
- •Контрольная работа и методические указания по ее выполнению (для студентов III курса по специальности 080503 «Антикризисное управление»)
- •Журнал регистрации хозяйственных операций за январь 2013 года
- •Счета бухгалтерского учета
- •10 «Материалы», субсчет 1 «Сырье и материалы», аналитический счет 1 «Кожа»
- •15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей», аналитический счет 1 «Кожа»
- •40 «Выпуск продукции» субсчет 1 «Продукция «а»
- •40 «Выпуск продукции» субсчет 2 «Продукция «б»
- •43 «Готовая продукция» субсчет 1 «Продукция «а»
- •43 «Готовая продукция» субсчет 2 «Продукция «б»
- •Главная книга – счет 01 «Основные средства»
- •Главная книга – счет 02 «Амортизация основных средств»
- •Главная книга – счет 04 «Нематериальные активы»
- •Главная книга – счет 05 «Амортизация нематериальных активов»
- •Главная книга – счет 08 «Вложения во внеоборотные активы»
- •Главная книга – счет 10 «Материалы»
- •Главная книга – счет 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей»
- •Главная книга – счет 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей»
- •Главная книга – счет 19 «ндс по приобретенным ценностям»
- •Главная книга – счет 20 «Основное производство»
- •Главная книга – счет 25 «Общепроизводственные расходы»
- •Главная книга – счет 26 «Общехозяйственные расходы»
- •Главная книга – счет 28 «Брак в производстве»
- •Главная книга – счет 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)»
- •Главная книга – счет 43 «Готовая продукция»
- •Главная книга – счет 50 «Касса»
- •Главная книга – счет 51 «Расчетные счета»
- •Главная книга – счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
- •Главная книга – счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
- •Главная книга – счет 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»
- •Главная книга – счет 68 «Расчеты по налогам и сборам»
- •Главная книга – счет 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»
- •Главная книга – счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
- •Главная книга – счет 75 «Расчеты с учредителями»
- •Главная книга – счет 80 «Уставный капитал»
- •Главная книга – счет 90 «Продажи»
- •Главная книга – счет 91 «Прочие доходы и расходы»
- •Главная книга – счет 96 «Резервы предстоящих расходов»
- •Главная книга – счет 99 «Прибыли и убытки»
- •Шахматная ведомость за январь 2013 года
- •Приложение 4 оборотно-сальдовая ведомость за январь 2013 года
- •Приложение 5
Приложение 5
Бухгалтерский баланс на 31 января 2013 года
|
Коды |
||||||
Форма № 1 по ОКУД |
0710001 |
||||||
Дата (год, месяц, число) |
|
|
|
||||
Организация __________________________________________________ по ОКПО |
|
||||||
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН |
|
||||||
Вид деятельности _____________________________________________ по ОКВЭД |
|
||||||
Организационно-правовая форма / форма собственности _____________________ _____________________________________________________ по ОКОПФ / ОКФС |
|
|
|||||
Единица измерения: руб. по ОКЕИ |
383 |
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
Адрес ___________________________________________________________________________________ |
|||||||
___________________________________________________________________________________ |
|||||||
|
|||||||
Дата утверждения |
|
||||||
Дата отправки / принятия |
|
||||||
|
|
||||||
АКТИВ |
Код строки |
На начало отчетного периода |
На конец отчетного периода |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
||||
I. Внеоборотные активы |
|
|
|
||||
Нематериальные активы |
110 |
|
|
||||
Основные средства |
120 |
|
|
||||
Незавершенное строительство |
130 |
|
|
||||
Доходные вложения в материальные ценности |
135 |
|
|
||||
Долгосрочные финансовые вложения |
140 |
|
|
||||
Отложенные налоговые активы |
145 |
|
|
||||
Прочие внеоборотные активы |
150 |
|
|
||||
Итого по разделу I |
190 |
|
|
||||
II. Оборотные активы |
|
|
|
||||
Запасы, в том числе: |
210 |
|
|
||||
сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
211 |
|
|
||||
животные на выращивании и откорме |
212 |
|
|
||||
затраты в незавершенном производстве |
213 |
|
|
||||
готовая продукция и товары для перепродажи |
214 |
|
|
||||
товары отгруженные |
215 |
|
|
||||
расходы будущих периодов |
216 |
|
|
||||
прочие запасы и затраты |
217 |
|
|
||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
220 |
|
|
||||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) |
230 |
|
|
||||
в том числе покупатели и заказчики |
231 |
|
|
||||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) |
240 |
|
|
||||
в том числе покупатели и заказчики |
241 |
|
|
||||
Краткосрочные финансовые вложения |
250 |
|
|
||||
Денежные средства |
260 |
|
|
||||
Прочие оборотные активы |
270 |
|
|
||||
Итого по разделу II |
290 |
|
|
||||
БАЛАНС
|
300 |
|
|
ПАССИВ |
Код строки |
На начало отчетного периода |
На конец отчетного периода |
1 |
2 |
3 |
4 |
III. Капитал и резервы |
|
|
|
Уставный капитал |
410 |
|
|
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
411 |
( ) |
( ) |
Добавочный капитал |
420 |
|
|
Резервный капитал |
430 |
|
|
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством |
431 |
|
|
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами |
432 |
|
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
470 |
|
|
Итого по разделу III |
490 |
|
|
IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
Займы и кредиты |
510 |
|
|
Отложенные налоговые обязательства |
515 |
|
|
Прочие долгосрочные обязательства |
520 |
|
|
Итого по разделу IV |
590 |
|
|
V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
Займы и кредиты |
610 |
|
|
Кредиторская задолженность |
620 |
|
|
в том числе: поставщики и подрядчики |
621 |
|
|
задолженность перед персоналом организации |
622 |
|
|
задолженность перед государственными внебюджетными фондами |
623 |
|
|
задолженность по налогам и сборам |
624 |
|
|
прочие кредиторы |
625 |
|
|
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов |
630 |
|
|
Доходы будущих периодов |
640 |
|
|
Резервы предстоящих расходов |
650 |
|
|
Прочие краткосрочные обязательства |
660 |
|
|
Итого по разделу V |
690 |
|
|
БАЛАНС
|
700 |
|
|
Справка о наличие ценностей, учитываемых на забалансовых счетах |
|
|
|
Арендованные основные средства |
910 |
|
|
в том числе по лизингу |
911 |
|
|
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение |
920 |
|
|
Товары, принятые на комиссию |
930 |
|
|
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов |
940 |
|
|
Обеспечения обязательств и платежей полученные |
950 |
|
|
Обеспечения обязательств и платежей выданные |
960 |
|
|
Износ жилищного фонда |
970 |
|
|
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов |
980 |
|
|
Нематериальные активы, полученные в пользование |
990 |
|
|
|
|
|
|
Руководитель __________ ___________________ Главный бухгалтер __________ __________________
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
«_____» __________ 2013 года
Приложение 6
Отчет о прибылях и убытках за январь 2013 года
|
Коды |
||||||
Форма № 2 по ОКУД |
0710002 |
||||||
Дата (год, месяц, число) |
|
|
|
||||
Организация ________________________________________________________ по ОКПО |
|
||||||
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН |
|
||||||
Вид деятельности __________________________________________________ по ОКВЭД |
|
||||||
Организационно-правовая форма / форма собственности ОКОПФ/ОКФС |
|
|
|||||
Единица измерения: руб. по ОКЕИ |
383 |
||||||
|
|
||||||
Наименование показателя |
Код строки |
За отчетный период |
За аналогичный период предыдущего года |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
||||
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) |
010 |
|
|
||||
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг |
020 |
( ) |
( ) |
||||
Валовая прибыль |
029 |
|
|
||||
Коммерческие расходы |
030 |
( ) |
( ) |
||||
Управленческие расходы |
040 |
( ) |
( ) |
||||
Прибыль (убыток) от продаж |
050 |
|
|
||||
Прочие доходы и расходы
|
|
|
|
||||
Проценты к получению |
060 |
|
|
||||
Проценты к уплате |
070 |
( ) |
( ) |
||||
Доходы от участи в других организациях |
080 |
|
|
||||
Прочие доходы |
090 |
|
|
||||
Прочие расходы |
100 |
( ) |
( ) |
||||
Прибыль (убыток) до налогообложения
|
140 |
|
|
||||
Отложенные налоговые активы |
141 |
|
|
||||
Отложенные налоговые обязательства |
142 |
|
|
||||
Текущий налог на прибыль |
150 |
( ) |
( ) |
||||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
|
190 |
|
|
||||
СПРАВОЧНО Постоянные налоговые обязательства (активы) |
200 |
|
|
||||
Базовая прибыль (убыток) на акцию |
|
|
|
||||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию |
|
|
|
Руководитель __________ ___________________ Главный бухгалтер __________ __________________
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
«_____» __________ 2013 года