
- •Приложение
- •Введение
- •I. Анализ социально-экономического положения моногорода и результат диагностики его состояния
- •1.1 Анализ демографической ситуации и ситуации на рынке труда
- •2004 Год 2012 год
- •20,0% 21,2%
- •62,8% 57,9%
- •17,2% 20,9%
- •1.2 Анализ финансово-экономического положения и технологических связей градообразующих предприятий Киселевского городского округа
- •1.3. Анализ развития промышленности и малого бизнеса
- •1.4. Анализ инвестиционной деятельности
- •1.5 Анализ экологической ситуации
- •1.7 Анализ финансово-бюджетной ситуации городского округа
- •1.8 Диагностика состояния Киселевского городского округа
- •Выбор целей и разработка сценариев будущего
- •2.2. Разработка возможных сценариев реализации целей Комплексного плана модернизации моногорода, согласование со стратегией развития региона
- •III система мероприятий
- •1. Поддержание профильной отрасли
- •2. Развитие инновационных обрабатывающих производств, технологий:
- •3. Развитие малого бизнеса
- •4. Развитие машиностроительного, энергетического комплексов, химической промышленности и производства стройматериалов
- •4.2. Развитие химической промышленности
- •4.3. Развитие производства стройматериалов
- •5. Развитие энергетического комплекса
- •6. Развитие транспортной инфраструктуры
- •7. Развитие торговли
- •1. Содействие занятости населения
- •2. Обеспечение жильем и улучшение жилищных условий населения
- •3. Развитие сферы услуг
- •IV ресурсное обеспечение реализации комплексного плана
- •V организационное обеспечение реализации комплексного плана
- •Перечень ключевых субъектов Комплексного плана
- •VI показатели мониторинга реализации комплексного плана
- •VII ожидаемые результаты
3. Развитие сферы услуг
В целях развития конкуренции в сфере здравоохранения в городском округе по инициативе ООО «Лео-М» в 2010 году открыта поликлиника по организации частной медицинской практики. В 2011-2012 г.г. реализован проект по расширению платных медицинских услуг. Объем вложенных инвестиций составил порядка 10,0 млн. рублей. Создано 25 новых рабочих мест.
В 2013 году в целях повышения доступности и качества предоставления медицинских услуг планируется к реализации проект:
Расширение услуг диагностического медицинского центра
Инициатор проекта: ИП Неешпапа А.В.
Основной инвестор: ИП Неешпапа А.В.
Срок реализации проекта 2013-2014г.г.
Стоимость проекта – 2,0 млн. руб. в том числе в 2013г. планируется вложить 1,0 млн. руб. Источники финансирования – внебюджетные средства.
Эффективность реализации проекта:
- создание 4 рабочих мест;
- дополнительные поступления в бюджет городского округа порядка 0,2 млн. руб. в год;
Цель проекта - расширение круга доступности высококачественных медицинских диагностических услуг для граждан Киселевского городского округа и ближайших сельских населенных пунктов Прокопьевского района.
Самым значимым для городского округа проектом в сфере услуг является создание многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.
Основной инвестор проекта: администрация Киселевского городского округа при финансовой поддержке Администрации Кемеровской области.
Срок реализации проекта: 2012-2013 г.г.
Стоимость проекта – 104,9 млн. рублей. Источник финансирования – средства бюджета Киселевского городского округа и средства бюджета Кемеровской области.
Цель проекта – повышение качества предоставления услуг населению и потенциальным инвесторам за счет повышения комфортности и сокращения сроков предоставления услуг.
Предоставление услуг на базе МФЦ позволит сократить время граждан и инвесторов на обращение сразу в несколько органов и организаций, т.к. прием и выдача документов будут осуществляться в одном здании (особенно это важно для граждан близлежащих сельских населенных пунктов: п.Карагайлинский, д.Верх-Чумыш и пр.).
Эффективность реализации проекта:
- создание 20 рабочих мест;
- сокращение сроков предоставления услуг;
- внедрение информационно-телекоммуникационных технологий в процесс предоставления государственных и муниципальных услуг.
Сводный перечень инвестиционных проектов Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Киселевска, планируемых к реализации и требующих софинансирование за счет средств областного и федерального бюджетов в 2013-2020 годы, представлен в приложении №1.
Предложения по финансированию программ и проектов в рамках комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Киселевска на 2013-2020 годы с учетом действующих механизмов финансирования представлены в приложении №2.
IV ресурсное обеспечение реализации комплексного плана
Для реализации мероприятий комплексного плана на перспективу 2013-2020 годы необходимо 29191,2 млн. рублей за счет средств из всех источников финансирования.
При этом в городском округе разработана проектная документация на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов общей стоимостью 1770,9 млн. рублей на принципах государственно-частного партнерства, обеспечивающего беззатратное строительство инженерной инфраструктуры для инвесторов и рост объемов инвестиций в обрабатывающих производствах (машиностроении), способствующих диверсификации экономики городского округа.
Потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий комплексного плана представлена в таблице №9.
Таблица № 9
млн. рублей
Период реализации проектов |
Финансовые средства - всего |
в том числе | |||
средства федерального бюджета |
средства областного бюджета |
средства местного бюджета |
внебюджетные средства | ||
ПЕРЕЧЕНЬ С УЧЕТОМ ПРОЕКТОВ, ТРЕБУЮЩИХ СОФИНАНСИРОВАНИЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА И БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | |||||
2013г. |
6296,9 |
169,8 |
66,1 |
190,8 |
5870,2 |
2014г. |
4269,6 |
193,4 |
97,8 |
153,8 |
3824,6 |
2015г. |
9175,5 |
296,2 |
145,1 |
140,4 |
8593,8 |
2016г. |
2196,4 |
297,3 |
132,8 |
111,8 |
1654,5 |
2017г. |
1841,5 |
272,0 |
90,1 |
111,8 |
1367,6 |
2018г. |
1729,9 |
287,0 |
110,1 |
111,8 |
1221,0 |
2019г. |
1300,2 |
192,0 |
70,1 |
106,8 |
931,3 |
2020г. |
1501,0 |
182,0 |
65,1 |
103,8 |
1150,1 |
Всего |
29191,2 |
1889,7 |
777,2 |
1031,0 |
25493,4 |
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ С УЧЕТОМ ДЕЙСТВУЮЩИХ МЕХАНИЗМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ | |||||
2014г. |
923,7 |
879,8 |
35,5 |
8,4 |
0,0 |
2015г. |
393,9 |
380,0 |
10,0 |
3,9 |
0,0 |
Инвестиционные проекты, всего: |
1317,6 |
1259,8 |
45,5 |
12,3 |
0,0 |
Плановые объемы бюджетных ассигнований на реализацию отдельных мероприятий комплексного инвестиционного плана подлежат корректировке исходя из плановых параметров федерального и областного бюджетов на соответствующий финансовый год.