
1327
.pdfПриложение 2
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
Организация ЗАО «Спецстроймеханизация» Организационно-правовая форма / форма собственности закрытое акционерное общество Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 440028 г. Пенза, ул. Воровского, д. 42.
Тел. 49-71-83.
АКТИВ |
Код |
2015 |
2016 |
2017 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
|
|
Нематериальные активы |
110 |
|
|
|
Основные средства |
120 |
1612 |
2870 |
13341 |
Незавершенное строительство |
130 |
|
|
|
Доходные вложения в материальные ценности |
135 |
|
|
|
Долгосрочные финансовые вложения |
140 |
|
|
|
Отложенные налоговые активы |
145 |
|
|
|
Прочие внеоборотные активы |
150 |
|
|
|
ИТОГО по разделу I |
190 |
1612 |
2870 |
13341 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
|
|
Запасы |
210 |
5102 |
4985 |
6604 |
в том числе: |
|
|
|
|
сырье, материалы |
211 |
4291 |
3800 |
5412 |
животные на выращивании и откорме |
212 |
|
|
|
затраты в незавершенном производстве |
213 |
747 |
1005 |
1112 |
готовая продукция и товары для перепродажи |
214 |
|
|
|
товары отгруженные |
215 |
|
|
|
расходы будущих периодов |
216 |
64 |
180 |
80 |
прочие запасы и затраты |
217 |
|
|
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным |
|
|
|
|
ценностям |
220 |
255 |
134 |
43 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой |
|
|
|
|
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной |
|
|
|
|
даты) |
230 |
2710 |
2765 |
5658 |
в том числе покупатели и заказчики |
231 |
|
|
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой |
|
|
|
|
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) |
|
|
|
|
|
240 |
|
|
|
в том числе покупатели и заказчики |
241 |
1930 |
2623 |
5066 |
авансы выданы |
245 |
|
|
|
прочие дебиторы |
246 |
|
|
|
Краткосрочные финансовые вложения |
250 |
2629 |
7000 |
2065 |
Денежные средства |
260 |
53 |
14 |
4017 |
в том числе: |
|
|
|
|
касса |
261 |
|
|
|
расчетный счет |
262 |
|
|
|
валютные счета |
263 |
|
|
|
Прочие оборотные активы |
270 |
1209 |
748 |
- |
ИТОГО по разделу II |
290 |
11958 |
15646 |
18387 |
БАЛАНС |
300 |
13570 |
18516 |
31728 |
ПАССИВ |
код |
|
|
|
122
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |
|
|
|
|
Уставный капитал |
410 |
10 |
10 |
10 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
411 |
|
|
|
Добавочный капитал |
420 |
|
|
|
Резервный капитал |
430 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
резервы, образованные в соответствии с законодательством |
|
|
|
|
|
431 |
|
|
|
резервы, образованные в соответствии с учредительными |
|
|
|
|
документами |
432 |
|
|
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
|
|
|
|
|
470 |
4982 |
6868 |
19017 |
ИТОГО по разделу III |
490 |
4992 |
6878 |
19027 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
|
|
Займы и кредиты |
510 |
|
3810 |
3810 |
Отложенные налоговые обязательства |
515 |
|
|
|
Прочие долгосрочные обязательства |
520 |
|
|
|
ИТОГО по разделу IV |
590 |
- |
3810 |
3810 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
|
|
Займы и кредиты |
610 |
|
|
|
Кредиторская задолженность |
620 |
8578 |
7828 |
8891 |
в том числе: |
|
|
|
|
поставщики и подрядчики |
621 |
3970 |
5325 |
6717 |
задолженность перед персоналом организации |
|
|
|
|
|
622 |
6 |
14 |
- |
задолженность перед государственными внебюджетными |
|
|
|
|
фондами |
623 |
1 |
2 |
- |
задолженность по налогам и сборам |
624 |
176 |
106 |
378 |
прочие кредиторы |
625 |
4425 |
2381 |
1796 |
Задолженность перед участниками (учредителями) по |
|
|
|
|
выплате доходов |
630 |
|
|
|
Доходы будущих периодов |
640 |
|
|
|
Резервы предстоящих расходов |
650 |
|
|
|
Прочие краткосрочные обязательства |
660 |
|
|
|
ИТОГО по разделу V |
690 |
8578 |
7828 |
8891 |
БАЛАНС |
700 |
13570 |
18516 |
31728 |
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на |
|
|
|
|
забалансовых счетах |
|
|
|
|
Арендованные основные средства |
910 |
|
|
|
в том числе по лизингу |
911 |
|
|
|
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное |
|
|
|
|
хранение |
920 |
|
|
|
Товары, принятые на комиссию |
930 |
|
|
|
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных |
|
|
|
|
дебиторов |
940 |
|
|
|
Обеспечения обязательств и платежей полученные |
|
|
|
|
|
950 |
|
|
|
Обеспечения обязательств и платежей выданные |
|
|
|
|
|
960 |
|
|
|
Износ жилищного фонда |
970 |
|
|
|
Износ объектов внешнего благоустройства и других |
|
|
|
|
аналогичных объектов |
980 |
|
|
|
Нематериальные активы, полученные в пользование |
990 |
|
|
|
123
Приложение 3
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
ЗАО «СПЕЦСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ»
|
Показатель |
|
2015 |
2016 |
2017 |
|
|
|
|
код |
|
|
|
|
1 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
Доходы и расходы по обычным видам |
|
|
|
|
||
деятельности |
|
|
|
|
|
|
Выручка (нетто) от продажи товаров, |
|
|
|
|
||
продукции, работ, услуг (за минусом налога |
|
|
|
|
||
на добавленную стоимость, акцизов и |
|
|
|
|
||
аналогичных обязательных платежей), в т. ч.: |
010 |
74939 |
75646 |
180835 |
||
Себестоимость |
проданных |
товаров, |
|
-72404 |
-72396 |
-165956 |
продукции, работ, услуг |
|
020 |
|
|
|
|
тяжелое машиностроение |
|
021 |
|
|
|
|
прочая |
|
|
022 |
|
|
|
Валовая прибыль |
|
029 |
2535 |
3250 |
14879 |
|
Коммерческие расходы |
|
030 |
|
|
|
|
Управленческие расходы |
|
040 |
|
|
|
|
Прибыль (убыток) от продаж |
|
050 |
2535 |
3250 |
14879 |
|
Прочие доходы и расходы |
|
|
|
|
|
|
Проценты к получению |
|
060 |
|
|
|
|
Проценты к уплате |
|
070 |
|
|
|
|
Доходы от участия в других организациях |
080 |
|
|
|
||
Прочие операционные доходы |
|
090 |
2129 |
4138 |
4048 |
|
Прочие операционные расходы |
|
100 |
-2405 |
-4846 |
-3812 |
|
Внереализационные доходы |
|
120 |
|
|
|
|
Внереализационные расходы |
|
130 |
|
|
|
|
Прибыль (убыток) до налогообложения |
140 |
2259 |
2542 |
15115 |
||
Отложенные налоговые активы |
|
141 |
|
|
|
|
Отложенные налоговые обязательства |
142 |
|
|
|
||
Текущий налог на прибыль |
|
150 |
-452 |
-656 |
-2976 |
|
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода |
190 |
1807 |
1886 |
12139 |
||
СПРАВОЧНО |
|
|
|
|
|
|
Постоянные |
налоговые |
обязательства |
|
|
|
|
(активы) |
|
|
200 |
|
|
|
124
Выпускная квалификационная работа выполнена мною самостоятельно.
Использованные в работе материалы и концепции из опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на них.
Отпечатано в 1 экземпляре.
Библиография 71 наименование.
Один экземпляр сдан в архив университета.
«_____» _______________2018 г.
__________________________ |
Буданцев Н.Р. |
125