Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
книги / Отчёт о деятельности компании ЛУКОЙЛ-2008..pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
12.11.2023
Размер:
6.52 Mб
Скачать

5

годовой отчет

2008

Основные производственные и финансовые показатели

 

2008

2007

Прирост, %

 

 

 

 

основные финансовые показатели

 

 

 

 

 

 

 

Выручка от реализации, млн долл.

107 680

81 891

+31,5%

EBITDA, млн долл.

15 552

15 388

+1,1%

Прибыль от основной деятельности, млн долл.

13 709

13 071

+4,9%

Прибыль до налога на прибыль, млн долл.

12 366

13 018

-5,0%

Чистая прибыль, млн долл.

9 144

9 511

-3,9%

Базовая прибыль на акцию, долл.

10,88

11,48

-5,2%

ROACE, %

17,4

22,2

 

Капитальные затраты, млн долл.

10 589

9 372

+13,0%

Инвестиции (приобретение дочерних компаний и миноритарных долей), млн долл.

5 398

1 566

+244,7%

Цена акции на конец года, долл.

32,00

87,00

-63,2%

Дивиденд на акцию, руб.

50

42

+19,0%

 

 

 

 

основные производственные показатели

 

 

 

 

 

 

 

Запасы нефти, млн барр.

14 458

15 715

-8,0%

Запасы газа, млрд фут3

29 253

27 921

+4,8%

Запасы углеводородов, млн барр. н.э.

19 334

20 369

-5,1%

Добыча нефти, млн барр.

702,9

713,0

-1,4%

Добыча товарного природного газа, млн м3

12 671

9 652

+31,3%

Добыча товарного нефтяного газа, млн м3

4 349

4 303

+1,1%

Добыча товарных углеводородов, тыс. барр. н. э./сут

2 194

2 178

+0,7%

Переработка нефти на собственных НПЗ и комплексе ISAB, млн т

56,28

52,16

+7,9%

Переработка нефти на привлеченных НПЗ, млн т

5,48

4,61

+18,9%

Переработка газа, млн м3

3 249

3 317

-2,1%

Выпуск нефтехимической продукции, млн т

1,46

2,04

-28,4%

Экспорт нефти, млн т

39,30

42,15

-6,8%

Экспорт нефтепродуктов, млн т

25,8

25,1

+2,6%

Реализация нефти, млн т

39,54

41,01

-3,6%

Оптовая реализация нефтепродуктов, млн т

80,98

78,10

+3,7%

Розничная реализация нефтепродуктов, млн т

14,16

12,76

+11,0%

Количество АЗС (собственные, арендованные и франчайзинговые)

6 748

6 090

+10,8%

Среднесписочная численность работников, тыс.

152,5

151,4

+0,7%

 

 

 

 

Данные по запасам и добыче приведены с учетом доли в зависимых компаниях.

6

®¹¯¹­¹´ ¹½Â°½

2008

n ¹¯¸« ³² µ»¾º¸°´Ã³À ·°±¯¾¸«»¹¯¸ÆÀ ­°»½³µ«¶Ç¸¹ ³¸½°®»³»¹­«¸¸ÆÀ ȸ°»®°½³Â°¼µ³À µ¹·º«¸³´

ǝǤnj

ǖǺǷǿǸǭǴȋ

ǎDZǹDZǽǿȉǷǬ

ǏDZǺǷǺǯǺǼǬdzǮDZǰǶǬ

ǐǺǭȇȃǬǹDZȀǾǴǴǯǬdzǬ ǴǷǴǻǺǰǯǺǾǺǮǶǬǶǰǺǭȇȃDZ

ǛDZǼDZǼǬǭǺǾǶǬǹDZȀǾǴǴǯǬdzǬ

ǙDZȀǾDZȁǴǸǴȋ

ǩǷDZǶǾǼǺȉǹDZǼǯDZǾǴǶǬ

ǝǭȇǾ

ǠǴǹǷȋǹǰǴȋ

ǩǽǾǺǹǴȋ

ǍDZǷǬǼǿǽȈ

ǗǬǾǮǴȋ

ǗǴǾǮǬ

ǟǶǼǬǴǹǬ

ǛǺǷȈȄǬ

ǝǷǺǮǬǶǴȋ

ǣDZȁǴȋ

ǎDZǹǯǼǴȋ

ǝDZǼǭǴȋ

ǍDZǷȈǯǴȋ

ǗȊǶǽDZǸǭǿǼǯ

ǡǺǼǮǬǾǴȋ

ǔǾǬǷǴȋ

ǣDZǼǹǺǯǺǼǴȋ

ǜǿǸȇǹǴȋ

ǘǬǶDZǰǺǹǴȋ

ǍǺǷǯǬǼǴȋ

ǘǺǷǰǺǮǬ

ǖǴǻǼ

ǖǺǾ ǰ·ǔǮǿǬǼ

ǏǬǹǬ

7

®¹¯¹­¹´ ¹½Â°½

2008

ǜǚǝǝǔǫ

ǖǬdzǬȁǽǾǬǹ

ǟdzǭDZǶǴǽǾǬǹ

njdzDZǼǭǬǵǰDzǬǹ

ǏǼǿdzǴȋ

ǔǼǬǹ

ǔǼǬǶ

ǞǿǼȂǴȋ

ǝǬǿǰǺǮǽǶǬȋnjǼǬǮǴȋ

ǑǯǴǻDZǾ

8

годовой отчет

2008

События

2008 года

Январь

 

Прогнозный уровень добычи составляет около 4 млрд м3/год

ОАО «ЛУКОЙЛ» и ОАО «Северсталь-авто» подписали

газа и более 300 тыс. т/год нефти и газового конденсата.

Соглашение о стратегическом сотрудничестве сроком

Сумма сделки составила 578 млн долл. (с учетом аванса,

на 5 лет. Документ, в частности, предусматривает пос-

выплаченного в 2007 году). Соглашение о приобретении

тавку масел, произведенных под товарными знаками

предусматривало также два дополнительных условных

ОАО «ЛУКОЙЛ», на предприятия ОАО «Северсталь-

платежа по 100 млн долл. В течение 2008 года условия

авто» для обеспечения эксплуатации технологическо-

осуществления дополнительных условных платежей

го оборудования, первой заливки автомобилей, а так-

были выполнены и компания Группы полностью оп-

же для их послепродажного обслуживания. Стороны

латила свои обязательства в соответствии с данным

также намерены развивать сотрудничество в области

соглашением.

разработки современных масел и другой продукции не-

 

фте- и газопереработки.

 

Март

Группа «ЛУКОЙЛ» подписала соглашение о приобретении 64,31% акций ОАО «ЮГК ТГК-8» (далее – ТГК-8) за 2,1 млрд долл. Сделка была завершена в мае 2008 года. В течение периода с мая по декабрь 2008 года компания Группы приобрела дополнительную долю в уставном капитале ТГК-8 за 1,1 млрд долл. Эти приобретения увеличили долю участия Группы вТГК-8 до 95,53%. ТГК-8 – один из крупнейших потребителей газа в Южном федеральном округе с годовым потреблением около 6 млрд м3/год. Электростанции компании расположены в Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях, Краснодарском и Ставропольском краях и Республике Дагестан Российской Федерации. Их суммарная мощность составляет 3,6 ГВт. Приобретение было совершено в соответствии со стратегией Компании по развитию электроэнергетического бизнеса.

Группа«ЛУКОЙЛ»приобрелакомпаниюSNGHoldingsLtd., которая владеет 100%-ой долей в соглашении о разделе продукции по месторождениям Юго-Западного

Гиссара иУстюртского региона в РеспубликеУзбекистан. Группа «ЛУКОЙЛ» приобрела 95,53% акций ОАО «ЮГК ТГК-8».

9

годовой отчет

2008

апрель

Июнь

Бренд автомобильного топлива «ЭКТО» группы «ЛУКОЙЛ» получил серебряную награду «Бренд года/ EFFIE 2007» в категории «Авто-мото». ЛУКОЙЛ выпустил на российский рынок премиальное топливо под брендом «ЭКТО» в 2006 году. Под этим брендом потребителям предлагаются автомобильные бензины и дизельное топливо с очищающими свойствами, которые улучшают работу двигателя и сокращают выбросы вредных веществ. По своим техническим характеристикам топливо «ЭКТО» соответствует стандартам Евро-3 и Евро-4.

Группа «ЛУКОЙЛ» ввела в эксплуатацию Одесский НПЗ после завершения реконструкции, начатой в 2005 году. За три года на заводе была произведена реконструкция установки АВТ с увеличением ее мощности с 2,4 до 2,8 млн т/год, в то время как установка АТ была реконструирована под процесс висбрекинга. Были также модернизированы комплекс гидроочистки и ряд объектов общезаводского хозяйства. Завод готов к выпуску автомобильных бензинов по стандарту Евро-3, дизельного топлива по стандарту Евро-4, топлива для реактивных двигателей, а также нефтебитумов и сжиженного газа.

Группа «ЛУКОЙЛ» ввела в эксплуатацию Одесский НПЗ после завершения реконструкции, начатой в 2005 году.

Группа «ЛУКОЙЛ» ввела в эксплуатацию стационарный морской ледостойкий отгрузочный причал Варандейского нефтеотгрузочного терминала. Терминал расположен на побережье Баренцева моря в Ненецком автономном округе. Пропускная способность Варандейского терминала составляет до 12 млн т/год (240 тыс. барр./сут) нефти.Терминал осуществляет круглогодичную отгрузку нефти, добываемой Компанией в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции, в первую очередь на Южно-Хыльчуюском месторождении.

Группа «ЛУКОЙЛ» ввела в эксплуатацию стационарный морской ледостойкий отгрузочный причал Варандейского нефтеотгрузочного терминала.

Группа «ЛУКОЙЛ» и синдикат международных банков договорились о предоставлении Компании кредита в размере 1 млрд долл. для погашения остатка задолженности по кредиту, привлеченному в 2005 году для финансирования покупки компании Nelson Resources. Необеспеченный синдицированный кредит состоит из двух траншей. Кредит по первому траншу в размере 300 млн долл. привлекается сроком на 3 года по ставке ЛИБОР +0,85% годовых, кредит по второму траншу – в размере 700 млн долл. сроком на 5 лет по ставке ЛИБОР +0,95% годовых. В результате привлечения нового кредита была улучшена структура долгового портфеля Группы, при этом уровень долговой нагрузки практически не изменился.

Май

Состоялось годовое Общее собрание

акционеров

Совместное предприятие ОАО «ЛУКОЙЛ» и ОАО «Газпром»

ОАО «ЛУКОЙЛ», на котором были утверждены Годовой

отчет ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2007 год и годовая бухгал-

ООО «ЦентрКаспнефтегаз» открыло крупное нефте-

терская отчетность, в том числе отчеты о прибылях

газоконденсатное месторождение на структуре

и убытках Компании. Акционеры утвердили выплату

Центральная в Каспийском море. Структура распо-

дивидендов по итогам работы Компании за 2007 год в

ложена в пределах российского сектора дна север-

размере 42 руб. на одну обыкновенную акцию (38 руб.

ной части Каспийского моря. Месторождение было

по итогам 2006 года). Собрание акционеров утвердило

открыто первой поисковой скважиной, при испыта-

также размер вознаграждения и компенсации расходов

нии получен промышленный фонтанный приток ма-

членам Совета директоров и Ревизионной комиссии,

лосернистой нефти. В соответствии с Соглашением

избрало членов Совета директоров и Ревизионной ко-

между Россией и Казахстаном о разграничении дна

миссии ОАО «ЛУКОЙЛ» и одобрило сделки, в соверше-

северной части Каспийского моря в целях осущест-

нии которых имеется заинтересованность.

 

вления суверенных прав на недропользование и

 

 

 

Протоколом к нему Российская Федерация осущест-

ОАО «ЛУКОЙЛ» и итальянская компания ERG S.p.A. под-

вляет суверенные права на недропользование на

писали соглашение о создании совместного предприятия

структуре Центральная, а в случае обнаружения

по управлению нефтеперерабатывающим

комплексом

коммерческих запасов ее разработка будет вес-

ISAB (о. Сицилия, Италия). В созданном СП Компании при-

тись Россией и Казахстаном на паритетной основе.

надлежит 49% участия, при этом в перспективе ее доля

10

годовой отчет

2008

ОАО «ЛУКОЙЛ» и итальянская компания ERG S.p.A. подписали соглашение о создании совместного предприятия по управлению нефтеперерабатывающим комплексом ISAB (о. Сицилия, Италия).

может быть увеличена. Конечная сумма сделки составила 1,45 млрд евро (около 1,83 млрд долл.). В декабре 2008 года Группа завершила сделку, выплатив 600 млн евро (около 762 млн долл.). Оставшаяся сумма была выплачена досрочно в феврале 2009 года. Каждый из партнеров осуществляет поставки нефти на переработку и реализует готовую продукцию в соответствии с долей своего участия в СП. В состав комплекса ISAB входят 2 НПЗ, объединенных системой трубопроводов и интегрированных в единый технологический комплекс мощностью по сырью в 16 млн т/год, а также три морских причала и резервуарный парк объемом 3 700 тыс. м3. Помимо комплекса, активы СП включают электростанцию мощностью 99 МВт и некоторые другие объекты инфраструктуры.

Июль

ОАО «ЛУКОЙЛ» было признано лучшей среди европейских нефтегазовых компаний в сфере отношений с инвесторами по результатам проведенного журналом Institutional Investor опроса «buy-side» аналитиков (управляющие фондов, принимающие решение об инвестировании) из 500 компаний.

ОАО «ЛУКОЙЛ» присоединилось к Глобальному договору ООН (Global Compact) – добровольной инициативе, направленной на содействие устойчивому развитию

ОАО «ЛУКОЙЛ» подписало соглашение о приобретении 100% акций турецкой компании Akpet.

и повышению социальной ответственности бизнеса. В основу Глобального договора ООН положены требования публичной отчетности и прозрачности, а также заинтересованность деловых кругов, профсоюзов и общественности в организации конкретных совместных программ, направленных на устойчивое развитие. К настоящему времени Компания выпустила два отчета в области устойчивого развития с применением основных международных стандартов GRI и AA1000. Отчеты охватывают период 2003–2004 и 2005–2006 годов.

ОАО «ЛУКОЙЛ» и Национальная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA подписали соглашение о совместном исследовании блока Хунин-3 в Венесуэле. Совместное исследование будет проведено для оценки проекта добычи сверхтяжелой нефти, ее переработки на территории Венесуэлы и дальнейшего экспорта. Затраты на исследование финансируются сторонами поровну. Соглашение действует в течение двух лет с возможностью продления. Предыдущий договор по блоку Хунин-3 был подписан Компанией и PDVSA в 2005 году сроком на три года. Обязательства по данному договору, связанные с количественной оценкой и сертификацией запасов тяжелой нефти, полностью выполнены.

ОАО «ЛУКОЙЛ» подписало соглашение о приобретении 100% акций турецкой компании Akpet. Сделка была завершена в ноябре 2008 года, общая стоимость приобретения составила 555 млн долл. Стороны договорились о поэтапной оплате приобретения на условиях беспроцентной рассрочки. Оплата первого транша в размере 250 млн долл. была осуществлена в ноябре 2008 года, второй и третий транши должны быть погашены не позднее 30 апреля и 30 октября 2009 года соответственно. В число приобретаемых активов входят 689 АЗС, 8 нефтепродуктовых терминалов общей емкостью 300 тыс. м3, 5 хранилищ для сжиженного углеводородного газа, 3 авиатопливозаправочных комплекса и завод по производству и фасовке моторных масел.

август

ОАО «ЛУКОЙЛ» и ConocoPhillips ввели в промышленную эксплуатацию Южно-Хыльчуюское месторождение. Тестовая добыча на месторождении началась в конце июня 2008 года. Строительство второй очереди месторождения было завершено в декабре 2008 года. Разработкой месторождения занимается

ООО «Нарьянмарнефтегаз», совместное предприятие группы «ЛУКОЙЛ» (доля – 70%) и ConocoPhillips (доля – 30%). Южно-Хыльчуюское месторождение – одно из крупнейших на севере Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции, его доказанные запасы превышают 500 млн барр. нефти. Качество нефти с месторождения превышает качество российской экспортной смеси Юралс. Проектный уровень добычи на месторождении составляет 7,5 млн т/год (около 150 тыс. барр./сут) нефти.

Сентябрь

ОАО «ЛУКОЙЛ» ввело в эксплуатацию установку висбрекинга гудрона проектной мощностью в 2,4 млн т/год сырья на Нижегородском НПЗ. Установка позволяет существенно повысить рентабельность предприятия за счет снижения выпуска топочного мазута (на 930 тыс. т/год) и повышения объема производства вакуумного газойля (на 860 тыс. т/год). Реализация проекта способствует увеличению глубины переработки и росту эффективности производства на НПЗ.

Семь руководителей ОАО «ЛУКОЙЛ» и компаний, входящих в группу «ЛУКОЙЛ», были включены в рейтинг «1 000 самых профессиональных менеджеров России». В составлении данного рейтинга приняло участие более 400 экспертов. Их задача заключалась в выборе наиболее профессиональных управленцев, лидеров в своих отраслях и функциональных направлениях.

октябрь

Группа «ЛУКОЙЛ» стала лауреатом ежегодного Конкурса «Корпоративный донор России – 2008» в номинации «Лучшая программа, реализующая механизмы трехстороннего сотрудничества бизнеса, некоммерческих организаций и региональных (местных) органов власти». Кроме этого, в шорт-лист номинации «Лучшая программа, направленная на улучшение социального климата в окружающем сообществе – забота о благополучии семьи» включена программа Компании по поддержке Детской футбольной лиги. Эксперты конкурса также признали ЛУКОЙЛ лидером рейтинга по объему средств, отчисляемых на благотворительные цели.

ОАО «ЛУКОЙЛ» заняло 8-е место среди нефтегазовых компаний Европы, Ближнего Востока и Африки, а также 11-е – среди мировых в рейтинге Американского энергетического агентства Platts «250 крупнейших энергетических компаний мира 2008 года». Компании оценивались по четырем основным показателям – величине активов, выручке, прибыли и доходности на вложенный капитал. В аналогичном рейтинге Platts 2007 года Компания занимала соответственно 6-е и 11-е места, в 2006 году – 6-е и 15-е места, в 2005 году – 9-е и 16-е места.

Ноябрь

ОАО «ЛУКОЙЛ» и Санкт-Петербург заключили Соглашение о взаимном сотрудничестве на 2008–2012 годы. Документ предусматривает сотрудничество в следующих направлениях: удовлетворение нужд СанктПетербурга в основных видах нефтепродуктов высокого качества, в том числе бензине и дизельном топливе европейских стандартов Евро-3 и Евро-4, строительство на территории города новых экологически безопасных

11

годовой отчет

2008

автозаправочных комплексов, а также выработку совместных социально-экономических программ. В соответствии с Соглашением Правительство СанктПетербурга будет, в частности, оказывать Компании содействие в оформлении необходимой разрешительной документации по вопросам строительства, ввода объектов в эксплуатацию, экологической и промышленной безопасности.

Декабрь

ОАО «ЛУКОЙЛ» подписало меморандум о взаимопонимании с аргентинскими компаниями ENARSA S.A. и POBATER S.A. Документ, в частности, предусматривает возможность поставок нефтепродуктов (мазут и/или дизельное топливо) для компании ENARSA с использованием инфраструктуры компании POBATER для хранения топлива. Меморандум заключен сроком на 3 года и может быть продлен.

Группа «ЛУКОЙЛ» приобрела 100%-ые доли в ЗАО «Ассоциация «ГРАНД» и ООО «МЕГА ОЙЛ М». В состав активов данных компаний входит 181 АЗС, расположенная в Москве и Московской области, а также в Псковской, Калужской, Новгородской и других областях. Общий годовой объем реализации на АЗС превышает 300 тыс. т. Средняя реализация нефтепродуктов на АЗС в Москве и Московской области составляет 9,6 т/сут. Сумма сделки составила 493 млн долл. (с учетом аванса, выплаченного в 2007 году).

ОАО «ЛУКОЙЛ» стало победителем ежегодного конкурса «За активную корпоративную политику в сфере раскрытия информации», проводимого агентствами «Интерфакс» и AK&M – уполномоченными агентствами Федеральной службы по финансовым рынкам России. При выборе лауреата премии эксперты учитывали полноту и своевременность раскрытия отчетности по международным стандартам, раскрытие информации о конечных бенефициарных собственниках, синхронность раскрытия для российских и иностранных инвесторов.

ОАО «ЛУКОЙЛ» подписало меморандум о взаимопонимании с аргентинскими компаниями ENARSA S.A. и POBATER S.A.

¢ ª §

2008

13

®¹¯¹­¹´ ¹½Â°½

2008

«²­°¯µ« ³ ¯¹¬Æ«

¸°¿½³ ³ ®«²«

Стратегия

Создание потенциала для долгосрочного роста Компании путем воспроизводства минерально-сырьевой базы в традиционных регионах деятельности и ускоренного развития новых регионов добычи в России и за ее пределами.

Повышение эффективности геолого-разведочных работ за счет тщательного отбора проектов и применения современных технологий.

Обеспечение в среднесрочной перспективе стабильного прироста добычи углеводородов.

Улучшение производственных показателей и эффективный контроль над расходами на добычу за счет применения современных технологий, оптимизации фонда скважин и систем разработки месторождений.

Применение финансовых критериев для оценки проектов и результатов деятельности, а также для оптимизации портфеля активов.

14

годовой отчет

2008

В 2008 году развитие бизнес-сегмента «Геологоразведка и добыча» и повышение его операционной и финансовой эффективности оставались приоритетными направлениями деятельности группы «ЛУКОЙЛ».

Чистая прибыль в бизнес-сегменте «Геологоразведка и добыча» составила 4 234 млн долл. Добыча товарных углеводородов выросла в 2008 году на 1,0% и составила 803 млн барр. н. э. Среднесуточная добыча составила 2,194 млн барр. н. э./сут. В том числе добыча нефти – 1,921 млн барр./сут, добыча товарного газа – 273 тыс. барр. н. э./сут.

Важнейшим событием 2008 года стало начало промышленной добычи на Южно-Хыльчуюском месторождении, крупнейшем месторождении Компании в Тимано-Печоре. Проектный уровень добычи по данному месторождению составляет 7,5 млн т/год (около 150 тыс. барр./сут). Мы также ввели в эксплуатацию уникальный Варандейский терминал, который позволяет круглогодично отгружать нефть с месторождения на международный рынок, сохраняя ее высокое качество. Начало добычи на Южно-Хыльчуюском месторождении стало еще одним шагом в развитии широкомасштабного сотрудничества Компании с ConocoPhillips, совместно с которой осуществляется его разработка.

Высокие финансовые результаты по бизнес-сегменту были достигнуты благодаря как благоприятной ценовой конъюнктуре в первом полугодии 2008 года, так и повышению эффективности производства, расширению масштабов деятельности, применению современных технологий, оптимизации корпоративной структуры и логистики, приобретению новых высокоэффективных активов.

Негативное воздействие на результаты работы Компании в отчетном году оказали обвал цен на нефть

во втором полугодии 2008 года, высокая налоговая нагрузка в России, реальное укрепление рубля, которое привело к росту затрат на добычу углеводородов и транспортных расходов. Кроме этого, на результатах работы негативно отразилось снижение добычи нефти на месторождениях Западной Сибири, связанное, в первую очередь, с объективными изменениями в структуре извлекаемых запасов, а также ограничениями энергоснабжения нефтедобычи этого региона со стороны поставщиков электроэнергии. Компания планирует ослабить негативное влияние указанных факторов на процесс добычи нефти в Западной Сибири как за счет применения новейших технологий повышения нефтеотдачи пластов, так и строительства собственных энергогенерирующих мощностей.

Ценовая конъюнктура и налоговое окружение

Рынок нефти

В 2008 году произошла резкая коррекция цены на нефть после непрерывного роста в течение последних семи лет. За полгода на фоне мирового экономического кризиса цена на нефть упала с рекордно высоких значений до уровня четырехлетнего минимума. Основными факторами роста цен в первом полугодии стали ослабление доллара по отношению к другим ключевым валютам, ограничительная политика ОПЕК и замедление темпов роста добычи независимыми производителями, значительный рост спроса со стороны стран АТР (особенно Китая в преддверии Олимпийских игр) и Персидского залива. Росту цены способствовали также политическая нестабильность в добывающих регионах, отток значительной части ресурсов с финансовых рынков и перевод их на товарные в связи с финансовым кризисом, действия

15

 

годовой отчет

 

2008

спекулянтов. В результате в июле 2008 года цены

Цена нефти сорта Юралс выросла на 36,9% по срав-

на нефть достигли своего исторического максимума.

нению с 2007 годом и в среднем за год составила

Так, цена на нефть сорта Брент повысилась почти до

94,8 долл./барр. Сокращение ценового дифференциа-

145 долл./барр. Однако во втором полугодии цены на

ла между сортами Юралс и Брент объясняется падени-

нефть резко упали в результате мирового экономи-

ем экспортных поставок российской нефти в Европу на

ческого кризиса. Спрос на нефть, в первую очередь

фоне высокой привлекательности внутреннего рынка и

в США, значительно сократился, а коммерческие за-

снижения добычи в стране, а также преодолением дис-

пасы нефти и нефтепродуктов выросли, что оказыва-

баланса на международных рынках светлых и темных

ло значительное негативное влияние на рынок нефти.

нефтепродуктов. Сокращение дифференциала между

Таким образом, к концу года цена на нефть сорта

сортами является позитивным фактором для Компании.

Брент составила 36,5 долл./барр.

Например, по итогам 2008 года это позволило получить

 

дополнительную выручку в 0,6 долл./барр.

Несмотря на резкий обвал цен во втором полугодии, в

 

целом в 2008 году средняя цена на нефть сорта Брент

При добыче нефти на территории России Компания

была на 34,4% выше по сравнению с 2007 годом и

уплачивает налог на добычу полезных ископаемых

составила 97,3 долл./барр.

(НДПИ). Рост НДПИ по нефти (в долларовом выраже-

 

нии) составил в 2008 году 38,5%, средняя ставка налога

В 2008 году более 94% добычи нефти группой «ЛУКОЙЛ»

за год – 18,3 долл./барр. Превышение темпов роста на-

пришлось на Россию, поэтому непосредственное влияние

лога на добычу нефти над темпом роста цены на нефть

на финансовые результаты Компании оказывала цена на

сорта Юралс связано с прогрессивной шкалой налога.

российскую экспортную смесь Юралс. Ввиду отсутствия

 

банка качества в системе ОАО «АК «Транснефть» нефть

При экспорте нефти из России Компания уплачива-

любого качества, поставляемая через эту систему, реали-

ет экспортную пошлину, которая рассчитывается по

зуется по цене нефти сорта Юралс, которая в результа-

прогрессивной шкале на основе цен на нефть сорта

те и является основным сырьевым экспортным товаром

Юралс. Рост экспортной пошлины на нефть в 2008 году

Компании. В обход системы ОАО «АК «Транснефть» в 2008

составил 71,8%, средняя ставка экспортной пошлины

году ЛУКОЙЛ экспортировал более 8% нефти, и эти постав-

за год – 48,4 долл./барр. Необходимо отметить, что из-

ки оценивались в соответствии с фактическим качеством

за временного лага при расчете экспортной пошлины

поставляемой нефти, в основном с премией к цене Юралс.

темпы ее роста за год значительно превысили темпы

В2008 году Правительство РФ предприняло ряд шагов по снижению нагрузки на российскую нефтяную отрасль, что будет способствовать стабилизации внутреннего рынка топлива, станет стимулом для увеличения инвестиций в новые месторождения и в перспективе позволит остановить падение добычи нефти в России.

Вчастности, было принято решение о переходе на новую систему расчета экспортной пошлины на нефть с 1 декабря 2008 года. Она подразумевает ежемесячное установление пошлины на основании мониторинга цен с 15-ого числа каждого календарного месяца по 14-ое число следующего календарного месяца включительно. Ставки вводятся с 1-ого числа календарного месяца, следующего за окончанием периода мониторинга. Таким образом, пошлина на декабрь рассчитывается, исходя из средней цены российской нефти с 15 октября по 14 ноября. (Ранее пошлина пересматривалась раз в два месяца на основании двухмесячного мониторинга цены на российскую нефть сорта Юралс на международном рынке.)

Помимо этого, был одобрен проект поправок к НДПИ, которые вступили в силу с 2009 года. Указанные поправки предусматривают изменение необлагаемого налогом минимума цены нефти с 9 до 15 долл./барр. и отменяют обязательное использование прямого метода регистрации добычи нефти для получения льгот по месторождениям высоковязкой нефти.

Они также предполагают предоставление налоговых каникул по НДПИ компаниям, занимающимся разведкой и добычей углеводородов на шельфовых месторождениях. (Так, длительность налоговых каникул составляет 10 лет для компаний, занимающихся только добычей углеводородов, и 15 лет для компаний, ведущих геологоразведочные работы и добычу.) При этом при достижении накопленного объема добычи в 35 млн т действие налоговых каникул прекращается. Помимо этого, поправки предусматривают налоговые каникулы сроком на 7 лет для компаний, занимающихся разведкой и добычей углеводородов на полуострове Ямал и в ТиманоПечорской провинции.

В конце года Президент России подписал закон о снижении с 24 до 20% налога на прибыль, что касается компаний всех без исключения сфер деятельности и, безусловно, оказывает положительное влияние на деятельность Компании.

16

годовой отчет

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

 

Структура выручки российского экспортера нефти,

которым предусмотрен ряд значительных изменений,

 

долл./барр.

 

 

 

 

 

 

применимых к проектам Компании (в том числе введе-

 

 

 

 

 

 

 

ние рентного налога на экспортируемую нефть при цене

 

 

 

 

 

94,8

 

нефти более 40 долл./барр. взамен экспортной пошли-

100

 

 

 

 

 

ны, введение налога на добычу полезных ископаемых

 

 

 

 

 

 

80

 

 

69,3

 

 

 

взамен роялти, снижение ставки корпоративного нало-

 

 

 

48,4

 

га на доходы организаций, изменение методики расчета

 

61,3

 

 

 

70,4%

60

 

 

 

 

налога на сверхприбыль предприятий).

 

 

28,2

59,7%

 

 

 

26,9

 

 

 

 

 

62,5%

 

 

 

 

40

13,2

 

18,3

 

В связи с ростом цен на нефть в 2008 году налоговые

 

11,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выплаты по международным проектам также выросли.

20

 

 

27,9

 

28,1

 

23,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

2006

 

2007

 

2008

 

Рынок газа

 

 

 

 

 

 

94,8 Цена нефти сорта Юралс

 

 

Основной объем газа Компания добывает на террито-

 

Экспортная пошлина

 

 

 

рии России, по проектам Кандым – Хаузак – Шады в

 

ÍÄÏÈ

 

 

 

 

Узбекистане, Карачаганак в Казахстане и Шах-Дениз

 

Чистая выручка

 

 

 

в Азербайджане. Основной прирост добычи газа

 

 

 

 

 

 

 

в 2008 году был обеспечен за счет ввода промысла

роста цены на нефть сорта Юралс (в соответствии с

Хаузак-Шады в конце 2007 года. Товарный газ, добы-

российским законодательством экспортная пошлина в

тый на территории России, реализуется компании

2008 году рассчитывалась на каждые предстоящие два

«Газпром» и непосредственно российским потребите-

месяца на основании средней цены за предыдущие два

лям. Компания не имеет возможности экспортировать

месяца). Это привело к тому, что к 4 кварталу экспорт

добываемый газ, так как монополия на экспорт и га-

нефти стал убыточным. В конце года Правительство РФ

зотранспортная система принадлежат ОАО «Газпром».

изменило порядок расчета экспортных пошлин, значи-

Газ, добываемый на промысле Хаузак-Шады, реали-

тельно сократив временной лаг и сделав механизм бо-

зуется по официальной цене, зафиксированной в со-

лее эффективным и актуальным (см. врезку).

 

глашении между Россией и Узбекистаном. Природный

 

 

 

 

 

 

 

газ, добытый по проекту Карачаганак, поставляется

Очищенная от налогов цена на нефть сорта Юралс

на Оренбургский ГПЗ. Газ, добываемый на месторож-

(цена на международном рынке за вычетом экспор-

дении Шах-Дениз, поставляется на внутренний рынок

тной пошлины и НДПИ) для российского экспортера

Азербайджана и по Южно-Кавказскому трубопроводу в

составила в 2008 году 28,1 долл./барр., что всего на

Грузию и Турцию, где реализуется по рыночным ценам.

0,8% больше по сравнению с аналогичным показате-

 

лем за 2007 год. Доля НДПИ и экспортной пошлины в

На рынке природного газа в России ценовая конъюнк-

среднегодовой цене на нефть увеличилась до рекор-

тура была довольно благоприятной: цена на газ посте-

дных 70,4% (среднее значение за последние три года

пенно росла в соответствии со стратегией государства.

составляло 58,4%).

 

 

 

 

 

Так, цена реализации газа ОАО «Газпром» и его аффи-

 

 

 

 

 

 

 

лированным лицам, на которые приходится более 70%

По международным проектам ЛУКОЙЛ уплачивает на-

объема поставок российского газа Компании, выросла с

логи в соответствии с соглашениями о разделе продук-

41,1 до 44,9 долл./1 000 м3. Средневзвешенная цена по

ции (СРП) и Концессионными соглашениями. В Египте,

поставкам газа прочим покупателям выросла на 22%, до

например, Компания уплачивает (из значимых налогов)

53,3 долл./1 000 м3.

только налог на прибыль в натуральной форме (в виде

 

доли в продукции). Ставка налога является прогрессив-

При добыче природного газа в России Компания упла-

ной и зависит от цены на нефть. В Казахстане Компания

чивает налог на добычу газа. По сравнению с 2007 го-

уплачивает налог на прибыль в денежной форме по

дом ставка налога не изменилась и осталась на уровне

фиксированной ставке. Кроме того, по СРП подлежит

147 руб./1 000 м3. Однако в результате номинального

уплате доля в прибыльной продукции (которая зависит

укрепления рубля ставка налога в долларовом выра-

от внутренней нормы доходности проекта), а по другим

жении выросла на 2,9%.

проектам – налог на сверхприбыль и роялти. То есть

 

шкала налогообложения по всем казахстанским проек-

В 2008 году Компания динамично наращивала добы-

там Компании является прогрессивной. В мае 2008 года

чу природного газа в рамках СРП по проекту Кандым –

в Республике Казахстан была введена экспортная пош-

Хаузак – Шады в Узбекистане. С 1 января 2008 года

лина на нефть. С мая по декабрь 2008 года ставка пош-

цена реализации газа с этого проекта составляла

лины была увеличена со 109,9 до 204 долл./т. Данное из-

130 долл./1 000 м3, а с 1 июля 2008 года была увеличена

менение затронуло большинство предприятий Компании

до 160 долл./1 000 м3. В соответствии с соглашением по

в стране. С 1 января 2009 года в Республике Казахстан

добытой продукции уплачивается роялти по ставке 30%.

вступили в силу положения нового Налогового Кодекса,

Кроме того, по налогу на прибыль группе «ЛУКОЙЛ»

17

 

годовой отчет

 

2008

предоставлены налоговые каникулы на семь лет после

с 3,55 до 4,11 долл./барр. н. э., или на 15,8%.Таким образом,

начала добычи, по истечении которых налог на прибыль

в реальном выражении удельные расходы снизились. Это

будет уплачиваться также по льготной ставке. Доля го-

говорит о том, что Компания успешно контролирует такие

сударства в прибыльной продукции варьируется в зави-

расходы благодаря оптимизации добычи и применению

симости от внутренней нормы доходности проекта для

современных технологий.

группы «ЛУКОЙЛ», то есть фактическая шкала налогооб-

 

ложения является прогрессивной.

В 2008 году реальное укрепление рубля стало одним из

 

основных факторов роста и капитальных затрат в бизнес-

По проекту Карачаганак в Казахстане налогообложе-

сегменте «Геологоразведка и добыча» на территории

ние осуществляется в соответствии с условиями СРП

России, которые выросли на 6,6%. Без учета реального

(см. раздел «Ценовая конъюнктура и налоговое окру-

укрепления рубля затраты несколько снизились.

жение. Рынок нефти» на стр. 14).

 

 

В результате роста масштабов деятельности Компании

В Азербайджане в соответствии с условиями

за рубежом капитальные затраты в рамках между-

СРП ЛУКОЙЛ освобожден от уплаты налогов в денеж-

народных проектов росли более высокими темпами,

ной форме на добычу и экспорт газа. Из значимых нало-

чем в России: за год их рост составил 23,5%. Однако

гов Компания платит только налог на прибыль по фик-

ЛУКОЙЛ успешно сдерживал рост удельных расходов

сированной ставке (налог удерживается в виде доли в

на добычу углеводородов, которые выросли за год

продукции).

лишь на 3,8%.

Инфляция и валютный курс

Удельные расходы на добычу в среднем по Группе вырос-

ли в 2008 году на 15,1%, или с 3,58 до 4,12 долл./барр. н. э.

 

Капитальные затраты в бизнес-сегменте «Геологоразведка

Группа «ЛУКОЙЛ» добывает большую часть углеводоро-

и добыча» выросли на 8,6%, до 7,89 млрд долл.

дов на территории России и, соответственно, значительная

 

часть затрат Компании производится в рублях. Поэтому

Необходимо отметить, что в связи с мировым эконо-

номинальное и реальное (с учетом инфляции) изменение

мическим кризисом и падением цен на нефть курс

курса рубля к доллару США ведет к изменению издержек

доллара по отношению к рублю существенно вырос во

Компании в долларовом выражении.Так, в 2008 году реаль-

второй половине 2008 года и продолжил укрепляться в

ное укрепление рубля к доллару составило 17,4%. Это стало

2009 году. Это, в совокупности с работой с поставщика-

одним из основных факторов роста удельных расходов на

ми и подрядчиками, позволит Компании существенно

добычу углеводородов на территории России: они выросли

снизить расходы в долларовом выражении.

18

годовой отчет

2008

Приобретение активов

В 2008 году Компания продолжала динамично наращивать ресурсный потенциал и добывающие мощности путем приобретения высокоэффективных активов. Затраты на реструктуризацию и приобретение новых активов в бизнес-сегменте «Геологоразведка и добыча» составили 361 млн долл. в 2008 году.

Крупнейшим приобретением группы «ЛУКОЙЛ» в 2008 году стала компания SNG Holdings Ltd., которая владеет 100%-ой долей в СРП по месторождениям ЮгоЗападного Гиссара и Устюртского региона в Республике Узбекистан. Второй стороной СРП в качестве уполномоченного органа государства является Национальная холдинговая компания «Узбекнефтегаз». СРП подписано 23 января 2007 года сроком на 36 лет и вступило в силу 23 апреля 2007 года. Прогнозный уровень добычи составляет около 4 млрд м3/год газа и более 300 тыс. т/год нефти и газового конденсата. В соответствии с СРП лицензия на проведение геологоразведки, включая поисково-оценочные работы на Караумбетовском и Шуманайском инвестиционных блоках Центрального Устюрта (Каракалпакия) и доразведку контрактной территории на Юго-Западном Гиссаре, выдана на 5 лет. Сырье с месторождений Юго-Западного Гиссара планируется перерабатывать на Шуртанском газохимическом комплексе, откуда сухой газ будет направляться на экспорт по магистральным сетям ОАО «Газпром»

– газопроводам Средняя Азия – Центр и Бухара – Урал. Добываемая нефть через терминал в Шуртане поставляется на Бухарский и Ферганский НПЗ. Сумма сделки составила 578 млн долл. (с учетом аванса, выплаченного в 2007 году). Соглашение о приобретении предусматривало два дополнительных условных платежа по 100 млн долл. Первый – при подтверждении согласованного уровня доказанных и возможных запасов углеводородов независимой компанией инженеровнефтяников; второй – при утверждении согласованной программы разработки государственными органами Узбекистана и при достижении согласованного минимального уровня добычи нефти. В течение 2008 года условия осуществления дополнительных условных платежей были выполнены, и компания Группы полностью оплатила свои обязательства в соответствии с данным соглашением.

крупные открытия

Совместное предприятие ОАО «ЛУКОЙЛ» и ОАО «Газпром»

ООО «ЦентрКаспнефтегаз» открыло крупное нефтегазоконденсатное месторождение на структуре Центральная в Каспийском море. Структура расположена в пределах российского сектора дна северной части Каспийского моря. Месторождение было открыто первой поисковой скважиной, при испытании получен промышленный фонтанный приток малосернистой

нефти дебитом 0,7 тыс. барр./сут и газа дебитом 70,5 тыс. м3/сут. В соответствии с Соглашением между Россией и Казахстаном о разграничении дна северной части Каспийского моря в целях осуществления суверенных прав на недропользование и Протоколом к нему Российская Федерация осуществляет суверенные права на недропользование на структуре Центральная, а в случае обнаружения коммерческих запасов ее разработка будет вестись Россией и Казахстаном на паритетной основе. В 4 квартале 2008 года начаты сейсморазведочные работы 3D, завершение которых планируется в 2009 году. Возможные и вероятные запасы жидких углеводородов структуры оцениваются в 736 млн барр. (доля Компании – 368 млн барр.), газа – 2,5 трлн фут3 (доля Компании – 1,2 трлн фут3).

оптимизация корпоративной структуры и консолидация

В 2008 году ЛУКОЙЛ продолжил оптимизацию корпоративной структуры, целью которой является повышение эффективности управления деятельностью обществ и сокращение административных расходов.

Так, ООО «Хантымансийскнефтегазгеология» и

ООО«Пайтых Ойл» были реорганизованы в форме присоединения к ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».

ООО«ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» было реорганизовано в форме выделения ООО «ЛУКОЙЛВолгограднефтегаз». Теперь ООО «ЛУКОЙЛНижневолжскнефть» занимается разработкой исключительно месторождений Северного Каспия.

В отчетном году продолжалась консолидация и оптимизация структуры активов Компании в Тимано-Печоре.

ООО«КомиТЭК», ООО «ЛУКОЙЛ-УГПЗ», ООО «СеверТЭК»,

ООО«Ухтанефть» и ООО «Тэбукнефть» были присоединены к ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».

Продажа активов

В 2008 году была завершена сделка по продаже 15% доли в проекте D-222 (Азербайджан) компании GDF Suez (Франция).