- •Контрольна робота
- •Порядок виконання контрольної роботи:
- •Теоретичні питання:
- •Оборотно – сальдова відомість за ___________________20__ р. /грн./
- •Журнал реєстрації господарських операцій підприємства
- •Оборотно – сальдова відомість за ___________________20__ р. /грн./
- •Журнал реєстрації господарських операцій підприємства
- •Оборотно – сальдова відомість за ___________________20__ р. /грн./
- •Оборотно – сальдова відомість за ___________________20__ р. /грн./
- •Журнал реєстрації господарських операцій підприємства
- •Журнал реєстрації господарських операцій підприємства
- •Оборотно – сальдова відомість за ___________________20__ р. /грн./
- •Журнал реєстрації господарських операцій підприємства
- •Оборотно – сальдова відомість за ___________________20__ р. /грн./
- •Журнал реєстрації господарських операцій підприємства
- •Оборотно – сальдова відомість за ___________________20__ р. /грн./
- •Журнал реєстрації господарських операцій підприємства
- •Оборотно – сальдова відомість за ___________________20__ р. /грн./
- •Журнал реєстрації господарських операцій підприємства
- •Оборотно – сальдова відомість за ___________________20__ р. /грн./
- •Журнал реєстрації господарських операцій підприємства
- •Оборотно – сальдова відомість за ___________________20__ р. /грн./
- •Журнал реєстрації господарських операцій підприємства
- •Список рекомендованої літератури:
Журнал реєстрації господарських операцій підприємства
за ____________ 20__ р.
Зміст господарської операції |
Дебет |
Кредит |
Сума, грн. |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. З поточного рахунку здійснено оплату податків |
|
|
3500,00 |
2. З поточного рахунку здійснено розрахунки за соціальним страхуванням |
|
|
2800,00 |
3. На поточний рахунок надійшли кошти від інших дебіторів |
|
|
12630,00 |
4. Відображено дооцінку основних засобів |
|
|
5840,00 |
5. Одержано нематеріальний актив від постачальника |
|
|
4600,00 |
6. Одержано запчастини від постачальника |
|
|
15300,00 |
7. З поточного рахунку здійснено оплату постачальнику |
|
|
21700,00 |
8. З поточного рахунку погашено заборгованість за векселями виданими |
|
|
10000,00 |
9. Використано запчастини для ремонту транспортного засобу, що забезпечує виробничий процес |
|
|
7800,00 |
10. Нараховано заробітну плату працівникам виробництва |
|
|
8650,00 |
11. Нараховано єдиний соціальний внесок працівникам виробництва |
|
|
3112,00 |
12. Нараховано знос основних засобів, що обслуговують процес виробництва |
|
|
800,00 |
13. Використано МШП на потреби виробництва |
|
|
370,00 |
14. Використано паливо на потреби виробництва |
|
|
2100,00 |
15. Виготовлена і передана з виробництва продукція на склад (закриття рахунку 23) |
|
|
? |
Варіант 4
Оборотно – сальдова відомість за ___________________20__ р. /грн./
№ |
Назва рахунка |
Сальдо початкове |
Обороти за період |
Сальдо кінцеве |
|||
|
|
дебет |
кредит |
дебет |
кредит |
дебет |
кредит |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
10 |
Основні засоби |
181300,00 |
- |
|
|
|
|
131 |
Знос основних засобів |
- |
4530,00 |
|
|
|
|
12 |
Нематеріальні активи |
6200,00 |
- |
|
|
|
|
133 |
Знос нематеріальних активів |
- |
1800,00 |
|
|
|
|
20 |
Виробничі запаси |
27900,00 |
- |
|
|
|
|
22 |
МШП |
3500,00 |
- |
|
|
|
|
23 |
Виробництво |
21540,00 |
- |
|
|
|
|
26 |
Готова продукція |
16800,00 |
- |
|
|
|
|
28 |
Товари |
3100,00 |
- |
|
|
|
|
30 |
Каса |
2300,00 |
- |
|
|
|
|
311 |
Поточний рахунок в нац. валюті |
92500,00 |
- |
|
|
|
|
34 |
Короткострокові векселі одержані |
28600,00 |
|
|
|
|
|
36 |
Розрахунки з покупцями |
23070,00 |
- |
|
|
|
|
371 |
Аванси видані |
- |
- |
|
|
|
|
372 |
Розрахунки з підзвітними особами |
800,00 |
- |
|
|
|
|
377 |
Розрахунки з іншими дебіторами |
15900,00 |
- |
|
|
|
|
38 |
Резерв сумнівних боргів |
- |
8400,00 |
|
|
|
|
40 |
Статутний капітал |
- |
165000,00 |
|
|
|
|
42 |
Додатковий капітал |
- |
- |
|
|
|
|
44 |
Нерозподілені прибутки (непокриті збитки) |
- |
(13090,00) |
|
|
|
|
46 |
Неоплачений капітал |
|
- |
|
|
|
|
50 |
Довгострокові кредити |
- |
150000,00 |
|
|
|
|
62 |
Короткострокові векселі видані |
- |
5000,00 |
|
|
|
|
63 |
Розрахунки з постачальниками |
- |
38704,00 |
|
|
|
|
64 |
Розрахунки за податками |
- |
8840,00 |
|
|
|
|
65 |
Розрахунки зі страхування |
- |
3600,00 |
|
|
|
|
66 |
Розрахунки з оплати праці |
- |
25120,00 |
|
|
|
|
67 |
Розрахунки з учасниками |
- |
12300,00 |
|
|
|
|
681 |
Аванси одержані |
- |
- |
|
|
|
|
685 |
Розрахунки з іншими кредиторами |
- |
13306,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всього |
423510,00 |
423510,00 |
|
|
|
|
