Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 Тесты по 1С.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
6.81 Mб
Скачать

3. Остатки счетов на начало и на конец периода и обороты по дебету и кредиту за период

4. Сальдо счетов на начало и конец периода с заданной периодичностью

5. Обороты некоторого счета в корреспонденции с другими счетами, сальдо на начало и конец периода с заданной периодичностью

Установленный на счете вид субконто может быть удален в режиме "1С:Предприятие"

1. Для любого счета любого плана счетов

2. Только тогда, когда счет не является предопределенным

3. Только тогда, когда план счетов является предопределенным

4. Только тогда, когда счет является предопределенным

5. Только тогда, когда план счетов не является предопределенным

Из конфигурации "Бухгалтерия предприятия" в конфигурацию "Зарплата и Управление Персоналом"

1. Передаются данные о начисленной заработной плате в бухгалтерском и налоговом учете а также справочные данные, необходимые для согласования настроек в двух конфигурациях

2. Передаются данные, отражающие начисленную зарплату в бухгалтерском и налоговом учете

3. Передаются сведения о плане счетов, видах субконто и объектах аналитического учета только с целью согласования настроек в двух конфигурациях

4. Обмен данными не предусмотрен

Счета отнесения затрат по амортизации объектов ОС для целей налогового учета

1. Используются те же, что и для бухгалтерского учета

2. Задаются В регистре сведений "Учетная политика (налоговый учет)"

3. Задаются В справочнике "Основные средства" отдельно от счетов бухгалтерского учета

4. Задаются В регистре накопления "Начисление амортизации ОС (бухгалтерский учет)"

Выполненная настройка "Вести суммовой учет по складам"

1. Обеспечивает ведение аналитического учета по складам на всех счетах, на которых ведется учет по субконто "Номенклатура"

2. Установит на счетах учета номенклатуры для субконто "Склады" признак "Количественный"

3. Обеспечивает ведение оперативного складского учета вне системы бухгалтерского учета

4. Установит на счетах учета номенклатуры для субконто "Склады" признак "Суммовой"

Если для группы документов нескольких видов требуется установить единую сквозную нумерацию

1. То необходимо данные документы включить в единую последовательность документов

2. То необходимо данные документы включить в единую последовательность документов или установить для них единый нумератор

3. То необходимо для данных документов установить единый нумератор

4. То необходимо в конфигураторе в свойствах нумератора указать список документов, подлежащих единой нумерации

При вводе документов типовой конфигурации по поступлению основных средств и оборудования дебетуемые счета бухгалтерского учета определяются

1. Исходя из данных справочника "Основные средства"

2. Исходя из данных справочника "Объекты строительства"

3. Исходя из данных регистра сведений "Счета учета номенклатуры" или регистра сведений "Счета бухгалтерского учета ОС"

4. Исходя из данных регистра сведений "Счета учета номенклатуры"

5. Исходя из данных регистра сведений "Счета бухгалтерского учета ОС"

Документ типовой конфигурации "Корректировка долга" с видом операции "Перенос задолженности" используется для

1. Списания долга в случае признания его безнадежным

2. Перерегистрации задолженности с одного договора контрагента на другой

3. Перерегистрации задолженности с одного контрагента на другого

4. Первого и второго

5. Второго и третьего

В типовой конфигурации формирование справки по форме 2-НДФЛ "Сведения о доходах физических лиц" в виде электронного файла

1. Не предусмотрено

2. Если в документе установлено, что "Сведения формируются для передачи в ИФНС" или "Сведения формируются для выдачи на руки работникам для декларирования".

3. Только если в документе установлено, что "Сведения формируются для передачи в ИФНС".

4. Если в документе установлено, что "Сведения формируются для передачи в ИФНС" или "Сведения формируются для выдачи на руки работникам (сводные)".

Параметры учета МПЗ, установленные в диалоге "Настройка параметров учета", распространяются

1. Только на бухгалтерский учет

2. Только на налоговый учет

3. Одновременно на бухгалтерский и налоговый учет

4. На бухгалтерский или налоговый учет по выбору пользователя

5. На оперативный учет

Пусть в БУ в дебет счета 41.01 отнесена сумма 1000 руб., эта же сумма, как расход текущего периода , тогда в этой операции также должно быть зафиксировано:

1. ПР:Д-т 41.01 сумма = 1000 руб.; ВР:Д-т 44.01 сумма =–1000 руб.;

2. ПР:Д-т 41.01 сумма = 1000 руб.; ПР:Д-т 44.01 сумма =–1000 руб.;

3. ВР:Д-т 41.01 сумма = 1000 руб.; ВР:Д-т 44.01 сумма =–1000 руб.;

4. ВР:Д-т 41.01 сумма = –1000 руб.; ВР:Д-т 44.01 сумма =1000 руб.;

5. ПР:Д-т 41.01 сумма = –1000 руб.; ВР:Д-т 44.01 сумма =1000 руб.;

Для добавления новой роли в список доступных ролей необходимо

1. Осуществить добавление новой строки в текущий список одним из возможных способов, например, нажатием клавиши Insert

2. Ввести новую роль в дерево конфигурации для интерфейса "Административный"