
- •3.2 Учет выпуска готовой продукции и ее продаж
- •3.2.1 Учет выпуска продукции
- •Задание 3.18
- •Задание 3.19
- •Задание 3.20
- •Задание 3.21
- •Задание 3.22
- •3.2.2 Учет продаж готовой продукции
- •Задание 3.23
- •Задание 3.24
- •Задание 3.25
- •Задание 3.26
- •Задание 3.27
- •Задание 3.28
- •Задание 3.29
- •3.2.3 Контроль состояния дебиторской и кредиторской задолженности
- •Задание 3.30
- •Задание 3.31
- •Задание 3.32
- •Задание 3.33
- •Задание 3.34
- •Задание 3.35
- •Задание 3.36
- •Задание 3.37
- •Задание 3.38
- •Задание 3.39
- •Задание 3.40
- •Задание 3.41
- •Задание 3.42
- •Задание 3.43
- •3.3 Формирование и учет финансовых результатов. Регламентированная отчетность организации
- •3.3.1 Регламентные операции по бухгалтерскому учету
- •Задание 3.44
- •Задание 3.45
- •3.3.2 Регламентные операции по налоговому учету
- •Задание 3.46
- •Задание 3.47
- •3.3.3 Подготовка и формирование бухгалтерской и налоговой отчетности
- •Задание 3.48
- •Задание 3.49
- •Задание 3.50
- •Задание 3.51
- •Задание 3.52
- •Задание 3.53
Задание 3.23
Выписать Накладную №1 и Счет-фактуру № 1 от 26.02 т.г. на отпуск продукции ООО «СИГМА».
Команда – Продажа - Реализация товаров и услуг – Выбор вида операции ‑ Продажа, комиссия – Добавить - Подбор
26.02 т.г. выписана накладная №1 на отпуск со склада готовой продукции покупателю ООО «СИГМА» в счет ранее полученной предоплаты (платежное поручение № 44 от 21.01 т.г. на сумму 300000 руб.) по договору № ДП\1 от 15.01 т.г. по отпускной цене (НДС 18%) в следующем ассортименте:
№ |
Наименование продукции |
Единица измерения |
Количество |
Всего с НДС |
1. |
Стол «Гармония» |
шт. |
20 |
82600 |
2. |
Стол «Уют» |
шт. |
20 |
66080 |
3. |
Стол компьютерный |
шт. |
20 |
77880 |
4. |
Стол офисный «Престиж» |
шт. |
20 |
70800 |
Контрольная цифра: 297360.00 – итоговая сумма по операции
Задание 3.24
Сформировать запись в Книге продаж от 26.02 т.г.
Команда – Продажа – Ведение книги продаж – Формирование записей книги продаж – Заполнить
Проверить наличие записи в Книге продаж от 26.02 т.г. на сумму НДС – 45360.00
Задание 3.25
Ввести в Книгу покупок запись от 26.02 т.г. о налоговом вычете по Счету-фактуре № А000001 от 21.01 т.г. (сформированном на основании Платежного поручения входящего от 21.01 т.г на сумму 300000 руб.)
Вычету подлежит сумма НДС с аванса, полученного 21.01 в части НДС по фактической отгрузке 26.02 т.г., т.е. 45360.00
Команда – Покупка – Ведение книги покупок – Формирование записей книги покупок – Добавить - Дата – 26.02 т.г.
На закладке Вычет НДС с полученных авансов:
Покупатель – ООО «СИГМА», Договор – Договор № ДП/1 от 15.01.т.г., Счет-фактура – Поступление на расчетный счет от 21.01.т.г., Дата зачета аванса – 26.02.т.г., - НДС – 18%, Сумма без НДС – 252000, НДС – 45360, Сумма по документу – 297360
Проверить наличие записи в Книге покупок от 26.02 т.г. на сумму НДС 45360.00
Задание 3.26
Ввести в справочник Контрагенты информацию о покупателе ООО «РУБИН»
Выписать счет на оплату покупателю ООО «РУБИН» от 27.02 т.г. на поставку столов офисных.
Сведения о покупателе ООО «РУБИН» |
|
Наименование |
ООО «РУБИН» |
Юридический адрес |
344101 Ростов н/Д, ул. Доватора, 158 |
Телефон |
(863) 240-23-33 |
ИНН/КПП |
6164369872 /616401001 |
Расчетный счет |
40702810100000000813 |
Банк |
ОАО АКБ «Сельмашбанк» |
Адрес банка |
344063, Ростов н/Д, п. Газетный,112 |
БИК |
046015860 |
ООО «ЭЛЬФ» заключил договор № ДП/2 от 20.02 т.г. с ООО «РУБИН» о поставке столов офисных в феврале-марте т.г. В соответствии с заключенным договором выписан Счет № 1 от 26.02 т.г. на оплату покупателем столов офисных по отпускной цене с НДС:
№ |
Наименование продукции |
Ед. изм. |
Количество |
1. |
Стол компьютерный |
шт. |
1 |
2. |
Стол офисный «Престиж» |
шт. |
4 |
Команда – Продажа – Счет – Добавить
Контрольная цифра: 18054.00 – итоговая сумма по счету