Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Содержание КР.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
480.77 Кб
Скачать

3.5.3 Составление "Сметы общепроизводственных расходов"

по цеху предприятия

Исходные данные для составления "Сметы общепроизводственных расходов" в отчетном периоде представлены в показателях 14.1 и 14.2. Кроме исходных данных определены затраты по остальным статьям в отчетном и плановом периодах. Это ФОТсл в подразделе 3.4 и амортизация активной и пассивной частей ОС в пункте 3.5.2 курсовой работы.

Расчет затрат по статьям сметы в плановом периоде производится на основании сложившихся норм затрат по этим статьям в отчетном периоде :

где . и – сумма затрат по i-й статье сметы в отчетном и плановом периодах, тыс. р.; и – значения базовой величины для расчета затрат по i-й статье сметы, тыс. р.

При расчете "Прочих расходов" за базовую величину принимается сумма затрат по предшествующим статьям соответствующих разделов "Сметы общепроизводственных расходов". Результаты расчетов сведены в табл. 7.

Таблица 7 Смета общепроизводственных расходов

Статьи затрат

Базовые величины, тыс.р

Норма затрат, %

Сумма по статьям, тыс.р

отчетный год

плановый год

1 Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования

Содержание и эксплуатация оборудования и транспортных средств

Фна.ч.

Ремонт оборудования и транспортных средств

Фна.ч.

Амортизация оборудования и транспортных средств

Фна.ч.

Перемещение грузов

Вг

Прочие расходы

ΣЗi

ИТОГО по п1

 

2 Цеховые расходы

Заработная плата служащих цеха

 

 

Отчисления на социальные нужды

ФОТсл

Содержание и эксплуатация зданий и сооружений

Фнп.ч.

Ремонт зданий и сооружений

Фнп.ч.

Амортизация зданий и сооружений

Фнп.ч.

Расходы по охране труда и технике безопасности

ФОТппп

Прочие расходы

ΣЗi

ИТОГО по п2

 

 

Всего общепроизводственных расходов

 

 

Отчисления на социальные нужды рассчитать исходя из действующей ставки (34%).

Далее составляют калькуляцию себестоимости единицы и годового выпуска j-го наименования продукции по нижеприведенной форме (табл. 8).

При расчете затрат по статьям "Сырье и материалы" и "Энергозатраты" используются значения табл. 5 и показателя 13 исходных данных (прил. А).

Таблица 8 КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ J-ГО ПРОДУКТА

(калькуляционная единица – 1 шт., годовой выпуск продукции – Вгj)

Статьи затрат

Единица измерения

Цена за единицу измерения, р

На единицу

На годовой выпуск

количество

сумма, р

количество

сумма, р

Сырье и основные материалы

 

 

 

 

 

 

Материал А

кг

кг

кг

ИТОГО

 

Топливо

т

Энергия

кВт*ч

ЗП ОПР

 

Отчисления на социальные нужды (ОСН)

 

 

 

Общепроизводственные расходы, в том числе:

 

 

 

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования

 

 

 

Цеховые расходы

 

 

 

ИТОГО: цеховая себестоимость

 

 

 

Общехозяйственные расходы

 

 

 

ИТОГО : производственная себестоимость

 

 

 

Коммерческие расходы

 

 

 

ИТОГО: полная себестоимость

 

 

 

Рентабельность

 

 

Отпускная цена

 

 

НДС

 

 

Отпускная цена с НДС

 

 

 

Расчет общехозяйственных расходов производится одним из двух методов, указанных в показателе 14.3 исходных данных (прил. А).

Коммерческие расходы определяются в соответствии с показателем 14.4 исходных данных (прил. А).

3.6 РАСЧЕТ ОТПУСКНОЙ ЦЕНЫ НА ПРОДУКТ j

Содержание теоретической части: определение цены, основные виды цен, состав отпускной цены предприятия.

Составляющими отпускной цены на продукцию предприятия являются полная себестоимость единицы j-й продукции (подраздел 3.5), прибыль и налог на добавленную стоимость.

Сумма прибыли, включаемой в себестоимость, определяется на основании заданной в показателе 15 рентабельности продукции; ставка НДС определена в показателе 16 исходных данных (прил. А).

3.7 РАСЧЕТ ПРИБЫЛИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ ЦЕХА

Содержание теоретической части: понятие прибыли, виды прибыли, распределение прибыли, налог на прибыль.

При расчете прибыли от реализации используются данные по производимой в цехе продукции, полученные в подразделах 3.2 и 3.6. Ставка налога на прибыль задана в исходных данных – показатель 16 (прил. А).

Расчет прибыли от реализации и чистой прибыли выполняется в табл. 9.

Таблица 9 Прибыль от реализации продукции цеха и чистая прибыль

Наименование продукции цеха

Отчетный период

Плановый период

Вг, шт/год

Пр, р/шт

Прг, р/год

Вг, шт/год

Пр, р/шт

Прг, р/год

Продукт

Итого по цеху

Налог на прибыль

Чистая прибыль

3.8 РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОС ЦЕХА

В теоретической части необходимо дать определение показателей фондоотдачи, фондоемкости, производительности труда и фондовооруженности.

В расчете используются значения показателей, величины которых определены в подразделах 3.1, 3.2, 3.3 и 3.6 курсовой работы. При расчете показателей необходимо использовать годовой выпуск продукции цеха в стоимостном выражении.

3.9 РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ

В теоретической части излагаются вопросы: определение инвестиций и капитальных вложений, направления капитальных вложений, понятие эффекта и эффективности, показатели эффективности капитальных вложений – срока окупаемости и коэффициента эффективности.

В расчете используются значения величин, определенных в подразделах 3.1 и 3.7 курсовой работы.

В данном подразделе определяются значения показателей экономической эффективности капитальных вложений: срок окупаемости Ток и коэффициент эффективности капитальных вложений Е, которые определяются по следующим формулам:

Ток = ,

где ∆К – дополнительные капитальные вложения в ОС в плановом периоде, равные увеличению стоимости ОС, тыс.р.; ∆П – прирост чистой прибыли в плановом периоде, вызванный дополнительными капитальными вложениями, тыс.р.

Е = .

3.10 СОСТАВЛЕНИЕ СВОДНОЙ ТАБЛИЦЫ

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ТЭП) ЦЕХА

ПРЕДПРИЯТИЯ

Результаты по всем пунктам расчетов сводятся в таблицу ТЭП (табл. 2). По изменениям ТЭП по значениям срока окупаемости и коэффициента эффективности сделать вывод о целесообразности освоениякапитальных вложений в плановом периоде.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1 Стандарт ОТП ТГТУ 03-2000. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2002. 40 с.

2 Экономика предприятия / Под ред. Н.А.Сафронова. М.: Юрист, 2004. 618 с.

3 Экономика предприятия (фирмы) / Под ред. О.Н.Волкова и О.В. Девятника. М.: ИНФРА-М, 2004.

601 с.

4 Чуев И.Н., Чечевицина Л.Н. Экономика предприятия: Учебник. М.: Издательско-торговая корпо-

рация "Дашков и Ко", 2004. 416 с.

5 Сергеев И.В. Экономика предприятия. М.: Финансы и статистика, 2001. 304 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Исходные данные по вариантам

Наименование показателя

Вариант (числитель – показатели отчетного периода, знаменатель - % изменения в плановом периоде)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 Стоимость основных средств (ОС), млн. р.

1.1 Здания и сооружения

1.2 Силовые и рабочие машины и оборудование

1.3 Измерительные и регулирующие приборы, ВТ

1.4 Транспортные средства

1.5 Прочие основные средства

100/2,0

400/15,0

7,5/10,0

50/8,0

30

105/2,2

420/14,0

7,6/11,0

52/10,0

30

95/1,5

430/11,5

7,7/13,0

54/8,5

25

110/1,8

450/12,0

7,8/10,8

58/8,8

25

115/2,3

463/10,0

7,85/14,5

53/9,0

28

112/2,5

480/11,0

9,0/15,0

55/8,9

28

120/2,0

453/10,5

8,0/11,5

56/9,2

33

108/1,3

460/9,6

8,5/10,5

57/9,5

31

125/1,5

425/9,0

8,2/12,0

55,5/10,0

26

130/1,4

410/9,5

7,55/14,0

58/10,5

27

2 Производительность ведущего оборудования, шт/ч

5,0/15,0

4,0/14,0

3,0/13,0

2,0/14,5

6,0/13,5

7,0/16,0

8,0/15,0

9,0/15,5

10,0/13,0

11,0/14,0

4 Парк оборудования по стадиям технологического процесса, шт.

1-я стадия

2-я стадия

3-я стадия

10

15

13

11

14

15

12

13

17

13

12

13

15

11

16

14

10

15

13

14

12

11

15

11

10

14

17

12

13

14

5 Режим работы и длительность смены, ч

непрерывный

периодический

Непрерывный с остановками на праздники

8

6

8

8

8

8

6

6

8

6

1 см

2 см

3 см

4 см

вред.

ос.вред

вред.

вред.

ос.вред

вред.

ос.вред

8 Численность в смену вспомогательных рабочих, в том числе ремонтной бригады (дневной персонал), чел./см.

40

12

45

13

50

14

48

13

45

12

50

14

46

13

45

11

50

15

46

12

9 Численность служащих

100

90

95

80

85

70

80

90

100

75

12 Нормы расхода ресурсов на выпуск единицы продукции

12.1 Сырье и материалы, кг (в плановом периоде снижение на 2%)

материал А

материал Б

материал В

12.2 Энергозатраты (в плановом периоде снижение на 1,5%)

Топливо, т

Электроэнергия, кВт/ч

60

10

8

1

10

55

12

9

0,8

8

65

14

10

0,9

9

58

16

11

1,1

11

70

18

10

1,05

10,5

66

20

9

0,95

9,5

53

19

8

0,85

8,5

50

17

12

0,75

7,5

63

15

11

0,82

8,2

75

11

9

0,98

9,8

13 Цены на ресурсы

13.1 Сырье и материалы,р./ед.

материал А

материал Б

материал В

13.2 Энергозатраты

топливо

электроэнергия

150/5

60/10

500

2

10

153/5

65/10

500

1

11

156/5

50/10

500

2

12

180/5

55/10

500

1

10

177/5

52/10

500

2

12

174/5

57/10

500

1

13

170/5

63/10

500

2

11

166/5

66/10

500

3

10

164/5

68/10

500

2

13

160/5

70/10

500

1

12

14 Косвенные расходы, тыс. р./год

14.1 Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования:

Содержани и эксплуатация оборудования

Ремонт оборудования

Перемещение грузов

Прочие расходы

65000

90000

2400

22500

58000

83000

2800

23000

63000

88000

3000

21800

56000

81000

2500

20600

50500

75000

2000

22200

50000

75000

2000

21000

51000

760002500

20000

52000

77000

3000

22000

53000

78000

2200

21500

60000

85000

2600

20500

14.2 Цеховые расходы:

Содержание и эксплуатация зданий, сооружений

Ремонт зданий сооружений

Охрана труда

Прочие расходы

9000

13000

2800

10000

15000

2600

9500

14000

2500

11000

16000

2700

9200

15300

3000

10800

14300

2700

9800

13500

2600

11300

15800

2500

11500

14200

3000

10500

16300

2900

14.4 Коммерческие расходы, %

2,1

1,8

1,9

2,0

2,3

2,2

2,4

2,5

2,7

2,6

15 Рентабельность продукции,%

25,0

25,0

25,5

26,0

24,0

28,0

26,0

22,0

30,0

27,0

Наименование показателя

Вариант (числитель – показатели отчетного периода, знаменатель - % изменения в плановом периоде)

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1 Стоимость основных средств (ОС), млн. р.

1.1 Здания и сооружения

1.2 Силовые и рабочие машины и оборудование

1.3 Измерительные и регулирующие приборы, ВТ

1.4 Транспортные средства

1.5 Прочие основные средства

104/2,0

450/15,0

8,5/10,0

60/8,0

28

106/2,2

410/14,0

78/11,0

53/10,0

30

96/1,5

420/12,5

7,3/14,0

57/9,5

26

160/1,6

440/12,0

7,8/10,6

54/8,8

24

120/2,3

463/10,0

7,75/14,5

63/7,0

28

114/2,5

420/11,0

9,0/15,0

57/8,9

30

130/2,0

443/10,5

8,0/12,5

56/9,2

33

104/1,3

470/9,6

8,5/13,5

67/9,5

32

126/1,5

435/9,0

9,2/12,0

65,5/10,0

26

132/1,5

415/8,5

8,55/13,0

68/10,5

27

2 Производительность ведущего оборудования, шт/ч

5,0/15,0

6,0/14,0

4,0/13,0

2,0/14,5

7,0/13,5

5,0/16,0

9,0/15,0

9,0/15,5

10,0/12,0

12,0/13,0

4 Парк оборудования по стадиям технологического процесса, шт.

1-я стадия

2-я стадия

3-я стадия

10

16

12

12

15

15

11

14

16

14

13

12

14

12

15

12

12

14

13

16

12

12

14

10

10

13

17

11

12

14

5 Режим работы и длительность смены, ч

непрерывный

периодический

Непрерывный с остановками на праздники

8

6

8

8

8

8

6

6

8

6

1 см

2 см

3 см

4 см

вред.

ос.вред

вред.

вред.

ос.вред

вред.

ос.вред

8 Численность в смену вспомогательных рабочих, в том числе ремонтной бригады (дневной персонал), чел./см.

44

12

45

14

55

14

48

15

46

110

56

14

48

13

45

12

54

15

46

14

9 Численность служащих

110

95

98

85

86

72

84

95

100

78

12 Нормы расхода ресурсов на выпуск единицы продукции

12.1 Сырье и материалы, кг (в плановом периоде снижение на 3%)

материал А

материал Б

материал В

12.2 Энергозатраты (в плановом периоде снижение на 2,5%)

Топливо, т

Электроэнергия, кВт/ч

70

10

12

1

10

58

12

10

0,8

6

68

12

10

0,9

8

60

18

11

1,1

10

72

16

8

1,05

11

66

21

9

0,95

10

55

20

8

0,85

9

50

16

15

0,75

8

63

11

16

0,82

7,8

76

10

8

0,98

10

13 Цены на ресурсы

13.1 Сырье и материалы,р./ед.

материал А

материал Б

материал В

13.2 Энергозатраты

топливо

электроэнергия

160/5

70/10

600

2

12

143/5

55/10

400

1

11

166/5

50/10

400

2

14

190/5

65/10

600

1

10

187/5

62/10

500

2

13

164/5

67/10

500

1

13

180/5

53/10

300

3

11

176/5

56/10

400

3

11

154/5

58/10

500

2

14

140/5

70/12

500

1

10

14 Косвенные расходы, тыс. р./год

14.1 Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования:

Содержани и эксплуатация оборудования

Ремонт оборудования

Перемещение грузов

Прочие расходы

55000

70000

2300

22000

68000

73000

2600

23500

73000

78000

3100

21800

66000

71000

2800

21600

60500

65000

3000

22500

60000

65000

3000

21500

61000

660002400

20500

62000

67000

3000

22500

63000

68000

2300

20500

50000

75000

2700

21500

14.2 Цеховые расходы:

Содержание и эксплуатация зданий, сооружений

Ремонт зданий сооружений

Охрана труда

Прочие расходы

9500

12000

2600

10500

14000

2700

9600

15000

2400

11600

16000

2600

9400

14300

4000

10400

15300

3700

9400

14500

3600

11500

16800

3500

11600

13200

3200

10400

15300

1900

14.4 Коммерческие расходы, %

2,2

2,8

1,9

1,5

1,3

1,2

1,4

1,5

1,7

1,6

15 Рентабельность продукции,%

28,0

25,0

24,5

26,0

24,5

28,5

26,5

21,0

35,0

28,5

Наименование показателя

Вариант (числитель – показатели отчетного периода, знаменатель - % изменения в плановом периоде)

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1 Стоимость основных средств (ОС), млн. р.

1.1 Здания и сооружения

1.2 Силовые и рабочие машины и оборудование

1.3 Измерительные и регулирующие приборы, ВТ

1.4 Транспортные средства

1.5 Прочие основные средства

100/3,0

410/15,5

7,5/11,0

50/8,0

30

105/2,5

400/14,2

7,6/10,0

52/10,0

40

95/2,5

430/11,5

7,7/12,0

54/8,5

35

110/1,8

450/12,0

7,8/10,8

58/8,8

25

115/2,3

463/10,0

7,85/14,5

53/9,0

28

112/2,5

480/11,0

9,0/15,0

55/8,9

28

120/2,0

453/10,5

8,0/11,5

56/9,2

33

108/1,3

460/9,6

8,5/10,5

57/9,5

31

125/1,5

425/9,0

8,2/12,0

55,5/10,0

26

130/1,4

410/9,5

7,55/14,0

58/10,5

27

2 Производительность ведущего оборудования, шт/ч

5,0/15,0

4,0/14,0

3,0/13,0

2,0/14,5

6,0/13,5

7,0/16,0

8,0/15,0

9,0/15,5

10,0/13,0

11,0/14,0

4 Парк оборудования по стадиям технологического процесса, шт.

1-я стадия

2-я стадия

3-я стадия

10

15

13

11

14

15

12

13

17

13

12

13

15

11

16

14

10

15

13

14

12

11

15

11

10

14

17

12

13

14

5 Режим работы и длительность смены, ч

непрерывный

периодический

Непрерывный с остановками на праздники

8

6

8

8

8

8

6

6

8

6

1 см

2 см

3 см

4 см

вред.

ос.вред

вред.

вред.

ос.вред

вред.

ос.вред

8 Численность в смену вспомогательных рабочих, в том числе ремонтной бригады (дневной персонал), чел./см.

40

12

45

13

50

14

48

13

45

12

50

14

46

13

45

11

50

15

46

12

9 Численность служащих

100

90

95

80

85

70

80

90

100

75

12 Нормы расхода ресурсов на выпуск единицы продукции

12.1 Сырье и материалы, кг (в плановом периоде снижение на 2,5%)

материал А

материал Б

материал В

12.2 Энергозатраты (в плановом периоде снижение на 2%)

Топливо, т

Электроэнергия, кВт/ч

60

10

8

1

10

55

12

9

0,8

8

65

14

10

0,9

9

58

16

11

1,1

11

70

18

10

1,05

10,5

66

20

9

0,95

9,5

53

19

8

0,85

8,5

50

17

12

0,75

7,5

63

15

11

0,82

8,2

75

11

9

0,98

9,8

13 Цены на ресурсы

13.1 Сырье и материалы,р./ед.

материал А

материал Б

материал В

13.2 Энергозатраты

топливо

электроэнергия

150/5

60/10

500

2

10

153/5

65/10

500

1

11

156/5

50/10

500

2

12

180/5

55/10

500

1

10

177/5

52/10

500

2

12

174/5

57/10

500

1

13

170/5

63/10

500

2

11

166/5

66/10

500

3

10

164/5

68/10

500

2

13

160/5

70/10

500

1

12

14 Косвенные расходы, тыс. р./год

14.1 Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования:

Содержани и эксплуатация оборудования

Ремонт оборудования

Перемещение грузов

Прочие расходы

64000

91000

2500

22500

57000

82000

2600

23000

63000

85000

3000

22800

56000

81000

2500

20600

50500

75000

2000

22200

50000

75000

2000

21000

51000

760002500

20000

52000

77000

3000

22000

53000

78000

2200

21500

60000

85000

2600

20500

14.2 Цеховые расходы:

Содержание и эксплуатация зданий, сооружений

Ремонт зданий сооружений

Охрана труда

Прочие расходы

9000

13000

2800

10000

15000

2600

9500

14000

2500

11000

16000

2700

9200

15300

3000

10800

14300

2700

9800

13500

2600

11300

15800

2500

11500

14200

3000

10500

16300

2900

14.4 Коммерческие расходы, %

2,5

205

2

2,0

2,3

2,2

2,4

2,5

2,7

2,6

15 Рентабельность продукции,%

25,0

26,0

25,5

26,0

24,0

28,0

26,0

22,0

30,0

27,0