
- •Разработка плана реализации услуг
- •План маркетинговых действий
- •2. Расчет капитальных вложений
- •Определение затрат на ниокр
- •Определение затрат на модернизацию действующего оборудования (подъемника)
- •3. Планирование материально-технического обеспечения
- •4. Расчет численности работающих на стоа
- •5. Расчет фонда заработной платы
- •Страховые взносы с зарплаты вспомогательных рабочих
- •6. Планирование себестоимости и цен (тарифов) на услуги по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей
- •7. Расчет прибыли и уровня рентабельности
- •8.Технико-экономические показатели эффективности инженерных решений проекта
- •9. Определение экономической эффективности проекта
- •10. Основные технико-экономические показатели проекта
7. Расчет прибыли и уровня рентабельности
Определяем годовую прибыль Побщ:
Побщ = Qу – Сп = (Цу – Сп) х Тг,
Побщ = (820 – 631) х 61897,2 = 11698570,8 руб.
Величина чистой прибыли определяется путем вычитания из общей прибыли налога на прибыль (20%).
Пч = Побщ – (Побщ х 0,2)
Пч = 11698570,8 – (11698570,8 х 0,2) = 9358856,64 руб.
Определяем уровень рентабельности производства Рпроизв по формуле:
Рпроиз = (Пч /Фпр) х 100%
Рпроизв = (9358856,64 / 23185340,5) х 100% = 40,4%
Определяем рентабельность услуги по формуле:
Рпрод = (Пч /Cп) х 100%
Рпрод = (9358856,64 / 37936678,1) х 100% = 24,7%
8.Технико-экономические показатели эффективности инженерных решений проекта
В таблице 12 приведены показатели работы до и после модернизации подъемника.
Таблица 12 – Показатели работы до и после модернизации подъемника
Показатели |
Величина показателя |
|
До модернизации подъемника |
После модернизации подъемника |
|
1 |
2 |
3 |
Грузоподъемность, кН. |
25 |
30 |
Трудоемкость работы ТО и ТР, чел./час. |
10 |
8 |
Количество работ |
350 |
420 |
Стоимость, руб. |
820 |
820 |
Затраты на модернизацию подъемника и НИОКР, руб. |
- |
28636 |
Увеличение грузоподъемности:
∆Готн
=
- 100% = 20%.
Рост прибыли от оказания услуг сторонним организациям составит:
∆Пг = (420 х 820) – (350 х 820) = 57400 руб.
Срок окупаемости капитальных вложений:
Т
=
=
= 6 мес.
К – капитальные вложения, руб.,
Эуг – экономия затрат, руб.
Срок окупаемости мероприятий в дипломном проекте не должен превышать 2,5-3 лет.
9. Определение экономической эффективности проекта
Экономическая эффективность проекта определяется путем расчета системы показателей эффективности инвестиционных проектов. Определяем следующие показатели:
1. Чистый денежный поток ЧД за 3 года определяем по формуле:
ЧД
=
(Rt
- Зt+)
-
К0,
где: Rt - результаты, достигнутые на t-ом шаге расчета, руб.,
Зt+ - затраты без капитальных вложений, на t-ом шаге, руб.,
Кt - капитальные вложения на t-ом шаге, руб.,
Т - горизонт расчета, лет или других единиц времени,
t - шаг расчета, номер года, квартала или месяца расчета.
ЧД = (9358856,64 – 16018526) + 9358856,64 х 2 = 12058043,92 руб.
2. Чистый дисконтированный денежный поток ЧДД определяется для учета инфляции (8%) в год на период планирования, равный трем годам, по формуле:
ЧДД = (Rt - Зt+) * аt - К0 * а0
где: аt - коэффициент дисконтирования на t-ом шаге расчета.
ЧДД = 9358856,64 х 0,9259 + 9358856,64 х 0,8573 + 9358856,64 х 0,7938 – 16018526 х 1 = 8665365,4 + 8023347,8 + 7429060,4 – 16018526 = 8099247,6 руб.
3. Определяем индекс доходности ИД:
ИД = (Rt - Зt+) * аt / ( (К0* а0),
ИД
=
= 1,5
При ИД > 1 – реализация проекта экономически целесообразна, при ИД < 1 проект следует отклонить, при ИД = 1 для принятия решения требуются дополнительная информация.
4. Срок окупаемости капитальных вложений Ток определяется по формуле:
Ток = Т х К0* / (R - З t+) х аt
где Кt - величина капитальных вложений;
(R - З t+) – средние денежные поступления, генерируемые проектом в год.
Ток = 16018526 х 3 / 9358856,64 х 0,9259 + 9358856,64 х 0,8573 + 9358856,64 х 0,7938 = 2 года
5. Точка безубыточности Тб определяется по формуле:
Тб = Зс / (Ц - Зу),
где: Зс – условно-постоянные расходы, руб.;
Ц – цена единицы услуги, руб.;
Зу – условно-переменные затраты на единицу услуги, руб.
Тб
=
= 27183,3 чел-часа.
6. Запас финансовой прочности равен:
ЗФП = Тг – Тб = 61897,2 – 27183,3 = 34713,9 чел-часа.
7. Коэффициент запаса финансовой прочности КЗФП определяется отношением величины запаса финансовой прочности к объему продаж. Он характеризует степень финансовой устойчивости, рекомендуемая нижняя граница – 30% к объему продаж:
КЗФП
=
х 100% =
х 100% = 56%
Рисунок 2 – График безубыточности проекта
Таким образом, объем безубыточности составляет 27183,3 чел-часа. Запас финансовой прочности составляет 34713,9 чел-часа, коэффициент запаса финансовой прочности равен 56% при нормативе 30%, что свидетельствует о достаточной финансовой устойчивости проекта.