Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
byudzh_s-ma_metod_po_kontr._rab.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
1.03 Mб
Скачать

II. Данные для расчета расходов бюджета:

1. Расходы бюджета на финансирование общегосударственных вопросов:

Период

Вариант 1

Вариант 2

Вариант 3

Принято на текущий год, руб.

100 000

110 000

105 000

Исполнение 6 месяцев текущего года, руб.

55 000

50 000

60 000

Ожидаемое исполнение текущего года

на уровне плана

на уровне плана

на уровне плана

Проект бюджета

рост на 5%

рост на 3,5%

рост на 6 %

2. Расходы бюджета на обеспечение национальной безопасности и правоохранительной деятельности:

  • текущий год – 100 000 руб. (все варианты);

  • за 6 месяцев – 50% плана;

  • ожидаемое исполнение – на уровне плана;

  • на следующий год планируется увеличение расходов – на 10% (все варианты).

3. Расходы бюджета на финансирование национальной экономики:

Период

Вариант 1

Вариант 2

Вариант 3

Принято на текущий год, руб.

300 000

350 000

250 000

Исполнение 6 месяцев текущего года

50% плана

50% плана

50% плана

Ожидаемое исполнение текущего года

на уровне плана

на уровне плана

на уровне плана

Проект бюджета

рост на 7,5%

рост на 7,5%

рост на 7,5%

4. Расходы бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство:

Период

Вариант 1

Вариант 2

Вариант 3

Принято на текущий год, руб.

900 000

950 000

800 000

Исполнение 6 месяцев текущего года, руб.

400 000

450 000

300 000

Ожидаемое исполнение текущего года

на уровне плана

на уровне плана

на уровне плана

Проект бюджета

рост на 15%

рост на 12,5%

рост на 11%

5. Расходы бюджета на охрану окружающей среды:

  • текущий год – 100 000 руб. (все варианты);

  • ожидаемое исполнение – на уровне плана;

  • на следующий год планируется увеличение расходов – на 5% (все варианты).

6. Расходы бюджета на культуру, кинематографию и средства массовой информации:

Период

Вариант 1

Вариант 2

Вариант 3

Принято на текущий год, руб.

270 000

350 000

250 000

Исполнение 6 месяцев текущего года, руб.

140 000

175 000

125 000

Ожидаемое исполнение текущего года

на уровне плана

на уровне плана

на уровне плана

Проект бюджета, руб.

350 000

410 000

300 000

7. План выпуска и приема в следующем году по городским школам, чел.

Показатель

Вариант 1

Вариант 2

Вариант 3

Выпуск:

из 4-х классов

120

140

110

из 9-х классов

150

130

135

из 11-х классов

70

95

100

Прием:

в 1-й класс

50

65

55

в 5-е классы

125

135

140

в 10-е классы

80% выпуска 9-х классов

75% выпуска 9-х классов

75% выпуска 9-х классов

8. Среднегодовая наполняемость классов в следующем году определяется на основании рассчитанного среднегодового числа классов и учащихся.

9. Среднегодовые показатели рассчитываются по формуле:

К01.01*8+К01.09*4

Кср = , где

12

Кср – среднегодовое количество классов (учащихся);

К01.01 – количество классов (учащихся) на 1 января;

К01.09 – количество классов (учащихся) на 1 сентября.

10. Среднегодовое количество классов рассчитывается с точностью до десятых, учащихся – до целых.

11. Количество педагогических ставок по группе классов =

Число учительских часов по тарификации

=

Плановая норма организационной нагрузки учителя

12. Плановая норма организационной нагрузки учителя составляет:

1-4 кл. – 20 часов в неделю;

5-9 кл. – 18 часов в неделю;

10-11 кл. – 18 часов в неделю.

13. Количество педагогических ставок на 1 класс =

Количество педагогических ставок по группе классов на 01.01

=

Количество классов в данной группе на 01.01

14. Среднегодовое количество педагогических ставок = количество педагогических ставок на 1 класс * среднегодовое количество классов в каждой группе.

15. Средняя ставка учителя в месяц =

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]