
Приложение 2
ПРОГРАММА АУДИТА |
|
|
Audit Programme |
|
|
РАЗДЕЛ АУДИТА: |
КЛИЕНТ |
|
ПЕРИОД АУДИТА |
С_________________________ПО_______________________ |
КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛ.-ЧАСОВ |
|
РУКОВОДИТЕЛЬ АУДИТОРСКОЙ ГРУППЫ |
|
ПЛАНИРУЕМЫЙ АУДИТОРСКИЙ РИСК, % |
|
ПЛАНИРУЕМЫЙ УРОВЕНЬ СУЩЕСТВЕННОСТИ, РУБ. |
|
№ № п/п |
Перечень аудиторских процедур |
Период проведения (в часах) |
Исполнитель |
Рабочий документ (РД) |
Примечание |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ВЫВОДЫ
Сформулировать основные выводы по результатам работы: обнаружены ли ошибки и нарушения и носят ли они существенный характер.
|
Подготовил (руководитель проверки)_________________________ Дата ________________
Проверил (руководитель аудиторской организации)______________________Дата ________
Приложение 3
Рабочий документ |
|
|
«Проверка соответствия учетной политики требованиям нормативно-правовых актов» |
|
|
РАЗДЕЛ АУДИТА: |
Элемент учетной политики |
Фактически в учетной политике предприятия |
Нормативный документ |
1. Признание выручки |
|
|
2. Уплата НДС |
|
|
3. Составление счетов-фактур, книги продаж и покупок |
|
|
4. Создание резерва по сомнительным долгам |
|
|
5. Сроки проведения инвентаризации расчетов |
|
|
6. Форма расчетов с поставщиками и покупателями |
|
|
7. Порядок и сроки заключения договоров |
|
|
ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ВЫВОДЫ
|
Подготовил (руководитель проверки)_________________________ Дата ________________
Проверил (руководитель аудиторской организации)______________________Дата ________
Приложение 4
Рабочий документ |
|
|
«Проверка правильности отражения в учете расчетов с поставщиками и покупателями» |
|
|
РАЗДЕЛ АУДИТА: |
№№ п/п |
По данным предприятия |
По данным проверки |
Корректирующие записи |
Примечания |
||||||||
Дебет |
Кредит |
Сумма, руб. |
Дебет |
Кредит |
Сумма, руб. |
Дебет |
Кредит |
Сумма, руб. |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подготовил (руководитель проверки)________________________________ Дата ________________
Проверил (руководитель аудиторской организации)______________________Дата _______________