Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
мой отчет.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
4.37 Mб
Скачать

Ставки налога на прибыль с 01.01.13

Российские организации

Федеральный бюджет:

Доходы, полученные в виде дивидендов от российских и иностранных организаций российскими организациями

9 %

Доходы в виде процентов по муниципальным ценным бумагам, эмитированным на срок не менее трех лет до 1 января 2007 года, а также по доходам в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года, и доходам учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученным на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 года

Доходы в виде процентов по государственным ценным бумагам государств - участников Союзного государства, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации и муниципальным ценным бумагам, условиями выпуска и обращения которых предусмотрено получение дохода в виде процентов

15 %

Доходы в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным после 1 января 2007 года, и доходам учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученным на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием после 1 января 2007 года

Доходы в виде процентов по по государственным и муниципальным облигациям, эмитированным до 20 января 1997 года включительно, а также по доходу в виде процентов по облигациям государственного валютного облигационного займа 1999 года, эмитированным при осуществлении новации облигаций внутреннего государственного валютного займа серии III, эмитированных в целях обеспечения условий, необходимых для урегулирования внутреннего валютного долга бывшего Союза ССР и внутреннего и внешнего валютного долга Российской Федерации

0 %

Доходы, полученные российскими организациями в виде дивидендов при условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в течение не менее 365 календарных дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 процентам общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов

Прибыль, полученная организацией, получившей статус участника проекта по осуществлению исследований, разработок и коммерциализации их результатов в соответствии с Федеральным законом "Об инновационном центре "Сколково" (в отношении прибыли, полученной после прекращения использования участником проекта права на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика в соответствии с абзацем третьим пункта 2 статьи 246.1 НК)

Прибыль от деятельности, осуществляемой в технико-внедренческой особой экономической зоне, при условии ведения раздельного учета доходов (расходов), полученных (понесенных) от деятельности, осуществляемой в технико-внедренческой особой экономической зоне, и доходов (расходов), полученных (понесенных) при осуществлении деятельности за пределами технико-внедренческой особой экономической зоны

Прибыль от деятельности, осуществляемой в туристско-рекреационных особых экономических зонах, объединенных решением Правительства Российской Федерации в кластер, при условии ведения раздельного учета доходов (расходов), полученных (понесенных) от деятельности, осуществляемой в туристско-рекреационных особых экономических зонах, объединенных решением Правительства Российской Федерации в кластер, и доходов (расходов), полученных (понесенных) при осуществлении деятельности за пределами таких особых экономических зон

Прибыль сельскохозяйственных товаропроизводителей, отвечающих критериям, предусмотренным пунктом 2 статьи 346.2, и рыбохозяйственных организаций, отвечающих критериям, предусмотренным пунктом 2 и подпунктом 1 пункта 2.1 статьи 346.2, от деятельности, связанной с реализацией произведенной ими сельскохозяйственной продукции, а также с реализацией произведенной и переработанной данными налогоплательщиками собственной сельскохозяйственной продукции

Другие виды доходов:

Федеральный бюджет

2 %

Бюджеты субъектов Российской Федерации: - максимальная - минимальная

  18 % 13,5 %

Иностранные организации, не связанные с деятельностью в РФ через постоянное представительство

Федеральный бюджет:

Доходы от использования, содержания или сдачи в аренду (фрахта) судов, самолетов или других подвижных транспортных средств или контейнеров (включая трейлеры и вспомогательное оборудование, необходимое для транспортировки) в связи с осуществлением международных перевозок

10 %

Доходы в виде дивидендов от российских организаций

15 %

Доходы в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам, условиями выпуска и обращения которых предусмотрено получение дохода в виде процентов

Доходы в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным после 1 января 2007 года, и доходам учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученным на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием после 1 января 2007 года

Доходы в виде процентов по муниципальным ценным бумагам, эмитированным на срок не менее трех лет до 1 января 2007 года, а также по доходам в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года, и доходам учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученным на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 года

9 %

Доходы в виде процентов по по государственным и муниципальным облигациям, эмитированным до 20 января 1997 года включительно, а также по доходу в виде процентов по облигациям государственного валютного облигационного займа 1999 года, эмитированным при осуществлении новации облигаций внутреннего государственного валютного займа серии III, эмитированных в целях обеспечения условий, необходимых для урегулирования внутреннего валютного долга бывшего Союза ССР и внутреннего и внешнего валютного долга Российской Федерации

0 %

Другие виды доходов (с учетом положений статьи 310 Налогового кодекса)

20 %

ПМ 03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами

МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.

Оформление документов по видам работ:

  1. заполнение платежных поручений по налогам;

  2. заполнение платежных поручений по страховым взносам во внебюджетные фонды;

выполнение расчетов налогов в федеральный бюджет

ПМ 03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами

МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.

Оформление документов по видам работ:

  1. выполнение расчетов налогов в региональный бюджет;

  2. выполнение расчетов налогов в местный бюджет;

выполнение расчетов сборов в бюджеты всех уровней

ПМ 03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами

МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.

Оформление документов по видам работ:

  1. выполнение расчетов взносов в пенсионный фонд;

  2. выполнение расчетов взносов в Фонд социального страхования;

выполнение расчетов взносов в Фонд обязательного медицинского страхования

ПМ 03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами

МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.

Оформление документов по видам работ:

  1. заполнение платежных поручений по налогам;

  2. заполнение платежных поручений по страховым взносам во внебюджетные фонды;

  3. заполнение налоговых деклараций

оформление бухгалтерских справок

Общая информация о счёте:

Синонимами счета являются : счет 68.4.1, счет 68-04-1, счет 68/04/1, счет 68 04 1, счет 68@04@1

Вид счета : Активно-пассивный

смотри также другие счета плана счетов: весь план счетов

смотри также ПБУ: все ПБУ

Характеристики/описание счёта:

Субсчет 68.04.1 "Расчеты с бюджетом" предназначен для обобщения информации о расчетах с бюджетом по налогу на доходы (прибыль) организаций. На данном счете не отражаются подробности расчета суммы налога на прибыль, производимого в соответствии с ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль". Организации, не применяющие положения ПБУ 18/02, отражают начисление сумм налога на прибыль к уплате в бюджет (либо уменьшение сумм, причитающихся к уплате в бюджет), на данном субсчете в корреспонденции со счетом 99.01 "Прибыли и убытки". Организации, применяющие положения ПБУ 18/02, отражают начисление сумм текущего налога на прибыль к уплате в бюджет (либо уменьшение сумм, причитающихся к уплате в бюджет), на данном субсчете в корреспонденции с субсчетом 68.04.2 "Расчет налога на прибыль". Аналитический учет ведется по бюджетам, в которые налог подлежит зачислению (субконто "Уровни бюджетов"). Субконто могут принимать значения: - "Федеральный бюджет", - "Региональный бюджет", - "Местный бюджет".

Описание родительского счета: Описание счета 68.04 "Налог на прибыль"

Хозяйственные операции:

"Ввод начальных остатков: налог на прибыль"

ДЕБЕТ 000 "ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ СЧЕТ" КРЕДИТ 68.04.1 "РАСЧЕТЫ С БЮДЖЕТОМ"

Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: — Ввод начальных остатков в меню "Предприятие" вид операции: "Расчеты по налогам и сборам (счета 68, 69)"

"Перечисление денежных средств с расчетного счета организации в счет погашения задолженности перед бюджетом по налогу на прибыль"

ДЕБЕТ 68.04.1 "РАСЧЕТЫ С БЮДЖЕТОМ" КРЕДИТ 51 "РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА"

Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: — Списание с расчетного счета в меню "Банк" вид операции: "Перечисление налога"

"Начисление налога на прибыль для организаций, применяющих ПБУ 18/02"

ДЕБЕТ 68.04.2 "РАСЧЕТ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ" КРЕДИТ 68.04.1 "РАСЧЕТЫ С БЮДЖЕТОМ"

Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: — Регламентная операция в меню "Операции - Закрытие месяца" вид операции: "Расчет налога на прибыль"

"Начисление налога на прибыль для организаций, не применяющих ПБУ 18/02"

ДЕБЕТ 99.01.1 "ПРИБЫЛИ И УБЫТКИ ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ОСНОВНОЙ СИСТЕМОЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ" КРЕДИТ 68.04.1 "РАСЧЕТЫ С БЮДЖЕТОМ"

Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: — Регламентная операция в меню "Операции - Закрытие месяца" вид операции: "Расчет налога на прибыль"

Счет 68.04 "Налог на прибыль"

Общая информация о счёте:

Синонимами счета являются : счет 68.4, счет 68-04, счет 68/04, счет 68 04, счет 68@04

Вид счета : Активно-пассивный

ВНИМАНИЕ! Cчет 68.04 "Налог на прибыль" НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ПРОВОДКАХ!

смотри также другие счета плана счетов: весь план счетов

смотри также ПБУ: все ПБУ

Характеристики/описание счёта:

Субсчет 68.04 "Налог на прибыль" предназначен для обобщения информации о расчетах с бюджетом по налогу на доходы (прибыль) организаций.

К счету открыты следующие субсчета 2-го уровня:

  • 68.04.1 "Расчеты с бюджетом"

  • 68.04.2 "Расчет налога на прибыль"

Описание родительского счета: Описание счета 68 "Расчеты по налогам и сборам"

Счет 68.04.1 "Расчеты с бюджетом"

Общая информация о счёте:

Синонимами счета являются : счет 68.4.1, счет 68-04-1, счет 68/04/1, счет 68 04 1, счет 68@04@1

Вид счета : Активно-пассивный

смотри также другие счета плана счетов: весь план счетов

смотри также ПБУ: все ПБУ

Характеристики/описание счёта:

Субсчет 68.04.1 "Расчеты с бюджетом" предназначен для обобщения информации о расчетах с бюджетом по налогу на доходы (прибыль) организаций. На данном счете не отражаются подробности расчета суммы налога на прибыль, производимого в соответствии с ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль". Организации, не применяющие положения ПБУ 18/02, отражают начисление сумм налога на прибыль к уплате в бюджет (либо уменьшение сумм, причитающихся к уплате в бюджет), на данном субсчете в корреспонденции со счетом 99.01 "Прибыли и убытки". Организации, применяющие положения ПБУ 18/02, отражают начисление сумм текущего налога на прибыль к уплате в бюджет (либо уменьшение сумм, причитающихся к уплате в бюджет), на данном субсчете в корреспонденции с субсчетом 68.04.2 "Расчет налога на прибыль". Аналитический учет ведется по бюджетам, в которые налог подлежит зачислению (субконто "Уровни бюджетов"). Субконто могут принимать значения: - "Федеральный бюджет", - "Региональный бюджет", - "Местный бюджет".

Описание родительского счета: Описание счета 68.04 "Налог на прибыль"

Хозяйственные операции:

"Ввод начальных остатков: налог на прибыль"

ДЕБЕТ 000 "ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ СЧЕТ" КРЕДИТ 68.04.1 "РАСЧЕТЫ С БЮДЖЕТОМ"

Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: — Ввод начальных остатков в меню "Предприятие" вид операции: "Расчеты по налогам и сборам (счета 68, 69)"

"Перечисление денежных средств с расчетного счета организации в счет погашения задолженности перед бюджетом по налогу на прибыль"

ДЕБЕТ 68.04.1 "РАСЧЕТЫ С БЮДЖЕТОМ" КРЕДИТ 51 "РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА"

Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: — Списание с расчетного счета в меню "Банк" вид операции: "Перечисление налога"

"Начисление налога на прибыль для организаций, применяющих ПБУ 18/02"

ДЕБЕТ 68.04.2 "РАСЧЕТ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ" КРЕДИТ 68.04.1 "РАСЧЕТЫ С БЮДЖЕТОМ"

Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: — Регламентная операция в меню "Операции - Закрытие месяца" вид операции: "Расчет налога на прибыль"

"Начисление налога на прибыль для организаций, не применяющих ПБУ 18/02"

ДЕБЕТ 99.01.1 "ПРИБЫЛИ И УБЫТКИ ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ОСНОВНОЙ СИСТЕМОЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ" КРЕДИТ 68.04.1 "РАСЧЕТЫ С БЮДЖЕТОМ"

Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: — Регламентная операция в меню "Операции - Закрытие месяца" вид операции: "Расчет налога на прибыль"

Счет 68 "Расчеты по налогам и сборам"

Общая информация о счёте:

Вид счета : Активно-пассивный

ВНИМАНИЕ! Cчет 68 "Расчеты по налогам и сборам" НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ПРОВОДКАХ!

смотри также другие счета плана счетов: весь план счетов

смотри также ПБУ: все ПБУ

Характеристики/описание счёта:

Счет 68 "Расчеты по налогам и сборам" предназначен для обобщения информации о расчетах с бюджетами по налогам и сборам, уплачиваемым организацией, и налогам с работниками этой организации. Аналитический учет ведется по видам платежей (субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)").

К счету открыты следующие субсчета :

  • 68.01 "Налог на доходы физических лиц"

  • 68.02 "Налог на добавленную стоимость"

  • 68.03 "Акцизы"

  • 68.04 "Налог на прибыль"

  • 68.07 "Транспортный налог"

  • 68.08 "Налог на имущество"

  • 68.09 "Налог на рекламу"

  • 68.10 "Прочие налоги и сборы"

  • 68.11 "Единый налог на вмененный доход"

  • 68.12 "Единый налог при применении упрощенной системы налогообложения"

  • 68.22 "НДС по экспорту к возмещению"

  • 68.32 "НДС при исполнении обязанностей налогового агента"

  • Счет 68.01 "Налог на доходы физических лиц"

  • Общая информация о счёте:

  • Синонимами счета являются : счет 68.1, счет 68-01, счет 68/01, счет 68 01, счет 68@01

  • Вид счета : Активно-пассивный

  • смотри также другие счета плана счетов: весь план счетов

  • смотри также ПБУ: все ПБУ

  • Характеристики/описание счёта:

  • Субсчет 68.01 "Налог на доходы физических лиц" предназначен для обобщения информации о расчетах с бюджетом по подоходному налогу.

  • Описание родительского счета: Описание счета 68 "Расчеты по налогам и сборам"

  • Хозяйственные операции:

  • "Ввод начальных остатков: налог на доходы физических лиц (НДФЛ)"

  • ДЕБЕТ 000 "ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ СЧЕТ" КРЕДИТ 68.01 "НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ"

  • Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: — Ввод начальных остатков в меню "Предприятие" вид операции: "Расчеты по налогам и сборам (счета 68, 69)"

  • "Перечисление денежных средств с расчетного счета организации в счет погашения задолженности перед бюджетом по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ)"

  • ДЕБЕТ 68.01 "НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ" КРЕДИТ51 "РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА"

  • Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: — Списание с расчетного счета в меню "Банк" вид операции: "Перечисление налога"

  • "Начисление налога на доходы физических лиц (НДФЛ) от заработной платы работников"

  • ДЕБЕТ 70 "РАСЧЕТЫ С ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА"КРЕДИТ 68.01 "НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ"

  • Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: — Начисление зарплаты работникам в меню "Зарплата"

  • "Начисление налога на доходы (НДФЛ) учредителей, которые являются сотрудниками организации"

  • ДЕБЕТ 70 "РАСЧЕТЫ С ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА"КРЕДИТ 68.01 "НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ"

  • Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: — Операция (бухгалтерский и налоговый учет) в меню "Операции - Операции, введенные вручную"

  • "Начисление налога на доходы физических лиц (НДФЛ) по предоставленным работнику займам"

  • ДЕБЕТ 73.01 "РАСЧЕТЫ ПО ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ ЗАЙМАМ"КРЕДИТ 68.01 "НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ"

  • Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: — Операция (бухгалтерский и налоговый учет) в меню "Операции - Операции, введенные вручную"

  • "Начисление налога на доходы физических лиц (НДФЛ) от выплат работникам (кроме заработной платы)"

  • ДЕБЕТ 73.03 "РАСЧЕТЫ ПО ПРОЧИМ ОПЕРАЦИЯМ" КРЕДИТ68.01 "НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ"

  • Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: — Операция (бухгалтерский и налоговый учет) в меню "Операции - Операции, введенные вручную"

  • "Начисление налога на доходы (НДФЛ) учредителей, которые не являются сотрудниками организации"

  • ДЕБЕТ 75.02 "РАСЧЕТЫ ПО ВЫПЛАТЕ ДОХОДОВ" КРЕДИТ 68.01 "НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ"

  • Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: — Операция (бухгалтерский и налоговый учет) в меню "Операции - Операции, введенные вручную"

Счет 68.02 "Налог на добавленную стоимость"

Общая информация о счёте:

Синонимами счета являются : счет 68.2, счет 68-02, счет 68/02, счет 68 02, счет 68@02

Вид счета : Активно-пассивный

смотри также другие счета плана счетов: весь план счетов

смотри также ПБУ: все ПБУ

Характеристики/описание счёта:

Субсчет 68.02 "Налог на добавленную стоимость" предназначен для обобщения информации о расчетах с бюджетом по налогу на добавленную стоимость.

Описание родительского счета: Описание счета 68 "Расчеты по налогам и сборам"

Хозяйственные операции:

"Ввод начальных остатков: налог на добавленную стоимость (НДС)"

ДЕБЕТ 000 "ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ СЧЕТ" КРЕДИТ 68.02 "НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ"

Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: — Ввод начальных остатков в меню "Предприятие" вид операции: "Расчеты по налогам и сборам (счета 68, 69)"

"Восстановление НДС по приобретенным материально-производственным запасам, реализованным на экспорт по ставке 0%"

ДЕБЕТ 19.03 "НДС ПО ПРИОБРЕТЕННЫМ МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ЗАПАСАМ" КРЕДИТ 68.02 "НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ"

Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: — Восстановление НДС в меню "Покупка - Ведение книги покупок"

"Восстановление НДС по выполненным работам, оказанным услугам на экспорт по ставке 0%"

ДЕБЕТ 19.04 "НДС ПО ПРИОБРЕТЕННЫМ УСЛУГАМ" КРЕДИТ68.02 "НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ"

Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: — Восстановление НДС в меню "Покупка - Ведение книги покупок"

"Начисление НДС при строительстве основных средств хозяйственным способом"

ДЕБЕТ 19.08 "НДС ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ"КРЕДИТ 68.02 "НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ"

Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: — Начисление НДС по СМР (хозспособ) в меню "Покупка - Ведение книги покупок"

"Вычет НДС по введенному в эксплуатацию основному средству"

ДЕБЕТ 68.02 "НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ" КРЕДИТ19.01 "НДС ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ"

Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: — Формирование записей книги покупок в меню "Покупка - Ведение книги покупок"

"Вычет НДС по введенному в эксплуатацию основному средству при ведении упрощенного учета НДС"

ДЕБЕТ 68.02 "НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ" КРЕДИТ19.01 "НДС ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ"

Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: — Отражение НДС к вычету в меню "Покупка - Ведение книги покупок"

"Вычет НДС по нематериальным активам"

ДЕБЕТ 68.02 "НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ" КРЕДИТ19.02 "НДС ПО ПРИОБРЕТЕННЫМ НЕМАТЕРИАЛЬНЫМ АКТИВАМ"

Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: — Формирование записей книги покупок в меню "Покупка - Ведение книги покупок"

"Вычет НДС по нематериальным активам при ведении упрощенного учета НДС"

ДЕБЕТ 68.02 "НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ" КРЕДИТ19.02 "НДС ПО ПРИОБРЕТЕННЫМ НЕМАТЕРИАЛЬНЫМ АКТИВАМ"

Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: — Отражение НДС к вычету в меню "Покупка - Ведение книги покупок"

"Вычет НДС по материально-производственным запасам"

ДЕБЕТ 68.02 "НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ" КРЕДИТ19.03 "НДС ПО ПРИОБРЕТЕННЫМ МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ЗАПАСАМ"

Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: — Формирование записей книги покупок в меню "Покупка - Ведение книги покупок"

"Вычет НДС по материальным ресурсам при ведении упрощенного учета НДС"

ДЕБЕТ 68.02 "НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ" КРЕДИТ19.03 "НДС ПО ПРИОБРЕТЕННЫМ МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ЗАПАСАМ"

Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: — Отражение НДС к вычету в меню "Покупка - Ведение книги покупок"

"Вычет НДС по выполненным работам, оказанным услугам"

ДЕБЕТ 68.02 "НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ" КРЕДИТ19.04 "НДС ПО ПРИОБРЕТЕННЫМ УСЛУГАМ"

Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: — Формирование записей книги покупок в меню "Покупка - Ведение книги покупок"

"Вычет НДС по выполненным работам, оказанным услугам, при ведении упрощенного учета НДС"

ДЕБЕТ 68.02 "НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ" КРЕДИТ19.04 "НДС ПО ПРИОБРЕТЕННЫМ УСЛУГАМ"

Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: — Отражение НДС к вычету в меню "Покупка - Ведение книги покупок"

"Вычет НДС, уплаченного таможенным органам по ввозимым импортным товарам"

ДЕБЕТ 68.02 "НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ" КРЕДИТ19.05 "НДС, УПЛАЧЕННЫЙ ПРИ ВВОЗЕ ТОВАРОВ НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: — Формирование записей книги покупок в меню "Покупка - Ведение книги покупок"

"Вычет НДС, уплаченного таможенным органам по ввозимым импортным товарам при ведении упрощенного учета НДС"

ДЕБЕТ 68.02 "НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ" КРЕДИТ19.05 "НДС, УПЛАЧЕННЫЙ ПРИ ВВОЗЕ ТОВАРОВ НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: — Отражение НДС к вычету в меню "Покупка - Ведение книги покупок"

"Вычет НДС по приобретенным товарам к реализации на экспорт по ставке 0%"

ДЕБЕТ 68.02 "НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ" КРЕДИТ19.07 "НДС ПО ТОВАРАМ, РЕАЛИЗОВАННЫМ ПО СТАВКЕ 0% (ЭКСПОРТ)"

Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: — Формирование записей книги покупок в меню "Покупка - Ведение книги покупок"

"Вычет НДС по приобретенным товарам к реализации на экспорт по ставке 0% при ведении упрощенного учета НДС"

ДЕБЕТ 68.02 "НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ" КРЕДИТ19.07 "НДС ПО ТОВАРАМ, РЕАЛИЗОВАННЫМ ПО СТАВКЕ 0% (ЭКСПОРТ)"

Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: — Отражение НДС к вычету в меню "Покупка - Ведение книги покупок"

"Вычет НДС при строительстве основных средств"

ДЕБЕТ 68.02 "НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ" КРЕДИТ19.08 "НДС ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ"

Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: — Формирование записей книги покупок в меню "Покупка - Ведение книги покупок"

"Вычет НДС при строительстве основных средств при ведении упрощенного учета НДС"

ДЕБЕТ 68.02 "НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ" КРЕДИТ19.08 "НДС ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ"

Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: — Отражение НДС к вычету в меню "Покупка - Ведение книги покупок"

"Перечисление денежных средств с расчетного счета организации в счет погашения задолженности перед бюджетом по налогу на добавленную стоимость (НДС)"

ДЕБЕТ 68.02 "НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ" КРЕДИТ51 "РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА"

Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: — Списание с расчетного счета в меню "Банк" вид операции: "Перечисление налога"

"Вычет НДС по предварительной оплате, ранее полученной от покупателя (аванс)"

ДЕБЕТ 68.02 "НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ" КРЕДИТ76.АВ "НДС ПО АВАНСАМ И ПРЕДОПЛАТАМ"

Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: — Формирование записей книги покупок в меню "Покупка - Ведение книги покупок"

"Вычет НДС по предварительной оплате (аванс), перечисленной поставщику"

ДЕБЕТ 68.02 "НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ" КРЕДИТ76.ВА "НДС ПО АВАНСАМ И ПРЕДОПЛАТАМ ВЫДАННЫМ"

Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: — Счет-фактура полученный в меню "Покупка - Ведение книги покупок"

"Начисление НДС по товарам, реализованным на экспорт 0%, если право на применение ставки 0% не подтверждено в установленный срок"

ДЕБЕТ 68.22 "НДС ПО ЭКСПОРТУ К ВОЗМЕЩЕНИЮ" КРЕДИТ68.02 "НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ"

Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: — Подтверждение нулевой ставки НДС в меню "Продажа - Ведение книги продаж"

"Начисление НДС при возврате поставщику по договору в руб."

ДЕБЕТ 76.02 "РАСЧЕТЫ ПО ПРЕТЕНЗИЯМ" КРЕДИТ 68.02 "НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ"

Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: — Возврат товаров поставщику в меню "Продажа - Ведение книги продаж" вид операции: "Покупка, комиссия"

"Начисление НДС при возврате поставщику по договору в валюте"

ДЕБЕТ 76.22 "РАСЧЕТЫ ПО ПРЕТЕНЗИЯМ (В ВАЛЮТЕ)"КРЕДИТ 68.02 "НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ"

Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: — Возврат товаров поставщику в меню "Продажа - Ведение книги продаж" вид операции: "Покупка, комиссия"

"Начисление НДС при возврате поставщику по договору в у.е."

ДЕБЕТ 76.32 "РАСЧЕТЫ ПО ПРЕТЕНЗИЯМ (В У.Е.)" КРЕДИТ68.02 "НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ"

Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: — Возврат товаров поставщику в меню "Продажа - Ведение книги продаж" вид операции: "Покупка, комиссия"

"Начисление НДС по предварительной оплате, полученной от покупателя (аванс)"

ДЕБЕТ 76.АВ "НДС ПО АВАНСАМ И ПРЕДОПЛАТАМ" КРЕДИТ68.02 "НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ"

Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: — Счет-фактура выданный в меню "Продажа - Ведение книги продаж"

"Восстановление НДС по предварительной оплате (аванс), ранее перечисленной поставщику"

ДЕБЕТ 76.ВА "НДС ПО АВАНСАМ И ПРЕДОПЛАТАМ ВЫДАННЫМ" КРЕДИТ 68.02 "НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ"

Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: — Формирование записей книги продаж в меню "Продажа - Ведение книги продаж"

"Начисление НДС на сумму отгрузки товаров на сторону без перехода права собственности (если настройка указана в учетной политики организации)"

ДЕБЕТ 76.ОТ "НДС, НАЧИСЛЕННЫЙ ПО ОТГРУЗКЕ" КРЕДИТ68.02 "НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ"

Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: — Реализация товаров и услуг в меню "Продажа" вид операции: "Отгрузка без перехода права собственности"

"Начисление НДС по проданным товарам в автоматизированной торговой точке (розница, учет по стоимости приобретения)"

ДЕБЕТ 90.03 "НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ" КРЕДИТ68.02 "НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ"

Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: — Отчет о розничных продажах в меню "Продажа" вид операции: "ККМ"

"Начисление НДС по проданным товарам в неавтоматизированной торговой точке (розница, учет по стоимости приобретения)"

ДЕБЕТ 90.03 "НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ" КРЕДИТ68.02 "НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ"

Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: — Приходный кассовый ордер в меню "Касса" вид операции: "Розничная выручка"

"Начисление НДС по проданным товарам в автоматизированной торговой точке (розница, учет по продажной стоимости)"

ДЕБЕТ 90.03 "НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ" КРЕДИТ68.02 "НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ"

Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: — Отчет о розничных продажах в меню "Продажа" вид операции: "ККМ"

"Начисление НДС по проданным товарам в неавтоматизированной торговой точке (розница, учет по продажной стоимости)"

ДЕБЕТ 90.03 "НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ" КРЕДИТ68.02 "НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ"

Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: — Приходный кассовый ордер в меню "Касса" вид операции: "Розничная выручка"

"Начисление НДС по реализованным товарам, материалам, готовой продукции"

ДЕБЕТ 90.03 "НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ" КРЕДИТ68.02 "НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ"

Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: — Реализация товаров и услуг в меню "Продажа" вид операции: "Продажа, комиссия"

"Начисление НДС по оказанным работам и услугам непроизводственного характера"

ДЕБЕТ 90.03 "НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ" КРЕДИТ68.02 "НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ"

Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: — Реализация товаров и услуг в меню "Продажа" вид операции: "Продажа, комиссия"

"Начисление НДС по оказанным работам и услугам производственного характера"

ДЕБЕТ 90.03 "НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ" КРЕДИТ68.02 "НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ"

Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: — Акт об оказании производственных услуг в меню "Производство"

"Списание НДС при возврате от покупателя товаров, материалов, готовой продукции (сторно)"

ДЕБЕТ 90.03 "НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ" КРЕДИТ68.02 "НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ"

Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: — Возврат товаров от покупателя в меню "Продажа" вид операции: "Продажа, комиссия"

"Начисление НДС по товарам, проданным комиссионером (учет у комитента)"

ДЕБЕТ 90.03 "НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ" КРЕДИТ68.02 "НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ"

Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: — Отчет комиссионера (агента) о продажах в меню "Продажа"

"Начисление НДС по товарам, проданным комиссионером (учет у комиссионера, субкомиссионера)"

ДЕБЕТ 90.03 "НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ" КРЕДИТ68.02 "НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ"

Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: — Отчет комитенту (принципалу) о продажах в меню "Продажа"

"Начисление НДС по услугам, оказанным агентом (учет у агента)"

ДЕБЕТ 90.03 "НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ" КРЕДИТ68.02 "НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ"

Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: — Отчет комитенту (принципалу) о продажах в меню "Продажа"

"Начисление НДС по услугам, оказанным агентом (учет у принципала)"

ДЕБЕТ 90.03 "НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ" КРЕДИТ68.02 "НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ"

Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: — Отчет комиссионера (агента) о продажах в меню "Продажа"

"Начисление НДС по реализации возвратной многооборотной тары, которая ранее была передана покупателю и числится за ним"

ДЕБЕТ 91.02 "ПРОЧИЕ РАСХОДЫ" КРЕДИТ 68.02 "НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ"

Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: — Отражение начисления НДС в меню "Продажа - Ведение книги продаж"

"Начисление НДС по реализованному оборудованию по договору в руб. "

ДЕБЕТ 91.02 "ПРОЧИЕ РАСХОДЫ" КРЕДИТ 68.02 "НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ"

Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: — Реализация товаров и услуг в меню "Продажа" вид операции: "Оборудование"

"Начисление НДС по реализованным объектам основных средств"

ДЕБЕТ 91.02 "ПРОЧИЕ РАСХОДЫ" КРЕДИТ 68.02 "НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ"

Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: — Передача ОС в меню "ОС"

"Начисление НДС по реализованным нематериальным активам"

ДЕБЕТ 91.02 "ПРОЧИЕ РАСХОДЫ" КРЕДИТ 68.02 "НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ"

Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: — Передача НМА в меню "НМА"

"Списание НДС при возврате от покупателя оборудования (сторно)"

ДЕБЕТ 91.02 "ПРОЧИЕ РАСХОДЫ" КРЕДИТ 68.02 "НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ"

Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: — Возврат товаров от покупателя в меню "Продажа" вид операции: "Оборудование"

"Восстановление НДС по объектам недвижимости"

ДЕБЕТ 91.02 "ПРОЧИЕ РАСХОДЫ" КРЕДИТ 68.02 "НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ"

Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: — Восстановление НДС по объектам недвижимости в меню "Покупка - Ведение книги покупок"

Счет 68.03 "Акцизы"

Общая информация о счёте:

Синонимами счета являются : счет 68.3, счет 68-03, счет 68/03, счет 68 03, счет 68@03

Вид счета : Активно-пассивный

смотри также другие счета плана счетов: весь план счетов

смотри также ПБУ: все ПБУ

Характеристики/описание счёта:

Субсчет 68.03 "Акцизы" предназначен для обобщения информации о расчетах с бюджетом по акцизам.

Описание родительского счета: Описание счета 68 "Расчеты по налогам и сборам"

Хозяйственные операции:

"Ввод начальных остатков: акцизы"

ДЕБЕТ 000 "ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ СЧЕТ" КРЕДИТ 68.03 "АКЦИЗЫ"

Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: — Ввод начальных остатков в меню "Предприятие" вид операции: "Расчеты по налогам и сборам (счета 68, 69)"

"Перечисление денежных средств с расчетного счета организации в счет погашения задолженности перед бюджетом по акцизам"

ДЕБЕТ 68.03 "АКЦИЗЫ" КРЕДИТ 51 "РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА"

Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: — Списание с расчетного счета в меню "Банк" вид операции: "Перечисление налога"

Счет 68.07 "Транспортный налог"

Общая информация о счёте:

Синонимами счета являются : счет 68.7, счет 68-07, счет 68/07, счет 68 07, счет 68@07

Вид счета : Активно-пассивный

смотри также другие счета плана счетов: весь план счетов

смотри также ПБУ: все ПБУ

Характеристики/описание счёта:

Субсчет 68.07 "Транспортный налог" предназначен для обобщения информации о расчетах по транспортному налогу.

Описание родительского счета: Описание счета 68 "Расчеты по налогам и сборам"

Хозяйственные операции:

"Ввод начальных остатков: транспортный налог"

ДЕБЕТ 000 "ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ СЧЕТ" КРЕДИТ 68.07 "ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ"

Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: — Ввод начальных остатков в меню "Предприятие" вид операции: "Расчеты по налогам и сборам (счета 68, 69)"

"Включение в затраты основного производства транспортного налога"

ДЕБЕТ 20.01 "ОСНОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО" КРЕДИТ 68.07 "ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ"

Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: — Операция (бухгалтерский и налоговый учет) в меню "Операции - Операции, введенные вручную"

"Включение в затраты вспомогательного производства транспортного налога"

ДЕБЕТ 23 "ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА" КРЕДИТ68.07 "ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ"

Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: — Операция (бухгалтерский и налоговый учет) в меню "Операции - Операции, введенные вручную"

"Включение в общепроизводственные расходы транспортного налога"

ДЕБЕТ 25 "ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ" КРЕДИТ68.07 "ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ"

Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: — Операция (бухгалтерский и налоговый учет) в меню "Операции - Операции, введенные вручную"

"Включение в общехозяйственные расходы транспортного налога"

ДЕБЕТ 26 "ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ" КРЕДИТ 68.07 "ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ"

Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: — Операция (бухгалтерский и налоговый учет) в меню "Операции - Операции, введенные вручную"

"Включение в затраты обслуживающих производств и хозяйств транспортного налога"

ДЕБЕТ 29 "ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА И ХОЗЯЙСТВА"КРЕДИТ 68.07 "ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ"

Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: — Операция (бухгалтерский и налоговый учет) в меню "Операции - Операции, введенные вручную"

"Включение в издержки обращения транспортного налога в организациях, осуществляющих торговую деятельность "

ДЕБЕТ 44.01 "ИЗДЕРЖКИ ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ТОРГОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ" КРЕДИТ68.07 "ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ"

Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: — Операция (бухгалтерский и налоговый учет) в меню "Операции - Операции, введенные вручную"

"Включение в коммерческие расходы транспортного налога в организациях, осуществляющих промышленную и иную производственную деятельность"

ДЕБЕТ 44.02 "КОММЕРЧЕСКИЕ РАСХОДЫ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРОМЫШЛЕННУЮ И ИНУЮ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ" КРЕДИТ 68.07 "ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ"

Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: — Операция (бухгалтерский и налоговый учет) в меню "Операции - Операции, введенные вручную"

"Перечисление денежных средств с расчетного счета организации в счет погашения задолженности перед бюджетом по транспортному налогу"

ДЕБЕТ 68.07 "ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ" КРЕДИТ 51 "РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА"

Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: — Списание с расчетного счета в меню "Банк" вид операции: "Перечисление налога"

"Включение в прочие расходы, не относящиеся к основным видам деятельности, транспортного налога"

ДЕБЕТ 91.02 "ПРОЧИЕ РАСХОДЫ" КРЕДИТ 68.07 "ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ"

Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: — Операция (бухгалтерский и налоговый учет) в меню "Операции - Операции, введенные вручную"

Счет 68.08 "Налог на имущество"

Общая информация о счёте:

Синонимами счета являются : счет 68.8, счет 68-08, счет 68/08, счет 68 08, счет 68@08

Вид счета : Активно-пассивный

смотри также другие счета плана счетов: весь план счетов

смотри также ПБУ: все ПБУ

Характеристики/описание счёта:

Субсчет 68.08 "Налог на имущество" предназначен для обобщения информации о расчетах с бюджетом по налогу на имущество организации.

Описание родительского счета: Описание счета 68 "Расчеты по налогам и сборам"

Хозяйственные операции:

"Ввод начальных остатков: налог на имущество"

ДЕБЕТ 000 "ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ СЧЕТ" КРЕДИТ 68.08 "НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО"

Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: — Ввод начальных остатков в меню "Предприятие" вид операции: "Расчеты по налогам и сборам (счета 68, 69)"

"Перечисление денежных средств с расчетного счета организации в счет погашения задолженности перед бюджетом по налогу на имущество"

ДЕБЕТ 68.08 "НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО" КРЕДИТ 51 "РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА"

Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: — Списание с расчетного счета в меню "Банк" вид операции: "Перечисление налога"

"Включение в прочие расходы, не относящиеся к основным видам деятельности, налога на имущество"

ДЕБЕТ 91.02 "ПРОЧИЕ РАСХОДЫ" КРЕДИТ 68.08 "НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО"

Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: — Операция (бухгалтерский и налоговый учет) в меню "Операции - Операции, введенные вручную"

Счет 68.09 "Налог на рекламу"

Общая информация о счёте:

Синонимами счета являются : счет 68.9, счет 68-09, счет 68/09, счет 68 09, счет 68@09

Вид счета : Активно-пассивный

смотри также другие счета плана счетов: весь план счетов

смотри также ПБУ: все ПБУ

Характеристики/описание счёта:

Субсчет 68.09 "Налог на рекламу" предназначен для обобщения информации о расчетах с бюджетом по налогу на рекламу.

Описание родительского счета: Описание счета 68 "Расчеты по налогам и сборам"

Хозяйственные операции:

"Ввод начальных остатков: налог на рекламу"

ДЕБЕТ 000 "ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ СЧЕТ" КРЕДИТ 68.09 "НАЛОГ НА РЕКЛАМУ"

Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: — Ввод начальных остатков в меню "Предприятие" вид операции: "Расчеты по налогам и сборам (счета 68, 69)"

"Перечисление денежных средств с расчетного счета организации в счет погашения задолженности перед бюджетом по налогу на рекламу"

ДЕБЕТ 68.09 "НАЛОГ НА РЕКЛАМУ" КРЕДИТ 51 "РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА"

Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: — Списание с расчетного счета в меню "Банк" вид операции: "Перечисление налога"

"Включение в прочие расходы, не относящиеся к основным видам деятельности, налога на рекламу"

ДЕБЕТ 91.02 "ПРОЧИЕ РАСХОДЫ" КРЕДИТ 68.09 "НАЛОГ НА РЕКЛАМУ"

Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: — Операция (бухгалтерский и налоговый учет) в меню "Операции - Операции, введенные вручную"

Счет 68.10 "Прочие налоги и сборы"

Общая информация о счёте:

Синонимами счета являются : счет 68.10, счет 68-10, счет 68/10, счет 68 10, счет 68@10

Вид счета : Активно-пассивный

смотри также другие счета плана счетов: весь план счетов

смотри также ПБУ: все ПБУ

Характеристики/описание счёта:

Субсчет 68.10 "Прочие налоги и сборы" предназначен для обобщения информации о расчетах с бюджетами по другим видам налогов.

Описание родительского счета: Описание счета 68 "Расчеты по налогам и сборам"

Хозяйственные операции:

"Ввод начальных остатков: единый налог на вмененный доход (ЕНВД)"

ДЕБЕТ 000 "ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ СЧЕТ" КРЕДИТ 68.10 "ПРОЧИЕ НАЛОГИ И СБОРЫ"

Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: — Ввод начальных остатков в меню "Предприятие" вид операции: "Расчеты по налогам и сборам (счета 68, 69)"

"Перечисление денежных средств с расчетного счета организации в счет погашения задолженности перед бюджетом по прочим налогам и сборам"

ДЕБЕТ 68.10 "ПРОЧИЕ НАЛОГИ И СБОРЫ" КРЕДИТ 51 "РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА"

Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: — Списание с расчетного счета в меню "Банк" вид операции: "Перечисление налога"

Счет 68.11 "Единый налог на вмененный доход"

Общая информация о счёте:

Синонимами счета являются : счет 68.11, счет 68-11, счет 68/11, счет 68 11, счет 68@11

Вид счета : Активно-пассивный

смотри также другие счета плана счетов: весь план счетов

смотри также ПБУ: все ПБУ

Характеристики/описание счёта:

Субсчет 68.11 "Единый налог на вмененный доход" предназначен для обобщения информации о расчетах с бюджетом по ЕНВД.

Описание родительского счета: Описание счета 68 "Расчеты по налогам и сборам"

Хозяйственные операции:

"Ввод начальных остатков: единый налог при применении упрощенной системы налогообложения (УСН)"

ДЕБЕТ 000 "ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ СЧЕТ" КРЕДИТ 68.11 "ЕДИНЫЙ НАЛОГ НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД"

Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: — Ввод начальных остатков в меню "Предприятие" вид операции: "Расчеты по налогам и сборам (счета 68, 69)"

"Перечисление денежных средств с расчетного счета организации в счет погашения задолженности перед бюджетом по единому налогу на вмененный доход (ЕНВД)"

ДЕБЕТ 68.11 "ЕДИНЫЙ НАЛОГ НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД"КРЕДИТ 51 "РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА"

Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: — Списание с расчетного счета в меню "Банк" вид операции: "Перечисление налога"

"Начисление единого налога на вмененный доход (ЕНВД)"

ДЕБЕТ 99.01.2 "ПРИБЫЛИ И УБЫТКИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ОСОБЫМ ПОРЯДКОМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ"КРЕДИТ 68.11 "ЕДИНЫЙ НАЛОГ НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД"

Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: — Операция (бухгалтерский и налоговый учет) в меню "Операции - Операции, введенные вручную"

Счет 68.12 "Единый налог при применении упрощенной системы налогообложения"

Общая информация о счёте:

Синонимами счета являются : счет 68.12, счет 68-12, счет 68/12, счет 68 12, счет 68@12

Вид счета : Активно-пассивный

смотри также другие счета плана счетов: весь план счетов

смотри также ПБУ: все ПБУ

Характеристики/описание счёта:

Субсчет 68.12 "Единый налог при применении упрощенной системы налогообложения" предназначен для обобщения информации о расчетах с бюджетом по единому налогу при применении организацией упрощенной системы налогообложения.

Описание родительского счета: Описание счета 68 "Расчеты по налогам и сборам"

Хозяйственные операции:

"Ввод начальных остатков: НДС по экспорту к возмещению"

ДЕБЕТ 000 "ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ СЧЕТ" КРЕДИТ 68.12 "ЕДИНЫЙ НАЛОГ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ"

Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: — Ввод начальных остатков в меню "Предприятие" вид операции: "Расчеты по налогам и сборам (счета 68, 69)"

"Перечисление денежных средств с расчетного счета организации в счет погашения задолженности перед бюджетом по единому налогу при применении упрощенной системы налогообложения (УСН)"

ДЕБЕТ 68.12 "ЕДИНЫЙ НАЛОГ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ" КРЕДИТ 51 "РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА"

Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: — Списание с расчетного счета в меню "Банк" вид операции: "Перечисление налога"

"Начисление единого налога при применении упрощенной системы налогообложения (УСН)"

ДЕБЕТ 99.01.1 "ПРИБЫЛИ И УБЫТКИ ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ОСНОВНОЙ СИСТЕМОЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ" КРЕДИТ 68.12 "ЕДИНЫЙ НАЛОГ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ"

Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: — Операция (бухгалтерский и налоговый учет) в меню "Операции - Операции, введенные вручную"

Счет 68.22 "НДС по экспорту к возмещению"

Общая информация о счёте:

Синонимами счета являются : счет 68.22, счет 68-22, счет 68/22, счет 68 22, счет 68@22

Вид счета : Активный

смотри также другие счета плана счетов: весь план счетов

смотри также ПБУ: все ПБУ

Характеристики/описание счёта:

Субсчет 68.22 "НДС по экспорту к возмещению" предназначен для учета НДС по экспортным операциям к возмещению, если для возмещения требуется дополнительное разрешение налогового органа.

Описание родительского счета: Описание счета 68 "Расчеты по налогам и сборам"

Хозяйственные операции:

"Начисление НДС по товарам, реализованным на экспорт 0%, если право на применение ставки 0% не подтверждено в установленный срок"

ДЕБЕТ 68.22 "НДС ПО ЭКСПОРТУ К ВОЗМЕЩЕНИЮ" КРЕДИТ68.02 "НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ"

Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: — Подтверждение нулевой ставки НДС в меню "Продажа - Ведение книги продаж"

"Списание НДС на убытки по товарам, реализованным на экспорт 0%, если право на применение ставки 0% не подтверждено в установленный срок"

ДЕБЕТ 91.02 "ПРОЧИЕ РАСХОДЫ" КРЕДИТ 68.22 "НДС ПО ЭКСПОРТУ К ВОЗМЕЩЕНИЮ"

Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: — Подтверждение нулевой ставки НДС в меню "Продажа - Ведение книги продаж"

Счет 68.32 "НДС при исполнении обязанностей налогового агента"

Общая информация о счёте:

Синонимами счета являются : счет 68.32, счет 68-32, счет 68/32, счет 68 32, счет 68@32

Вид счета : Пассивный

смотри также другие счета плана счетов: весь план счетов

смотри также ПБУ: все ПБУ

Характеристики/описание счёта:

Описание для счета не задано.

Описание родительского счета: Описание счета 68 "Расчеты по налогам и сборам"

Счет 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению"

Общая информация о счёте:

Вид счета : Активно-пассивный

ВНИМАНИЕ! Cчет 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению" НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ПРОВОДКАХ!

смотри также другие счета плана счетов: весь план счетов

смотри также ПБУ: все ПБУ

Характеристики/описание счёта:

Счет 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению" предназначен для обобщения информации о расчетах по социальному страхованию, пенсионному обеспечению и обязательному медицинскому страхованию работников организации. Аналитический учет ведется по видам платежей (субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)").

К счету открыты следующие субсчета :

  • 69.01 "Расчеты по социальному страхованию"

  • 69.02 "Расчеты по пенсионному обеспечению"

  • 69.03 "Расчеты по обязательному медицинскому страхованию"

  • 69.04 "ЕСН в части, перечисляемой в Федеральный бюджет"

  • 69.05 "Добровольные взносы на накопительную часть трудовой пенсии"

  • 69.06 "Расчеты по страховым взносам, уплачиваемым исходя из стоимости страхового года"

  • 69.11 "Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний"

  • 69.12 "Расчеты по добровольным взносам в ФСС на страхование работников на случай временной нетрудоспособности"

  • 69.13 "Расчеты по средствам ФСС для страхователей, применяющих специальные режимы налогообложения"

Счет 69.01 "Расчеты по социальному страхованию"

Общая информация о счёте:

Синонимами счета являются : счет 69.1, счет 69-01, счет 69/01, счет 69 01, счет 69@01

Вид счета : Активно-пассивный

смотри также другие счета плана счетов: весь план счетов

смотри также ПБУ: все ПБУ

Характеристики/описание счёта:

На субсчете 69.01 "Расчеты по социальному страхованию" учитываются расчеты по взносам, зачисляемым в Фонд социального страхования Российской Федерации. Аналитический учет по счету ведется по видам платежей (субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)").

Описание родительского счета: Описание счета 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению"

Хозяйственные операции:

"Ввод начальных остатков: страховые взносы в части, перечисляемой в ФСС"

ДЕБЕТ 000 "ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ СЧЕТ" КРЕДИТ 69.01 "РАСЧЕТЫ ПО СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ"

Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: — Ввод начальных остатков в меню "Предприятие" вид операции: "Расчеты по налогам и сборам (счета 68, 69)"

"Включение в затраты основного производства суммы страховых взносов в части, перечисляемой в ФСС"

ДЕБЕТ 20.01 "ОСНОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО" КРЕДИТ 69.01 "РАСЧЕТЫ ПО СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ"

Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: — Начисление налогов (взносов) с ФОТ в меню "Зарплата"

"Включение в затраты вспомогательного производства суммы страховых взносов в части, перечисляемой в ФСС"

ДЕБЕТ 23 "ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА" КРЕДИТ69.01 "РАСЧЕТЫ ПО СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ"

Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: — Начисление налогов (взносов) с ФОТ в меню "Зарплата"

"Списание на общепроизводственные расходы суммы страховых взносов в части, перечисляемой в ФСС"

ДЕБЕТ 25 "ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ" КРЕДИТ69.01 "РАСЧЕТЫ ПО СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ"

Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: — Начисление налогов (взносов) с ФОТ в меню "Зарплата"

"Списание на общехозяйственные расходы суммы страховых взносов в части, перечисляемой в ФСС"

ДЕБЕТ 26 "ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ" КРЕДИТ 69.01 "РАСЧЕТЫ ПО СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ"

Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: — Начисление налогов (взносов) с ФОТ в меню "Зарплата"

"Списание на расходы обслуживающих производств и хозяйств суммы страховых взносов в части, перечисляемой в ФСС"

ДЕБЕТ 29 "ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА И ХОЗЯЙСТВА"КРЕДИТ 69.01 "РАСЧЕТЫ ПО СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ"

Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: — Начисление налогов (взносов) с ФОТ в меню "Зарплата"

"Включение в издержки обращения суммы страховых взносов в части, перечисляемой в ФСС в организациях, осуществляющих торговую деятельность"

ДЕБЕТ 44.01 "ИЗДЕРЖКИ ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ТОРГОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ" КРЕДИТ69.01 "РАСЧЕТЫ ПО СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ"

Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: — Начисление налогов (взносов) с ФОТ в меню "Зарплата"

"Включение в коммерческие расходы суммы страховых взносов в части, перечисляемой в ФСС в организациях, осуществляющих промышленную и иную производственную деятельность"

ДЕБЕТ 44.02 "КОММЕРЧЕСКИЕ РАСХОДЫ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРОМЫШЛЕННУЮ И ИНУЮ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ" КРЕДИТ 69.01 "РАСЧЕТЫ ПО СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ"

Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: — Начисление налогов (взносов) с ФОТ в меню "Зарплата"

"Перечисление денежных средств с расчетного счета организации в счет погашения задолженности перед бюджетом по страховым взносам в части, перечисляемой в ФСС"

ДЕБЕТ 69.01 "РАСЧЕТЫ ПО СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ"КРЕДИТ 51 "РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА"

Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: — Списание с расчетного счета в меню "Банк" вид операции: "Перечисление налога"

"Начисление пособия по уходу за ребенком за счет средств ФСС"

ДЕБЕТ 69.01 "РАСЧЕТЫ ПО СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ"КРЕДИТ 70 "РАСЧЕТЫ С ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА"

Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: — Начисление зарплаты работникам в меню "Зарплата"

"Начисление пособия по временной нетрудоспособности за счет средств ФСС"

ДЕБЕТ 69.01 "РАСЧЕТЫ ПО СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ"КРЕДИТ 70 "РАСЧЕТЫ С ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА"

Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: — Начисление зарплаты работникам в меню "Зарплата"

"Включение в прочие расходы, не относящиеся к основным видам деятельности, суммы страховых взносов в части, перечисляемой в ФСС"

ДЕБЕТ 91.02 "ПРОЧИЕ РАСХОДЫ" КРЕДИТ 69.01 "РАСЧЕТЫ ПО СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ"

Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: — Начисление налогов (взносов) с ФОТ в меню "Зарплата"

Счет 69.02 "Расчеты по пенсионному обеспечению"

Общая информация о счёте:

Синонимами счета являются : счет 69.2, счет 69-02, счет 69/02, счет 69 02, счет 69@02

Вид счета : Активно-пассивный

ВНИМАНИЕ! Cчет 69.02 "Расчеты по пенсионному обеспечению" НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ПРОВОДКАХ!

смотри также другие счета плана счетов: весь план счетов

смотри также ПБУ: все ПБУ

Характеристики/описание счёта:

На субсчете 69.02 "Расчеты по пенсионному обеспечению" учитываются расчеты по взносам, зачисляемым в Пенсионный фонд России. Аналитический учет по счету ведется по видам платежей (субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)").

К счету открыты следующие субсчета 2-го уровня:

  • 69.02.1 "Страховая часть трудовой пенсии"

  • 69.02.2 "Накопительная часть трудовой пенсии"

  • 69.02.3 "Взносы на доплату к пенсии членам летных экипажей"

  • 69.02.4 "Взносы на доплату к пенсии работникам организаций угольной промышленности"

  • 69.02.5 "Дополнительные взносы на страховую часть пенсии работникам, занятым на работах с вредными условиями труда"

  • 69.02.6 "Дополнительные взносы на страховую часть пенсии работникам, занятым на работах с тяжелыми условиями труда"

Описание родительского счета: Описание счета 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению"

Счет 69.03 "Расчеты по обязательному медицинскому страхованию"

Общая информация о счёте:

Синонимами счета являются : счет 69.3, счет 69-03, счет 69/03, счет 69 03, счет 69@03

Вид счета : Активно-пассивный

ВНИМАНИЕ! Cчет 69.03 "Расчеты по обязательному медицинскому страхованию" НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ПРОВОДКАХ!

смотри также другие счета плана счетов: весь план счетов

смотри также ПБУ: все ПБУ

Характеристики/описание счёта:

На субсчете 69.03 "Расчеты по обязательному медицинскому страхованию" учитываются расчеты по взносам в части зачисляемой в фонды обязательного медицинского страхования. Аналитический учет по счету ведется по видам платежей (субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)").

К счету открыты следующие субсчета 2-го уровня:

  • 69.03.1 "Федеральный фонд ОМС"

  • 69.03.2 "Территориальный фонд ОМС"

Описание родительского счета: Описание счета 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению"

Счет 69.04 "ЕСН в части, перечисляемой в Федеральный бюджет"

Общая информация о счёте:

Синонимами счета являются : счет 69.4, счет 69-04, счет 69/04, счет 69 04, счет 69@04

Вид счета : Активно-пассивный

смотри также другие счета плана счетов: весь план счетов

смотри также ПБУ: все ПБУ

Характеристики/описание счёта:

На субсчете 69.04 "ЕСН в части, перечисляемой в Федеральный бюджет" учитываются расчеты по единому социальному налогу (взносу) в части зачисляемой в Федеральный бюджет. Аналитический учет по счету ведется по видам платежей (субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)").

Описание родительского счета: Описание счета 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению"

Хозяйственные операции:

"Ввод начальных остатков: ЕСН в части, перечисляемой в Федеральный бюджет"

ДЕБЕТ 000 "ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ СЧЕТ" КРЕДИТ 69.04 "ЕСН В ЧАСТИ, ПЕРЕЧИСЛЯЕМОЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ"

Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: — Ввод начальных остатков в меню "Предприятие" вид операции: "Расчеты по налогам и сборам (счета 68, 69)"

"Включение в затраты основного производства суммы ЕСН в части, перечисляемой в Федеральный бюджет"

ДЕБЕТ 20.01 "ОСНОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО" КРЕДИТ 69.04 "ЕСН В ЧАСТИ, ПЕРЕЧИСЛЯЕМОЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ"

Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: — Начисление налогов (взносов) с ФОТ в меню "Зарплата"

"Включение в затраты вспомогательного производства суммы ЕСН в части, перечисляемой в Федеральный бюджет"

ДЕБЕТ 23 "ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА" КРЕДИТ69.04 "ЕСН В ЧАСТИ, ПЕРЕЧИСЛЯЕМОЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ"

Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: — Начисление налогов (взносов) с ФОТ в меню "Зарплата"

"Списание на общепроизводственные расходы суммы ЕСН в части, перечисляемой в Федеральный бюджет"

ДЕБЕТ 25 "ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ" КРЕДИТ69.04 "ЕСН В ЧАСТИ, ПЕРЕЧИСЛЯЕМОЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ"

Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: — Начисление налогов (взносов) с ФОТ в меню "Зарплата"

"Списание на общехозяйственные расходы суммы ЕСН в части, перечисляемой в Федеральный бюджет"

ДЕБЕТ 26 "ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ" КРЕДИТ 69.04 "ЕСН В ЧАСТИ, ПЕРЕЧИСЛЯЕМОЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ"

Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: — Начисление налогов (взносов) с ФОТ в меню "Зарплата"

"Включение в расходы обслуживающих производств и хозяйств суммы ЕСН в части, перечисляемой в Федеральный бюджет"

ДЕБЕТ 29 "ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА И ХОЗЯЙСТВА"КРЕДИТ 69.04 "ЕСН В ЧАСТИ, ПЕРЕЧИСЛЯЕМОЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ"

Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: — Начисление налогов (взносов) с ФОТ в меню "Зарплата"

"Включение в издержки обращения суммы ЕСН в части, перечисляемой в Федеральный бюджет, в организациях, осуществляющих торговую деятельность"

ДЕБЕТ 44.01 "ИЗДЕРЖКИ ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ТОРГОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ" КРЕДИТ69.04 "ЕСН В ЧАСТИ, ПЕРЕЧИСЛЯЕМОЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ"

Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: — Начисление налогов (взносов) с ФОТ в меню "Зарплата"

"Включение в коммерческие расходы суммы ЕСН в части, перечисляемой в Федеральный бюджет, в организациях, осуществляющих промышленную и иную производственную деятельность"

ДЕБЕТ 44.02 "КОММЕРЧЕСКИЕ РАСХОДЫ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРОМЫШЛЕННУЮ И ИНУЮ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ" КРЕДИТ 69.04 "ЕСН В ЧАСТИ, ПЕРЕЧИСЛЯЕМОЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ"

Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: — Начисление налогов (взносов) с ФОТ в меню "Зарплата"

"Перечисление денежных средств с расчетного счета организации в счет погашения задолженности перед бюджетом по ЕСН в части, перечисляемой в Федеральный бюджет"

ДЕБЕТ 69.04 "ЕСН В ЧАСТИ, ПЕРЕЧИСЛЯЕМОЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ" КРЕДИТ 51 "РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА"

Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: — Списание с расчетного счета в меню "Банк" вид операции: "Перечисление налога"

"Включение в прочие расходы, не относящиеся к основным видам деятельности, суммы ЕСН в части, перечисляемой в Федеральный бюджет"

ДЕБЕТ 91.02 "ПРОЧИЕ РАСХОДЫ" КРЕДИТ 69.04 "ЕСН В ЧАСТИ, ПЕРЕЧИСЛЯЕМОЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ"

Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: — Начисление налогов (взносов) с ФОТ в меню "Зарплата"

Счет 69.05 "Добровольные взносы на накопительную часть трудовой пенсии"

Общая информация о счёте:

Синонимами счета являются : счет 69.5, счет 69-05, счет 69/05, счет 69 05, счет 69@05

Вид счета : Активно-пассивный

ВНИМАНИЕ! Cчет 69.05 "Добровольные взносы на накопительную часть трудовой пенсии" НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ПРОВОДКАХ!

смотри также другие счета плана счетов: весь план счетов

смотри также ПБУ: все ПБУ

Характеристики/описание счёта:

На субсчете 69.05 "Добровольные взносы на накопительную часть трудовой пенсии" учитываются расчеты по добровольным взносам, зачисляемым в Пенсионный фонд России на накопительную часть пенсии. Аналитический учет по счету ведется по видам платежей (субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)").

К счету открыты следующие субсчета 2-го уровня:

  • 69.05.1 "Взносы за счет работодателя"

  • 69.05.2 "Взносы, удерживаемые из доходов работника"

Описание родительского счета: Описание счета 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению"

Счет 69.06 "Расчеты по страховым взносам, уплачиваемым исходя из стоимости страхового года"

Общая информация о счёте:

Синонимами счета являются : счет 69.6, счет 69-06, счет 69/06, счет 69 06, счет 69@06

Вид счета : Активно-пассивный

ВНИМАНИЕ! Cчет 69.06 "Расчеты по страховым взносам, уплачиваемым исходя из стоимости страхового года" НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ПРОВОДКАХ!

смотри также другие счета плана счетов: весь план счетов

смотри также ПБУ: все ПБУ

Характеристики/описание счёта:

На субсчете 69.06 "Расчеты по страховым взносам, уплачиваемым исходя из стоимости страхового года" учитываются расчеты по взносам, зачисляемым в Пенсионный фонд России, расчеты по взносам, зачисляемым в фонды обязательного медицинского страхования, а также расчеты по взносам, зачисляемым в Фонд социального страхования Российской Федерации плательщиками страховых взносов, не производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам. Аналитический учет по счету ведется по видам платежей (субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)").

К счету открыты следующие субсчета 2-го уровня:

  • 69.06.1 "Взносы в ПФР (страховая часть)"

  • 69.06.2 "Взносы в ПФР (накопительная часть)"

  • 69.06.3 "Взносы в ФОМС"

  • 69.06.4 "Взносы в ФСС"

Описание родительского счета: Описание счета 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению"

Счет 69.11 "Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний"

Общая информация о счёте:

Синонимами счета являются : счет 69.11, счет 69-11, счет 69/11, счет 69 11, счет 69@11

Вид счета : Активно-пассивный

смотри также другие счета плана счетов: весь план счетов

смотри также ПБУ: все ПБУ

Характеристики/описание счёта:

На субсчете 69.11 "Расчеты по обязательному страхованию от НС и ПЗ" учитываются расчеты по отчислениям на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Аналитический учет по счету ведется по видам платежей (субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)").

Описание родительского счета: Описание счета 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению"

Хозяйственные операции:

"Ввод начальных остатков: расходы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний"

ДЕБЕТ 000 "ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ СЧЕТ" КРЕДИТ 69.11 "РАСЧЕТЫ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ"

Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: — Ввод начальных остатков в меню "Предприятие" вид операции: "Расчеты по налогам и сборам (счета 68, 69)"

"Включение в затраты основного производства расходов по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний"

ДЕБЕТ 20.01 "ОСНОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО" КРЕДИТ 69.11 "РАСЧЕТЫ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ"

Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: — Начисление налогов (взносов) с ФОТ в меню "Зарплата"

"Включение в затраты вспомогательного производства расходов по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний"

ДЕБЕТ 23 "ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА" КРЕДИТ69.11 "РАСЧЕТЫ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ"

Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: — Начисление налогов (взносов) с ФОТ в меню "Зарплата"

"Списание на общепроизводственные расходы расходов по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний"

ДЕБЕТ 25 "ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ" КРЕДИТ69.11 "РАСЧЕТЫ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ"

Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: — Начисление налогов (взносов) с ФОТ в меню "Зарплата"

"Списание на общехозяйственные расходы расходов по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний"

ДЕБЕТ 26 "ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ" КРЕДИТ 69.11 "РАСЧЕТЫ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ"

Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: — Начисление налогов (взносов) с ФОТ в меню "Зарплата"

"Включение в расходы обслуживающих производств и хозяйств расходов по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний"

ДЕБЕТ 29 "ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА И ХОЗЯЙСТВА"КРЕДИТ 69.11 "РАСЧЕТЫ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ"

Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: — Начисление налогов (взносов) с ФОТ в меню "Зарплата"

"Включение в издержки обращения расходов по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний"

ДЕБЕТ 44.01 "ИЗДЕРЖКИ ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ТОРГОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ" КРЕДИТ69.11 "РАСЧЕТЫ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ"

Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: — Начисление налогов (взносов) с ФОТ в меню "Зарплата"

"Включение в коммерческие расходы расходов по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в организациях, осуществляющих промышленную и иную производственную деятельность"

ДЕБЕТ 44.02 "КОММЕРЧЕСКИЕ РАСХОДЫ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРОМЫШЛЕННУЮ И ИНУЮ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ" КРЕДИТ 69.11 "РАСЧЕТЫ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ"

Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: — Начисление налогов (взносов) с ФОТ в меню "Зарплата"

"Перечисление денежных средств с расчетного счета организации в счет погашения задолженности перед бюджетом по расчетам по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний"

ДЕБЕТ 69.11 "РАСЧЕТЫ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ" КРЕДИТ 51 "РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА"

Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: — Списание с расчетного счета в меню "Банк" вид операции: "Перечисление налога"

"Начисление работникам организации выплат по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний"

ДЕБЕТ 69.11 "РАСЧЕТЫ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ" КРЕДИТ 70 "РАСЧЕТЫ С ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА"

Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: — Начисление зарплаты работникам в меню "Зарплата"

"Включение в прочие расходы, не относящиеся к основным видам деятельности, расходов по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний"

ДЕБЕТ 91.02 "ПРОЧИЕ РАСХОДЫ" КРЕДИТ 69.11 "РАСЧЕТЫ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ"

Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: — Начисление налогов (взносов) с ФОТ в меню "Зарплата"

Счет 69.12 "Расчеты по добровольным взносам в ФСС на страхование работников на случай временной нетрудоспособности"

Общая информация о счёте:

Синонимами счета являются : счет 69.12, счет 69-12, счет 69/12, счет 69 12, счет 69@12

Вид счета : Активно-пассивный

смотри также другие счета плана счетов: весь план счетов

смотри также ПБУ: все ПБУ

Характеристики/описание счёта:

На субсчете 69.12 "Расчеты по добровольным взносам в ФСС на страхование работников на случай временной нетрудоспособности" учитываются расчеты по добровольной уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2003 г. N 144. Данный счет используется налогоплательщиками, применяющими специальный режим налогообложения (например, в виде уплаты единого налога на вмененный доход), и добровольно уплачивающими страховые взносы в соответствии со ст. 3 Федерального закона от 31.12.2002 г. № 190-ФЗ. Аналитический учет по счету ведется по видам платежей (субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)").

Описание родительского счета: Описание счета 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению"

Хозяйственные операции:

"Ввод начальных остатков: расходы по добровольным взносам в ФСС на страхование работников на случай временной нетрудоспособности"

ДЕБЕТ 000 "ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ СЧЕТ" КРЕДИТ 69.12 "РАСЧЕТЫ ПО ДОБРОВОЛЬНЫМ ВЗНОСАМ В ФСС НА СТРАХОВАНИЕ РАБОТНИКОВ НА СЛУЧАЙ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ"

Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: — Ввод начальных остатков в меню "Предприятие" вид операции: "Расчеты по налогам и сборам (счета 68, 69)"

"Включение в затраты основного производства расходов по добровольным взносам в ФСС на страхование работников на случай временной нетрудоспособности"

ДЕБЕТ 20.01 "ОСНОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО" КРЕДИТ 69.12 "РАСЧЕТЫ ПО ДОБРОВОЛЬНЫМ ВЗНОСАМ В ФСС НА СТРАХОВАНИЕ РАБОТНИКОВ НА СЛУЧАЙ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ"

Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: — Начисление налогов (взносов) с ФОТ в меню "Зарплата"

"Включение в затраты вспомогательного производства расходов по добровольным взносам в ФСС на страхование работников на случай временной нетрудоспособности"

ДЕБЕТ 23 "ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА" КРЕДИТ69.12 "РАСЧЕТЫ ПО ДОБРОВОЛЬНЫМ ВЗНОСАМ В ФСС НА СТРАХОВАНИЕ РАБОТНИКОВ НА СЛУЧАЙ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ"

Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: — Начисление налогов (взносов) с ФОТ в меню "Зарплата"

"Списание на общепроизводственные расходы расходов по добровольным взносам в ФСС на страхование работников на случай временной нетрудоспособности"

ДЕБЕТ 25 "ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ" КРЕДИТ69.12 "РАСЧЕТЫ ПО ДОБРОВОЛЬНЫМ ВЗНОСАМ В ФСС НА СТРАХОВАНИЕ РАБОТНИКОВ НА СЛУЧАЙ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ"

Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: — Начисление налогов (взносов) с ФОТ в меню "Зарплата"

"Списание на общехозяйственные расходы расходов по добровольным взносам в ФСС на страхование работников на случай временной нетрудоспособности"

ДЕБЕТ 26 "ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ" КРЕДИТ 69.12 "РАСЧЕТЫ ПО ДОБРОВОЛЬНЫМ ВЗНОСАМ В ФСС НА СТРАХОВАНИЕ РАБОТНИКОВ НА СЛУЧАЙ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ"

Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: — Начисление налогов (взносов) с ФОТ в меню "Зарплата"

"Включение в расходы обслуживающих производств и хозяйств расходов по добровольным взносам в ФСС на страхование работников на случай временной нетрудоспособности"

ДЕБЕТ 29 "ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА И ХОЗЯЙСТВА"КРЕДИТ 69.12 "РАСЧЕТЫ ПО ДОБРОВОЛЬНЫМ ВЗНОСАМ В ФСС НА СТРАХОВАНИЕ РАБОТНИКОВ НА СЛУЧАЙ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ"

Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: — Начисление налогов (взносов) с ФОТ в меню "Зарплата"

"Включение в издержки обращения расходов по добровольным взносам в ФСС на страхование работников на случай временной нетрудоспособности в организациях, осуществляющих торговую деятельность"

ДЕБЕТ 44.01 "ИЗДЕРЖКИ ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ТОРГОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ" КРЕДИТ69.12 "РАСЧЕТЫ ПО ДОБРОВОЛЬНЫМ ВЗНОСАМ В ФСС НА СТРАХОВАНИЕ РАБОТНИКОВ НА СЛУЧАЙ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ"

Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: — Начисление налогов (взносов) с ФОТ в меню "Зарплата"

"Включение в коммерческие расходы расходов по добровольным взносам в ФСС на страхование работников на случай временной нетрудоспособности в организациях, осуществляющих промышленную и иную производственную деятельность"

ДЕБЕТ 44.02 "КОММЕРЧЕСКИЕ РАСХОДЫ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРОМЫШЛЕННУЮ И ИНУЮ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ" КРЕДИТ 69.12 "РАСЧЕТЫ ПО ДОБРОВОЛЬНЫМ ВЗНОСАМ В ФСС НА СТРАХОВАНИЕ РАБОТНИКОВ НА СЛУЧАЙ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ"

Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: — Начисление налогов (взносов) с ФОТ в меню "Зарплата"

"Перечисление денежных средств с расчетного счета организации в счет погашения задолженности перед бюджетом по расчетам по добровольным взносам в ФСС на страхование работников на случай временной нетрудоспособности"

ДЕБЕТ 69.12 "РАСЧЕТЫ ПО ДОБРОВОЛЬНЫМ ВЗНОСАМ В ФСС НА СТРАХОВАНИЕ РАБОТНИКОВ НА СЛУЧАЙ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ" КРЕДИТ 51 "РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА"

Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: — Списание с расчетного счета в меню "Банк" вид операции: "Перечисление налога"

"Начисление работникам организации выплат по добровольным взносам в ФСС на страхование работников на случай временной нетрудоспособности"

ДЕБЕТ 69.12 "РАСЧЕТЫ ПО ДОБРОВОЛЬНЫМ ВЗНОСАМ В ФСС НА СТРАХОВАНИЕ РАБОТНИКОВ НА СЛУЧАЙ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ" КРЕДИТ 70 "РАСЧЕТЫ С ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА"

Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: — Начисление зарплаты работникам в меню "Зарплата"

"Включение в прочие расходы, не относящиеся к основным видам деятельности, расходов по добровольным взносам в ФСС на страхование работников на случай временной нетрудоспособности"

ДЕБЕТ 91.02 "ПРОЧИЕ РАСХОДЫ" КРЕДИТ 69.12 "РАСЧЕТЫ ПО ДОБРОВОЛЬНЫМ ВЗНОСАМ В ФСС НА СТРАХОВАНИЕ РАБОТНИКОВ НА СЛУЧАЙ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ"

Каким документом делается в 1с:Бухгалтерия 2.0/1с:Бухгалтерия 3.0: — Начисление налогов (взносов) с ФОТ в меню "Зарплата"

Счет 69.13 "Расчеты по средствам ФСС для страхователей, применяющих специальные режимы налогообложения"

Общая информация о счёте:

Синонимами счета являются : счет 69.13, счет 69-13, счет 69/13, счет 69 13, счет 69@13

Вид счета : Активно-пассивный

ВНИМАНИЕ! Cчет 69.13 "Расчеты по средствам ФСС для страхователей, применяющих специальные режимы налогообложения" НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ПРОВОДКАХ!

смотри также другие счета плана счетов: весь план счетов

смотри также ПБУ: все ПБУ

Характеристики/описание счёта:

На субсчете 69.13 "Расчеты по средствам ФСС для страхователей, применяющих специальные режимы налогообложения" учитываются расчеты по средствам ФСС для страхователей, применяющих специальные налоговые режимы. Аналитический учет ведется по видам расчетов по средствам в ФСС (субконто "Виды расчетов по средствам в ФСС", только обороты). Виды расчетов по средствам в ФСС могут принимать следующие значения: - "Расходы по страхованию", - "Перечислено страхователем", - "Не принято к зачету".

К счету открыты следующие субсчета 2-го уровня:

  • 69.13.1 "Расчеты по средствам ФСС для страхователей, уплачивающих ЕНВД"

  • 69.13.2 "Расчеты по средствам ФСС для страхователей, применяющих УСН"

Описание родительского счета: Описание счета 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению"