
- •1 Расчет доходов руэс на планируемый год
- •2 Расчет среднегодовой стоимости основных средств
- •3 Расчет затрат по производству и реализации товаров (работ, услуг)
- •3.1 Расчет затрат на оплату труда
- •3.2 Расчет отчислений на социальные нужды
- •3.3 Расчет амортизации основных средств и нематериальных активов
- •3.4 Расчет материальных затрат
- •3.5 Расчет прочих расходов
- •3.6 Расчет структуры и калькуляции себестоимости продукции
- •4 Расчет прибыли
- •5 Расчет основных показателей эффективности производства
5 Расчет основных показателей эффективности производства
Эффективность характеризуется размером экономического эффекта, достигнутого в расчете на единицу вложенных материальных и трудовых ресурсов. Задача организации состоит в том, чтобы с каждой единицы затрат, вложенных в производство, получить максимально возможный эффект.
1) рассчитаем показатели эффективности производства в текущем и планируемом годах.
2) сравним рассчитанные показатели в текущем и планируемом годах.
Эффективность деятельности РУЭС характеризуют следующие показатели:
коэффициент фондоотдачи;
коэффициент фондоемкости;
коэффициент фондовооруженности;
рентабельность основных средств;
производительность труда;
процент прироста производительности труда;
процент прироста средней заработной платы;
себестоимость единицы продукции;
рентабельности организации;
При расчете данных показателей возьмем выручку от реализации товаров (работ, услуг) за вычетом косвенных налогов (НДС):
Вр’ = Вр – НДС = 7940982,25 – 1323497,04 = 6617485,21 тыс. руб.
Рассчитаем показатели эффективности использования основных средств:
- выручки получено с каждого рубля,
вложенного в средства труда в текущем
году.
- выручки получено с каждого рубля,
вложенного в средство труда в планируемом
году.
- стоимости ОС приходится на каждый
рубль выручки в текущем году.
- стоимости ОС приходится на каждый
рубль выручки в планируемом году.
тыс.
руб./чел. – столько рублей стоимости ОС
приходится на 1 работника в текущем
году.
тыс. руб./чел. – столько рублей стоимости
ОС приходится на 1 работника в планируемом
году.
% - столько процентов прибыли было
получено с каждого рубля стоимости ОС
в текущем году.
% - столько процентов прибыли было
получено с каждого рубля стоимости ОС
в планируемом году.
Рассчитаем показатели эффективности труда:
ПТтек = Кфо*Кфв = Вр/Ч = 4370410/92 = 47504,46 тыс. руб. – на такую сумму оказал услуг каждый работник в текущем году.
ПТпл = Вр/Ч = 6617485,21/94 = 70398,78 тыс. руб. – на такую сумму оказал услуг каждый работник в планируемом году.
Iпт = (ПТтек/ПТпл – 1)*100% = (70398,78 /47504,46 – 1)*100% = 48,19 % – составил рост производительности труда.
Рассчитаем обобщающие показатели эффективности производства:
Стек = З/Вр*100 = 3940200/4370410*100 = 90,16 руб. – необходимо затратить для получения 100 рублей выручки в текущем году.
Спл = З/Вр*100 = 5398311,01/6617485,21*100 = 81,58 руб. – необходимо затратить для получения 100 рублей выручки в планируемом году.
–
на столько % снизилась себестоимость
100 рублей в планируемом году.
- прибыли получено с каждого рубля затрат
в текущем году.
- прибыли получено с каждого рубля затрат
в планируемом году.
Прирост коэффициента фондоотдачи в планируемом году составил 0,27 рубля, т.е. с каждого рубля, вложенного в средства труда, предприятие будет получать на 0,27 рубля больше выручки, чем в текущем году, а значит, эффективность использования средств труда повысится.
Прирост коэффициента фондовооруженности составил 4680,53 тысяч рублей на человека, т.е. на каждого работника в планируемом году приходится на 4680,53 тысяч рублей стоимости основных средств больше, чем в текущем. Таким образом, в планируемом году каждый работник имеет больше орудий труда.
Снижение коэффициента фондоемкости составляет 0,37 рубля, т.е. предприятию в планируемом году необходимо вложить в средства труда на 0,37 рубля меньше для получения рубля выручки.
Прирост рентабельности основных средств составил 6,31%. В планируемом году предприятие получит на 6,31% выручки с каждого рубля стоимости основных средств больше, чем в текущем. Такой прирост является существенным увеличением эффективности использования основных средств.
В планируемом году каждый сотрудник оказывает услуг на сумму, на 48,19% превышающую сумму текущего года. Прирост достигнут в том числе засчет прироста фондоотдачи, что говорит об эффективности наращивания производительности.
Снижение себестоимости 100 рублей выручки на 9,52% говорит о росте общей эффективности производства предприятия и повышении его технического уровня.
Прирост рентабельности предприятия в планируемом году составляет 3,73%. Это говорит об увеличении прибыльности предприятия, росте общей эффективности использования трудовых ресурсов и средств труда.
Таблица 6 – Показатели экономической эффективности деятельности РУЭС
Показатели |
Ед. изм. |
Текущий год |
Планируемый год |
Изменение (+, –) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 Показатели, необходимые для расчета показателей эффективности: |
||||
1.1 доходы РУЭС |
Тыс. руб. |
6300250 |
8386682,3 |
2086432,3 |
1.2 затраты по производству и реализации товаров (работ, услуг) |
Тыс. руб. |
3940200 |
5398311,01 |
1458111,01 |
1.3 чистая прибыль |
Тыс. руб. |
750000 |
1228572,84 |
478572,84 |
1.4 среднегодовая стоимость ОС |
Тыс. руб. |
5860570 |
6427943,75 |
567373,75 |
1.5 среднегодовая численность работников |
Чел. |
92 |
94 |
2 |
1.6 выручка от реализации товаров (работ, услуг) в текущем году за вычетом косвенных налогов |
Тыс. руб. |
4370410 |
7940982,25 |
3570572,25 |
2 Показатели эффективности использования основных средств: |
||||
2.1 коэффициент фондоотдачи |
Руб. |
0,75 |
1,03 |
0,28 |
2.2 коэффициент фондоемкости |
Руб. |
1,34 |
0,97 |
-0,37 |
2.3 коэффициент фондовооруженности |
Тыс. руб./чел. |
63701,85 |
68382,38 |
4680,53 |
2.4 рентабельность основных средств |
% |
12,8 |
19,11 |
6,31 |
3 Показатели эффективности труда: |
||||
3.1 производительность труда |
Тыс. руб. |
47504,46 |
70398,78 |
22894,32 |
3.2 процент прироста производительности труда |
% |
х |
48,19 |
х |
3.3 процент прироста средней заработной платы |
% |
х |
10 |
х |
4 Обобщающие показатели эффективности производства: |
||||
4.1 себестоимость единицы продукции (ста рублей выручки от реализации товаров (работ, услуг)) |
Руб. |
90,16 |
81,58 |
-8,58 |
4.2 процент снижения себестоимости единицы продукции |
% |
х |
9,52 |
х |
4.3 рентабельность РУЭС |
% |
19,03 |
22,76 |
3,73 |
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной курсовой работе были рассчитаны экономические показатели РУЭС на планируемый год. В планируемом году был проведен ряд мероприятий по повышению эффективности хозяйственной деятельности, о чем свидетельствует рост экономических показателей эффективности использования основных средств, труда и обобщающих показателей эффективности производства.
Прибыль и прибыльность предприятия в планируемом году значительно превышают те же показатели текущего года. Основным направлением развития хозяйственной деятельности целесообразно выбрать развитие междугородних телефонных сетей, как самой прибыльной области деятельности предприятия. Кроме того, значительную часть выручки приносит оказание услуг связи на городских телефонных сетях, а значит, развитие этой деятельности также будет эффективным.
Предприятие относится к трудоемким: основная часть затрат приходится на затраты по оплате труда. Затраты могут быть снижены путем автоматизации производства и внедрения инновационных технологий, а также с помощью улучшения использования трудовых ресурсов. Эти меры помогут значительно увеличить прибыльность при дальнейшем расширении производства.
Повышение производительности труда на предприятии было достигнуто не только с помощью увеличения фондоотдачи, но и за счёт увеличения фондовооруженности. В будущем целесообразно уделять больше внимания увеличению выручки, получаемой с каждого рубля, вложенного в основные средства.
В целом эффективность предприятия в планируемом году существенно возросла. Повысилась производительность труда, фондоотдача, снизилась себестоимость услуг и фондоемсоксть. Рост рентабельности предприятия составил 3,73%, а значит, эффективность работы в планируемом году по сравнению с текущим годом существенно возросла.
ЛИТЕРАТУРА
Голубицкая Е.А., Жигульская Г.М. Экономика связи. – М.: Радио и связь, 2000.
Золотогоров В. Г. Организация и планирование производства: Практ. пособие. – Мн.: ФУА Информ, 2001. – 528 с.
Ильина А.И., Волкова В.П. Экономика предприятия. Учебное пособие – М.: “Новое знание”, 2003.
Калинка А.А., Румас О.Л., Лошкарева Н.Н. Экономика предприятия. Сборник задач. Мн. Ураджай, 2002.
Руденко А.И. Экономика предприятия. – Мн.: 1994.
Срапионов О.С. Экономика предприятия. - М.:Радио и связь, 1992.
Экономика организации: Учебное пособие / А. А. Калинка. – Мн.: Ураджай, 2001. – 250 с.
Экономика организации. / Под ред. В. Я. Хрипача. – Мн.: Экономпресс, 2000. – 464 с.
ГОСТ 2.105-95 СТП ВГКС. Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам. – М.: Издательство стандартов,1996.
ПРИЛОЖЕНИЕ А
Наименование показателей |
Ед. изм |
Вариант |
10 |
||
1 Выручка от реализации товаров (работ, услуг) текущем году: |
|
|
1.1 Междугородная телефонная связь |
тыс. руб |
1 977 832 |
1.2 Городская телефонная связь |
тыс. руб |
1 540 700 |
1.3 Сельская телефонная связь |
тыс. руб |
1 212 800 |
1.4 Телеграфная связь |
тыс. руб |
796 850 |
1.5 Радиофикация |
тыс. руб |
668 450 |
1.6 Другие виды электросвязи |
тыс. руб |
520 400 |
2 Планируемый прирост выручки: |
|
|
2.1 МТС |
% |
35,0 |
2.2 ГТС |
% |
20,0 |
2.3 СТС |
% |
10,4 |
2.4 ТГС |
% |
3,6 |
2.5 РФ |
% |
2,5 |
2.6 Другие виды электросвязи |
% |
10 |
3 Доходы по инвестиционной деятельности в планируемом году |
тыс. руб |
108 000 |
4 Доходы по финансовой деятельности в планируемом году |
тыс. руб |
108 100 |
5 Доходы по прочей текущей деятельности в планируемом году |
тыс. руб |
236 800 |
6 Стоимость ОС на начало план. года: |
|
|
6.1 Здания |
тыс. руб |
1 665 420 |
6.2 Машины и оборудование |
тыс. руб |
1 325 800 |
6.3 Передаточные устройства |
тыс. руб |
896 750 |
6.4 Сооружения |
тыс. руб |
735 800 |
6.5 Транспортные средства |
тыс. руб |
1 200 800 |
6.6 Прочие |
тыс. руб |
536 000 |
7 Ввод в эксплуатацию ОС в план. году: |
|
|
7.1 Здания |
тыс. руб |
125 000 в апреле |
7.2 Машины и оборудование |
тыс. руб |
102 000 в 1-м квартале |
7.3 Передаточные устройства |
тыс руб |
- |
7.4 Сооружения |
тыс руб |
- |
7.5 Транспортные средства
|
тыс. руб |
- |
7.6 Прочие |
тыс. руб |
- |
8 Выбытие из эксплуатации ОС в планируемом году: |
|
|
8.1 Здания |
тыс. руб |
- |
8.2 Машины и оборудование |
тыс. руб |
105 820 в 3-м квартале |
8.3 Передаточные устройства |
тыс. руб |
- |
8.4 Сооружения |
тыс. руб |
- |
8.5 Транспортные средства |
тыс. руб |
89 350 в марте |
8.6 Прочие |
тыс. руб |
- |
9 Срок полезного использования ОС: |
|
|
9.1 Здания |
лет |
50 |
9.2 Машины и оборудование |
лет |
23 |
9.3 Передаточные устройства |
лет |
12 |
9.4 Сооружения |
лет |
17 |
9.5 Транспортные средства |
лет |
20 |
9.6 Прочие |
лет |
7 |
10 Численность работников на начало планируемого года |
чел |
92 |
11 Планируемое увеличение численности работников |
чел |
5 в марте |
12 Планируемое уменьшение численности работников |
чел |
3 время не планируется |
13 Средняя месячная заработная плата работников в текущем году |
руб |
2 570 000 |
14 Планируемый темп роста средней заработной платы |
% |
104,0 |
15 Материальные затраты на 100 руб. выручки в текущем году: |
|
|
15.1 Материалы и запчасти |
руб |
1,7 |
15.2 Электроэнергия |
руб |
2,6 |
15.3 Топливо |
руб |
3,2 |
16 Процент снижения материальных затрат на 100 руб. выручки в планируемом году: |
|
|
16.1 Материалы и запчасти |
% |
2,0 |
16.2 Электроэнергия |
% |
5,0 |
16.3 Топливо |
% |
1,0 |
17 Доля прочих расходов в общей сумме затрат по производству и реализации товаров (работ, услуг) |
% |
8,0 |
18 Льготируемая прибыль в планируемом году |
тыс. руб |
25 900 |
19 Расходы по прочей текущей деятельности в планируемом году |
тыс. руб |
- |
20 Расходы по финансовой деятельности в планируемом году |
тыс. руб |
92 000 |
21 Расходы по инвестиционной деятельности в планируемом году |
тыс. руб |
87 500 |
22 Выручка от реализации товаров (работ, услуг), полученная от физических лиц в планируемом году |
тыс. руб |
|
23 Выручка от реализации товаров (работ, услуг) в текущем году за вычетом косвенных налогов |
тыс. руб |
4 370 410 |
24 Доходы в текущем году |
тыс. руб |
6 300 250 |
25 Затраты по производству и реализации товаров (работ, услуг) в текущем году |
тыс. руб |
3 940 200 |
26 Чистая прибыль в текущем году |
тыс. руб |
750 000 |
27 Среднегодовая стоимость ОС в текущем году |
тыс. руб |
5 860 570 |
28 Среднегодовая численность работников в текущем году |
чел |
92 |