Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Веремей В7.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
478.21 Кб
Скачать

5 Расчет основных показателей эффективности производства

Эффективность характеризуется размером экономического эффекта, достигнутого в расчете на единицу вложенных материальных и трудовых ресурсов. Задача организации состоит в том, чтобы с каждой единицы затрат, вложенных в производство, получить максимально возможный эффект.

Рассчитайте показатели эффективности производства в текущем и планируемом годах, сведем их в таблицу 6.

Эффективность деятельности РУЭС характеризуют следующие показатели:

  1. коэффициент фондоотдачи:

(25)

;

;

Выручка, полученная предприятием с каждого рубля вложенного в ОС

  1. коэффициент фондоемкости:

(26)

; Стоимости ОС приходится на 1 рубль выручки, полученных предприятием.

; Стоимости ОС приходится на 1 рубль выручки, полученных предприятием.

  1. коэффициент фондовооруженности:

(27)

;стоимости ОС приходится на каждого работника

; стоимости ОС приходится на каждого работника

  1. рентабельность основных средств:

(28)

;прибыли получит предприятие с каждого рубля стоимости ОС

; прибыли получит предприятие с каждого рубля стоимости ОС

  1. производительность труда:

(29)

; - на такую сумму оказал услуг каждый работник в текущем году.

; - на такую сумму оказал услуг каждый работник в планируемом году.

  1. процент прироста производительности труда:

(30)

; - составил рост производительности труда.

  1. процент прироста средней заработной платы:

(31)

;

  1. себестоимость единицы продукции:

(32)

(33)

; необходимо затратить для получения 100 рублей выручки в текущем году.

;- необходимо затратить для получения 100 рублей выручки в планируемом году.

; - на столько % снизилась себестоимость 100 рублей в планируемом году.

  1. рентабельности организации:

(34)

; - прибыли получено с каждого рубля затрат в текущем году.

;- прибыли получено с каждого рубля затрат в планируемом году.

Сравним рассчитанные показатели в текущем и планируемом годах приведем их в таблице 6.

Таблица 6 – Показатели экономической эффективности деятельности РУЭС

Показатели

Ед. изм.

Текущий год

Планируемый год

Изменение (+, –)

1

2

3

4

5

1 Показатели, необходимые для расчета показателей эффективности:

1.1 доходы РУЭС

тыс.руб.

6 300 250,00

8 141 442,79

1 841 192,79

1.2 затраты по производству и реализации товаров (работ, услуг)

тыс.руб.

4 220 780,00

6 052 752,69

1 831 972,69

1.3 чистая прибыль

тыс.руб.

230 000,00

497 709,94

267 709,94

1.4 среднегодовая

стоимость ОС

тыс.руб.

5 256 667,00

6 794 357,84

1 537 690,84

1.5 среднегодовая численность работников

чел.

95

98

3

2.1 коэффициент фондоотдачи

руб.

0,82

0,93

0,11

2.2 коэффициент фондоемкости

руб.

1,22

1,08

-0,14

2.3 коэффициент фондовооруженности

руб.

55 333,34

69 330,18

13 996,84

2.4 рентабельность основных средств

%

4,38

7,33

2,95

3 Показатели эффективности труда:

3.1 производительность труда

руб.

45 475,16

64 339,90

18 864,74

3.2 процент прироста производительности труда

%

-

41,48

-

3.3 процент прироста средней заработной платы

%

-

10,00

-

4 Обобщающие показатели эффективности производства:

4.1 себестоимость единицы продукции (ста рублей выручки от реализации товаров (работ, услуг))

руб.

97,70

95,99

-1,71

4.2 процент снижения себестоимости единицы продукции

%

-

1,75

-

4.3 рентабельность РУЭС

%

5,45

8,22

2,77

Вывод: в планируемом году возрастут такие показатели, как доходы, затраты, чистая прибыль, стоимость ОС и выручка, увеличится численность работников, возрастет коэффициент фондоотдачи и эффективность использования средств труда повысится,возрастет коэффициент фондовооруженности, в планируемом году каждый работник имеет больше орудий труда.Коэффициент фондоемкости снизился на 0,14 рубля, т.е. предприятию в планируемом году необходимо вложить в средства труда на 0,14 рубля меньше для получения рубля выручки. В планируемом году предприятие получит больше выручки с каждого рубля стоимости основных средств, чем в текущем. Такой прирост является существенным увеличением эффективности использования основных средств. Снижение себестоимости 100 рублей выручки на говорит о росте общей эффективности производства предприятия и повышении его технического уровня. Темп роста производительности труда опережает рост заработной платы. Прирост рентабельности предприятия в планируемом году составляет 2,77% что говорит об увеличении прибыльности предприятия, росте общей эффективности использования трудовых ресурсов и средств труда.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения курсовой работы были закреплены теоретические знания по курсу «Экономика организации», рассчитаны экономические показатели на планируемый год в РУЭС, доход, выручка, затраты и другие показатели. Проведенные расчеты показали, что работа данного РУЭС является эффективной, о чем свидетельствуют следующие изменения показателей эффективности:

• фондоотдача и рентабельность основных производственных фондов растут, а фондоемкость - снижается;

• улучшается использование трудовых ресурсов: повышается производительность труда.

• снижается себестоимость единицы продукции;

• наблюдается рост рентабельности предприятия;

Для увеличения прибыли и рентабельности предприятию необходимо сокращать затраты на производство и реализацию продукции, увеличивать доходы предприятия путем автоматизации производства и внедрения инновационных технологий, а также с помощью улучшения использования трудовых ресурсов

ЛИТЕРАТУРА

  1. Голубицкая Е.А., Жигульская Г.М. Экономика связи. – М.: Радио и связь, 2000.

  2. Руденко А.И. Экономика предприятия. – Мн.: 1994.

  3. Срапионов О.С. Экономика предприятия. - М.:Радио и связь, 1992.

  4. Ильина А.И., Волкова В.П. Экономика предприятия. Учебное пособие – М.: “Новое знание”, 2003.

  5. ГОСТ 2.105-95 СТП ВГКС. Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам. – М.: Издательство стандартов,1996.

Приложение А1 – Исходные данные для выполнения курсовой работы

Наименование показателей

Ед. изм

7

1 Выручка от реализации товаров (работ, услуг) текущем году:

1.1 Междугородная телефонная связь

тыс руб.

1 850 041

1.2 Городская телефонная связь

тыс руб.

1 615 245

1.3 Сельская телефонная связь

тыс руб.

1 157 254

1.4 Телеграфная связь

тыс руб.

725 478

1.5 Радиофикация

тыс руб.

534 200

1.6 Другие виды электросвязи

тыс руб.

525 896

2 Планируемый прирост выручки:

2.1 МТС

%

30,0

2.2 ГТС

%

21,0

2.3 СТС

%

16,0

2.4 ТГС

%

-

2.5 РФ

%

-

2.6 Другие виды электросвязи

%

15,0

3 Доходы по инвестиционной деятельности в планируемом году

тыс руб.

109 000

4 Доходы по финансовой деятельности в планируемом году

тыс руб.

100 200

5 Доходы по прочей текущей деятельности в планируемом году

тыс руб.

365 870

6 Стоимость ОС на начало планируемого года:

6.1 Здания

тыс руб

1 787 250

6.2 Машины и оборудование

тыс руб

1 554 890

6.3 Передаточные устройства

тыс руб

1 268 500

6.4 Сооружения

тыс руб

765 700

6.5 Транспортные средства

тыс руб

669 877

6.6 Прочие

тыс руб

610 450

7 Ввод в эксплуатацию ОС в планируемом году:

7.1 Здания

тыс руб

-

7.2 Машины и оборудование

тыс руб

106 000 в августе

7.3 Передаточные устройства

тыс руб

-

7.4 Сооружения

тыс руб

103 500 время не планируется

7.5 Транспортные средства

тыс руб

102 500 в апреле

7.6 Прочие

тыс руб

-

8 Выбытие из эксплуатации ОС в планируемом году:

8.1 Здания

тыс руб

-

8.2 Машины и оборудование

тыс руб

90 560 в сентябре

8.3 Передаточные устройства

тыс руб

-

8.4 Сооружения

тыс руб

-

8.5 Транспортные средства

тыс руб

-

8.6 Прочие

тыс руб

-

9 Срок полезного использования ОС:

9.1 Здания

лет

45

9.2 Машины и оборудование

лет

15

9.3 Передаточные устройства

лет

10

9.4 Сооружения

лет

22

9.5 Транспортные средства

лет

30

9.6 Прочие

лет

7

10 Численность работников на начало планируемого года

чел

95

11 Планируемое увеличение численности работников

чел

3 в феврале

12 Планируемое уменьшение численности работников

чел

-

13 Средняя месячная заработная плата работников в текущем году

руб

2 485 480

14 Планируемый темп роста средней заработной платы

%

110,0

15 Материальные затраты на 100 руб. выручки в текущем году:

15.1 Материалы и запчасти

руб

2,56

15.2 Электроэнергия

руб

4,45

15.3 Топливо

руб

3,10

16 Процент снижения материальных затрат на 100 руб. выручки в планируемом году:

16.1 Материалы и запчасти

%

3,0

16.2 Электроэнергия

%

1,5

16.3 Топливо

%

2,0

17 Доля прочих расходов в общей сумме затрат по производству и реализации товаров (работ, услуг)

%

9,5

18 Льготируемая прибыль в планируемом году

тыс.

руб

30 000

19 Расходы по прочей текущей деятельности в планируемом году

тыс.

руб

81 150

20 Расходы по финансовой деятельности в планируемом году

тыс. руб.

75 000

21 Расходы по инвестиционной деятельности в планируемом году

тыс

руб

71 100

22 Выручка от реализации товаров (работ, услуг), полученная от физических лиц в планируемом году

тыс

руб

23 Выручка от реализации товаров (работ, услуг) в текущем году за вычетом косвенных налогов

тыс

руб

4 320 140

24 Доходы в текущем году

тыс

руб

6 300 250

25 Затраты по производству и реализации товаров (работ, услуг) в текущем году

тыс

руб

4 220 780

26 Чистая прибыль в текущем году

тыс

руб

230 000

27 Среднегодовая стоимость ОС в текущем году

тыс

руб

5 256 667

28 Среднегодовая численность работников в текущем году

чел

95

33