
3.5.3 Составление "Сметы общепроизводственных расходов"
по цеху предприятия
Исходные данные для составления "Сметы общепроизводственных расходов" в отчетном периоде представлены в показателях 14.1 и 14.2. Кроме исходных данных определены затраты по остальным статьям в отчетном и плановом периодах. Это ФОТсл в подразделе 3.4 и амортизация активной и пассивной частей ОС в пункте 3.5.2 курсовой работы.
Расчет
затрат по статьям сметы в плановом
периоде производится на основании
сложившихся норм затрат по этим статьям
в отчетном периоде
:
где
.
и
–
сумма затрат по i-й
статье сметы в отчетном и плановом
периодах, тыс. р.;
и
–
значения базовой величины для расчета
затрат по i-й
статье сметы, тыс. р.
При расчете "Прочих расходов" за базовую величину принимается сумма затрат по предшествующим статьям соответствующих разделов "Сметы общепроизводственных расходов". Результаты расчетов сведены в табл. 7.
Таблица 7 Смета общепроизводственных расходов
Статьи затрат |
Базовые величины, тыс.р |
Норма затрат, % |
Сумма по статьям, тыс.р |
|
отчетный год |
плановый год |
|||
1 Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования |
||||
Содержание и эксплуатация оборудования и транспортных средств |
Фна.ч. |
|
|
|
Ремонт оборудования и транспортных средств |
Фна.ч. |
|
|
|
Амортизация оборудования и транспортных средств |
Фна.ч. |
|
|
|
Перемещение грузов |
Вг |
|
|
|
Прочие расходы |
ΣЗi |
|
|
|
ИТОГО по п1 |
|
|
|
|
2 Цеховые расходы |
||||
Заработная плата служащих цеха |
|
|
|
|
Отчисления на социальные нужды |
ФОТсл |
|
|
|
Содержание и эксплуатация зданий и сооружений |
Фнп.ч. |
|
|
|
Ремонт зданий и сооружений |
Фнп.ч. |
|
|
|
Амортизация зданий и сооружений |
Фнп.ч. |
|
|
|
Расходы по охране труда и технике безопасности |
ФОТппп |
|
|
|
Прочие расходы |
ΣЗi |
|
|
|
ИТОГО по п2 |
|
|
|
|
Всего общепроизводственных расходов |
|
|
|
|
Отчисления на социальные нужды рассчитать исходя из действующей ставки (34%).
Далее составляют калькуляцию себестоимости единицы и годового выпуска j-го наименования продукции по нижеприведенной форме (табл. 8).
При расчете затрат по статьям "Сырье и материалы" и "Энергозатраты" используются значения табл. 5 и показателя 13 исходных данных (прил. А).
Таблица 8 КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ J-ГО ПРОДУКТА
(калькуляционная единица – 1 шт., годовой выпуск продукции – Вгj)
Статьи затрат |
Единица измерения |
Цена за единицу измерения, р |
На единицу |
На годовой выпуск |
||
количество |
сумма, р |
количество |
сумма, р |
|||
Сырье и основные материалы |
|
|
|
|
|
|
Материал А |
кг |
|
|
|
|
|
… |
кг |
|
|
|
|
|
… |
кг |
|
|
|
|
|
ИТОГО |
|
|
|
|
|
|
Топливо |
т |
|
|
|
|
|
Энергия |
кВт*ч |
|
|
|
|
|
ЗП ОПР |
|
|
|
|
|
|
Отчисления на социальные нужды (ОСН) |
|
|
|
|
|
|
Общепроизводственные расходы, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования |
|
|
|
|
|
|
Цеховые расходы |
|
|
|
|
|
|
ИТОГО: цеховая себестоимость |
|
|
|
|
|
|
Общехозяйственные расходы |
|
|
|
|
|
|
ИТОГО : производственная себестоимость |
|
|
|
|
|
|
Коммерческие расходы |
|
|
|
|
|
|
ИТОГО: полная себестоимость |
|
|
|
|
|
|
Рентабельность |
|
|
|
|
|
|
Отпускная цена |
|
|
|
|
|
|
НДС |
|
|
|
|
|
|
Отпускная цена с НДС |
|
|
|
|
|
|
Расчет общехозяйственных расходов производится одним из двух методов, указанных в показателе 14.3 исходных данных (прил. А).
Коммерческие расходы определяются в соответствии с показателем 14.4 исходных данных (прил. А).
3.6 РАСЧЕТ ОТПУСКНОЙ ЦЕНЫ НА ПРОДУКТ j
Содержание теоретической части: определение цены, основные виды цен, состав отпускной цены предприятия.
Составляющими отпускной цены на продукцию предприятия являются полная себестоимость единицы j-й продукции (подраздел 3.5), прибыль и налог на добавленную стоимость.
Сумма прибыли, включаемой в себестоимость, определяется на основании заданной в показателе 15 рентабельности продукции; ставка НДС определена в показателе 16 исходных данных (прил. А).
3.7 РАСЧЕТ ПРИБЫЛИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ ЦЕХА
Содержание теоретической части: понятие прибыли, виды прибыли, распределение прибыли, налог на прибыль.
При расчете прибыли от реализации используются данные по производимой в цехе продукции, полученные в подразделах 3.2 и 3.6. Ставка налога на прибыль задана в исходных данных – показатель 16 (прил. А).
Расчет прибыли от реализации и чистой прибыли выполняется в табл. 9.
Таблица 9 Прибыль от реализации продукции цеха и чистая прибыль
Наименование продукции цеха |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
Вг, шт/год |
Пр, р/шт |
Прг, р/год |
Вг, шт/год |
Пр, р/шт |
Прг, р/год |
|
Продукт |
|
|
|
|
|
|
Итого по цеху |
|
|
|
|
|
|
Налог на прибыль |
|
|
|
|
|
|
Чистая прибыль |
|
|
|
|
|
|
3.8 РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОС ЦЕХА
В теоретической части необходимо дать определение показателей фондоотдачи, фондоемкости, производительности труда и фондовооруженности.
В расчете используются значения показателей, величины которых определены в подразделах 3.1, 3.2, 3.3 и 3.6 курсовой работы. При расчете показателей необходимо использовать годовой выпуск продукции цеха в стоимостном выражении.
3.9 РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ
В теоретической части излагаются вопросы: определение инвестиций и капитальных вложений, направления капитальных вложений, понятие эффекта и эффективности, показатели эффективности капитальных вложений – срока окупаемости и коэффициента эффективности.
В расчете используются значения величин, определенных в подразделах 3.1 и 3.7 курсовой работы.
В данном подразделе определяются значения показателей экономической эффективности капитальных вложений: срок окупаемости Ток и коэффициент эффективности капитальных вложений Е, которые определяются по следующим формулам:
Ток
=
,
где ∆К – дополнительные капитальные вложения в ОС в плановом периоде, равные увеличению стоимости ОС, тыс.р.; ∆П – прирост чистой прибыли в плановом периоде, вызванный дополнительными капитальными вложениями, тыс.р.
Е
=
.
3.10 СОСТАВЛЕНИЕ СВОДНОЙ ТАБЛИЦЫ
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ТЭП) ЦЕХА
ПРЕДПРИЯТИЯ
Результаты по всем пунктам расчетов сводятся в таблицу ТЭП (табл. 2). По изменениям ТЭП по значениям срока окупаемости и коэффициента эффективности сделать вывод о целесообразности освоениякапитальных вложений в плановом периоде.
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1 Стандарт ОТП ТГТУ 03-2000. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2002. 40 с.
2 Экономика предприятия / Под ред. Н.А.Сафронова. М.: Юрист, 2004. 618 с.
3 Экономика предприятия (фирмы) / Под ред. О.Н.Волкова и О.В. Девятника. М.: ИНФРА-М, 2004.
601 с.
4 Чуев И.Н., Чечевицина Л.Н. Экономика предприятия: Учебник. М.: Издательско-торговая корпо-
рация "Дашков и Ко", 2004. 416 с.
5 Сергеев И.В. Экономика предприятия. М.: Финансы и статистика, 2001. 304 с.
ПРИЛОЖЕНИЕ А
Исходные данные по вариантам
Наименование показателя |
Вариант (числитель – показатели отчетного периода, знаменатель - % изменения в плановом периоде) |
|||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|||||||||
1 Стоимость основных средств (ОС), млн. р. 1.1 Здания и сооружения 1.2 Силовые и рабочие машины и оборудование 1.3 Измерительные и регулирующие приборы, ВТ 1.4 Транспортные средства 1.5 Прочие основные средства |
100/2,0
400/15,0 7,5/10,0
50/8,0
30 |
105/2,2 420/14,0 7,6/11,0
52/10,0 30 |
95/1,5
430/11,5 7,7/13,0
54/8,5
25 |
110/1,8 450/12,0 7,8/10,8
58/8,8
25 |
115/2,3 463/10,0 7,85/14,5
53/9,0
28 |
112/2,5 480/11,0 9,0/15,0
55/8,9
28
|
120/2,0 453/10,5 8,0/11,5
56/9,2
33 |
108/1,3 460/9,6 8,5/10,5
57/9,5
31 |
125/1,5 425/9,0 8,2/12,0
55,5/10,0 26 |
130/1,4 410/9,5 7,55/14,0
58/10,5 27 |
||||||||
2 Производительность ведущего оборудования, шт/ч |
5,0/15,0 |
4,0/14,0 |
3,0/13,0 |
2,0/14,5 |
6,0/13,5 |
7,0/16,0 |
8,0/15,0 |
9,0/15,5 |
10,0/13,0 |
11,0/14,0 |
||||||||
4 Парк оборудования по стадиям технологического процесса, шт. 1-я стадия 2-я стадия 3-я стадия |
10 15 13 |
11 14 15 |
12 13 17 |
13 12 13 |
15 11 16 |
14 10 15 |
13 14 12 |
11 15 11 |
10 14 17 |
12 13 14 |
||||||||
5 Режим работы и длительность смены, ч
|
непрерывный |
периодический |
Непрерывный с остановками на праздники |
|||||||||||||||
8 |
6 |
8 |
8 |
8 |
8 |
6 |
6 |
8 |
6 |
|||||||||
|
|
|
1 см |
2 см |
3 см |
4 см |
|
|
|
|||||||||
вред. |
ос.вред |
вред. |
|
|
вред. |
|
ос.вред |
вред. |
ос.вред |
|||||||||
8 Численность в смену вспомогательных рабочих, в том числе ремонтной бригады (дневной персонал), чел./см. |
40
12 |
45
13 |
50
14 |
48
13 |
45
12 |
50
14 |
46
13
|
45
11 |
50
15 |
46
12 |
||||||||
9 Численность служащих |
100 |
90 |
95 |
80 |
85 |
70 |
80 |
90 |
100 |
75 |
||||||||
12 Нормы расхода ресурсов на выпуск единицы продукции 12.1 Сырье и материалы, кг (в плановом периоде снижение на 2%) материал А материал Б материал В 12.2 Энергозатраты (в плановом периоде снижение на 1,5%) Топливо, т Электроэнергия, кВт/ч |
60 10 8
1 10 |
55 12 9
0,8 8 |
65 14 10
0,9 9 |
58 16 11
1,1 11 |
70 18 10
1,05 10,5 |
66 20 9
0,95 9,5 |
53 19 8
0,85 8,5 |
50 17 12
0,75 7,5 |
63 15 11
0,82 8,2 |
75 11 9
0,98 9,8 |
||||||||
13 Цены на ресурсы 13.1 Сырье и материалы,р./ед. материал А материал Б материал В 13.2 Энергозатраты топливо электроэнергия |
150/5 60/10 500
2 10 |
153/5 65/10 500
1 11 |
156/5 50/10 500
2 12 |
180/5 55/10 500
1 10 |
177/5 52/10 500
2 12 |
174/5 57/10 500
1 13 |
170/5 63/10 500
2 11 |
166/5 66/10 500
3 10 |
164/5 68/10 500
2 13 |
160/5 70/10 500
1 12 |
||||||||
14 Косвенные расходы, тыс. р./год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
14.1 Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования: Содержани и эксплуатация оборудования Ремонт оборудования Перемещение грузов Прочие расходы |
65000 90000 2400 22500
|
58000 83000 2800 23000 |
63000 88000 3000 21800 |
56000 81000 2500 20600 |
50500 75000 2000 22200 |
50000 75000 2000 21000 |
51000 760002500 20000
|
52000 77000 3000 22000 |
53000 78000 2200 21500 |
60000 85000 2600 20500 |
||||||||
14.2 Цеховые расходы: Содержание и эксплуатация зданий, сооружений Ремонт зданий сооружений Охрана труда Прочие расходы |
9000
13000
2800 |
10000
15000
2600 |
9500
14000
2500 |
11000
16000
2700 |
9200
15300
3000 |
10800
14300
2700 |
9800
13500
2600 |
11300
15800
2500 |
11500
14200
3000 |
10500
16300
2900 |
||||||||
14.4 Коммерческие расходы, % |
2,1 |
1,8 |
1,9 |
2,0 |
2,3 |
2,2 |
2,4 |
2,5 |
2,7 |
2,6 |
||||||||
15 Рентабельность продукции,% |
25,0 |
25,0 |
25,5 |
26,0 |
24,0 |
28,0 |
26,0 |
22,0 |
30,0 |
27,0 |
Наименование показателя |
Вариант (числитель – показатели отчетного периода, знаменатель - % изменения в плановом периоде) |
|||||||||||||||||
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|||||||||
1 Стоимость основных средств (ОС), млн. р. 1.1 Здания и сооружения 1.2 Силовые и рабочие машины и оборудование 1.3 Измерительные и регулирующие приборы, ВТ 1.4 Транспортные средства 1.5 Прочие основные средства |
104/2,0
450/15,0 8,5/10,0
60/8,0
28 |
106/2,2 410/14,0 78/11,0
53/10,0 30 |
96/1,5
420/12,5 7,3/14,0
57/9,5
26 |
160/1,6 440/12,0 7,8/10,6
54/8,8
24 |
120/2,3 463/10,0 7,75/14,5
63/7,0
28 |
114/2,5 420/11,0 9,0/15,0
57/8,9
30
|
130/2,0 443/10,5 8,0/12,5
56/9,2
33 |
104/1,3 470/9,6 8,5/13,5
67/9,5
32 |
126/1,5 435/9,0 9,2/12,0
65,5/10,0 26 |
132/1,5 415/8,5 8,55/13,0
68/10,5 27 |
||||||||
2 Производительность ведущего оборудования, шт/ч |
5,0/15,0 |
6,0/14,0 |
4,0/13,0 |
2,0/14,5 |
7,0/13,5 |
5,0/16,0 |
9,0/15,0 |
9,0/15,5 |
10,0/12,0 |
12,0/13,0 |
||||||||
4 Парк оборудования по стадиям технологического процесса, шт. 1-я стадия 2-я стадия 3-я стадия |
10 16 12 |
12 15 15 |
11 14 16 |
14 13 12 |
14 12 15 |
12 12 14 |
13 16 12 |
12 14 10 |
10 13 17 |
11 12 14 |
||||||||
5 Режим работы и длительность смены, ч
|
непрерывный |
периодический |
Непрерывный с остановками на праздники |
|||||||||||||||
8 |
6 |
8 |
8 |
8 |
8 |
6 |
6 |
8 |
6 |
|||||||||
|
|
|
1 см |
2 см |
3 см |
4 см |
|
|
|
|||||||||
вред. |
ос.вред |
вред. |
|
|
вред. |
|
ос.вред |
вред. |
ос.вред |
|||||||||
8 Численность в смену вспомогательных рабочих, в том числе ремонтной бригады (дневной персонал), чел./см. |
44
12 |
45
14 |
55
14 |
48
15 |
46
110 |
56
14 |
48
13
|
45
12 |
54
15 |
46
14 |
||||||||
9 Численность служащих |
110 |
95 |
98 |
85 |
86 |
72 |
84 |
95 |
100 |
78 |
||||||||
12 Нормы расхода ресурсов на выпуск единицы продукции 12.1 Сырье и материалы, кг (в плановом периоде снижение на 3%) материал А материал Б материал В 12.2 Энергозатраты (в плановом периоде снижение на 2,5%) Топливо, т Электроэнергия, кВт/ч |
70 10 12
1 10 |
58 12 10
0,8 6 |
68 12 10
0,9 8 |
60 18 11
1,1 10 |
72 16 8
1,05 11 |
66 21 9
0,95 10 |
55 20 8
0,85 9 |
50 16 15
0,75 8 |
63 11 16
0,82 7,8 |
76 10 8
0,98 10 |
||||||||
13 Цены на ресурсы 13.1 Сырье и материалы,р./ед. материал А материал Б материал В 13.2 Энергозатраты топливо электроэнергия |
160/5 70/10 600
2 12 |
143/5 55/10 400
1 11 |
166/5 50/10 400
2 14 |
190/5 65/10 600
1 10 |
187/5 62/10 500
2 13 |
164/5 67/10 500
1 13 |
180/5 53/10 300
3 11 |
176/5 56/10 400
3 11 |
154/5 58/10 500
2 14 |
140/5 70/12 500
1 10 |
||||||||
14 Косвенные расходы, тыс. р./год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
14.1 Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования: Содержани и эксплуатация оборудования Ремонт оборудования Перемещение грузов Прочие расходы |
55000 70000 2300 22000
|
68000 73000 2600 23500 |
73000 78000 3100 21800 |
66000 71000 2800 21600 |
60500 65000 3000 22500 |
60000 65000 3000 21500 |
61000 660002400 20500
|
62000 67000 3000 22500 |
63000 68000 2300 20500 |
50000 75000 2700 21500 |
||||||||
14.2 Цеховые расходы: Содержание и эксплуатация зданий, сооружений Ремонт зданий сооружений Охрана труда Прочие расходы |
9500
12000
2600 |
10500
14000
2700 |
9600
15000
2400 |
11600
16000
2600 |
9400
14300
4000 |
10400
15300
3700 |
9400
14500
3600 |
11500
16800
3500 |
11600
13200
3200 |
10400
15300
1900 |
||||||||
14.4 Коммерческие расходы, % |
2,2 |
2,8 |
1,9 |
1,5 |
1,3 |
1,2 |
1,4 |
1,5 |
1,7 |
1,6 |
||||||||
15 Рентабельность продукции,% |
28,0 |
25,0 |
24,5 |
26,0 |
24,5 |
28,5 |
26,5 |
21,0 |
35,0 |
28,5 |
Наименование показателя |
Вариант (числитель – показатели отчетного периода, знаменатель - % изменения в плановом периоде) |
|||||||||||||||||
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
|||||||||
1 Стоимость основных средств (ОС), млн. р. 1.1 Здания и сооружения 1.2 Силовые и рабочие машины и оборудование 1.3 Измерительные и регулирующие приборы, ВТ 1.4 Транспортные средства 1.5 Прочие основные средства |
100/3,0
410/15,5 7,5/11,0
50/8,0
30 |
105/2,5 400/14,2 7,6/10,0
52/10,0 40 |
95/2,5
430/11,5 7,7/12,0
54/8,5
35 |
110/1,8 450/12,0 7,8/10,8
58/8,8
25 |
115/2,3 463/10,0 7,85/14,5
53/9,0
28 |
112/2,5 480/11,0 9,0/15,0
55/8,9
28
|
120/2,0 453/10,5 8,0/11,5
56/9,2
33 |
108/1,3 460/9,6 8,5/10,5
57/9,5
31 |
125/1,5 425/9,0 8,2/12,0
55,5/10,0 26 |
130/1,4 410/9,5 7,55/14,0
58/10,5 27 |
||||||||
2 Производительность ведущего оборудования, шт/ч |
5,0/15,0 |
4,0/14,0 |
3,0/13,0 |
2,0/14,5 |
6,0/13,5 |
7,0/16,0 |
8,0/15,0 |
9,0/15,5 |
10,0/13,0 |
11,0/14,0 |
||||||||
4 Парк оборудования по стадиям технологического процесса, шт. 1-я стадия 2-я стадия 3-я стадия |
10 15 13 |
11 14 15 |
12 13 17 |
13 12 13 |
15 11 16 |
14 10 15 |
13 14 12 |
11 15 11 |
10 14 17 |
12 13 14 |
||||||||
5 Режим работы и длительность смены, ч
|
непрерывный |
периодический |
Непрерывный с остановками на праздники |
|||||||||||||||
8 |
6 |
8 |
8 |
8 |
8 |
6 |
6 |
8 |
6 |
|||||||||
|
|
|
1 см |
2 см |
3 см |
4 см |
|
|
|
|||||||||
вред. |
ос.вред |
вред. |
|
|
вред. |
|
ос.вред |
вред. |
ос.вред |
|||||||||
8 Численность в смену вспомогательных рабочих, в том числе ремонтной бригады (дневной персонал), чел./см. |
40
12 |
45
13 |
50
14 |
48
13 |
45
12 |
50
14 |
46
13
|
45
11 |
50
15 |
46
12 |
||||||||
9 Численность служащих |
100 |
90 |
95 |
80 |
85 |
70 |
80 |
90 |
100 |
75 |
||||||||
12 Нормы расхода ресурсов на выпуск единицы продукции 12.1 Сырье и материалы, кг (в плановом периоде снижение на 2,5%) материал А материал Б материал В 12.2 Энергозатраты (в плановом периоде снижение на 2%) Топливо, т Электроэнергия, кВт/ч |
60 10 8
1 10 |
55 12 9
0,8 8 |
65 14 10
0,9 9 |
58 16 11
1,1 11 |
70 18 10
1,05 10,5 |
66 20 9
0,95 9,5 |
53 19 8
0,85 8,5 |
50 17 12
0,75 7,5 |
63 15 11
0,82 8,2 |
75 11 9
0,98 9,8 |
||||||||
13 Цены на ресурсы 13.1 Сырье и материалы,р./ед. материал А материал Б материал В 13.2 Энергозатраты топливо электроэнергия |
150/5 60/10 500
2 10 |
153/5 65/10 500
1 11 |
156/5 50/10 500
2 12 |
180/5 55/10 500
1 10 |
177/5 52/10 500
2 12 |
174/5 57/10 500
1 13 |
170/5 63/10 500
2 11 |
166/5 66/10 500
3 10 |
164/5 68/10 500
2 13 |
160/5 70/10 500
1 12 |
||||||||
14 Косвенные расходы, тыс. р./год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
14.1 Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования: Содержани и эксплуатация оборудования Ремонт оборудования Перемещение грузов Прочие расходы |
64000 91000 2500 22500
|
57000 82000 2600 23000 |
63000 85000 3000 22800 |
56000 81000 2500 20600 |
50500 75000 2000 22200 |
50000 75000 2000 21000 |
51000 760002500 20000
|
52000 77000 3000 22000 |
53000 78000 2200 21500 |
60000 85000 2600 20500 |
||||||||
14.2 Цеховые расходы: Содержание и эксплуатация зданий, сооружений Ремонт зданий сооружений Охрана труда Прочие расходы |
9000
13000
2800 |
10000
15000
2600 |
9500
14000
2500 |
11000
16000
2700 |
9200
15300
3000 |
10800
14300
2700 |
9800
13500
2600 |
11300
15800
2500 |
11500
14200
3000 |
10500
16300
2900 |
||||||||
14.4 Коммерческие расходы, % |
2,5 |
205 |
2 |
2,0 |
2,3 |
2,2 |
2,4 |
2,5 |
2,7 |
2,6 |
||||||||
15 Рентабельность продукции,% |
25,0 |
26,0 |
25,5 |
26,0 |
24,0 |
28,0 |
26,0 |
22,0 |
30,0 |
27,0 |