Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
bukhuchet.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.03.2025
Размер:
534.02 Кб
Скачать

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ

ТАМБОВСКИЙ ФИЛИАЛ

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

по предмету

«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ»

для заочного отделения

студент ___ курса

группа _________

специальность ___________________

«______________________________

_____________________________»

Ф.И.О.__________________________

проверил:

преподаватель

Козодаева Н.А.

ТАМБОВ

2010

Задание №1.

Рассмотрение одного теоретического вопроса в виде реферата. Объем работы должен составлять 10-12 листов машинописного текста стандартным шрифтом (Times New Roman, размер – 14, полуторный интервал).

Задание №2.

  1. Составьте бухгалтерский баланс ООО «Ремо» на 1 марта на основе исходных данных табл.1, расположив наименования счетов в активе и пассиве в порядке следования соответствующих статей баланса.

  2. Составьте бухгалтерские проводки по хозяйственным операциям, и внесите их в журнал регистрации хозяйственных операций, определив недостающие суммы (табл.2).

  3. Откройте бухгалтерские счета, запишите начальное сальдо, разнесите операции по счетам, посчитайте дебетовые и кредитовые обороты за месяц и выведите конечное сальдо.

  4. Составьте оборотную ведомость.

  5. Составьте бухгалтерский баланс на 1 апреля.

Исходные данные

Таблица 1.

Номер и наименование счетов

Сумма, руб.

01 «Основные средства»

45000,00

10 «Материальные запасы»

35000,00

60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»

17000,00

51 «Расчетный счет»

90000,00

50 «Касса»

45000,00

70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»

40000,00

20 «Незавершенное производство»

70000,00

80 «Уставный капитал»

65000,00

66 «Краткосрочные займы»

150000,00

84 «Нераспределенная прибыль»

13000,00

Рекомендации к выполнению контрольного задания.

1.Исходные данные выпишите по нижеследующей формуле:

Таблица 2.

Наименование раздела баланса

Наименование счетов

Номер

счета

Сумма, руб.

А-1

Основные средства

01

45000,00

А-П

Материальные запасы

10

35000,00

А-П

Основное производство

20

70000,00

А-П

Касса

50

45000,00

А-П

Расчетный счет

51

90000,00

П-У

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

60

17000,00

П-У

Расчеты по краткосрочным кредитам

66

150000,00

П-У

Расчеты с персоналом по оплате труда

70

40000,00

П-Ш

Уставный капитал

80

65000,00

П-Ш

Нераспределенная прибыль

84

13000,00

2. Бухгалтерский баланс на 01.03.20хх г.

В бухгалтерском балансе совокупность средств предприятия отражается в двух группировках: по составу и по источникам образования, но в единой денежной оценке, что обуславливает равенство итогов.

Приложение

к приказу Министерства финансов РФ

от 22.07.03 № 67н

Бухгалтерский баланс на __1 марта____20___ г.

Коды

Форма № 1 по ОКУД

0710001

Дата (год, месяц, число)

Организация _ООО «Ремо»_______________________________по ОКПО

И дентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности _____________________________________по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности ________________

_________________________________________________ по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./млн руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

384/385

____________________________________

Местонахождение (адрес)

_________________________________________________________________

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

Актив

Код показа-теля

На начало

отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

Основные средства

120

45000

Незавершенное строительство

130

Доходные вложения в материальные ценности

135

Долгосрочные финансовые вложения

140

Отложенные налоговые активы

145

Прочие внеоборотные активы

150

ИТОГО по разделу I

190

45000

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

в том числе:

210

105000

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

35000

животные на выращивании и откорме

212

затраты в незавершенном производстве

213

70000

готовая продукция и товары для перепродажи

214

товары отгруженные

215

расходы будущих периодов

216

прочие запасы и затраты

217

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

в том числе покупатели и заказчики

231

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

в том числе: покупатели и заказчики

241

Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82)

250

Денежные средства

260

135000

Прочие оборотные активы

270

ИТОГО по разделу II

290

240000

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

300

285000

Форма 0710001 с. 2

Пассив

Код показа-теля

На начало

отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

65000

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

()

()

Добавочный капитал

420

Резервный капитал

в том числе:

430

резервы, образованные в соответствии с

законодательством

431

резервы, образованные в соответствии с

учредительными документами

432

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток )

470

13000

ИТОГО по разделу III

490

78000

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

Отложенные налоговые обязательства

515

Прочие долгосрочные обязательства

520

ИТОГО по разделу IV

590

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

Кредиторская задолженность

в том числе:

620

поставщики и подрядчики

621

17000

задолженность перед персоналом организации

622

40000

задолженность перед государственными

внебюджетными фондами

623

задолженность по налогам и сборам

624

прочие кредиторы

625

Задолженность участникам (учредителям) по выплате

доходов

630

Доходы будущих периодов

640

Резервы предстоящих расходов

650

Прочие краткосрочные обязательства

660

150000

ИТОГО по разделу V

690

207000

БАЛАНС

700

285000

Справка о наличии ценностей,

учитываемых на забалансовых счетах

Арендованные основные средства

910

в том числе по лизингу

911

Товарно-материальные ценности, принятые на

ответственное хранение

920

Товары, принятые на комиссию

930

Списанная в убыток задолженность

неплатежеспособных дебиторов

940

Обеспечение обязательств и платежей полученные

950

Обеспечение обязательств и платежей выданные

960

Износ жилищного фонда

970

Износ объектов внешнего благоустройства и других

аналогичных объектов

980

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

Руководитель _________ ___________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ___________ ____________________

(подпись) (расшифровка подписи)

«___» _________________ ________г.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]