическая часть
- •Доходы и расходы определяются методом начисления.
- •1. Сведения о состоянии объекта основных средств на дату передачи 2. Сведения об объекте основных средств на дату
- •Не треоуется “указать, что требуется"
- •0306005 Форма по окуд по окпо
- •Инвентарная карточка учета объекта основных средств
- •Номенклатурный номер
- •Поступил в организацию “ ’’ 200 г.
- •Причина списания
- •0315006 29300117 Требование-накладная №_ Форма по окуд по окпо
- •0315008 29300117 Форма по окуд поОкпо
- •0335019 29300117 Форма по окуд поОкпо
- •Вид деятельности по окдп Номер
- •Вид операции
- •Подпись
- •Форма № инв.-з по окуд
- •63 Г. Г. Г. Основание для проведения инвентаризации: Номер
- •Дата начала инвентаризации Дата окончания инвентаризации
- •В табеле следует отметить все явки и неявки на работу.
- •0301005 Форма по окуд поОкпо
- •1 1 Рабочих
- •В. Всего отпуск на | | календарных дней
- •Сумма прописью
- •Личное заявление работника основание прекращения (расторжения) трудового договора (увольнения)
- •Прописью
- •Учет готовой продукции и ее продаж
- •Карточка №
- •Карточка №
- •Подписи
- •Сведения о поставщиках материалов
- •Сведения о поставщиках и подрядчиках (услуги и работы)
- •Г. Расчеты с персоналом по прочим операциям
- •Бухгалтерская отчетность
- •384/385 Единица измерения: тыс. Руб./млн руб. (ненужное зачеркнуть) по океи Местонахождение (адрес)
- •Учет собственного и заемного капитала
- •Учет финансовых результатов и использования прибыли
Коды
0315008
Организация
учета
материалов (готовой продукции)
Форма
по ОКУД
поОКПО
Дата
составленияКарточка №
Структурное подразделение
Струк турное подраз деление |
Вид деятель ности |
Склад |
Место хранения |
Марка |
Сорт |
Про филь |
Раз мер |
Но- менк- латур- II ы й номер |
Единица измерения |
Цена, руб. коп. |
Норма запаса |
Срок годности |
Поставщик |
||
Стел лаж |
Ячей ка |
Код |
Наиме нова ние |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бытовой
и—ГС КИПЯТИЛЬНИК
материала
БК-5
Драгоценный материал (металл, камень) |
|
||||||
Наиме нова ние |
Вид |
Номен кла турный номер |
Единица измерения |
Ко личе ство (мас са) |
Номер паспорта |
||
Код |
Наиме нова ние |
||||||
I |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дата записи |
Номер |
От кого получено или кому отпущено |
Учетная единица выпуска продукции (работ, услуг) |
Приход |
Расход |
Оста ток |
Под пись, дата |
|
доку мента |
по порядку |
|||||||
I |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборотная сторона формы № М-17
Дата записи |
Номер |
От кого получено или кому отпущено |
Учетная единица выпуска продукции (работ, услуг) |
Приход |
Расход |
Оста ток |
Под пись, дата |
|
доку мента |
по порядку |
|||||||
I |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Карточку заполнил
должность подпись расшифровка подписи
Задание 93. Открыть сальдовую ведомость (сальдовую книгу) и отразить в ней количественные остатки готовой продукции на складе № 1 на 1 декабря и 1 января (см. форму сальдовой ведомости в задании 21).
Исходные данные
Карточки учета готовой продукции по складу № 1 за декабрь 2008 г. (см. задание 92).
Задание 94. Записать в сальдовой ведомости учетные цены по готовой продукции. Произвести таксировку остатков готовой продукции по каждому номенклатурному номеру. Суммы остатков записать в соответствующей графе сальдовой ведомости. Вывести общий сум- мовый итог остатков готовой продукции по складу в целом.
Исходные данные
Задание 92.
Информация об учетных ценах на готовую продукцию.
Задание 95. Отразить операции по отгрузке продукции в ведомости отгрузки и продажи продукции за декабрь 2008 г.
Исходные данные
Задания 91, 92.
Выписка из ведомости отгрузки и продажи продукции за ноябрь 2008 г.
Сведения об оплате см. в задании 126.
Расходы на продажу продукции составили в декабре 2008 г. 15 930 руб., в том числе расходы на транспортировку продукции — 11 800 руб. (в том числе НДС — 1800 руб.), расходы на рекламу — 4130 руб. (в том числе НДС — 630 руб.). Все расходы на продажу были связаны с поставкой продукции ОАО «Энергия».
Выписка из ведомости отгрузки и продажи продукции за ноябрь 2008 г.
Номер приказа-накладной |
Номер счета-фактуры |
Дата счета-фактуры |
Покупа тель |
Количество отгруженной продукции по наименованиям, шт. |
Суммы по счетам-фактурам, руб. |
Отметки об оплате |
||||||||
БО-17 |
БК-5 |
по продукции |
Расходы на продажу |
Дата |
Корреспондирующий счет |
Сумма |
||||||||
За готовую продукцию |
НДС |
Итого |
Расходы на транспортировку, рекламу и пр. |
НДС |
Итого |
|||||||||
70 |
70 |
29. II |
ООО «Л идер» |
- |
1299 |
249 408 |
44 893 |
294 301 |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
ОАО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
_ |
- |
<0 II |
м |
1 374 936 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ры» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
- |
1299 |
249 408 |
44 893 |
294 301 |
|
|
|
|
|
1 374 936 |
Отметки об оплате |
винАэ |
|
• |
1 374 9361 |
[ 1 374 9361 |
А О. Ю Я * =5 Я м S т о. о с о |
|
|
|
|
|
|
хэьо иитотЛ! -итгнои -oaddo>i |
|
■ |
|
• |
|
|
|
|
|
|
||
вхв‘1]' |
|
■ |
30.11 |
- |
|
|
|
|
|
|
||
Суммы по счетам-фактурам, руб. |
расходы на продажу |
ojoxh |
■ |
■ |
• |
|
|
|
|
|
|
|
DffH |
• |
■ |
• |
|
|
|
|
|
|
|||
du и XwBiojad ‘A>iaodHX -douoHBdx BH HCOXOEJ |
• |
• |
• |
|
|
|
|
|
|
|||
по продукции |
охохц |
294 301 |
■ |
| 294 301 |
|
|
|
|
|
|
||
DtfH |
ro ON OO |
■ |
44 893 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
||||||||||||
ошпяЛиЫи СНЛЮХОЛ B£ |
249 408 |
• |
249 408 |
|
|
|
|
|
|
|||
Количество отгруженной продукции по наименованиям, шт. |
БК-5 |
1299 |
• |
1299 |
|
|
|
|
|
|
||
БО-17 |
■ |
■ |
1 |
|
|
|
|
|
|
|||
Покупатель |
ООО «Лидер» |
ОАО «Электротовары» |
\Итого остаток на начало месяца |
ОАО «Зенит» |
ОАО «Электротовары» |
ЗАО «Валентина» |
ООО «Энергая» |
ООО «Лидер» |
Итого |
|||
НсМхХЕф-ВХЭЬО BIBff |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
гч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гкКшвф-ехэьз dawoj-i |
о |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
HOHffBtDIEH-BrBXHdU dSWOH |
о r~- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Задание 96. Обобщить и сгруппировать информацию о движении готовой продукции по учетным ценам за декабрь 2008 г. в ведомости движения готовой продукции.
Исходные данные
Справочные данные.
Сводная ведомость выпуска готовой продукции за декабрь 2008 г. (задание 89).
Ведомость отгрузки и продажи продукции за декабрь 2008 г. (задание 95).
Ведомость движения готовой продукции за декабрь 2008 г.
(в стоимостном выражении)
Показатель |
Склад |
|||
№ I |
№ |
И т.д. |
Итого |
|
Остаток на начало месяца |
|
|
|
|
Поступило из производства |
|
|
|
|
Отгружено покупателям |
|
|
|
|
Остаток на конец месяца |
|
|
|
|
Задание 97. Сверить итоги ведомости движения готовой продукции за декабрь 2008 г. с итогами сальдовой ведомости учета остатков готовой продукции в местах хранения. Отразить операции по движению готовой продукции в журнале регистрации хозяйственных операций.
Исходные данные
Ведомость движения готовой продукции за декабрь 2008 г .
Ведомость учета остатков готовой продукции в местах хранения (данные на начало и конец декабря), задание 94.
Ведомость отгрузки и продажи продукции за декабрь 2008 г. (задание 95).
УЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ,
А. УЧЕТ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ
Лимит денежных средств в кассе - 10 ООО руб. (Приложение 1).
Приложение 1 к Положению ЦБР от 05.01.1998 г. № 14-П
ОКУД |
БИК |
0408020 |
|
РАСЧЕТ на установление предприятию лимита остатка кассы и оформление разрешения на расходование наличных денег из выручки, поступающей в его кассу на 2008 год
ООО * Импульс» наименование (штамп) Предприятия
40702810100000000910
номер счета
Филиал ВРУ ОАО АКБ «Московский индустриальный банк», г. Владимир
наименование учреждения банка
Л.В. ПОНОМАРЕВА 2
ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ (СКВОЗНАЯ ЗАДАЧА) 2
1. СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ООО «ИМПУЛЬС» 4
2. УЧЕТ ДОЛГОСРОЧНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ИСТОЧНИКОВ ИХ ФИНАНСИРОВАНИЯ 12
3. УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ 16
4. УЧЕТ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ 40
5. УЧЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ 44
Исходные данные 105
Исходные данные 114
Исходные данные 119
Исходные данные 119
Исходные данные 131
7. УЧЕТ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО { И КАЛЬКУЛИРОВАНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ 132
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ 132
0,00001. 125
0,001. 132
1. 191
Выплачено наличными деньгами за последние три месяца (кроме расходов на заработную плату и
выплаты социального характера) (фактически)
Среднедневной расход
1
раз в.
Часы работы предприятия с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.
Время сдачи выручки: в объединенную кассу при предприятии, инкассаторам, в кассу банка, на почту (нужное подчеркнуть)
10 тыс. руб.
Испрашиваемая сумма лимита
Десять
тысяч рублей
(сумма
прописью)
Просим
разрешить расходование выручки на
заработную плату, хозяйственные и
командировочные расходы_
_(Ф.,и.,о.)
_(Ф.,и.,о.)
Руководитель
предприятия Главный бухгалтер
(указать
цели расхода) Новгородцев
Д.В.
Павлова
В.Л.
.тыс.
руб.
Десять тысяч рублей
(сумма прописью)
Разрешено расходование выручки на заработную плату, хозяйственные и командировочные расходы
_(Ф.,и.,о.)
Руководитель
учреждения банка
Кассир ООО «Импульс» Дымова Э.Н.
Задание 98. Составить расходный кассовый ордер № 206 от 01.12.2008 г. на выдачу наличных из кассы (2 и 3 декабря — выходные дни).
Исходные данные
Выдан аванс на командировку в Москву заместителю директора Орлову К.С. на основании приказа № 62 от 30.11.2008 г. Сумма аванса — 2750 руб.
Сведения о документе, удостоверяющем личность получателя: паспорт: 17 01 № 678982, выдан ОВД Октябрьского района г. Иваново 12 июля 2003 г.
Унифицированная форма № Т-9
Утверждена постановлением Госкомстата РФ от 05.01.2004 г. № I
Код
0301022
ООО
«Импульс»
наименование организации
ПРИКАЗ (распоряжение) о направлении работника в командировку
Номер документа |
Дата составления |
62 |
30.12.2008 г. |
Табельный
номер
15
фамилия, имя, отчество
Заводоуправление
структурное подразделение Заместитель директора
должность (специальность, профессия) Россия, г. Москва, ОАО «Электро-сервис»
место назначения (страна, город, организация)
календарных дней
по “ 8 " декабря 2008 г.
сроком на
с “ 4 " декабря 2008 г. с целью заключения договора о продаже продукции ОСЮ «Импульс»_
Командировка за счет средств ООО *Импульс♦
указать источник финансирования
Основание (документ, номер, дата): служебное задание № 57 от 30.11.2008 г.
служебное задание, другое основание (указать)
Руководитель организации директор Новгородцев Новгородцев Д.В.
должность Подпись расшифровка подписи
С приказом (распоряжением) работник ознакомлен Орлов “ 30 ” ноября 2008 г.
подпись
Код
Форма
по ОКУД поОКПО
0310002
29300117
структурное
подразделение РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР
Номер
документа
Дата
составления
Дебет
Сумма,
руб., коп.
Код
целевого
назначе
ния
Код
структурного подразде- ления
Корреспондирующий
счет, субсчет
Код
аналитического учета
Кредит
Выдать_
фамилия,
имя, отчество
Основание:,
Сумма
прописью
-РУб..
Приложение
Руководитель
организации
расшифровка
подписи
должность
Главный
бухгалтер _ Получил
расшифровка
подписи
сумма
прописью
_руб._
Подпись
2000
г.
По
наименование,
номер, дата и место выдачи документа,
удостоверяющего
личность получателя [сь расшифровка
подписи
Выдал
кассир
Задание
99. Составить приходный кассовый ордер
№ 120 от 01.12.2008 г. на полученные из банка
в кассу денежные средства на выплату
займа и заработной платы за отпуск.
Исходные
данные
Справочные
данные к разделу 9.
Сумма
займа — 15 000 руб.
Сумма
зарплаты за отпуск Миронова А .Я. —
5800 руб.
Задания
34, 48, 120.
Форма
по ОКУД поОКПО
Код
03!000I
29300117
организация
структурное
подразделение
организация
КВИТАНЦИЯ
к приходному кассовому ордеру №_
от “ ” 200_г.
Принято от
Номер
документа
Дата
составления
Основание:
Дебет
Кредит
Сум
ма,
руб.,
коп.
Код
целе
вого
на
зна
чения
Код
струк
турного
подразде
ления
Коррес
понди
рующий
счет,
субсчет
Код
ана-
лити-
чес-
кого
учета
ПРИХОДНЫЙ
КАССОВЫЙ ОРДЕР
Сумма.
_руб._
цифрами
прописью
.руб..
В
том числе
Принято
от Основание:
200
г.
Сумма_
М.П.
(штампа)
Главный
бухгалтер..
расшифровка
подписи
Кассир_
подпись
расшифровка
подписи
прописью
РУб-
В
том числе
Приложение
Главный
бухгалтер
.
подпись
Получил
кассир
расшифровка
подписи
подпись
расшифровка
подписи
Задание 100. Отразить приходные и расходные кассовые ордера за 1 декабря 2008 г. в журнале регистрации приходных и расходных кассовых ордеров Исходные данные 1. Расходный кассовый ордер № 206 (задание 98).
Приходный кассовый ордер № 120 (задание 99).
Выписка из расходных кассовых ордеров № 207 и 208:
Дата |
Номер и наименование документа |
Содержание хозяйственной операции |
Сумма, руб. |
01.12 |
РКО 207 |
Выдана заработная плата Миронову А.Я. за время ежегодного основного оплачиваемого отпуска |
5800 |
01.12 |
РКО 208 |
Выдан беспроцентный заем начальнику цеха № 2 Иванову И.Д. |
15 000 |
Выписка из приходного кассового ордера № 121:
Дата |
Номер и наименование документа |
Содержание хозяйственной операции |
Сумма, руб. |
01.12 |
ПКО 121 |
Возврат неиспользованной подотчетной суммы, выданной в конце ноября Полежаевой К.В. |
2100 |
Форма
по ОКУД
Код
03I0003
поОКПО
29300117
организация
структурное
подразделение
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПРИХОДНЫХ И РАСХОДНЫХ КАССОВЫХ ДОКУМЕНТОВ
бухгалтер Попов И.Д.
должность фамилия, инициалы
Приходный документ |
Сумма, руб., коп. |
Примеча ние |
Расходный документ |
Сумма, руб., коп. |
Примеча ние |
||
дата |
номер |
дата |
номер |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задание 101. Составить кассовую книгу и отчет кассира за 1 декабря 2008 г.
Исходные данные
Остаток по кассе на начало дня 1 декабря 2008 г. составил 9843 руб.
Задания 98—100.
Образец обложки формы № КО-4
Форма по ОКУД поОКПО |
Код |
0310004 |
|
29300117 |
|
организация |
|
структурное подразделение |
|
КАССОВАЯ КНИГА |
|
на 2008 г. |
|
Образец 3, 5, 7, 9 и т.д. страниц формы № КО-4 Касса за “ ” 200_г. Лист
|
Номер документа |
От кого получено или кому выдано |
Номер корреспондирующего счета, субсчета |
Приход, руб., коп. |
Расход, руб., коп. |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
S |
|
|
|
|
я |
|
d |
|
Остаток на начало дня |
|
X |
и а. |
|
о |
|
|
|
|
|
о |
|
|
|
|
|
|
к S |
|
|
|
|
|
|
X S |
LU |
|
|
|
|
|
=: |
■=: о |
|
|
|
|
|
|
с |
|
|
|
|
|
|
|
Перенос |
• |
|
|
|
Окончание кассовой книги
Номер документа |
От кого получено или кому выдано |
Номер корреспондирующего счета, субсчета |
Приход, руб., коп. |
Расход, руб., коп. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
Итого за день |
|
|
||
Остаток на конец дня, в том числе на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии |
|
X |
||
|
X |
Кассир
подпись расшифровка подписи
Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве приходных и
прописью
расходных
прописью
получил.
Бухгалтер
подпись расшифровка подписи
Задание 102. Составить приходныц кассовый ордер № 122 на^ получение денег из банка на выдачу заработной платы за ноябрь 2008 г.
Исходные данные
По чеку М5 № 961372 от 05.12.2008 г. получено 5 декабря 2008 г. с расчетного счета в банке 433 915 руб. на выдачу заработной платы за ноябрь 2008 г.
Задание 103. Отразить приходный кассовый ордер № 122 в журнале регистрации приходных и расходных кассовых ордеров. Составить кассовую книгу за 5 декабря 2008 г.
Исходные данные
1. Задание 102.
Задание 104. Составить расходный кассовый ордер № 209 на выдачу Тюриной Н.Е. заработной платы за декабрь и компенсации за отпуск при увольнении.
Исходные данные
Результаты решения заданий 35 и 36.
Заработная плата за отработанные дни в декабре и компенсация за неиспользованный отпуск были выданы Тюриной Н.Е.
6 декабря 2008 г.
Сведения о документе, удостоверяющем личность получателя: паспорт: 19 07 № 683789, выдан ОВД Фрунзенского района г. Владимира 17 марта 2004 г.
Задание 105. Отразить расходный кассовый ордер № 209 в журнале регистрации приходных и расходных кассовых ордеров. Составить кассовую книгу за 6 декабря 2008 г.
Исходные данные
Задание 104.
Задание 106. Составить расходный кассовый ордер № 210 на выдачу заработной платы за вторую половину ноября 2008 г.
Исходные данные
Задания 102, 103, 105.
Заработная плата за ноябрь выдавалась с 5 декабря по 7 декабря 2008 г.
Задание 54.
Выписка из платежных ведомостей № 97—100 от 5—7 декабря 2008 г.:
№ платежной ведомости |
Структурное подразделение |
Сумма заработной платы, подлежащей выплате по платежной ведомости, руб. |
Фактически выдано по платежной ведомости, руб. |
97 |
Цех № I |
I07 2I0 |
I07 2I0 |
98 |
Цех №2 |
187 970 |
I87 970 |
99 |
Цех № 3 |
43 9I5 |
43 9I5 |
I00 |
Заводоуправление |
94 820 |
94 820 |
Всего |
|
433 9I5 |
433 9I5 |
Задание 107. Отразить расходный кассовый ордер № 210 в журнале регистрации приходных и расходных кассовых ордеров. Составить кассовую книгу за 7 декабря 2008 г. Исходные данные Задание 106. Задание 108. Составить приходный кассовый ордер № 123 от 11.12.2008 г. на возврат Орловым К.С. неиспользованной подотчетной суммы. Исходные данные Задания 98 и 141. Задание 109. Отразить приходный кассовый ордер № 123 в журнале регистрации приходных и расходных кассовых ордеров. Составить кассовую книгу за 11.12.2008 г. Исходные данные Задание 108. Задание 110. Отразить расходные и приходные кассовые ордера за 20—22 декабря 2008 г. в журнале регистрации приходных и расходных кассовых ордеров. Исходные данные Выписка из приходных и расходных кассовых ордеров 20— 22 декабря 2008 г.:
Дата |
Номер и наименование документа |
Содержание хозяйственной операции |
Сумма, руб. |
20.12 |
ПКО 124 |
Получено по чеку от ВРУОАО«МИнБ» на выплату аванса работникам организации за первую половину декабря (255 ООО руб;), заработной платы за декабрь и отпускных Тарасовой А.Б. (7348 руб.) |
262348 |
20.12 |
РКО 211 |
Выдана заработная плата Тарасовой А. Б. за отпуск и за отработанные дни в декабре (аванс был выдан по платежной ведомости № 102) |
7348 |
20.12-22.12 |
РКО 212 |
Выдан аванс по платежным ведомостям № 101—104 за первую половину декабря |
250 000 |
22.12 |
РКО 213 |
Выдано под отчет Савельевой Н.Д. на оплату услуг спецсвязи |
354 |
22.12 |
РКО 214 |
Выдано под отчет Попову И.Д. на приобретение бератора «Практическая бухгалтерия» |
3100 |
22.12 |
РКО 215 |
Выдано подотчет Полежаевой К.В. на командировочные расходы |
1200 |
Задание 111. Составить кассовую книгу и отчеты кассира за 20—22 декабря 2008 г. Для упрощения задачи предполагается, что все кассовые операции, произошедшие за 20—22 декабря, относятся к одному дню. В данном случае следует составить кассовую книгу за 22 декабря 2008 г. (20.12.—22.12).
Исходные данные
Задания 38, 39, 110, 142, 143, 144.
Задание 112. Составить расходный кассовый ордер № 216 от
г. на сдачу депонированной заработной платы в банк и отразить его в журнале регистрации приходных и расходных кассовых ордеров. Составить кассовую книгу за 25.12.2008 г.
Исходные данные
Задания 38, 110.
Задание 113. Отразить расходные и приходные кассовые ордера за 28 декабря 2008 г. в журнале регистрации приходных и расходных кассовых ордеров.
Исходные данные
Выписка из приходных и расходных кассовых ордеров за 28 декабря 2008 г.:
28.12 |
ПКО 125 |
Получены из банка наличные для выдачи депонированной заработной платы |
2000 |
28.12 |
PK0 2I7 |
Выдана депонированная заработная плата Родионову Л.Н. |
1000 |
28.12 |
РКО 218 |
Выдана депонированная заработная плата Егоровой К.И. |
1000 |
Задание 38.
Задание 114. Составить кассовую книгу и отчеты кассира за 28 декабря 2008 г.
Исходные данные
Задание 113.
Задание 115. Составить расходный кассовый ордер № 219 за 29 декабря 2008 г. на возмещение перерасхода по командировочным расходам Полежаевой К.В.
Исходные данные
Задания 110 и 144 .
Задание 116. Отразить расходный кассовый ордер № 219 в журнале регистрации приходных и расходных кассовых ордеров. Составить кассовую книгу за 29 декабря 2008 г.
Исходные данные
Расходный кассовый ордер № 219 (задание 115).
Задание 117. Выполнить обработку отчетов кассира.
Исходные данные
Отчеты кассира (задания 101, 103, 105, 109, 111, 112, 114, 116).
Задание 118. Записать хозяйственные операции по движению денежных средств в журнале регистрации хозяйственных операций.
Исходные данные Задание 117.
Задание 119. Записать хозяйственные операции по движению денежных средств в кассе в регистрах бухгалтерского учета. Для этого следует использовать обработанные отчеты кассира. Подсчитать месячные итоги в ведомости движения денежных средств в кассе и сверить остаток на конец месяца по кассовой книге от
г. с остатком, полученным в ведомости.
Исходные данные Задание 117.
Ведомость по счету 50 «Касса» за декабрь 2008 г.
Сальдо на начало месяца руб.
Дата кассового отчета |
Обороты по дебету счета 50 в кредит счетов |
Обороты по кредиту счета 50 в дебет счетов |
|||||||
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
Итого |
|
1.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11.12 |
|
|
|
|
* |
|
|
|
|
20.12-22.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сальдо на конец месяца руб.
Б. УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ ПО РАСЧЕТНОМУ СЧЕТУ СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ
1.
Заявление 0401025
на открытие счета
Наименование банка
Филиал ВРУ ОАО •Московский индустриальный банк», г. Кшдимир
Общество с ограниченной ответственностью * Импульс»
Просим открыть расчетный
расчетный, текущий, бюджетный и др. счета
счет на основании инструкций ЦБ РФ, нам известных и имеющих обязательную для нас силу.
М.П Руководитель директор Новгородцев
должность подпись
Главный бухгалтер Павлова
подпись
Отметки банка
Открыть счет Документы на оформление
расчетный, текущий, бюджетный и др. счета открытия счета и совершение
операций по счету проверил
Разрешаю
Руководитель
подпись « _» 200_г.
Счет открыт
№ бал. счета № лиц. счета
Карточка с образцами подписей и оттиска печати |
Приложени от 21.0( «О nof кар! подписей |
е к Указанию ЦБР >.2003 г. № 1297-У )ядкс оформления гочки с образцами и оттиска печати» Код формы документа по ОКУД 0401026 |
Владелец счета |
|
|
Общество с ограниченной ответственностью |
Отметки банка |
|
* Импульс» |
||
|
200 г |
|
- |
|
|
Место нахождения (место жительства) |
|
|
600000, г. Владимир, ул. Северная, дом 37 |
Прочие отметки |
|
тел. № (4922)32-17-17 Банк Филиал ВРУ ОАО *МОСКОВСКИЙ |
|
|
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК» |
|
|
600010, г. Владимир, ул. Южная, дом 5 |
||
|
155 |
Оборотная сторона 40702810100000000910
ООО
«Импульс»
№
банковского
счета
Выданы денежные чеки |
|||||
Дата |
с № |
по № |
Дата |
с № |
по № |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Место для удостоверительной надписи о свидетельствовании подлинности подписей
200 г.
Филиал ВРУ ОАО «МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК» предоставляет выписки из расчетных счетов своих клиентов, в частности ООО «ИмпулЬс», по следующей форме:
Выписка из лицевого счета за « »
Лицевой счет 40702810100000000910 (пассивный) ООО «Импульс» Входящий остаток (пассив)
Номер доку мента |
Код банковской операции |
БИК банка корреспондента |
Кор. счет |
Дебет |
Кредит |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
|
Итого обороты |
|
|
|||
Исходящий остаток |
|
|
Выписка из справочника кодов банковских операций:
Коды банковских операций |
Содержание банковской операции, соответствующее коду |
|
по дебету расчетного счета |
по кредиту банковского счета |
|
01 |
Списано согласно платежному поручению |
Зачислено согласно копии прилагаемого платежного поручения |
02 |
Оплачено платежное требование |
Зачислено по оплаченному платежному требованию |
03 |
Оплачен наличными деньгами денежный чек |
|
04 |
|
Поступило по объявлению на взнос наличными |
09 |
Списано по мемориальному ордеру банка |
Зачислено по мемориальному ордеру банка |
Задание 120. Оформить чек на получение денежных средств с ^ расчетного счета в кассу.
Исходные данные
По чеку М5 № 961371 от 01.12.2008 г. получено с расчетного счета в банке 20 800 руб. на выдачу займа и заработной платы за отпуск.
Деньги в банке получила бухгалтер-кассир Дымова Э..Н., данные паспорта: 17 56 № 259863, выдан ОВД Ленинского района г. Владимира 17 августа 2003 г.
Чек подписали директор ООО «Импульс» Новгородцев Д.В. и главный бухгалтер Павлова В.Л.
Принято от филиала ВРУ ОАО «МИнБ».
ПКО № 120 (см. задание 99).
Беспроцентный заем выдан начальнику цеха № 2 Иванову И.Д. (см. задание 48).
Заработная плата за отпуск выдана специалисту по охране труда Миронову А.Я. (см. задания 34, 99).
КОРЕШОК ЧЕКА |
|
|
|
|
|
| М5 № 961371 |
М5 № 961371 На D. к. |
отреза |
Я |
чекодатель ЧЕК М5№ 961371 на |
J№ счета чекодателя р. к. |
1 1 1 В кассу — конт- |
|
« » 200_г. |
|
э: X =1 1 |
« » |
цифрами |
200 г. |
^ рольная марка МЕСТО „ |
ЧЕК ВЫДАН |
|
У г |
место выдачи число |
месяц прописью |
|
ДЛЯ НАКЛЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ МАРКИ |
|
« 3 |
наименование учреждения Ьанка |
|
|
||
кому |
БАНК |
S ь |
|
ЗАПЛАТИТЕ |
|
|
Подписи: |
|
Место печати чекодателя |
|
|
кому |
|
|
|
= I |
|
|
|
|
первая |
|
н |
|
сумма прописью |
||
вторая |
|
X |
|
|
|
|
ЧЕК ПОЛУЧИЛ “ ” 200 г. |
|
1 |
|
|
|
|
|
н «Е и. |
|
|
ПОДПИСИ |
||
подпись |
|
и* |
|
|
|
|
Оборотная сторона
Оприходовано
по кассе, кассовый ордер №
200
г.
g
о
|
з|1
ill
3
С
С I
|
Главный (старший) бухгалтер
Сим
ЦЕЛИ
РАСХОДА
СУММА
Свободный
вол
остаток
40
Заработная
плата
сметных
ас
41
Стипендии
сигнований
42
Расходы,
не относящиеся
на квар
к
фонду заработной платы
тал
без учета
и
выплатам социального
суммы
по
характера
данному
46
Закупки
сельхозпродукции
чеку
50
Пенсии,
пособия и страхо
вые
возмещения
53
Другие
цели
Подписи:
Указанную
в настоящем чеке сумму получил_
Ч-
Отметки, удостоверяющие личность получателя:
Предъявлен за №
наименование документа
200
г.
р
ПРОВЕРЕНО
Контролер
200
г.
Оплачено
Кассир
ОПЛАТИТЬ
«_
Отв.
исполнитель Бухгалтер
Задание 121. Оформить платежное поручение на перечисление денежных средств в бюджет налога на доходы физических лиц за ноябрь 2008 г.
Исходные данные
Платежное поручение № 156 от 05 декабря 2008 г. на сумму 108 200 руб.
Сведения о получателе — ИНН 3302001111, УФК по Владимирской области (инспекция ФНС межрайонного уровня, г. Владимир), сч.№ 40101810800001010001.
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России
по Владимирской области, г. Владимир, БИК 041708001, сч.№ 30101810100000000001.
Сведения о плательщике: ООО «Импульс» имеет один расчетный счет в филиале ВРУ ОАО «Московский индустриальный банк», г. Владимир (ВРУ ОАО «МИнБ»).
Код статуса налогоплательщика — 02.
Вид оплаты — 01.
Назначение платежа — 182 1 01 02021 01 1000 110; 17401365000; ТП; МС; 11.2008; 0; 0; НС; «Налог на доходы физических лиц за ноябрь».
Очередность платежа — 3-я.
Приложение 1 к Положению ЦБР «О безналичных расчетах в Российской Федерации» от 03.10.2002 г. № 2-П |
|||||||||||
|
|
|
|
0401060 |
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
11оступ. в Ьанк плат. |
Списано со сч. плат. |
||||||||||
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № |
|
|
|
|
|
||||||
|
Дата |
|
Вид платежа |
|
|
||||||
Сумма пропи сью |
|
||||||||||
ИНН |
КПП |
Сумма |
|
||||||||
Плательщик |
|||||||||||
Сч. № |
|
||||||||||
Банк плательщика |
БИК |
|
|||||||||
Сч. № |
|
||||||||||
Банк получателя |
БИК |
|
|||||||||
Сч. № |
|
||||||||||
ИНН |
КПП |
Сч. № |
|
||||||||
Получатель |
|||||||||||
Вид оп. |
|
Срок плат. |
|
||||||||
Наз. пл. |
Очер. плат. |
|
|||||||||
Код |
Рез. поле |
|
|||||||||
|
|
|
|
||||||||
Назначени |
платежа 1 10ДПИСИ М.П. |
|
Отметки банка |
Линия отреза
Задание 122. Оформить платежное поручение на перечисление денежных средств поставщику за компьютер.
Исходные данные
Платежное поручение № 159 от 07 декабря 2008 г. на сумму 23 718 руб.
Сведения о получателе — ИНН 3305205168, ООО «Электрон- сервис», сч.№ 40702810200000000412.
Банк получателя: Владимирское ОСБ № 8611, БИК041708602, сч.№ 30101810000000000602.
Назначение платежа — по счету №775 от 07.12.2008 г. за компьютер, в том числе НДС 18% — 3618 руб.
Очередность платежа — 6-я.
Задание 123. Оформить платежное поручение на перечисление денежных средств поставщику за материалы.
Исходные данные
Платежное поручение № 160 от 11 декабря 2008 г. на сумму 92 295 руб.
Сведения о получателе — ИНН 331720407, ОАО «Стальин- вест», сч.№ 40702810600010000250.
Банк получателя: АКБ ЗАО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК», г. Владимир, БИ К 041708706, сч. № 301018101000000006706.
Назначение платежа — по счету № 343 от 27.11.2008 г. за материалы, в том числе НДС 18% — 14 079 руб.
Очередность платежа — 6-я.
Задание 124. Составить объявление № 37 на взнос наличными.
Исходные данные
25 декабря 2008 г. (23—24 декабря — выходные дни) внесена в банк по объявлению на взнос наличными сумма депонированной заработной платы — 5000 руб. (расходный кассовый ордер № 216). Банк получателя — филиал ВРУ ОАО «МИнБ». Вноситель — бух- галтер-кассир Дымова Э.Н.
Приложение 3
ОБЪЯВЛЕНИЕ
№ на взнос наличными
0402001
200_г.
От кого Для зачисл. На счет №
Получатель
Сумма цифрами
Сумма
прописью руб.
Источник взноса.
Подпись вносителя Бухгалтер
Деньги принял кассир
От
кого
0402001
КВИТАНЦИЯ
№
200 г.
Банк
получателя
Получатель
Сумма
прописью Источник взноса_ М.П.
Сумма
цифрами
руб.
Бухгалтер
Деньги
принял кассир
ОРДЕР
№
200
г.
От
кого
Банк
получателя
Получатель
Источник
взноса Бухгалтер
счет
№
Общая
КРЕДИТ
счет
№
частные
символы
0402001
ДЕБЕТ
Сумма
Кассир
Задание 125. Оформить платежное требование № 1574 от
г. за услуги связи за декабрь 2008 г.
Исходные данные
Условие оплаты: без акцепта по постановлению ВС РФ № 4986-1 от 19.05.93 г.
Банк плательщика: филиал ВРУ ОАО «МИнБ», г. Владимир, БИК 041708716, счет 30101810100000000716.
Банк получателя: Владимирское ОСБ № 8611, г. Владимир, БИК 041708602, счет № 30101810000000000602.
Получатель — ИНН 3328100883, Городская телефонная связь, ФОАО «Электросвязь», г. Владимир, счет№ 40702810710020100490.
Назначение платежа — на основании показаний приборов по действующим тарифам по договору № 1062 от 17.03.1999 г. за услуги связи за декабрь 2008 г. по счету-фактуре № 705 от
г. К оплате 1007 руб., в том числе НДС — 154 руб.
Дата отсылки (вручения) плательщику предусмотренных договором документов 29.12.2008 г. 6. Очередность платежа — 6-я.
Приложение 9
к Положению Банка России «О безналичных расчетах в Российской Федерации» от 03.10.2002 г. №2-П (в редакции от 3 марта 2003 г.)
|
|
|
|
0401060 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|||||
Поступ. в Ьанк плат. |
Оконч. срока акцепта |
Списано со сч. плат. |
||||||||
ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ № |
|
|
|
|
|
|||||
|
Дата |
|
Ьид платежа |
|
|
|||||
Условие оплаты |
|
Срок для акцепта |
|
|||||||
Сумма прописью |
|
|||||||||
ИНН |
Сумма |
|
||||||||
Плательщик |
||||||||||
Сч. № |
|
|||||||||
Банк плательщика |
БИК |
|
||||||||
Сч. № |
|
|||||||||
Банк получателя |
БИК |
|
||||||||
Сч. № |
|
|||||||||
ИНН |
Сч. № |
|
||||||||
Получатель |
||||||||||
Вид оп. Наз. пл. |
|
Очер. плат. |
|
|||||||
Код |
Рез. поле |
|
||||||||
Назначение платежа |
Дата отсылки (вручения) плательщику предусмотренных договором документов^
Отметки банка получателя