
- •Программа
- •Введение
- •Общая характеристика муниципального образования «Тылгынинский наслег» Вилюйского улуса (района) Республики Саха (Якутия)
- •Показатели социально-экономического развития наслега за 2010-2012 годы
- •Торговля и общественное питание
- •1.5. Анализ кадровой, материально-технической и финансовой обеспеченности в сфере культуры Уровень жизни и социальная сфера
- •1.6. Анализ кадровой, материально-технической и финансовой обеспеченности в жилищно-коммунальном хозяйстве, энергетике, транспорте и связи, дорожном хозяйстве
- •Характеристика котельных
- •Жилищный фонд
- •Энергообеспеченность
- •Нефтебазы
- •Транспорт
- •Транспортная доступность
- •Земельный баланс
- •Муниципальная собственность
- •Финансы
- •Раздел 0200 «Национальная оборона»
- •Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
- •0013800 500 «Исполнение госполномочий по регистрации актов гражданского состояния»
- •Раздел 0400 «Национальная экономика»
- •Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
- •Раздел 0800 «Культура, кинематография, средства массовой информации»
- •2. Выбор целей и разработка сценариев реализации
- •2.1. Выявленные проблемы и возможности развития поселения
- •2.2. Цели и задачи программы
- •3. Программные мероприятия по развитию отраслей экономики и социальной сферы наслега
- •3.1. Перечень и характеристики инвестиционных проектов развития поселения
- •3.2. Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности
- •3.2.1 Развитие сельского хозяйства
- •План работы проведения по заготовке грубых кормов (сено), тн.
- •План проведения мелиоративных работ по Тылгынинскому наслегу
- •Качественные показатели сельскохозяйственного производства
- •3.2.2. Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности
- •3.3. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства.
- •3.4. Развитие социальной сферы Социально-экономическое развитие культуры Тылгынинского наслега 2013-2016 гг.
- •План работы и развития культуры Тылгынинского наслега 2013-2016 гг.
- •План социально-экономического развития Тылгынинского филиала Вилюйской школы искусств имени м.Н.Жиркова на 2012-2014гг.
- •План развития спорта
- •Молодежная политика
- •3.5. Развитие и модернизация инженерной инфраструктуры
- •П л а н социально – экономического развития сетевого участка «Тербяс» Вилюйской рэс за 2012-14гг.
- •План привлечения общественности к работам по благоустройству
- •3.7. Улучшение жилищных условий населения и обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов
- •3.8. Содействие в обеспечении занятости населения
- •4. Перечень программных мероприятий
- •5. Система управления программой
- •6. Ожидаемые результаты
- •Перечень целевых индикаторов программы
- •7. Обоснование ресурсного обеспечения программы
- •8. Механизм реализации Программы
- •9. Контроль за ходом реализации программы
- •10. Нормативно-правовое обеспечение Программы
4. Перечень программных мероприятий
Перечень программных мероприятий Программы приведен в приложении №1
5. Система управления программой
В целях рациональной организации управления и реализации Программы осуществлено ее деление на подпрограммы. Заказчиком –координатором Программы является Администрация муниципального образования "Тылгынинский наслег" Вилюйского улуса РС (Я).
Обсуждение и утверждение всех ключевых решений, касающихся разработки и реализации Программы осуществляет Наслежный совет по разработке и реализации Программы социально-экономического развития Тылгынинского наслега Вилюйского улуса.
Исполнители программных мероприятий предоставляют Совету по разработке и реализации Программы ежегодные и полугодовые отчеты о выполнении положений Программы. Оценка выполнения Программы осуществляется ежегодно по плановым и фактически достигнутым результатам. Совет Программы подготавливает доклады Наслежному собранию депутатов о ходе реализации Программы за отчетный год.
Администрация муниципального образования отвечает за реализацию Программы в целом, обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию средств бюджетов, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на финансирование из улусного, республиканского бюджетов на очередной финансовый год.
Глава муниципального образования несет персональную ответственность за ход ее реализации, конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на реализацию целевой программы финансовых средств.
6. Ожидаемые результаты
Оценка результативности программы производится ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов и показателей, которая обеспечивает мониторинг динамики изменений за оцениваемый период с целью уточнения результативности решения задач и выполнения мероприятий программы.
Оценка результативности программы производится путем сравнения текущих показателей, характеризующих результаты реализации подпрограммы и определяющих ее социально-экономическую эффективность, с целевыми значениями этих показателей. При этом результативность программного мероприятия оценивается исходя из соответствия его ожидаемых результатов поставленной цели и степени приближения к этой цели.
Оценка целевых индикаторов и показателей реализации программы будет производиться на основании статистических данных и отчетов.
Перечень целевых индикаторов программы
|
2012 отчет |
2013 текущий |
2014 |
2015 |
2016 |
Улучшение качества жизни населения |
35 |
40 |
45 |
50 |
55 |
Численность населения МО (на конец года), человек |
710 |
714 |
721 |
730 |
740 |
Коэффициент рождаемости |
20,5 |
20,8 |
21,0 |
21,2 |
21,5 |
Среднемесячная номинальная заработная плата, рублей |
17521 |
18587 |
19942 |
21456 |
22891 |
Среднедушевой доход на 1 жителя, рублей |
|
|
|
|
|
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя (на конец года) кв. м |
|
|
|
|
|
Ввод в действие жилых домов, кв. м |
|
|
|
|
|
Ввод в действие индивидуальных жилых домов, построенных за счет средств населения, кв. м |
|
|
|
|
|
Содействие обеспечению занятости населения, создание новых рабочих мест, сокращение числа безработных |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
Численность населения в трудоспособном возрасте (на конец года) |
325 |
340 |
340 |
345 |
345 |
Доля работающих на крупных предприятиях в численности экономически активного населения МО, % |
|
|
|
|
|
Доля работающих на малых предприятиях в численности экономически активного населения МО, % |
|
|
|
|
|
Общее количество созданных новых рабочих мест, единиц |
|
|
|
|
|
Общее количество дополнительно созданных временных рабочих мест в период реализации программы, единиц |
|
|
|
|
|
Уровень зарегистрированной безработицы, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Содействие развитию базовых отраслей экономики |
|
|
|
|
|
Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
Реализация бизнес-проектов предпринимательства и малого бизнеса, единиц |
|
|
|
|
|
Доля налоговых отчислений градообразующих предприятий в общем объеме налоговых поступлений в местный бюджет, % |
|
|
|
|
|
Объем производства сельскохозяйственной продукции, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
Поголовье скота и птицы во всех категориях хозяйств, голов: |
|
|
|
|
|
Крупный рогатый скот |
|
|
|
|
|
из них коровы |
|
|
|
|
|
Лошади |
|
|
|
|
|
Олени |
|
|
|
|
|
Свиньи |
|
|
|
|
|
Птица |
|
|
|
|
|
Производство основных видов продукции животноводства и растениеводства: |
|
|
|
|
|
Скот и птица на убой (в живом весе), центнеров |
|
|
|
|
|
Молоко, центнеров |
|
|
|
|
|
Яйца, тыс. шт. |
|
|
|
|
|
Валовой сбор зерна, центнеров |
|
|
|
|
|
Валовой сбор картофеля, центнеров |
|
|
|
|
|
Валовой сбор овощей (включая закрытый грунт), центнеров |
|
|
|
|
|
Производство продовольственных |
|
|
|
|
|
товаров, центнер: |
|
|
|
|
|
Мясо и субпродукты убойных животных |
|
|
|
|
|
Мясо и субпродукты домашней птицы |
|
|
|
|
|
Мясные полуфабрикаты |
|
|
|
|
|
Колбасные изделия |
|
|
|
|
|
Рыба и продукты рыбные переработанные и консервированные |
|
|
|
|
|
Цельномолочная продукция |
|
|
|
|
|
Масло сливочное |
|
|
|
|
|
Сыр и сырные продукты |
|
|
|
|
|
Хлеб и хлебобулочные изделия |
|
|
|
|
|
Макаронные изделия |
|
|
|
|
|
Воды минеральные и газированные неподслащенные и неароматизированные, п/литр |
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей и работников несписочного состава), человек: средних предприятий малых предприятий индивидуальных предпринимателей |
|
|
|
|
|
Доля среднегодовой численности работников в среднегодовой численности занятых в экономике МО, %: |
|
|
|
|
|
средних предприятий малых предприятий индивидуальных предпринимателей |
|
|
|
|
|
Среднемесячная заработная плата работников (без внешних совместителей и работников несписочного состава) на 1 организацию: средних предприятий малых предприятий индивидуальных предпринимателей |
|
|
|
|
|
Объем товаров (услуг), реализованных населению на одного жителя, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
Доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, в общем объеме |
|
|
|
|
|
валового продукта МО: средних предприятий малых предприятий индивидуальных предпринимателей |
|
|
|
|
|
Объем оборота, млн рублей средних предприятий малых предприятий индивидуальных предпринимателей |
|
|
|
|
|
Объем инвестиций в основной капитал, млн рублей средних предприятий малых предприятий индивидуальных предпринимателей |
|
|
|
|
|
Объем налоговых поступлений, тыс. рублей средних предприятий малых предприятий индивидуальных предпринимателей |
|
|
|
|
|
Доля налоговых поступлений от общего объема поступлений в бюджет МО, % средних предприятий малых предприятий индивидуальных предпринимателей |
|
|
|
|
|
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг на 1 организацию: средних предприятий малых предприятий индивидуальных предпринимателей |
|
|
|
|
|
Число предприятий, прекративших свою деятельность за отчетный период, единиц |
|
|
|
|
|
Отчуждение недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, в порядке преимущественного права арендаторов: площадь, кв. м доходы, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
Предоставление муниципального имущества во владение и (или) |
|
|
|
|
|
пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру развития субъектов малого и среднего предпринимательства: площадь, кв. м доходы, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
Объем платных услуг, всего в том числе: |
|
|
|
|
|
бытовые услуги транспортные услуги услуги связи жилищные услуги коммунальные услуги услуги учреждений культуры туристские услуги услуги гостиниц |
|
|
|
|
|
физической культуры и спорта медицинские |
|
|
|
|
|
санаторно-оздоровительные ветеринарные услуги услуги правового характера услуги системы образования прочие виды платных услуг |
|
|
|
|
|
Обеспечение надежной системы жизнеобеспечения населения |
|
|
|
|
|
Протяженность тепловых сетей, км |
|
|
|
|
|
Протяженность газовых сетей, км |
|
|
|
|
|
Подключение жилищного фонда/бюджетных учреждений к центральному (газовому) отоплению, кв. м |
|
|
|
|
|
Грузооборот автомобильного транспорта всех видов деятельности, тыс. т-км |
|
|
|
|
|
Пассажирооборот автомобильного транспорта всех видов деятельности, тыс. пасс.-км |
|
|
|
|
|
Протяженность автомобильных дорог общего пользования, км |
|
|
|
|
|
в т.ч. с твердым покрытием |
|
|
|
|
|
в т.ч: |
|
|
|
|
|
федерального значения |
|
|
|
|
|
в т.ч. с твердым покрытием |
|
|
|
|
|
регионального значения |
|
|
|
|
|
в т.ч. с твердым покрытием |
|
|
|
|
|
муниципального значения на уровне района |
|
|
|
|
|
в т.ч. с твердым покрытием |
|
|
|
|
|
муниципального значения на уровне поселения |
|
|
|
|
|
в т.ч. с твердым покрытием |
|
|
|
|
|
Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры, физической культуры, молодежной политики |
|
|
|
|
|
Удельный вес населения, участвующего в клубных формированиях и мероприятиях, проводимых на платной основе |
|
|
|
|
|
Доля граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения |
|
|
|
|
|
Доля молодежи, принимающей участие в социально-экономической, общественно-политической жизни поселения, в общей численности молодежи |
|
|
|
|
|
Обеспечение финансовой устойчивости поселения |
|
|
|
|
|
Общий объем дополнительных поступлений от проектов в муниципальный бюджет, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
Объем привлеченных внебюджетных инвестиций, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
Доля собственных доходов бюджета поселения в общих доходах, % |
|
|
|
|
|