
- •Расчет экономических показателей руэс на планируемый год
- •Содержание
- •1 Цели курсовой работы
- •2 Критерии оценки результатов выполнения и защиты курсовой работы
- •3 Требования к содержанию и оформлению курсовой работы
- •4 Методические указания по выполнению основной части курсовой работы
- •4.1 Расчет доходов руэс на планируемый год
- •4.2 Расчет среднегодовой стоимости основных средств
- •4.3 Расчет затрат по производству и реализации товаров (работ, услуг)
- •4.3.1 Расчет затрат на оплату труда
- •4.3.2 Расчет отчислений на социальные нужды
- •4.3.3 Расчет амортизации основных средств и нематериальных активов
- •4.3.4 Расчет материальных затрат
- •4.3.5 Расчет прочих расходов
- •4.3.6 Расчет структуры и калькуляции себестоимости продукции
- •4.4 Расчет прибыли
- •4.5 Расчет основных показателей эффективности производства
- •Литература
- •Приложение а
Литература
Голубицкая Е.А., Жигульская Г.М. Экономика связи. – М.: Радио и связь, 2000.
Золотогоров В. Г. Организация и планирование производства: Практ. пособие. – Мн.: ФУА Информ, 2001. – 528 с.
Ильина А.И., Волкова В.П. Экономика предприятия. Учебное пособие – М.: “Новое знание”, 2003.
Калинка А.А., Румас О.Л., Лошкарева Н.Н. Экономика предприятия. Сборник задач. Мн. Ураджай, 2002.
Руденко А.И. Экономика предприятия. – Мн.: 1994.
Срапионов О.С. Экономика предприятия. - М.:Радио и связь, 1992.
Экономика организации: Учебное пособие / А. А. Калинка. – Мн.: Ураджай, 2001. – 250 с.
Экономика организации. / Под ред. В. Я. Хрипача. – Мн.: Экономпресс, 2000. – 464 с.
ГОСТ 2.105-95 СТП ВГКС. Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам. – М.: Издательство стандартов,1996.
Приложение а
Таблица А1 – Исходные данные для выполнения курсовой работы
Наименование показателей |
Ед. изм |
ВАРИАНТЫ |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||
1 Выручка от реализации товаров (работ, услуг) текущем году: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 Междугородная телефонная связь |
тыс руб. |
1 820 541 |
1 787 654 |
1 854 765 |
1 859 574 |
1 798 522 |
1 850 041 |
1 965 448 |
1 958 497 |
1 977 832 |
1.2 Городская телефонная связь |
тыс руб. |
1 645 260 |
1 699 874 |
1 645 870 |
1 758 700 |
1 798 740 |
1 415 245 |
1 425 750 |
1 599 850 |
1 540 700 |
1.3 Сельская телефонная связь |
тыс руб. |
996 540 |
1 210 450 |
1 325 650 |
1 525 400 |
1 250 650 |
1 157 254 |
1 245 870 |
1 252 420 |
1 212 800 |
1.4 Телеграфная связь |
тыс руб. |
515 400 |
624 800 |
648 750 |
835 800 |
827 850 |
725 478 |
935 890 |
899 700 |
796 850 |
1.5 Радиофикация |
тыс руб. |
525 000 |
519 850 |
511 790 |
547 850 |
560 710 |
534 200 |
524 750 |
568 750 |
668 450 |
1.6 Другие виды электросвязи |
тыс руб. |
598 600 |
513 050 |
511 480 |
513 800 |
524 800 |
525 896 |
545 800 |
517 650 |
520 400 |
2 Планируемый прирост выручки: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 МТС |
% |
20 |
16 |
29 |
14 |
15 |
30 |
30 |
36 |
35 |
2.2 ГТС |
% |
17 |
12 |
20 |
17 |
10 |
15 |
26 |
24 |
20 |
2.3 СТС |
% |
9 |
8,5 |
10 |
4,5 |
12 |
16 |
10,5 |
9,6 |
10,4 |
2.4 ТГС |
% |
- |
1,5 |
- |
2,5 |
5,6 |
- |
2,5 |
- |
3,6 |
2.5 РФ |
% |
1,5 |
- |
5 |
- |
- |
- |
9,5 |
1,5 |
2,5 |
2.6 Другие виды электросвязи |
% |
5 |
14 |
9 |
10 |
- |
15 |
10 |
6 |
10 |
3 Доходы по инвестиционной деятельности в планируемом году |
тыс руб. |
108 000 |
106 500 |
102 350 |
109 300 |
108 560 |
109 000 |
107 200 |
108 600 |
108 000 |
4 Доходы по финансовой деятельности в планируемом году |
тыс руб. |
106 200 |
108 000 |
102 100 |
102 500 |
109 500 |
100 200 |
101 000 |
109 500 |
108 100 |
5 Доходы по прочей текущей деятельности в планируемом году |
тыс руб. |
254 630 |
85 000 |
92 500 |
332 850 |
250 800 |
365 870 |
236 900 |
224 500 |
236 800 |
7 Стоимость ОС на начало планируемого года: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1 Здания |
тыс руб |
1 165 250 |
1 980 450 |
1 758 790 |
1 750 420 |
1 650 890 |
1 787 250 |
1 840 800 |
1 700 200 |
1 665 420 |
7.2 Машины и оборудование |
тыс руб |
958 260 |
1 450 200 |
1 325 960 |
1 250 700 |
1 450 000 |
1 554 890 |
1 620 740 |
1 725 840 |
1 325 800 |
7.3 Передаточные устройства |
тыс руб |
895 470 |
1 120 140 |
1 117 820 |
996 500 |
898 750 |
1 268 500 |
1 320 000 |
1 117 000 |
896 750 |
7.4 Сооружения |
тыс руб |
610 250 |
998 750 |
898 650 |
758 750 |
787 560 |
765 700 |
650 900 |
799 850 |
735 800 |
7.5 Транспортные средства |
тыс руб |
265 420 |
835 870 |
900 080 |
1 110 450 |
1 358 200 |
669 877 |
610 750 |
1 112 450 |
1 200 800 |
7.6 Прочие |
тыс руб |
109 980 |
110 740 |
860 540 |
125 000 |
114 850 |
610 450 |
624 300 |
536 850 |
536 000 |
8 Ввод в эксплуатацию ОС в планируемом году: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.1 Здания |
тыс руб |
110 500 в феврале |
- |
106 500 в октябре |
- |
125 000 в феврале |
- |
- |
- |
125 000 в апреле |
8.2 Машины и оборудование |
тыс руб |
- |
- |
- |
116 800 в марте |
114 870 в марте |
106 000 в августе |
- |
- |
102 000 в 1-м кварт. |
8.3 Передаточные устройства |
тыс руб |
102 300 время не планируется |
110 000 в сентябре |
- |
102 580 в феврале |
- |
- |
113 000 в мае |
103 850 в апреле |
- |
8.4 Сооружения |
тыс руб |
101 250 время не планируется |
105 850 в ноябре |
- |
104 500 в октябре |
- |
103 500 время не планируется |
101 200 в ноябре |
114 000 в марте |
- |
8.5 Транспортные средства |
тыс руб |
- |
- |
103 650 в марте |
- |
106 890 в августе |
102 500 в апреле |
- |
- |
- |
8.6 Прочие |
тыс руб |
- |
- |
92 350 в август е |
- |
- |
- |
- |
89 350 в августе |
- |
9 Выбытие из эксплуатации ОС в планируемом году: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.1 Здания |
тыс руб |
- |
110 500 в августе |
102 800 в марте |
- |
- |
- |
125 000 в феврале |
103 850 в феврале |
- |
9.2 Машины и оборудование |
тыс руб |
91 480 в мае |
- |
- |
- |
- |
90 560 в сентябре |
- |
120 000 не планируется |
105 820 в 3-м квартале |
9.3 Передаточные устройства |
тыс руб |
- |
- |
106 350 в июне |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.4 Сооружения |
тыс руб |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
102 400 в декабре |
- |
9.5 Транспортные средства |
тыс руб |
- |
102 500 время не планируется |
- |
- |
101 780 в сентябре |
- |
102 000 время не планируется |
- |
89 350 в марте |
9.6 Прочие |
тыс руб |
- |
102 000 в марте |
- |
- |
90 480 в июле |
- |
- |
- |
- |
10 Срок полезного использования ОС: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.1 Здания |
лет |
48 |
52 |
35 |
46 |
40 |
45 |
44 |
45 |
50 |
10.2 Машины и оборудование |
лет |
20 |
21 |
19 |
17 |
15 |
15 |
25 |
25 |
23 |
10.3 Передаточные устройства |
лет |
14 |
10 |
10 |
9 |
10 |
10 |
17 |
10 |
12 |
10.4 Сооружения |
лет |
24 |
15 |
14 |
13 |
16 |
22 |
12 |
15 |
17 |
10.5 Транспортные средства |
лет |
32 |
26 |
25 |
22 |
25 |
30 |
26 |
25 |
20 |
10.6 Прочие |
лет |
17 |
6 |
10 |
5 |
10 |
7 |
11 |
5 |
7 |
4 Численность работников на начало планируемого года |
чел |
97 |
95 |
101 |
95 |
100 |
95 |
98 |
98 |
92 |
5 Планируемое увеличение численности работников |
чел |
- |
2 в апреле |
- |
4 в марте |
5 в 1-м квартале |
3 в феврале |
5 во 2-м квартале |
- |
5 в марте |
6 Планируемое уменьшение численности работников |
чел |
2 в июле |
3 в 3-м квартале |
3 во 2-м квартале |
3 время не планируется |
- |
- |
3 время не планируется |
2 во 2-м квартале |
3 время не планируется |
11 Средняя месячная заработная плата работников в текущем году |
руб |
2 550 650 |
2 500 750 |
2 500 850 |
2 600 800 |
2 565 000 |
2 485 480 |
2 545 600 |
2 660 800 |
2 570 000 |
12 Планируемый темп роста средней заработной платы |
% |
106 |
108 |
115 |
106 |
111 |
110 |
107 |
109,5 |
104 |
13 Материальные затраты на 100 руб. выручки в текущем году: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13.1 Материалы и запчасти |
руб |
2,3 |
1,5 |
3,2 |
1,5 |
2,7 |
2,56 |
3,5 |
2,4 |
1,7 |
13.2 Электроэнергия |
руб |
5,82 |
6,9 |
5,5 |
3,8 |
3,4 |
4,45 |
2,4 |
3,9 |
2,6 |
13.3 Топливо |
руб |
4,15 |
2,8 |
1,9 |
4,5 |
2,9 |
3,1 |
5,5 |
2,7 |
3,2 |
14 Процент снижения МЗ на 100 руб. выручки в планируемом году: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14.1 Материалы и запчасти |
% |
10 |
6 |
3,5 |
1,5 |
5,9 |
3 |
2,5 |
3 |
2 |
14.2 Электроэнергия |
% |
5 |
4 |
4,2 |
2,5 |
10 |
1,5 |
4 |
4,5 |
5 |
14.3 Топливо |
% |
4 |
5 |
1,5 |
8 |
6 |
2 |
9 |
2,6 |
1 |
15 Доля прочих расходов в общей сумме затрат по производству и реализации товаров (работ, услуг) |
% |
7 |
10 |
9,2 |
10 |
8 |
9,5 |
7,5 |
8,4 |
8 |
16 Льготируемая прибыль в планируемом году |
тыс.руб |
25 800 |
27 000 |
20 900 |
29 000 |
31 500 |
30 000 |
30 000 |
32 000 |
25 900 |
17 Расходы по прочей текущей деятельности в планируемом году |
тыс.руб |
101 450 |
- |
- |
91 850 |
85 800 |
81 150 |
98 800 |
101 400 |
- |
18 Расходы по финансовой деятельности в планируемом году |
тыс. руб. |
91 250 |
86 500 |
70 360 |
75 500 |
93 520 |
75 000 |
91 520 |
92 500 |
92 000 |
19 Расходы по инвестиционной деятельности в планируемом году |
тыс. руб. |
92 500 |
101 450 |
60 360 |
81 690 |
71 985 |
71 100 |
93 020 |
- |
87 500 |
20 Выручка от реализации товаров (работ, услуг), полученная от физических лиц в план.году |
тыс руб. |
254 250 |
250 070 |
342 700 |
240 650 |
300 800 |
198 524 |
255 400 |
300 850 |
255 200 |
21 Выручка от реализации товаров (работ, услуг) в текущем году |
тыс руб |
4 052 420 |
4 032 400 |
3 950 800 |
3 710 080 |
4 047 300 |
4 320 140 |
5 220 700 |
5 450 710 |
4 370 410 |
22 Доходы в текущем году |
тыс руб. |
6 220 350 |
6 300 250 |
6 300 250 |
6 300 250 |
6 300 250 |
6 300 250 |
6 300 250 |
6 300 250 |
6 300 250 |
22 Затраты по производству и реализации товаров (работ, услуг) в текущем году |
Тыс.руб |
4 562 800 |
4 950 740 |
5 165 750 |
5 147 200 |
5 452 840 |
4 820 780 |
4 359 000 |
4 540 350 |
3 440 200 |
23 Чистая прибыль в текущем году |
тыс руб |
292 000 |
325 000 |
315 000 |
628 700 |
131 800 |
230 000 |
424 700 |
415 700 |
750 000 |
24 Среднегодовая стоимость ОС в текущем году |
Тыс.руб |
3 304 630 |
4 896 150 |
4 261 840 |
4 991 820 |
4 960 250 |
5 256 667 |
4 567 450 |
6592190 |
5860570 |
25 Среднегодовая численность работников в текущем году |
чел |
97 |
89 |
101 |
95 |
101 |
95 |
97 |
98 |
92 |